BUDGET 1. behandling a 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 1. behandling a 2018"

Transkript

1 BUDGET 1. behandling a 2018

2

3 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2018 Indhold 2. Sundhedsområdet Budgetoversigt De økonomiske rammer for regionerne Somatisk sygehusvæsen Primær Sundhed Psykiatri Sygehusapoteket Præhospitalt Center Øvrige områder Indtægter Social- og Specialundervisning Indledning De økonomiske forudsætninger Finansiering Takstudviklingen Tilbagebetaling til kommunerne Tværgående tiltag i budget Balance i økonomien Styringsværktøjer Rammeaftalen Dansk KvalitetsModel på socialområdet Udviklingspulje Strategi for Socialområdet Egenbetaling Investeringer i Beskrivelse af de enkelte delområder Specialundervisning Specialrådgivning Dagtilbud til børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede institutioner Botilbud til voksne handicappede Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Forsorgshjem Misbrug/Socialpsykiatri

4 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget Socialpsykiatriske tilbud Socialafdelingen Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster Regional Udvikling Indledning Den budgetmæssige situation Udmøntning af budgetrammen Budgetforudsætninger Indtægter Kollektiv trafik Udviklingsmidler Jordforurening og råstoffer Internationalt samarbejde Diverse omkostninger og indtægter Fælles formål og administration Indledning Budget 2018 i hovedtal Den administrative organisering Budget Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto Udgifter til tjenestemandspensioner Intern forsikringsordning Fordeling af fællesudgifter Renter og Balance Regelgrundlaget Regionernes formue og gæld Renteudgifter i budgettet Renter af indskud i pengeinstitutter m.v Renter af langfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling Fordeling af nettorenter Forskydninger i balancen Likvide aktiver Langfristede tilgodehavender

5 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget Langfristet gæld Anlægsaktiver Feriepengeforpligtelse Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Investeringsoversigt Indledning Oversigt over investeringerne Sundhedsområdet Socialområdet Fælles formål Generelle budgetforudsætninger Økonomiske forudsætninger Budgetloven Regionens indtægtsgrundlag Udgiftssiden Pris- og løn fremskrivning Samlet oversigt Lånemuligheder Bevillingsniveau Generelt om bevillingsniveau Region Sjællands bevillingsniveau Budgetområder Anlægsbevillinger Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler Regionens styringsregler Overførsel mellem årene Omkostningsbevillinger Ansvar for bevillingsoverholdelsen Bevillingsoversigt med bilag Kapitlet indeholder en række tabeloversigter

6 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget

7 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet 2. Sundhedsområdet 2.1 Budgetoversigt Nedenstående tabel viser budget 2018 på sundhedsområdet. SUNDHED kr. omkostningsbaseret DRIFT SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Sjællands Universitetshospital Epilepsihospitalet Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional behandling Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed 841 Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. Medicin Sygesikringsmedicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt PSYKIATRI Udenregional behandling (psykiatri) Psykiatri Psykiatri i alt KONCERNSERVICE Koncernservice (HK. 1) Koncernservice i alt KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt

8 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center i alt KONCERN IT EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Koncern IT i alt ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatik og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet Kommunikation CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet, Værdi for borgeren Kommunesamarbejde Pulje til kræftplan III screening Budgetinitiativ- medicinsk task force mv Pulje til imødegåelse af udgifter (Bufferpulje) Finansiering af leasing og OPP Fremrykning af sygehusplanen Sundhedsstrategi Innovation Pulje til Rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Gebyr for tilsyn Pulje til Implementering af serviceassistentprojektet Kræftplan IV Demenshandlingsplan Enhed for informationssikkerhed Sundhedsplatform, drift Øvrige udgifter i alt PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion PFI Forskning PFI Innovation PFI i alt Andel af fælles formål og adm. - DRIFT DRIFT i alt

9 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Andel af fælles formål og adm. ANLÆG Andel af renter OMKOSTNINGER I ALT SUNDHED kr. INDTÆGTER Bloktilskud Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering Indtægter i alt SUNDHED I ALT *Som følge af at regionen har driftsoverenskomst med Filadelfia, indgår Epilepsihospitalet rent teknisk med udgifter og indtægter i regionens regnskab. Udgiften er netto opgjort udgiftsbaseret. Epilepsihospitalet indgår således ikke i udgiftsloftet. Region Sjællands udgifter til Filadelfia afholdes på det udenregionale område. Som det fremgår af tabellen, er indtægterne på sundhedsområdet i alt 243,6 mio. kr. højere end omkostningerne i Økonomiaftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og regeringen den 6. juni 2017, er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede principper. Budgettet overholder det fastlagte udgiftsloft på mio.kr. 2.2 De økonomiske rammer for regionerne De overordnede rammer for sundhedsområdet i regionen fastlægges i den årlige økonomiaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for Region Sjællands udgifter samt aktivitetsvækst, og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter. De økonomiske rammer for økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med budgetloven og det udmeldte driftsloft, som ved overskridelse kan medføre økonomiske sanktioner. Økonomiaftalen Økonomiaftalen 2018 mellem Danske Regioner og regeringen medfører, at regionerne i forhold til 2017 på landsplan får et generelt løft (netto) på 500 mio. kr., som dog skal dække en række aftalte aktiviteter. Aftalen for 2018 indeholder en række omprioriteringer/effektiviseringsforudsætninger, hvor gevinsten forbliver i regionerne. Aftalen indeholder såedes på sundhedsområdet et omprioriteringsbidrag på 60 mio. kr. på administrationen. 7

10 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Der er ligeledes foretaget en opgørelse af effektiviseringsgevinster som følge af kvalitetsfondsbyggerier og disse er tilbageført ud fra bloktilskudsnøglen. Der ligger således en omprioritering i modellen. Forventningerne til effektiviseringsgevinster som følge af indkøbsbesparelser er uændret 1,5 mia. kr. for perioden fra 2015 til Finansloven for 2017 har afsat midler til kræftplan IV. Udgifterne hertil er indarbejdet i basisbudgettet. Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes i økonomiaftalen. I økonomiaftalen er der endvidere forudsat et samlet krav om en aktivitetsvækst på 4,5 % for 2016 til I Økonomiaftalen er der i 2018 fastlagt et anlægsloft (ekskl. kvalitetsfondsbyggerierne) for regionerne under ét på 2,2 mia.kr. Der er fastlagt et samlet niveau for regionernes forbrug på kvalitetsfondsbyggerierne på i alt 4,8 mia. kr. i Det samlede bloktilskud til regionerne fordeles ud fra en række objektive kriterier, der genberegnes hvert år. Det betyder, at bloktilskudsandelen varierer fra år til år. I en årrække oplevede Region Sjælland, at andelen af de samlede bloktilskudsmidler blev reduceret. Dette har ikke gjort sig gældende de seneste år. I 2018 ændres bloktilskudsandelen fra 15,330 % i 2017 til 15,381 % i Den isolerede virkning heraf udgør en gevinst på ca. 47 mio. kr. på sundhedsområdet. Fra 2018 af tilføres der midler til bl.a. dækning af en del af drift af 150 særlige sengepladser på psykiatrien. Den konkrete udmøntning af de centralt udmeldte rammer i Region Sjælland fremgår af de relevante afsnit i det følgende. 2.3 Somatisk sygehusvæsen Det somatiske sygehusvæsen tegner sig for i alt 9,6 mia. kr. Ud over egne sygehuse dækker området over udgifter til behandling uden for regionen både på private og andre offentlige sygehuse. Videreudvikling af værdibaseret styring I 2016 blev takstmodellen for sygehusene afskaffet, og fremadrettet er finansiering baseret på rammestyring med et tilkoblet aktivitetsbudget. Dette er sket for at sikre en ændring af sygehusenes fokus mod en bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved omlægninger af driften. Ved ændring i modellen gives således et stærkere incitamenter til øget fokus på kvalitet, sammenhæng for patienten og omkostningseffektivitet. Ændringen af styringsmodellen skete i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af aktiviteten og vurderes at være nødvendig for - i kobling med Værdi for borgeren - at realisere det ønskede skifte i fokus fra aktivitetsstyring til værdibaseret styring. I 2018 udfoldes den værdibaseret styring yderligere centret omkring de otte nationale mål. Det bliver sygehusenes forpligtigelse at sikre, at der er den fornødne kapacitet, så patientrettigheder på egne sygehuse overholdes og der således kun viderehenvises patienter til behandling på privathospitaler og andre offentlige sygehuse på de områder, hvor regionen ikke har den specialiserede behandling. 8

11 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Der stilles ikke et specifikt krav om aktivitetsstigning på sygehusene i 2018, idet overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten forudsætter at kapacitetsudnyttelsen på sygehusene optimeres og dermed vil produktiviteten blive forbedret. Dermed fastholdes samme praksis som i Dertil kommer at der fortsat arbejdes systematisk med omlægninger af driften som den nye styringsmodellen understøtter som f.eks. omlægning fra stationært til ambulant, vende patienter i døren i akutmodtagelser m.m. Dette arbejde er en forudsætning for at kunne realisere en bedre kapacitetsudnyttelse på egne sygehuse. Fremrykning af sygehusplanen Region Sjællands sygehusplan er et af fundamenterne for regionens arbejde. I løbet af 2016 har samlingen af de akutte medicinske patienter på de fire akut sygehuse skabt ledig fysisk kapacitet på Roskilde og Næstved sygehuse, som kan anvendes til udvidelse af behandlingerne af egne borgere på både hoved- og regionsfunktionsniveau. I lyset af specialeplanen for 2017 og fremrykning af sygehusplanen er det forudsat at det er muligt at reducere udgifterne med 21 mio. kr. i 2018 og herefter med ekstra 10 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2019 og Beløbet placeres på en pulje til senere udmøntning. Understøttelse af kvalitet værdi for borgeren Incitamentsmodellen Værdi for Borgeren vil i 2018 være centreret omkring opfyldelsen af de 8 nationale mål. Budgettet udgør 100,0 mio. kr. i Udenregionalt forbrug I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2017 opgjort pr. 31. maj Derudover er der forudsat en erfaringsbaseret vækst fra 2017 til 2018 på specielt det højt specialiserede område. Der er i 2017 forudsat et forbrug på privathospitaler på 1o mio. kr., hvilket er 130 mio. kr. lavere end den nuværende prognose for forbruget i Reduktionen af budgettet til privathospitaler er en konsekvens af den tilrettede styringsmodel, hvor sygehusene forudsættes at realisere fuld overholdelse af udrednings- og behandlingsretten i 2017 og I 2018 udvides indsatsen med overholdelse af udrednings- og behandlingsretten til også at gælde viderehenvisning af patienter til andre offentlige sygehuse, hvor patienten har valgt regionens sygehuse. Afledt af udvidelsen er det udenregionale budget nedjusteret med 11 mio. kr. i forhold til Endelig er der forudsat en vækst på 16 mio. kr. i forhold til medicinudgifter til særlige udvalgte områder. Der er endvidere korrigeret for helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter. 9

12 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet I 2018 ibrugtages det nye partikelterapicenter på Aarhus Universitetshospital, hvorved behandlingsmulighederne udvides. Der er forudsat et forbrug på dette område på ca. 9 mio. kr. i Der er aftalt en model, hvor der betales efter forbrug og en fælles underskudsdækning aftalt imellem de fem regioner i opstartsperioden. Høreapparatområdet Høreapparatområdet koordineres af den fælles visitation til høreapparatbehandling på Audiologisk Klinik i Slagelse, der er en del af regionens Øre-, næse, og halsafdeling. Visitationen modtager henvisninger til høreapparatbehandling, og på den baggrund visiteres borgerne til behandling på egne offentlige klinikker eller speciallæge med særlig aftale om høreapparatbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at benytte det offentlige tilbud, modtager borgeren en bevilling til et privat erhvervet høreapparat, som regionen yder tilskud til. Udgangspunktet for budgetteringen af høreapparatsområdet for 2018 er det forventede regnskab for 2017 pr. 31. maj Der er indarbejdet en forventet realvækst på 1,5% fra 2017 og frem. Bevillingen har et samlet budget i 2018 på 64 mio.kr. Førtidspension- og fleksjobreform I forbindelse med Førtids- og fleksjobreformen (FØP) skal regionen yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb. Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommuner om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som betales fuldt ud af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet, og nettoudgiften for regionen er 0 kr. På området er der dog afsat 0,8 mio. kr. beløb til finansiering af et forskningsprofessorat. 2.4 Primær Sundhed Sygesikringsudgifter Budgettet for sygesikring ekskl. medicin er i 2018 på mio. kr., hvilket er godt 1,0 % højere end forventet regnskab 2017 pr. 31. maj. Budgettet for almen lægehjælp indeholder udgift til klinikker med privat leverandør på 45 mio. kr. samt indregnet indkøbsbesparelse på -12,2 mio. kr. til overgang til teletolkning. Overenskomst forhandlinger 2017 mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation er brudt sammen i juni Der forventes at en ny aftale træder i kraft i januar Økonomiske konsekvenser af den nye aftale er ikke kendte på tidspunkt af budgetudarbejdelse og dermed ikke indregnet i det. På speciallæge området forventes merforbrug til særaftale om operationer af grå stær samt genudlevering af høreapparater, hvilket er estimeret til 6,0 mio.kr. De stigende udgifter til tandlægeområdet i forlængelse af den nye overenskomst fra april 2015 har været særligt i fokus. Det fremgår således af økonomiaftalen for 2018 mellem Danske Regioner og regeringen, at udgifterne på tandlægeområdet skal tilpasses den samlede økonomiske ramme. I konsekvens heraf er budgettet fastholdt. 10

13 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Der er i overslagsårene indarbejdet en årlig realvækst på ca. 0,2 % for sygesikringsudgifterne under ét. Sygesikringsmedicin Forudsætninger om udgiftsniveauet for sygesikringsmedicin indgår i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen har forhandlet en ny prisloftaftale for lægemidler i primærsektoren på plads i Aftalen betyder, at der er loft over medicinpriserne de kommende to et halvt år. Aftalen er gældende for perioden 1. juli 2016 til 15. december Budgettet til sygesikringsmedicin er dermed fastsat til 910 mio. kr. i Niveau er 10 mio.kr. lavere end forventet regnskab Respiratorpatienter Der budgetteres ud fra en forventet udgift på de enkelte ordninger. I 2017 observeres der en vis stagnation i antallet af patienter. I budgettet for 2018 er indregnet en udgiftsreduktion på ca. 6,8 mio. kr. ift. korrigeret budget 2017 som følge af den nye lovgivning om udgiftsfordelingsnøgle mellem kommuner og region træder i kraft. Budgettet udgør i mio. kr. Primær sundhed i øvrigt Området dækker sekretariatsudgifter, regional tandpleje samt udgifter til regionsklinikker og rekruttering. Det samlede beløb er på 52 mio. kr. 2.5 Psykiatri Det samlede budget på psykiatriområdet er i 2018 på mio. kr. Heraf udgør det udenregionale forbrug 40 mio. kr. Eget væsen I budget 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på 36 mi0 kr., som i 2017 er steget til ca. 45,6 mio. kr. Midlerne anvendes til udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider. Disse midler anvendes til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang. Der blev i 2016 afsat 12,8 mio. kr., der i 2017 faldt til ca. 8 mio. kr. og i 2018 er faldet til 3,5 mio.kr. Beløbet bortfalder efter Aktivitetsbudgettet for psykiatrien, som består af ambulante besøg, udskrivninger og telemedicinske ydelser, idet det vil understøtte det skift i behandling, som der ønskes på udvalgte områder. Særlige psykiatriske pladser Med vedtagelse af lovforslag nr. 207 d. 3 juni 2017 skal regionerne oprette 150 særlige psykiatriske pladser målrettet særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. 11

14 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Region Sjællands andel er 23 pladser, som forventes etableret primo Der er forudsat en driftsudgift pr. plads på 1,9 mio. kr. om året. I budget 2018 og frem er der afsat 45 mio. kr. til driften, hvoraf staten yder tilskud på 8,3 mio. kr. årligt til driften af pladserne og 0,5 mio. kr. årligt til visitation og patientrådgiver udgifterne. Kommunerne finansierer 1,4 mio. kr. pr. plads, jf. Afsnit 2.8 under Takstindtægter somatik og psykiatri. Det udenregionale område I budgettet for 2018 er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2017 opgjort pr. 31. maj Skønnet er udarbejdet med den forudsætning, at regionen ikke er betalingsforpligtet for patienter indlagt i Region Hovedstadens psykiatri i Roskilde, hvor patienten ved indlæggelsen ikke var borger i Region Sjælland, men som under langvarig indlæggelse tildeles bopælsadresse på Hovedstadens psykiatri Sct. Hans i Roskilde. Som følge af ibrugtagningen af det sidste afsnit til retspsykiatriske patienter i slutningen af 2017 er det forudsat at hovedparten af disse pladser vil blive anvendt af egne borgere, hvorfor budgettet i 2018 reduceres med 3 mio.kr. 2.6 Sygehusapoteket Sygehusapoteket forsyner Region Sjællands sygehuse med lægemidler og yder service og rådgivning vedr. lægemidler. Sygehusapoteket indkøber, lagerholder, distribuerer og sælger lægemidler. Sygehusapoteket fremstiller lægemidler til brug på sygehuse i Region Sjælland og i andre regioner. Sygehusapoteket har aftaler om medicinservice med de fleste kliniske afdelinger på regionens sygehuse og aftaler om klinisk farmaceutisk service med flere afdelinger. Sygehusapoteket understøtter endvidere regionen i rationel anvendelse af lægemidler, herunder i f.t. Den regionale Lægemiddelkomite og medicinpuljen. Rammerne for Sygehusapotekets drift udvikler sig til stadighed: I 2018 afsluttes compliance-projekt med krav om generel opdatering af dokumentationsmateriale vedr. egenfremstillede lægemidler. Forberedelse til opgradering af Sygehusapotekernes fælles IT-system ApoVision i Implementering i 2019 af serialisering, dvs. entydig identifikation af alle lægemidler på markedet ved scanning af 2D-stregkoder for at undgå forfalskede lægemidler. Sygehusapoteksplan , som bl.a. indebærer fysisk flytning af flere af Sygehusapotekets funktioner og teknologisk automatisering af arbejdsprocesser. Sygehusapoteket har et nettodriftsbudget på 55 mio. kr., men indkøber og videresælger lægemidler til indkøbspris for 1 mia. kr. om året. Budgettet skal dække de dele af Sygehusapoteket, der ikke er indtægtsdækkede, mens der for de producerende dele af Sygehusapoteket skal være balance mellem indtægter og omkostninger. 2.7 Præhospitalt Center Budgettet for Præhospitalt Center er opdelt i to områder: Præhospitalt Center (sekretariatet) Kontrakter 12

15 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Præhospitalt Center Budgetområdet omfatter udgifter til sekretariatet inklusiv den præhospitale enhed, AMKlæge, AMK-vagtcentral, AMK-sygeplejersker og befordringsservice, samt PIT (Præhospital Interhospital Transport). Det samlede budget på Præhospitalt Center (sekretariatet) er i 2018 på 66 mio. kr. Kontrakter Det samlede budget på Kontrakter er i 2018 på 631 mio. kr. Området dækker over udgifter til den egentlige befordring. Dvs. udgifter til både siddende og liggende patienttransport, akutbiler, helikopter, befordringsgodtgørelse samt udgifter til PPJ (Præhospital Patient Journal). Budgettet for 2018 og overslagsår er lagt på baggrund af en række konkrete analyser af den forventede udgiftsudvikling på hvert enkelt delområde herunder virkninger af ambulancekontrakten med Falck. 2.8 Øvrige områder I det følgende nævnes budgetområder, hvor særlige forhold gør sig gældende. Koncernservice Budget for hovedkonto 1: 420 mio. kr. Koncernservice varetager serviceopgaver på sygehusene og er kontraktholder for eksterne leverandører inden for områderne rengøring og service, portørtjeneste, depotopgaver, transport mellem sygehusene, arealpleje, vintertjeneste, vask og madleverancer. Koncernservice har budgettet til løsning af de fleste af opgaverne. Dog leveres vask og mad direkte til sygehusafdelingerne mod betaling på baggrund af deres konkrete efterspørgsel. Koncern Service er ansvarlig for regionens serviceassistent koncept, der over en årrække vil uddanne de resterende ca. 420 rengørings- og servicemedarbejdere samt portører, der endnu ikke er udannet til serviceassistenter. I takt med at medarbejderne bliver uddannet skal de indgå i den daglige opgavevaretagelse i de kliniske afdelinger, hvor de lokale implementeringsgrupper vurderer det giver værdi for patientbehandlingen. Herudover er Koncern Service ansvarlig for gennemførelse af konceptet fritvalgsmenu. Ombygningerne af køkkenerne skal være klar, så leverancerne af patientmad fra køkkenet i Holbæk overgår til det nye koncept fra 1. januar 2018 og leverancerne fra køkkenet i Slagelse overgår ultimo Medicinpuljen Under bevillingen Kvalitet og Udvikling er der afsat midler til dækning af udgifter til særlig dyr medicin. Budgettet til særlig dyr medicin blev i løbet af 2017 opjusteret. Årsagen hertil skal bl.a. ses i lyset af, at nye dyre præparater er taget i brug, i løbet af Budgettet på medicinpuljen er på 815 mio. kr. i Beløbet er budgetlagt ud fra en konkret vurdering af den generelle udvikling på baggrund af forbruget i første halvdel af Dertil 13

16 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet kommer en vurdering af den økonomiske virkning af en række konkrete lægemidler, herunder skøn fra Amgros. Der er indregnet en forventet årlig realvækst på 4 % i overslagsårene. Som led i budgetvedtagelsen for 2016 blev der nedsat en særlig TaskForce, som - suppleret med fællesregionale initiativer - skal reducere stigningstakten på medicinområdet. Task Force arbejdet fortsætter i Patientforsikring Udgifterne til patientforsikring er placeret på et budgetområde under bevillingen Kvalitet og Udvikling. I budgettet tages der udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31 maj 2017, hvor det forventede regnskab 2017 er 123,9 mio. kr. Budgettet til patientforsikring er i 2018 på 129 mio. kr. Budgettet består af hhv. udgifter til administration af patientombuddet dels udgifter til erstatningsudbetalinger. Vedrørende erstatningsudbetalinger er der indarbejdet en pulje på 18 mio. kr. til særligt store udbetalinger. Der er indarbejdet årlig realvækst vedr. erstatningsudbetaling på 4% fra 2018 og frem. Koncern IT På hovedkonto 1 er alle bevillinger vedrørende IT samlet under bevillingen Koncern IT. Bevillingen indeholder en række forskellige budgetområder. Der er i alt afsat 257 mio. kr. Afledt drift af IT-projekter Puljen vedr. afledte udgifter til IT dækker dels over udgifter som følge af ibrugtagning af nye IT systemer dels udgifter til løbende driftsudgifter til implementering af Sundhedsplatformen. Der er afsat midler til Region Sjællands indsats vedr. NASA effektiviseringsprojekt samt en række mindre projekter, der er aftalt i det tværregionale IT samarbejde (RSI). Sundhedsplatformen Region Sjælland implementerer i samarbejde med Region Hovedstaden Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er et gennemgribende forandringsprojekt med det formål, at de to østdanske regioner i fællesskab standardiserer de kliniske arbejdsgange på alle sygehuse dvs. i alt 20 sygehuse. Sundhedsplatformen vil gøre det lettere at være patient, kliniker og leder i sundhedsvæsenet bl.a. ved at skabe overblik over det enkelte patientforløb med nem, elektronisk adgang til data døgnet rundt. Herved understøttes større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen. I 2018 afsættes der 60 mio. kr. til drift af sundhedsplatformen. Midlerne placeres under øvrige udgifter og udmøntes efter dokumenteret anmodning herom. 14

17 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet SOSU-løn Udgifterne til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever er afsat som et budgetområde under Øvrige udgifter. Tilrettelæggelsen af uddannelsen er ændret i 2017, således at der optages færre elever pr. årgang men til gengæld er uddannelsen længere. Der er i alt afsat 55 mio. kr. Takstindtægter somatik og psykiatri De samlede takstindtægter i budget 2018 er på 312 mio. kr. Udgangspunktet for budgetteringen af takstindtægterne for 2018 er det forventede regnskab for 2017 pr. 31. maj Det forventede regnskabsresultat for 2016 er alene fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen, idet der ikke forudsættes at være nogen aktivitetsudvikling på området fra 2017 til Regionen modtager indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt medfinansiering vedr. hospice og ambulant genoptræning. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017 viser, at der i 2017 forventes indtægter på mellem mio. kr. Der er i budget 2018 forudsat samlede indtægter på dette delområde på ca. 51 mio. kr. En del af finansieringen til Regions Sjællands drift af de 23 nye psykiatriske pladser for særligt udsatte personer, vil i 2018 og frem komme via takstbetalingen fra kommunerne. Den kommunale takstbetaling er fastsat til 1,4 mio. kr. pr. plads. Der er i budget 2018 og frem afsat 33 mio. kr. årligt i takstindtægt. Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse Region Sjælland vil i 2018 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal høste gevinster. Det vurderes muligt i 2018 med bl.a. en særlig prioritering af indsatsen i forhold til tre økonomiske store indkøbsområder at nå målene for besparelser igennem indkøb i Planen, der er iværksat, forholder sig til de krav, der svarer til regionens andel af regionernes samlede besparelseskrav på 1 mia. kr. Den samlede varige nettobesparelse i 2018 vurderes ved budgetvedtagelsen at bliver på i alt ca. 82 mio. kr. Ledelsessekretariatet I lighed med tidligere år er der under dette budgetområde afsat et puljebeløb på 5 mio. kr. til særlige strategiske formål. Samlet budget udgør 9 mio.kr. CPAP-apparater Udgifterne til CPAP apparater har tidligere været stærkt stigende, men har de seneste to år ligget under budgettet. Dette kan bl.a. henføres til besparelser i forbindelse med indkøb af apparaterne, som har modsvaret stigninger som følge af ekstra aktivitet. I 2018 forventes forbruget af CPAP-apparater at indhente budgettet og derved stige til 12,6 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. over budgettet. Denne stigning skyldes til dels genanskaffelser af apparatur og vækst i antallet af patienter. Samarbejde med kommuner og praksisområdet Indsatsen for styrkelse af sammenhængende patientforløb på tværs af regionen, kommunerne og praktiserende læger fortsætter uændret. Der er i 2018 afsat 18 mio. kr. på en særlig pulje. Af puljen er reserveret 5,4 mio. kr. til igangværende indsatser, herunder 15

18 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Broen til bedre sundhed og forskningsaktiviteter. Endvidere forudsættes en række KOL aktiviteter videreført. Ikke øremærkede beløb udgør ca. 12 mio. kr. Pulje til Kræftplan III - screening Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I 2018 er der 14 mio. kr. tilbage til udmøntning vedrørende screeningsopgaver, som resultat af varig stigning af udgifter ifm. introduktion af hyppigere kontroller. Den betyder samtidig en justering af budget med 15,6 mio.kr, 18,1 mio.kr. og 19,3 mio.kr. i årene Dertil kommer regulering af bloktilskuddet vedrørende Kræftplan III på LPC med 2,7 mio.kr. i både 2020 og Budgetinitiativ medicinsk taskforce Som led i budget 2016 blev der afsat 2 mio. kr. årligt frem til 2018 vedr. initiativer igangsat af Den medicinske taskforce. Midlerne udmøntes løbende både til engangsinitiativer og mere varige tiltag. Pulje til imødegåelse af udgifter (bufferpulje) Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af loftet. Dette skærper kravet til, at budgettet ikke må overskrides ved regnskabsafslutningen. Det kan dog ikke undgås, at der især sidst på året vil kunne opstå stød dels som følge af afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels til imødegåelse af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året. Der er derfor i lighed med andre år afsat en pulje på 50 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter. Pulje til finansiering af leasingudgifter I konsekvens af anlægsloftet har det været nødvendigt fortsat at omlægge finansieringen af en række anskaffelser til leasing. Det gælder investeringsrammer på sygehuse og andre enheder samt apparaturpuljen. Leasingudgifter vedr. investeringsrammerne afholdes af de berørte enheder. På puljen er der i 2018 afsat midler til dækning af den regionale apparaturpulje 2017 og Disse vil blive udmøntet løbende. På grund af pres på anlægsloftet vil anskaffelser også fremover skulle leasingfinansieres. Der er i overlagsårene indarbejdet midler til dækning heraf. Sundhedsstrategi I forbindelse med Økonomiaftalen 2016 blev der udmøntet midler til realisering af Sundhedsstrategi. Der er løbende foretaget udlodning fra puljen herunder er puljen reduceret med 15 mio. kr. øremærket til særlig indsats vedr. rekrutteringsudfordringer i det sydlige område. Puljen udgør herefter 78 mio. kr. i Innovation Regionen har særligt fokus på arbejdet med Innovation. Innovation skal styrkes og i endnu højere grad bruges som et redskab til at understøtte regionens strategier. Derfor blev der i budget 2017 afsat en pulje på 4 mio. kr. årligt til finansiering af større innovationsprojekter, der på sigt kan spredes og dermed gavne hele regionens sundhedsvæsen og samtidig understøtte regionens målsætninger om Patienten som partner og Danmarksmester i sammenhæng. Der er i alt afsat 4 mio. kr. 16

19 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Særlig indsats vedr. rekrutteringsudfordringer i det sydlige område Der afsættes en udviklingspulje på 15 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018, som skal bruges til at understøtte og finansiere tiltag, der skal forbedre kvaliteten på Nykøbing Falster Sygehus. Fokus skal være på at gøre det mere tiltrækkende for læger og plejepersonale at arbejde på Nykøbing Falster Sygehus ved at der afprøves andre arbejdsmetoder og samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen. Gebyr for tilsyn Det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder betyder, at regionerne får udgifter i forhold til årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. Regionen er kompenseret via Lov og cirkulæreprogrammet. Der er afsat 2,8 mio. kr. Serviceassistentprojektet Der er i budgettet indarbejdet et puljebeløb på 7 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med serviceassistentprojektet. Pulje til Kræftplan IV I forbindelse med økonomiaftale for 2018 fik Region Sjælland tilført midler for kræftplan IV. I 2018 er der tilført driftsmidler for ca. 13,5 mio. kr. bl.a. til udvidelse af kapacitet, individuel behandling, forebyggelse og løft af kvalitet m.m. Heraf blev der udmøntet 2,4 mio. kr. ifm. budgetopfølgning pr. 31.marts Region Sjællands andel af driftsmidler udgør 24 mio.kr. i 2019 og 37,5 mio.kr. i Demenshandlingsplanen I forbindelse med økonomiaftale for 2018 fik Region Sjælland tilført midler (satspuljeaftalen ) for Demenshandlingsplanen Der udmøntes 7,8 mio.kr. til bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende i 2018 og Enhed for informationssikkerhed Der etableres enhed for informationssikkerhed, omkring bl.a. regionens IT systemer. Enheden skal på sigt placeres under Koncern IT og der afsættes 4 mio.kr. til formålet i 2018 og frem. Produktion, Forskning og Innovation (PFI) Produktion, Forskning og Innovation understøtter både organisatorisk og ledelsesmæssigt Region Sjællands arbejde med produktionstilrettelæggelse (LEAN), forskning og innovation. Afsatte drifts- og puljemidler vedr. forskning og innovation henhører under enheden. Lønbudgettet er samlet på hovedkonto 4. I 2018 er der i alt afsat 49 mio. kr. Heraf udgør midler til forskning 39 mio. kr. 2.9 Indtægter Region Sjællands indtægter fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Indtægterne består af følgende elementer: Bloktilskud Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal medfinansiering 17

20 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Af regionens indtægter udgør bloktilskuddet langt den største del. En mindre del af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til at finansiere visse administrative opgaver på Social- og specialundervisningsområdet. I 2018 udgør dette beløb 0,8 mio. kr. Der er loft over regionens indtægter vedr. kommunal medfinansiering. Regionen modtager således ikke ekstra indtægter, hvis aktiviteten overstiger det forudsatte. Nedenstående tabel viser hvordan det aktivitetsafhængige bidrag på sundhedsområdet fordeler sig på kommunerne i Region Sjælland i Kommune Kommunal medfinansiering opgjort på bopælskommune Fordeling af Region Sjælland indtægter opgjort efter bopælskommune. Opgjort i pct. Greve ,6% Køge ,7% Roskilde ,5% Solrød ,3% Odsherred ,3% Holbæk ,5% Faxe ,3% Kalundborg ,9% Ringsted ,8% Slagelse ,8% Stevns ,7% Sorø ,6% Lejre ,0% Lolland ,7% Næstved ,5% Guldborgsund ,1% Vordingborg ,8% Region Sjælland ,0% 18

21 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3. Social- og Specialundervisning 3.1 Indledning Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning udgør knap 664 mio. kr. SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING kr. omkostningsbaseret UDGIFTER 2018 Institutioner Socialenheden Øvrige udgifter Takstregulering vedr. tidligere år 0 Andel af fælles formål og adm Andel af renter Andel af fælles formål og administration, Anlæg UDGIFTER I ALT INDTÆGTER Takstindtægter Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering - specialundervisning Overhead af indtægtsdækket virksomhed Bloktilskud -822 INDTÆGTER I ALT Region Sjællands hovedopgave inden for socialområdet er driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland. Der påhviler Region Sjælland sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en række områder. Leverandøransvaret omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne og forpligtelsen til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene. Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen udgør således det centrale planlægnings- og udviklingsredskab, der skal sikre, at borgerne i regionen får stillet de tilbud til rådighed, de har krav på i henhold til serviceloven. 19

22 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.2 De økonomiske forudsætninger Finansiering Bortset fra visse særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskud og specialrådgivningsydelser, som betales af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering. Ud over det lovbundne område, som er budgetteret, varetager en række institutioner funktioner for kommunerne som fuldt indtægtsdækket virksomhed. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte Takstudviklingen Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) har til budget 2018 anbefalet, at takstinstrumentet i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i KKR Sjælland opfordrer i stedet alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere udgifterne. Den fælles anbefaling til takstudviklingen har været en fast praksis siden budget Tilbagebetaling til kommunerne Med den nye takstbekendtgørelse der trådte i kraft den 15. januar 2015, er der skabt nye regler for håndtering af over-/underskud i regionale og kommunale tilbud. Driftsherren kan beslutte, at mindre overskud på op til 5 pct. ikke skal indregnes i taksten i efterfølgende år. I henhold til takstaftalen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til kommunerne. Underskud på op til 5 pct. kan ikke længere indregnes i taksten, men skal dækkes ved f.eks. effektivisering eller af tidligere års overskud inden for driftsherrens samlede drift. Eventuelle overskud på regionens tilbud vil således fremover for størstepartens vedkommende forventes at gå til (med-)finansiering af underskud på andre tilbud. I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Set i lyset af ovenstående, foretages ikke ekstraordinære takstnedsættelser i Tværgående tiltag i budget Balance i økonomien I de senere år har der generelt set været en ændret efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på en række af tilbuddene været efterspørgsel på andre pladser/ydelser end de basisydelser, som traditionelt har været udbudt af institutionerne. Her er der tale om mere specialiserede tilbud til dels mere komplekse målgrupper og dels til enkeltpersoner. Regionen har derfor en økonomistyringsmodel, som sikrer fleksibilitet i udbuddet af tilbuddenes pladser og samtidig sikrer at der skabes stabilitet på socialområdet, således at der er balance imellem udbud og efterspørgsel og dermed også et minimum af takstudsving. 20

23 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Med den fortsatte fokus på enhedsomkostninger, er der foretaget en række initiativer til kapacitetstilpasninger i form af udvidelser/nedlæggelse af pladser, samt deraf følgende driftsøkonomiske justeringer på institutionerne. Der er i budgettet foretaget ændringer i forhold til nedlæggelse/udvidelse af pladser og afledte driftsøkonomiske justeringer på i alt 7 institutioner. Disse er: Kofoedsminde, Stevnsfortet, Bakkegården, Marjatta, Synscenter Refsnæs, Bo og Naboskab Sydlolland og Platangården. Ændringerne er nærmere specificeret i afsnit 3.5. nedenfor Styringsværktøjer På socialområdet gælder en styringsmodel, som giver institutionerne værktøjer til en sikker og effektiv drift. Modellen indebærer bl.a., at tilbuddenes bevilling reguleres som følge af udsving i belægningen. Som hovedregel reguleres budgettet med 70 % af pladsprisen både ved mer- og mindre belægning. Økonomistyringsmodellen justeres/opdateres løbende, således at styringsmodellen tilpasses den økonomi og efterspørgsel, som er gældende for det enkelte tilbud. Den nye takstbekendtgørelse betyder, at der fremover skal være endnu mere fokus på budgetoverholdelse. Der er ikke foretaget grundlæggende ændringer i styringsmodellen som følge heraf. Efterspørgslen på særforanstaltninger har ændret sig, blandt andet i form af en kortere længde på anbringelsen. På den baggrund er den bevillingsmæssige status af disse særtilbud ændret, så de i højere grad fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2018, efter gensidig aftale med den enkelte institution, i nogle tilfælde fastlagt en reguleringsprocent på 100 % i tilfælde af mer-/mindrebelægning, mod de generelt gældende 70 % Rammeaftalen Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for tilblivelsen af pragmatiske og fremsynede rammeaftaler. Samtidig forudsætter koordineringen et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Dermed fungerer rammeaftalerne også som vigtige styringsmodeller der sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens områder, og at disse har en høj kvalitet. Parterne har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, så tilbuddene drives økonomisk effektivt. Der kan derfor efter vedtagelse af den årlige rammeaftale være behov for justeringer på de enkelte tilbud. Rammeaftalen indeholder derfor en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger. Proceduren har dels til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle parter, dels en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer. Det politiske samarbejde omkring rammeaftalen sker i kontaktudvalget. På det administrative plan er nedsat en Styregruppe for rammeaftalen. Styregruppen fungerer som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der tillige nedsat en række arbejds-/netværksgrupper som arbejder med forskellige projekter og analyser. 21

24 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Som noget nyt er rammeaftalen gjort 2 årig, så den gælder for år 2018 og Hjørnestenen i rammeaftalen for er et tættere forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og Region Sjælland Dansk KvalitetsModel på socialområdet I regi af Danske Regioner deltager Socialområdet i et fællesregionalt arbejde om at udvikle og dokumentere kvalitet. Formålet er at sikre åbenhed og indsigt i de sociale botilbud. Der arbejdes bl.a. med udvikling og implementering af Dansk KvalitetsModel på det sociale område. Dansk Kvalitets Model på det sociale område bygger på de samme metoder og principper som Den Danske Kvalitets Model på sundhedsområdet. Der er tale om en akkrediteringslignende model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Kvalitetsarbejdet fortsætter i Udviklingspulje I 2018 vil der også være behov for en række udviklingstiltag i form af blandt andet systemudvikling i forbindelse med øget dokumentationskrav. Til understøttelse af de sociale institutioners arbejde med de forskellige udviklingstiltag, fortsættes der med en udviklingspulje som er en del af socialafdelingens budget. Puljen er på i alt 0,6 mio. kr Strategi for Socialområdet Med henblik på at skabe gode rammer for forskning på socialområdet er der afsat 2 mio. kr. til formålet. Forskningen skal dokumentere kvaliteten i de sociale tilbud og dermed skabe grundlag for at tilbuddene baseres på evidens og løbende udvikles. Der har siden 2016 været gennemført aktiviteter til spredning af forskningens resultater, der sikrer læring på det samlede Socialområde. Endvidere arbejdes der med udbud af nye projekter til gennemførelse i 2017/ Egenbetaling Reglerne for borgernes egenbetaling på botilbud (servicelovens ) er ved at blive revideret. Indtil nye regler træder i kraft havde KL i 2017 opfordret kommunerne til at efterleve de eksisterende regler, dvs. at fastsættelsen af egenbetalingen skete af myndighedskommunen. Opkrævningen skal i udgangspunktet også foretages af myndighedskommunen. Opkrævningen kan dog delegeres til tilbuddet. I budget 2017 og frem betød det at tilbuddene blev kompenseret for manglende indtægter fra beboernes egenbetaling. Man har efterfølgende ændret praksis i 2017 for opkrævning af egenbetaling for botilbud efter SEL 108 og ABL 105. Det betyder, at botilbud efter SEL 108 og ABL 105 skal opkræve servicepakke hos beboerne, mens myndighedskommunen/boligselskabet skal opkræve boligpakke. I budget 2018 og frem er institutionernes budgetter tilpasset og taksterne vil være differentierede efter botilbud for hhv. SEL 107 eller SEL 108 og ABL

25 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.4 Investeringer i 2018 Investeringer foretaget på social- og specialundervisningsområdet forudsættes finansieret ved udlån fra regionens kassebeholdning. Udlånet medfører, at social- og specialundervisningsområdet skal betale renter af mellemværendet. Dertil kommer, at driften bliver belastet af afskrivninger. Social- og specialundervisningsområdet tilbagebetaler udlånet løbende via takstindtægter fra kommunerne. På investeringsoversigten for 2018 indgår følgende: Roskildehjemmet, som stadig er i gang med at udbygge og modernisere faciliteterne for at kunne nedbringe driftsomkostningerne til bygningsvedligehold og varmeudgifter. Desuden vil der være en udvidelse af pladstallet fra 38 til 50 når byggeprojektet er afsluttet. For Bo og Naboskab Sydlolland ombygges KereCentret, der er en selvstændig boenhed under Bo og Naboskab Sydlolland. Centret har til huse i utidssvarende rammer. Indretningen ændres således, at der indrettes 2 boenheder med hhv. 7 og 8 boliger med tilhørende bad og toilet. For en nærmere beskrivelse af investeringsoversigten henvises til kapitel Beskrivelse af de enkelte delområder Region Sjællands samlede institutionsmasse består i 2018 af i alt 14 institutioner med mange forskelligartede tilbud. I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området, der er indarbejdet i budget For en detaljeret oversigt henvises til kapitel 9 Bevillingsoversigt med bilag. I budget 2018 er botilbud efter SEL 108 og ABL 105 kun kompenseret for boligpakken, da servicepakken opkræves af institutionen. Praksis for opkrævning af egenbetalingen hhv. efter 107 eller 108 og ABL 105 afspejles i differentierede takster Specialundervisning Området dækker Børneskolen Filadelfia, Skolen på Marjatta og Synscenter Refsnæs skoleafdeling. Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børn- og unge døgninstitutionerne og de sikrede institutioner for unge. Både Børneskolen Filadelfia og Synscenter Refsnæs skoleafdeling er kendetegnet ved, at de varetager landsdækkende funktioner. Finansieringen består således af en delvis objektiv finansiering, og resten opkræves ved ordinær takstbetaling. Børneskolen Filadelfia har et særligt tilbud vedr. ADHD (Damp), og Synscenter Refsnæs varetager, ud over undervisning af børn og voksne, også enkelte aktiviteter uden for rammeaftalen. Marjatta er blevet udvidet med 8 pladser på Skolehjemmet, Fredskov. 23

BUDGET. 1. behandling

BUDGET. 1. behandling BUDGET 2019» 1. behandling Region Sjælland Forslag til Budget 2019, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2019 Indholdsfortegnelse 2. Sundhedsområdet 5 2.1 Budgetoversigt 5 2.2 De økonomiske rammer

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2017

BUDGET 1. behandling a 2017 BUDGET 1. behandling a 2017 Region Sjælland Forslag til Budget 2017, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2017 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne...

Læs mere

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2016

BUDGET 1. behandling a 2016 BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/ Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

1.000 kr Bevillingsniveau

1.000 kr Bevillingsniveau 1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009 000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren

Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 1.109.971 Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.049.720 Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus 803.349

Læs mere

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED

1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018) Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 17. maj 2016 Brevid: 2963538 Opfølgning på Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/ 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2014) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Korrektion Indkøbsbesparelser

Læs mere

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c

Læs mere

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte

Læs mere

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Bevilling Budgetområde (pl 2018) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn

Læs mere

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål. Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Generelt om den kommunale medfinansiering

Generelt om den kommunale medfinansiering Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Dato: 30. januar Brevid:

Dato: 30. januar Brevid: Dato: 30. januar 2018 Brevid: 3484099 Opsamling af hidtidige drøftelser omkring Regionsrådets strategi 2018-2021 1. Strategiens formål Strategiens formål vil omfatte: De områder, hvor der er brug for en

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt

Læs mere

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017

Bilag trimester opfølgning på Budget 2017 Bilag 5.2 20170619 1. trimester 2017 - opfølgning på Budget 2017 9. juni 2017 Kolofon Dato 9. juni 2017 Bestyrelsesforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2017 Koncernadministrationen Økonomi Oversigt over

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012

Juni Aftale om regionernes økonomi for 2012 Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018. Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere