Det specialiserede socialområde

Relaterede dokumenter
Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Særlige skatteoplysninger 2014

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Erhvervsservice og iværksætteri

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

ocial- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Budgetsammendrag

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Det specialiserede voksenområde

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

ersonaleoversigt 2016

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Transkript:

Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge ældre og handicappede, grp. 002 og 003 ældre og handicappede, grp. 003 befordring, grp. 001-004, 008 og 091 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Budget 2010 Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ældre og handicappede, ex. grp. 002 Pleje og omsorg Evt. Korrigeret Budget 2010 Forventet regnskab 2010

Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 1. kvartal 2010 Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Udsatte børn og unge 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2400 Mette 3050 1 barn tidligere fejlagtigt konteret på kto. 5.25.10 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 18083 Jonna 10129 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6093 Jonna 7095 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 983 Jonna 2073 Det fortrykte tal er bruttotal, der burde have stået 16585. Væsentlig færre anb. på dyre socialpæd. opholdssteder. Flere anbringelser på billigere kost/efterskoler Flere børn i heldagsskoletilbud - + 2 = 12 børn. Flere børn i aflastning - + 4 = 14 børn. Det fortrykte tal er bruttotal, burde være 854. 1 sag tilført ekstra resso. Ej budgetlagt med 3 unge på UP i i alt 11 mdr. 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 731 Jonna 731 *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Udsatte voksne og handicappede ældre og handicappede, grp. 002 og 003 2935 Charlotte 2870 Det fortrykte tal er bruttotal, der burde have stået 2870. ældre og handicappede, grp. 003 8271 Charlotte 978 befordring, grp. 001-004, 008 og 091 3996 Dorthe 3996 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1261 Pia 1261 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 155 Charlotte 162 Ved ikke hvor det fortrykte tal stammer fra?. Oprindelig budgettal er 978 og det er også det forventede regnskabstal for 2010 Budgettal er korrigeret ved 1. budgetrevision til 324 og der er 50% ref. På 5.40. Fejlagtig er refusionen ikke medtaget i det oprindelige budget for 2010, så nettotal på det fortrykte burde have været 78 i stedet for 155. 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 593 Charlotte 1166 tilpasset på baggrund af regnskab 2009 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1428 Charlotte 1252 tilpasset på baggrund af regnskab 2009 5.38.50 Botilbud til længerevarende Det fortrykte tal på 24.373 er bruttotal - der burde have stået ophold 24373 Charlotte 21016 22.324. Faldet skyldes afgang af 1 person. 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 6144 Charlotte 9348 Det fortrykte tal på 6144 er bruttotal - der burde have stået 5982. Stigningen skyldes en tilgang på 2 personer 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 960 Charlotte 1176 Der har været en stigning i 2009 på 13 personer 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 914 Charlotte 914 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 7830 Charlotte 7655 afgang af 1 person *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Pleje og omsorg ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003 70182 Hanne 66212 Usikkert hvad "ex. Grp. 002 og 003" betyder?hvis det betyder at de 2 grupper ikke skal medregnes, hvilke poster er der da tale om inden for 5.32.32? Lønbudgettet er korrigeret i forhold til dobbelt fremskrivning. Desuden korrektion for vedtagne besparelser. ældre og handicappede, ex. grp. 003 3281 Hanne 3010 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 9051 Hanne 6936 befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091 4775 Dorthe 5275 Usikkert hvad "ex. Grp. 003" betyder? Hvis det betyder at grp. 003 Afløsning, aflastning og hjælp, m.v til ældre..., er det korrekte tal 3192. Også her korrigeret for besparelser og dobb. fremskrivning Det angivne tal er ikke korrekt. Skal være 8725. Desuden korrigeret for dobb. Lønfremskrivning og besparelser. Stigende udgifter til leje af hjælpemidler gennem privat leverandør. Ligeledes er der en stigning i antal borgere der har behov for hjælpemidler. Dette skyldes stigende ældrebefolkning og ændret praksis i hospitalsregi, hvor borgeren hjemsendes tidligere, med behov for hjælpemidler til plejen. 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 374 Dorthe 374