Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Relaterede dokumenter
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Omstilling, effektivisering og innovation

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Driftsudgifter - Kurser, LAB-forløb, danskuddannelse mv.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Referat. Møde: Sagsnr: P Resumé

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Forslag 7.1 ( )

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

KORTLÆGNING AF SYGEDAGPENGEGRUPPEN

Arbejdsmarkedsudvalget forslag til budget 2014

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

INTRODUKTION TIL INDSATSEN FOR MODTAGERE AF SYGEDAGPENGE OG JOBAFKLARINGSFORLØB ALLE KAN BIDRAGE

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Optimeringer i Job & Borgercenter

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

BSU - nettodrift i mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne kr.

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

INTRODUKTION TIL INDSATSEN FOR MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP APRIL 2018 ALLE KAN BIDRAGE

Beskæftigelse og Uddannelse

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Budgetforslag - Budget

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Temadrøftelse Sygedagpenge, Jobafklaring Fleksjob, ledighedsydelse

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Omstilling og effektivisering

Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Spørgsmål 1: Hvor mange borgere deltager i tilbuddet Natur og Mindfulness?

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK for alle

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Budget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

Notatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

NY VEJ FOR FREMTIDEN

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016

Holbæk Kommune Økonomi

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Arbejdsmarkedsudvalget

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bevilling 62 Administration og IT

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Social- og Sundhedsudvalget:

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Resultatrevision 2013

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Transkript:

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53 -53-53 2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner -24-24 -24-24 4 Ubrugte mobilabonnementer -100-100 -100-100 5 Administrationen under skoleafdelingen -16-16 -16-16 6 Dagtilbud - Reduktion af normering -17-17 -17-17 7 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge -100-100 -100-100 8 Normering under Kultur og fritid -14-14 -14-14 9 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion -320-320 -320-320 10 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret -48-48 -48-48 11 Sundhed - lønreduktion -17-17 -17-17 12 Pleje og omsorg - lønreduktion -24-24 -24-24 13 Reduktion af LUP-puljen -100-100 -100-100 14 Reduktion på rengøringsfunktion -80-80 -80-80 15 Digitalisering af veje og grønne områder -60-60 -60-60 I alt -973-973 -973-973 - Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Forslag nr. 1 I alt -53-53 -53-53 Beskrivelse: Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning.

Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Forslag nr. 2 I alt -24-24 -24-24 Beskrivelse: Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca. 30.000 kr. om året vil kunne udmønte besparelsen.

Ubrugte mobilabonnementer Forslag nr. 4 I alt -100-100 -100-100 Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn. -100-100 -100-100 Beskrivelse: Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på 100.000 kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt.

Forslag nr. 5 Administrationen under skoleafdelingen I alt -16-16 -16-16 Reduktion i normeringen -16-16 -16-16 Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Reduktion i normeringen 0 0 0 0

Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Forslag nr. 6 I alt -17-17 -17-17 Omlægning af arbejdsopgaver -17-17 -17-17 Beskrivelse: Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04

Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema Forslag nr. Hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 I alt -100-100 -100 Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for B Unge Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2016 2017 2018 I alt 0 0 0

a UDM10 7 2019-100 Børn og 2019 0

Forslag nr. 8 Administrationen under Kultur og Fritid I alt -14-14 -14-14 Reduktion i normeringen -14-14 -14-14 Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Reduktion i normeringen 0 0 0 0

Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Forslag nr. 9 I alt -320-320 -320-320 3/4 årsværk -320-320 -320-320 Besparelsen udgør 320.128 kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgels Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold t borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg so alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at st set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtte den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge p offentlig forsørgelse. 3/4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75

Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Forslag nr. 10 I alt -48-48 -48-48 Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret -48-48 -48-48 Beskrivelse: P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen.

Sundhed kt.6 - lønreduktion Forslag nr. 11 I alt -17-17 -17-17 Reduktion af lønbudget -17-17 -17-17 Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk.

Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Forslag nr. 12 I alt -24-24 -24-24 Reduceret lønomkostning ved afgang af personale -24-24 -24-24 Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med 24.004 kr. på konto 6-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

Reduktion af LUP-puljen Forslag nr. 13 I alt -100-100 -100-100 Reduktion af LUP-puljen -100-100 -100-100 Beskrivelse: Til at understøtte lokalrådenes arbejde med lokale udviklingsprojekter er der afsat en pulje (LUP-puljen), som i budget 2016 på 1.034 mio. kr. Ansøgninger til puljen er sparsomme hvilket i regnskab 2014 resulterede i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved udgangen af marts 2015 er der endnu ikke modtaget ansøgninger til LUP-puljen 2015, og det vurderes derfor, at puljen kan reduceres uden mærkbare konsekvenser.

Forslag nr. 14 Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti I alt -80-80 -80-80 Beskrivelse: Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med 80.000 kr.

Forslag nr. 15 Digitalisering af veje og grønne områder I alt -60-60 -60-60 Beskrivelse: Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet.