Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53 -53-53 2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner -24-24 -24-24 4 Ubrugte mobilabonnementer -100-100 -100-100 5 Administrationen under skoleafdelingen -16-16 -16-16 6 Dagtilbud - Reduktion af normering -17-17 -17-17 7 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge -100-100 -100-100 8 Normering under Kultur og fritid -14-14 -14-14 9 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion -320-320 -320-320 10 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret -48-48 -48-48 11 Sundhed - lønreduktion -17-17 -17-17 12 Pleje og omsorg - lønreduktion -24-24 -24-24 13 Reduktion af LUP-puljen -100-100 -100-100 14 Reduktion på rengøringsfunktion -80-80 -80-80 15 Digitalisering af veje og grønne områder -60-60 -60-60 I alt -973-973 -973-973 - Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser
Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - rammebesparelse Forslag nr. 1 I alt -53-53 -53-53 Beskrivelse: Besparelsen på 0,5 % foreslås taget på ledelsessekretariatet samlede ramme. Herefter vil der være en dialog med medarbejdere omkring konkret udmøntning.
Forslag til reduktion jf. puljen på 0,5% Ledelsessekretariatet - Hjemtagelse af frankeringsmaskiner Forslag nr. 2 I alt -24-24 -24-24 Beskrivelse: Fælles adm. og projekter Som en del af digitaliseringen er det besluttet at hjemtage de decentrale frankeringsmaskiner - Besparelsen på ca. 30.000 kr. om året vil kunne udmønte besparelsen.
Ubrugte mobilabonnementer Forslag nr. 4 I alt -100-100 -100-100 Oprydning og nedlæggelse af ubrugte mobilabonn. -100-100 -100-100 Beskrivelse: Afdeling for IT har igangsat en proces med at identificere mobil, fastnet og dataabonnemter der ikke er i anvendelse, for så centralt at kunne opsige disse abonnemter. Den nuværende status i oprydningsarbejdet, er at det forventes at der minimum kan opsiges abonnemter svarende til en samlet årlig omkostning på 100.000 kr. I 2015 vil udgiften til afløning af den projektmedarbejder der forestår oprydningen skulle modregnes, men det vil i 2016 og frem have fuld effekt.
Forslag nr. 5 Administrationen under skoleafdelingen I alt -16-16 -16-16 Reduktion i normeringen -16-16 -16-16 Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 1,5 ugentlig time. Reduktion i normeringen 0 0 0 0
Dagtilbud kt.6 - Reduktion af normeringen Forslag nr. 6 I alt -17-17 -17-17 Omlægning af arbejdsopgaver -17-17 -17-17 Beskrivelse: Antal stillinger -0,04-0,04-0,04-0,04 I alt -0,04-0,04-0,04-0,04
Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge Skema Forslag nr. Hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 I alt -100-100 -100 Ved øget brug af videokonference kan spares på udgiften til tjenstekørsel i afdelingen for B Unge Personalemæssige konsekvenser opgjort i årsværk 2016 2017 2018 I alt 0 0 0
a UDM10 7 2019-100 Børn og 2019 0
Forslag nr. 8 Administrationen under Kultur og Fritid I alt -14-14 -14-14 Reduktion i normeringen -14-14 -14-14 Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 1,3 ugentlig time Reduktion i normeringen 0 0 0 0
Borger og arbejdsmarked - lønreduktion Forslag nr. 9 I alt -320-320 -320-320 3/4 årsværk -320-320 -320-320 Besparelsen udgør 320.128 kr. Dette svarer til 3/4 årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området sygedagpenge og fastholdelse. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vil besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndighedssagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgels Området sygedagpengeindsats er i dag yderst velfungerende, med en af de mest effektive indsatser mål på landsplan. Afdelingen er pt. Ved at arbejde med en øget effektivisering af indsatsen i forhold t borgere på ledighedsydelse, i revalidering eller i resurseforløb. Særligt i forhold til borgere på ledighedsydelse, har Vordingborg en relativ høj andel af borgere der er godkendt til fleksjob, som gå ledige på ledighedsydelse. I forhold til indsatsen overfor borgere i resurseforløb har Vordingborg so alle kommuner en stor udfordring med at effektivisere den og målrette den koordinerede indsats på tværs af kommunen og regionen for disse borgere. Da Borger- og Arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling, betyder dette at st set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtte den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budgetoverskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge p offentlig forsørgelse. 3/4 årsværk 0,75 0,75 0,75 0,75 I alt 0,75 0,75 0,75 0,75
Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret Forslag nr. 10 I alt -48-48 -48-48 Lavere rehabiliterings indsats i jobcentret -48-48 -48-48 Beskrivelse: P.t. deltager Psykiatri og Handicap personale i rehabiliteringteam i jobcentret vedr. ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er en lovpligtig deltagelse og denne kræver stort fravær fra visitationsteamet. Det er det samme team der skal gennemføre de øvrige besparelser på området. Pesonalet fra Psykiatri og Handicap bruger i alt 345 timer om året i rehabiliteringsteamet. Derudover bruger afdelingsleder 80 timer om året til visitationsmøder. Besparelsen kan gennemføres ved at reducere timeforbruget i form af deltagelse i færre møder. Møderne kan ikke gennemføres, hvis der ikke deltagelse fra Psykiatri og Handicap jf. lovgivningen.
Sundhed kt.6 - lønreduktion Forslag nr. 11 I alt -17-17 -17-17 Reduktion af lønbudget -17-17 -17-17 Beskrivelse: Reduktionen vil ske på lønkontoen, da der ikke er andre muligheder. Dette vil i første omgang betyde, at der ikke er mulighed for lønudvikling og på nogle års sigt, at der må tages stilling til nedregulering af timetal hos sekretariatets nuværende 3,7 medarbejderårsværk.
Forslag til udmøntning af 10 mio. kr. - reduktion (0,5 %) Pleje og Omsorg kt.6 - lønreduktion Forslag nr. 12 I alt -24-24 -24-24 Reduceret lønomkostning ved afgang af personale -24-24 -24-24 Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med 24.004 kr. på konto 6-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt -0,1-0,1-0,1-0,1 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.
Reduktion af LUP-puljen Forslag nr. 13 I alt -100-100 -100-100 Reduktion af LUP-puljen -100-100 -100-100 Beskrivelse: Til at understøtte lokalrådenes arbejde med lokale udviklingsprojekter er der afsat en pulje (LUP-puljen), som i budget 2016 på 1.034 mio. kr. Ansøgninger til puljen er sparsomme hvilket i regnskab 2014 resulterede i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Ved udgangen af marts 2015 er der endnu ikke modtaget ansøgninger til LUP-puljen 2015, og det vurderes derfor, at puljen kan reduceres uden mærkbare konsekvenser.
Forslag nr. 14 Reduktion på rengøringsfunktion centralkonti I alt -80-80 -80-80 Beskrivelse: Den centrale konto til ekstraordinære udgifter på den private rengøringsfunktion reduseres med 80.000 kr.
Forslag nr. 15 Digitalisering af veje og grønne områder I alt -60-60 -60-60 Beskrivelse: Der er allerede store områder, som er digitaliseret i kommunen, men der udestår arealer langs vejene, samt enkelte elementer på vejene (f.eks. Skilte). Dette arbejde vil kunne færdiggøres i 2015, og dermed lette arbejdet hos bestillerteamet.