F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

Relaterede dokumenter
BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

F1a - Flygtninge 2017: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF)

F1d Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge

Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

Enlig ikke-forsørger (ikke i målgruppen til delebolig) Enlig med 1-2 børn Enlig med flere end 2 børn. Par med 1-2 børn Par med flere end 2 børn

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

KØBENHAVNS KOMMUNES INTEGRATIONSINDSATS FOR FLYGTNINGE

Afrapportering på integrationsområ det

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområ det

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Bilag 5: Beregning af medlemsforslag om at Københavns Kommune skal modtage flygtninge i 2015

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Flygtninge og integrationsindsatsen i Næstved Kommune

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sag Dok.nr Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Til Ninna Thomsen, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ninna Thomsen

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Fastlæggelse af kvalitetsmålsætninger og kvalitetsmål, herunder principielle styringsog fagligt relaterede beslutninger

Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab

Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015

Opfølgning på integrationselementerne i finanslov 2019

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

Indhold: 1. Indledning

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 1 flygtningeflow og ansvarsfordeling

Indstilling om modtagelse af flygtninge i 2015

Resume: Arbejdsmarked. Lindevej 5, 5750 Ringe. Tlf Fax Sagsid

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Notat om boligplacering

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh

Beskæftigelsesudvalget

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde

Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

I venstre spalte findes det gamle skema og i høje side findes det nye skema. NOTAT

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

Flygtningestatistik pr. 1. januar 2017 (inkl. nyankomne flygtninge til og med 1. februar 2017)

Case 1: Overgangen fra barn til voksen (18 år) for unge med særlige

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Præsentation af Aktiv indsats og integration v/afdelingsleder Amalie Liljetoft Pedersen. Velfærdsudvalget, den 6. marts 2018

Jobcenteret - Aktivteam

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 10 Bevillingsudløb 2018

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. Allerød Kommune

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er udarbejdet en samlet budgetpakke Modtagelse af flygtninge 2018. Pakken indeholder forslag til indsatser, der understøtter modtagelsen og integrationen af flygtninge, og indsatser, der skal sikre flygtninge en bolig. Indhold Københavns Kommunes modtagelse af flygtninge har stort fokus på, at flygtningene kommer hurtigt i job eller får en uddannelse, som fører dem tættere på arbejdsmarkedet. Dette stiller bl.a. krav til en offensiv beskæftigelsesindsats med fokus på inddragelse af de mange virksomheder, der ønsker at bidrage til integrationen af de nye flygtninge. Det er vigtigt, at flygtningefamilierne oplever en koordineret og helhedsorienteret indsats, hvor de bl.a. føler tryghed omkring at aflevere deres børn i dagtilbud eller skole, så de kan koncentrere sig om job eller uddannelse. Budgetpakken Modtagelse af flygtninge i 2018 præsenterer de forskellige indsatser, der skal fremme, at de flygtninge, som visiteres fra Udlændingestyrelsen til Københavns Kommune, modtages, integreres og dermed bliver en del af byen. Budgetpakken er fordelt på to overordnede områder: 1. Velfærds- og integrationsindsatsen Indsatserne omfatter følgende tre overordnede temaer, som er beskrevet i tre selvstændige budgetnotater: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF) (F1a) Modtagelse af flygtningebørn og unge (BUF) (F1b) Lovpligtige ved flygtninge på socialområdet (SOF) (F1c) 2. Midlertidige og permanente boliger Med henblik på at sikre flygtninge midlertidige og permanente boliger er der udarbejdet følgende tre budgetnotater: Midlertidig indkvartering (BIF) (F1d) Introduktionsforløb for nyankomne flygtninge og visitation til og støtte i deleboliger for flygtninge (SOF) (F1e) Derudover henvises til budgetnotat Grundkapitalmidler til kompenserende almene boliger (flygtninge) (TM63), hvori der ansøges om grundkapitalindskud til opførelse af kompenserende alment nybyggeri på baggrund af de udmeldte kommunekvoter for 2016-2018. Grundkapitalen vil løbende blive udmøntet i perioden 2018-2020. Dette er i overensstemmelse med boligplaceringsaftalen vedrørende flygtninge, som blev indgået med den almene boligsektor i forlængelse af Budget 2017. Forudsætninger Side 1 af 5

Modtagelse af flygtninge medfører opgaver, der både henhører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Opgavefordelingen mellem udvalgene er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt. Heraf fremgår også, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for modtagelsen af nye udlændinge og tilbud om integrationsprogram og introduktionsforløb efter integrationsloven. Desuden har udvalget ansvaret for den tværgående integrationsindsats. Københavns Kommune modtog de første visiterede flygtninge den 1. maj 2016. I perioden maj 2016-juni 2017 er der ankommet 237 flygtninge, hvoraf 76 er børn og 157 voksne. Af disse er 143 flygtninge ankommet som en del af 2016-kvoten, mens de resterende 94 flygtninge er kommet som en del af 2017-kvoten. Den 18. april 2017 udmeldte Udlændingestyrelsen, at de forventer, at det samlede antal flygtninge, som visiteres til Københavns Kommune under 2017-kvoten er 290 flygtninge. Endvidere udmeldte Udlændingestyrelsen den 28. april 2017, at de forventer, at 277 flygtninge skal visiteres til Københavns Kommune under 2018-kvoten, hvoraf 46 forventes at ankomme til København i 2019. Tabel 1. Forventet antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 2016-2018 2016 2017 2018 I alt (ultimo 2018) Flygtninge 2016-kvoten 117 26-143 Flygtninge 2017-kvoten - 240 50 290 Flygtninge 2018-kvoten - - 231 231 Familiesammenførte til 10-47 flygtninge (2016-kvoten) 57 Familiesammenførte til flygtninge (2017-96 - - kvoten) 96 I alt 117 313 387 817 Note: Der er anvendt en faktor på 0,4 familiesammenføring pr. flygtninge i gennemsnit. Samtidig skønnes der at ankomme 47 familiesammenførte i 2017, som er familiesammenførte til flygtninge, som er ankommet i 2016, ligesom der forventes at ankomme 106 familiesammenførte i 2018 til flygtninge, der er ankommet til Københavns Kommune i 2016 eller 2017. Beregningerne i budgetnotat tager derfor udgangspunkt i, at der ved udgangen af 2018 samlet set forventes at være ankommet 817 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i København. Der sker ingen demografiregulering i forhold til flygtninge, hvorfor de forventede hertil også omfatter flygtninge, der er modtaget i 2016 og 2017. Slutteligt bemærkes, at familiesammenførte til flygtninge som udgangspunkt er omfattet af samme indsats som flygtningene selv. I budgetpakken Modtagelse af flygtninge 2018 bruges i hovedreglen betegnelsen flygtninge om den samlede gruppe. 1. Velfærds- og integrationsindsatsen Velfærds- og integrationsindsatsen omfatter følgende områder: Job, uddannelse og integration i samfundet, dagtilbud og skole samt socialområdet. Side 2 af 5

Der henvises til tabel 2 og de underliggende budgetnotater for en beskrivelse af de enkelte indsatser. I tabellen nedenfor ses en oversigt over de budgetter, som forvaltningerne søger til velfærds- og integrationsindsatsen over for flygtninge i 2018. Udgifterne er opdelt i to kategorier: Udgifter, som forvaltningerne vurderer som nødvendige i forhold til den lovpligtige minimumsindsats eller som tidligere er politisk besluttet over for målgruppen Øvrige til tiltag, der vurderes at ligge udover den lovpligtige minimumsindsats, men som er nødvendige for en succesfuld modtage- og integrationsindsats. Tabel 2. Samlet oversigt over netto til velfærds- og integrationsindsatsen i 2018 Forvaltning (Mio. kr. 2018 p/l ) Indsats Nødvendige Øvrige Udgifter i alt BIF Samtaler og opfølgning 2,0 2,0 BIF Helbredsvurdering 0,8 0,8 BIF Ydelsesadministration 0,7 0,7 BIF Virksomhedsopsøgende jobkonsulenter 5,7 5,7 BIF Tidlig indsats 2,5 2,5 BIF Dansksproglige konsulenter 0,6 0,6 BIF Understøttelse af jobcenterdrift m.v. 1,6 1,6 BIF Fastholdelsesindsats 0,8 0,8 BUF Modtagelsesklasse, specialklasse og STU 23,2 23,2 BUF Dagtilbud 18,4 18,4 BUF Øvrige (PPR, tandpleje mm.) 4,4 4,4 BUF Særforanstaltninger (taskforce mm.) 1,7 1,7 BUF Statsrefusion for uledsagede flygtningebørn -0,5-0,5 SOF Administration af enkeltydelser 1,2 1,2 SOF Foranstaltning/støtte vedr. udsatte borgere samt 1,7 1,7 borgere med sindslidelse SOF Foranstaltning/støtte vedr. børn og unge 4,3 4,3 SOF Foranstaltning/støtte vedr. flygtninge med 1,2 1,2 handikap SOF Boliganvisning og støtte til udslusning i varigt 1,4 1,4 tilbud I alt Service i alt 70,0 1,7 71,7 BIF Danskundervisning, aktivering og tolke* 18,6 18,6 BIF Mentor* 4,1 4,1 BIF Integrationstilskud -22,8-22,8 SOF Kommunal medfinansiering 0,5 0,5 I alt Overførsler i alt 0,4 0,4 Samlet 70,4 1,7 72,1 Heraf BIF 14,7 14,7 Heraf SOF 10,3 10,3 Heraf BUF 45,5 1,7 47,2 * Inkl. refusion fra staten. 2. Midlertidige og permanente boliger Københavns Kommune har pligt til at anvise en permanent bolig til flygtninge, så snart det er muligt. Indtil der anvises en permanent bolig, skal kommunen anvise et midlertidigt opholdssted. På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016 at etablere midlertidige boliger til flygtninge på Ottiliavej 1-3 i Valby. Side 3 af 5

Det er i forbindelse med Overførselssagen 2015-2016 besluttet, at der for flygtninge tilstræbes boligløsninger, hvor: Flygtninge tilbydes en permanent bolig hurtigst muligt Målet er, at der maksimalt går 6 måneder, fra en flygtning er udflytningsparat, til vedkommende modtager tilbud om en permanent bolig De permanente anviste boliger er fordelt over hele byen At der sker en kompensation af den almene ejendomsmasse, så anvisningen af flygtninge ikke påvirker den almindelige anvisning af almene boliger på sigt Budgetpakkens løsningsforslag er udarbejdet med udgangspunkt i disse løsninger og omfatter følgende områder: midlertidig indkvartering, grundkapitalmidler til kompenserende alment byggeri ved anvisning af flygtninge til almene boliger og slutteligt introduktionsforløb samt visitation og støtte til deleboliger. Der henvises til tabel 3 og de underliggende budgetnotater for en beskrivelse af de enkelte indsatser. I tabellen nedenfor ses en oversigt over de budgetter, som forvaltningerne søger til midlertidige og permanente boligløsninger i 2018. Udgifterne er opdelt i to kategorier: Udgifter, som forvaltningerne vurderer som nødvendige i forhold til den lovpligtige minimumsindsats eller som tidligere er politisk besluttet over for målgruppen Øvrige til tiltag, der vurderes at ligge udover den lovpligtige minimumsindsats, men som er nødvendige for en succesfuld integrationsindsats. Tabel 3. Samlet oversigt over netto til midlertidige og permanente boligløsninger i 2018 Forvaltning (Mio. kr. 2018 p/l ) Indsats Nødvendige Øvrige Udgifter i alt Midlertidig indkvartering Ottiliavej BIF Mellemkommunal husleje 3,5 3,5 ØKF Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav) -3,4-3,4 BIF Drift, forbrugs, rengøring, vedligehold 3,8 3,8 BIF Personale 5,1 5,1 BIF Beboerbetaling (1. måned undtaget) -2,6-2,6 BIF Refusion fra staten 0 0,0 ØKF Adm. omkostninger styring m.v. KEID 0,4 0,4 Midlertidig indkvartering uden for Ottiliavej BIF Pulje til huslejestøtte 1,2 1,2 BIF Refusion fra staten 0 0 BIF Drift, løbende vedligehold m.v. 0,5 0,5 Welcome House BIF Mellemkommunal husleje 1,0 1,0 ØKF Mellemkommunal husleje (KEID indtægtskrav) -1,0-1,0 BIF Drift, forbrugs m.v. 0,7 0,7 BIF Frivilligkoordinator og understøtning af aktiviteter 0,7 0,7 Deleboliger og introduktionsforløb SOF Introduktionsforløb 1,0 1,0 SOF Deleboliger 3,0 3,0 Side 4 af 5

I alt Service i alt 13,9 0,0 13,9 BIF Folkekøkken 0,5 0,5 I alt Anlæg 0,5 0,5 Samlet 13,9 0,5 14,4 Heraf BIF 14,0 0,5 14,5 Heraf ØKF -4,0-4,0 Heraf SOF 4,0 4,0 Side 5 af 5