Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse

Relaterede dokumenter
Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019

Match v2.0 Roller og Regler

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019

IndFak og Rejsud. Release Note for Tricom 64. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Disponent Godkend ordre

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Guide til webshop 2. JEG HAR ALLEREDE EN KONTO - HVORDAN FÅR JEG ADGANG, OG HVAD ER FORDELENE?... 2

QUICK GUIDE. til E-handel

Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog)

Brugerguide til 3M Online Center

Tricommerce 65. Release Note. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K

Ordre Faktura match i IndFak

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

BDmobil. Brugermanual. - Altid lige ved hånden. BDmobil er dit bd.dk i lommeformat du har derfor altid dit bd.dk med på farten.

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

IndFak Modtager manual

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Quick guide til BordingNet

Disponent Godkend faktura

Quick guide til BordingNet

Indhold Log ind... 2 MIN KONTO... 3 PROFIL... 4 Rediger dit kodeord... 4 Order... 4 Fakturaer... 5 Følgesedler... 6 Favoritter...

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Grundkursus. Prisme Portalen

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Sådan kommer du i gang

Indkøber Basisuddannelse

Brugermanual IndFak2 - Indkøb Indhold

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse:

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv...

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november Koncernøkonomi

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Online status. Brugervejledning

Bestilling af IT-varer

Kvikguide. e-bevillingsbrugere.

Disponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

HJEMMESIDE Brugervejledning

helsam.dk Webguide Velkommen til Helsams nye hjemmeside

Rekvirent kvik-guide

PHJWebshop. Brugermanual

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

Rekvirent kvik-guide

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Kvikguide. e-bevillingssystemet.

Tricom 67. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S

Min virksomhed - Vareekspedition

IndFak Rekvirent manual

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder gitter og hjælpelinjer Vis Indsæt dato September 2017

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Disponent kvik-guide

Selene brugervejledning

Vejledning til oprettelse af brugerprofil og registrering på leverandørliste. Ballerup Kommune

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Quick guide TVILUMS E-SHOP.

Funktionsmanual for FINANS

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Rekvirent med prokura kvik-guide

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Rekvirent kvik-guide

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

Ligegyldigt hvilken menu du er inde under, kan du altid vælge at komme tilbage til forsiden af EDI Portalen via punktet i topmenuen.

helsam.dk Webguide Velkommen til Helsams nye hjemmeside

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

VEJLEDNING I Lokaleansøgning

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

e-konto manual e-konto manual Side 1

INDFAK - Tricom 66. Release Note. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K

LEMAN / Præsentation

VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL OG REGISTRERING PÅ MORSØ KOMMUNES LEVERANDØRLISTE

BatchFlow4. Manual. Godkender

BRUGERVEJLEDNING - Opret konto

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune.

Transkript:

Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse

2 Varesøgning

Varesøgning Fremsøg varer Der er 6 forskellige måder at starte oprettelsen af en ordre ved varesøgning 1. Angiv et søgeord og en oversigt over hvor det passer vil blive vist. 2. Vælg Favoritlister og man vil få vist egne og delte favoritlister. 3. Vælg Leverandører og en liste over leverandørerne vil blive vist. 4. Vælg Fritekstordre og de leverandører der modtager fritekstordrer vil blive vist. 5. Vælg Aftaler og alle aftaler vil blive vist. 6. Vælg Mest populære og så vil tidligere købte varer blive vist. Oversigten over varer er den samme, men afhængigt af valget er forskellige filtre valgt når oversigten vises. Disse filtre kan redigeres uden at gå omkring HJEM først. 3

Varesøgning - Filtre Når du har valgt varesøgning vises en oversigt over varer der passer med valget. Du har filtre i venstre side til at finde de ønskede varer, der som standard bliver vist som en liste. 4

Varesøgning Visning af fremsøgte varer Oversigten kan også vises kompakt, så oversigten indeholder flere linjer eller som Galleri hvor der er flere oplysninger om varerne Klikkes på en vare vises specifikationerne 5

Varesøgning - Favoritlister Oversigten over favoritlister bliver som udgangspunkt vist KOMPAKT. Klikker man på blyanten, kan man redigere favoritlisten. Tilføj varer ved at klikke på Tilføj til favoritliste 6

Varesøgning Visning og sammenligning af varer Man kan markere ønskede varelinjer og trykke på Tilføj til favoritliste så man tilføjer flere varer samtidig Tilføj til indkøbskurv, så varerne bliver lagt i kurven Sammenlign så man kan se varernes specifikationer i forhold til hinanden, som vist til højre. 7

Varesøgning - Indkøbskurv Man kan markere flere varer og klikke på Tilføj til indkøbskurv øverst til venstre eller klikke på knappen ud for hver af varerne. Der bliver som standard valgt én enhed af den eller de valgte varer. Tallet kan ændres eller man kan klikke på og + ved siden af tallet for at justere. Øverst på siden bliver indkøbskurven opdateret med det totale antal varer. Klikkes på indkøbskurven, åbnes den til højre. 8

9 Rekvisition Ordre Varemodtagelse

Ordrer Hjem Genveje til almindelige søgninger Mulighed for fritekstsøgning på rekvisition/ordre Typeahead der hjælper med at finde rette leverandør, ordrenr., osv. under indtastning 10

Ordrebillede Visualisering af workflow (Klik på navn for at påføre Indkøber og Disponent) Yderligere handlinger Send ordre Vælg de ønskede varelinjer Angiv kontering og evt. posteringstekst Send ordren Afvent varerne 11

Ordrebillede - kontering Ordrelinjer Massekontering og andre Multilineactions mulige for valgte varelinjer Visning ekskl./inkl. moms Kontering Sidepanel for bedre overblik Søgning i dimensionsværdier Løbende beregning af påkrævede/ikke-nødvendige dimensioner/værdier 12

Ordrelinjer og Konteringslinjer Ordrelinjer Linjerne på en ordre kan ses enten som linjerne på ordren eller som de forskellige konteringer der er angivet. Konteringslinjer Under konteringslinjer vises en linje for de forskellige konteringer der er angivet. Man skal huske at angive den ønskede posteringstekst. Man kan se hvilke varer det drejer sig om ved at klikke på linket Vis varer. 13

Opdeling af ordrelinjer For at opdele en linje holdes musen over varelinjen. Klik på opdelikonet Rediger linjekonteringen og Gem Linjen er nu opdelt 50/50. man kan nu ændre i Antal, Procent og Beløb, samt omkontere enkeltvis Man skal huske at angive den ønskede posteringstekst for de opdelte linjer. 14

Oprettelse af fritekstordre Valg af oprettet delt leverandør og aftale (kan være flere på samme lev) Engangsleverandør kan vælges ad-hoc Ordrelinjer udfyldes med info om pris mv Konteringshjælp som standardkontering og filtre kan anvendes Linjer kan redigeres efter de er gemt eller i flow 15

Oprettelse af stående ordre Oprettes ud fra rekvisition (tekst el katalogordre) Opsæt schedulering for kørsel Systemet tjekker på kontering mv inden kørsel Kan sættes på pause, redigeres og aktiveres igen (evt lave strakskørsel) Indkøber opretter og disponent aktiverer (bruger kan have begge roller) Konteringshjælp som standardkontering og filtre vises 16

Ordreoversigt Fritekstssøgninger blandt rekvisitioner og ordrer Filtrering på samme måde som i Varesøgning men med fokus på Ordrestatus, Tildelt, Leverandør mv 17

Kopier ordre Kopier en ordre ved at markere ordren i ordreoversigten og vælg Kopier 18

Indkøber - Flet rekvisition Vælg ordre og flet Primære rekvisition vil styre 19

Varemodtagelse Se status på orden Varemodtag på antal eller beløb 20

Eksempel Varemodtagelse på ordre til match Når varerne modtages skal du huske at fortælle systemet, at varerne er modtaget, da det er en betingelse for at ordren kan blive matchet med en faktura Angiv hvilke varer der er modtaget Hvis alle varer er modtaget kan du trykke på linket Forudfyld alle Hvis den modtagne faktura stemmer overens med varemodtagelsen kan fakturaen godt blive Autogodkendt. 21