Overordnet udvikling i driftsoverførsler

Relaterede dokumenter
Overordnet udvikling i driftsoverførsler

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen



Organisering og ledelse af det samlede område

Organisering og ledelse af det samlede område

DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2


TRIVSELSUNDERSØGELSE

Opsamling på vækstpuljer mv. // November // November

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - overførsel til 2018

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Funktion DKK DKK Vejanlæg Anlæg, Trafik og veje

Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2017)

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Oplæg til den fremtidige ældrecenterstruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune

KVALITETSRAPPORT FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2016

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Oversigt over fortsatte anlægsprojekter (overførsel til 2016)

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016



Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Forventet regnskab kr.

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Tilskud til Idræt- og svømmehaller 2016

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene

LANDDISTRIKTSRÅD. Hemmet. REFERAT [Møde 2 referat ] Ringkøbing-Skjern Kommune

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Sektorområderne kort fortalt..

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Ringkøbing-Skjern Kommune - Handlingsplan for stier INDHOLD

Provstiudvalgsmøde, 27. november 2014 kl i Kirkehuset, Skjern Ingen afbud.

Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Erhvervsservice og iværksætteri

Børn og Skoleudvalget

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: A Fællessekretariatet


Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

N O T A T. Intro. Indholdsfortegnelse

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: /15

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Virksomhedspraktikker som Jobcenter Ringkøbing-Skjern benytter

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

4 Udvalget for Kultur og Fritid

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Bilag 1, Opfølgning strukturanalyse - fusioner

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Transkript:

Overordnet udvikling i driftsoverførsler (hele tusinder) Overførsler Overførsler 2016 til 2017 2017 til 2018 Handicap og Psykiatri 3.329 2.631 Sundhed og Omsorg 10.617 17.228 Undervisning 15.528 15.576 Dagtilbud 8.448 9.076 Børn og Familie 929 1.362 Beskæftigelse 3.719 5.140 Teknik- og Miljøudvalget 3.594 6.299 Kultur- og Fritidsudvalget 6.094 7.350 Erhvervs- og Vækstudvalget 358 762 Økonomiudvalget 27.680 27.151 I alt eksklusiv vækstpuljen 80.296 92.575 Vækstpuljen 50.464 43.329 I alt inklusiv vækstpuljen 130.760 135.904

Handicap og Psykiatri - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel fra 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Center Vest 37.006 38.415-1.410 1.813 404 Skelbækcentret 32.057 31.525 532 428 960 Bakkehuset 53.555 54.561-1.006-307 -1.313 Å-Center Syd 24.857 24.692 165 1.504 1.669 Center for Socialpsykiatri og ADHD 34.177 33.579 598-187 411 Vendepunktet 1.250 1.110 140-140 Omstillingsrammen 239-71 310 51 361 Specialkonsulenter 931 931-27 - I alt 184.072 184.742-671 3.329 2.632 De 2 specialkonsulenter blev ansat som følge af RKSK 3.0 for en 3-årig periode, og ansættelserne udløber december 2017

Sundhed og Omsorg - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Aktivitet Nord 5.354 5.557-203 929 726 I alt Aktivitet - Nord 5.354 5.557-203 929 726 Fjordglimt Hvide Sande 11.526 10.823 703 930 1.633 Holmbohjemmet 6.963 6.703 260-97 163 Tim Plejehjem 6.529 6.105 424 1.020 1.444 Fjordparken 15.590 15.083 507 625 1.132 Rosenlunden 10.565 10.117 448-848 -400 Holmehusene 4.245 3.864 381 182 563 Centerparken 10.104 9.197 907 221 1.128 Vorgod Ældrecenter 7.115 6.325 790-237 553 I alt Ældrecentre - Nord 72.637 68.217 4.420 1.796 6.216 Holmsland-Tim Hjemmepleje 17.838 18.852-1.014-1.695-2.709 Ringkøbing-Lem Hjemmepleje 27.571 26.285 1.286-1.162 124 Videbæk Hjemmepleje 18.606 19.018-412 -618-1.030 I alt Hjemmepleje - Nord 64.015 64.155-140 -3.475-3.615 Fjordglimt, Hvide Sande 149 313-164 333 169 Holmbohjemmet 127 151-24 81 57 Tim 155 54 101 70 171 Fjordparken 85-93 178 418 596 Rosenlunden 45-117 162-42 120 Centerparken 128-130 258 814 1.072 Vorgod 141 64 77 17 94 I alt Madservice - Nord 830 242 588 1.691 2.279 Aktivitet Syd 4.154 4.377-223 1.228 1.005 I alt Aktivitet - Syd 4.154 4.377-223 1.228 1.005 Enghaven 12.824 12.660 164-157 7 Egvad Plejehjem 21.880 20.797 1.083-2.057-974 Åstedparken 6.548 5.913 635-303 332 Hemmet Plejehjem 6.982 7.096-114 555 441 I alt Ældrecentre - Syd 48.234 46.466 1.768-1.962-194 Skjern Hjemmepleje 36.035 37.026-991 1.227 236 Tarm-Hemmet Hjemmepleje 30.568 30.583-15 2.323 2.308 I alt Hjemmepleje - Syd 66.603 67.609-1.006 3.550 2.544

Sundhed og Omsorg - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2017 excl. overførsel Regnskabsforbrug 2017 Resultat 2017 Overførsel 2016 til 2017 Overførsel 2017 til 2018 Enghaven 87-84 171 338 509 Egvad 668 698-30 75 45 Åstedparken 223 219 4 18 22 Hemmet 260 272-12 36 24 Bakkely 108 111-3 287 284 Åkanden 896 370 526 1.067 1.593 I alt Madservice - Syd 2.242 1.585 657 1.821 2.478 Bakkely 14.306 14.072 234 1.294 1.528 Ringkøbing Plejehjem 25.081 25.907-826 -570-1.396 Spjald Plejecenter 20.901 19.595 1.306 415 1.721 I alt selvejende ældrecentre 60.288 59.573 715 1.139 1.854 Hjælpemiddeldepotet 3.545 3.109 436 1.439 1.875 I alt øvrige enheder 3.545 3.109 436 1.439 1.875 Diverse sociale form. - ikke 18 1.197 1.218-21 972 951 Uddannelse 455 643-188 856 668 Grupper for pårørende demens 79 80-1 198 197 Støtte til friv. socialt arbejde ( 2.264 2.354-90 334 244 Den ældre medicinske patient 0 101-101 101 0 I alt centrale konti 3.995 4.396-401 2.461 2.060 I alt 331.897 325.286 6.611 10.617 17.228

Undervisning - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel fra Samlet budget 2017 forbrug 2017 2016 til 2017 overførsel excl. overførsel 2017 til 2018 Folkeskoler: Alkjærskolen, Ringkøbing 26.506 24.325 422 1.759 2.181 Amagerskolen, Skjern 18.188 18.284 82-178 - 96 Bork Skole 5.381 5.493-8 - 104-112 Borris Skole 8.048 7.151-67 964 897 Faster Skole 7.066 6.709-70 427 357 Fjelstervang Skole 6.166 6.066-21 121 100 Hee Skole 6.005 5.920 91-6 85 Holmsland Skole, Kloster 7.467 7.559-611 519-92 Hvide Sande Skole 22.491 22.181 559-249 310 Højmark Skole 5.031 5.010 216-195 21 Kirkeskolen, Skjern 29.525 29.547-128 106-22 Lem Skole 13.127 13.120-317 324 7 Ringkøbing Skole 41.824 40.495-15 1.344 1.329 Rækker Mølle Skole 9.587 9.233-50 404 354 Spjald Skole 18.112 17.491 369 252 621 Stauning Skole 9.518 9.074 300 144 444 Tarm Skole 34.897 34.326 580-9 571 Tim Skole 15.064 14.724-103 443 340 Videbæk Skole 24.753 24.240 611-98 513 Vorgod Skole 9.456 9.043 16 397 413 Ådum Skole 6.543 6.427-413 529 116 Nr. Vium/Troldhede Skole 7.043 6.562 264 217 481 DU-konsulenter 11.625 11.340-5 290 285 Makerspace 2.630 2.258 372 0 372 Skolefritidsordninger: Alkjærskolen, Ringkøbing 4.288 4.153-192 327 135 Ungdomsgården SFO-klub 1.672 1.447 36 189 225 Amagerskolen, Skjern 2.644 2.722-146 68-78 Bork Skole 1.150 1.100 48 2 50 Borris Skole 1.530 1.156 64 310 374 Faster skole 1.083 733 35 315 350 Fjelstervang Skole 1.470 1.239-17 248 231 Hee Skole 1.156 843 115 198 313 Holmsland Skole, Kloster 1.538 1.276 77 185 262 Hvide Sande Skole 3.133 2.677 8 448 456 Højmark Skole 1.064 952 20 92 112 Kirkeskolen, Skjern 4.364 3.373-211 1.202 991 Lem Skole 1.382 1.274-6 114 108 Ringkøbing Skole 5.074 4.864-47 257 210 Rækker Mølle Skole 1.512 1.299 24 189 213 Spjald Skole 3.419 3.131-7 295 288 Stauning Skole 1.704 1.372-225 557 332 Tarm Skole 3.611 3.202 147 262 409 Tim Skole 1.904 1.942-50 12-38 Videbæk Skole 2.861 2.741 25 95 120 Vorgod Skole 1.660 1.561 62 37 99

Ådum Skole 1.030 705-33 358 325 SFO-grp Nr. Vium 885 784-169 270 101 SFO-grp Troldhede 1.302 686 126 490 616 Skjernåskolens SFO 5.258 5.255-149 152 3 Specialskoler: Skjernåskolen 30.200 30.492-764 472-292 Rindum Kjærgård 21.622 20.999-579 1.202 623 Centerklasse, Spjald 5.600 5.274-8 334 326 Centerklasse, Amagerskolen 7.167 8.577-475 - 935-1.410 Centerklasse, Ringkøbing Skole 5.807 5.731 120-44 76 Ungdommens uddannelsesvejledning 8.741 7.620 278 843 1.121 STU-huset, Tarm 4.354 4.384-45 15-30 Ungdomsskolen fælles 14.325 14.934-204 - 405-609 Dagskolen Opsund 4.424 4.335 116-27 89 I ALT 504.987 489.411 48 15.528 15.576 Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end 100.000 kr. Bemærkningerne medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

Dagtilbud - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Klittens Børnehus 6.952 6.942-179 189 10 Troldehuset, Lem 4.071 3.614 41 416 457 Børnehaven Blomstergården, Vorgod 5.769 5.617 141 11 152 Børnehaven Bækkehøj, Skjern 7.411 6.916 87 408 495 Børnehaven Gl. Kongevej, Videbæk 4.496 4.564 48-116 - 68 Gl. Kongevej - køkken 7-4 4 7 11 Lærkereden, Rækker Mølle 4.596 4.224 151 221 372 Børnehaven Solstrålen, Tarm 5.180 4.610 391 179 570 Børnehuset Borris 3.304 3.314-28 18-10 Fjelstervang Børnehave 3.709 3.590-19 138 119 Holmsland Børnehave 4.302 3.911 97 294 391 Rindum Børnehus 4.824 4.617-119 326 207 Børnehaven Solstrålen, Videbæk 5.382 4.768-56 670 614 Hemmet Børnehus 4.625 3.978 203 444 647 Hemmet Børnehus - køkken 2-33 33 2 35 Lions Club Børnehave, Videbæk 4.181 4.030-83 234 151 Spjald Børnehave 5.574 5.360-242 456 214 Spjald Børnehave - køkken - 2-7 7-2 5 Hee Børnehus 3.335 3.063-79 351 272 Højmark Børnehus 1.952 1.831 42 79 121 Fjordhaven, Stauning 3.943 3.475 93 375 468 Fjordhaven, Stauning - køkken 0 1-1 0-1 Mariehønen, Faster 2.975 2.508 37 430 467 Nr. Vium Børnehus 2.293 2.061 15 217 232 Troldhede Børnehus 2.419 1.947-33 505 472 Fredensgades Børnehave 5.357 4.831 68 458 526 Fredensgades bhv. - køkken 43 33-33 43 10 Ådum Idrætsbørnehave 3.342 2.809 84 449 533 Ådum Idrætsbørnehave - køkken 0 5-5 0-5 Vasegården, Ringkøbing 7.916 8.011-168 73-95 Mariehønen, Ølstrup 3.586 3.522 54 10 64 Alkjær Børneunivers, Ringkøbing 12.071 11.791-142 422 280 No Børnehus 3.205 3.108 256-159 97 Fresiahaven, Tim 4.744 4.441 13 290 303 Hover-Torsted Børnehus 3.874 3.385 29 460 489 Hover-Torsted Børnehus - køkken 15-18 18 15 33 Klatretræet, Tarm 7.503 7.176-32 359 327 Klatretræet, Tarm - køkken 0 23-23 0-23 Specialbørnehaven på Skjernåskolen 4.281 4.148-21 154 133 Klubtilbud på Skjernåskolen 523 522-21 22 1 I ALT 147.760 138.684 628 8.448 9.076 Der indhentes bemærkninger fra aftaleenheder med underskud på mere end 100.000 kr. Bemærkninger medsendes til behandling af overførselssagen i Børne og Familieudvalget.

Børn og Familie - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 excl. overførsel 2017 til 2017 16.391 15.996 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - 291 686 395 Den Kommunale Tandpleje 26.644 26.088 213 343 556 Sundhedsplejen 10.580 10.501 269-190 79 Børn og Unge læge 1.084 1.035 13 36 49 Familiecentret RKSK 19.165 18.882 229 54 283 I alt 73.864 72.502 433 929 1.362

Beskæftigelse - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Overførsel Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet fra aftaleenheder budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Kompetencecenter RKSK 18.618 18.297 321 1.926 2.247 Projektenheden 1.561 461 1.100 1.793 2.893 I ALT 20.179 18.758 1.421 3.719 5.140 Overskuddet skal anvendes til f.eks. igangsætning af nye initiativer/tiltag på beskæftigelsesområdet.

LBK - TMU - overførsel 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet Afdelingsopdelt budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Land og Vand 7.787 7.801-14 1.366 1.352 Kultur, Natur og Fritid *) 8.770 8.288 482 238 720 Beredskab 12.389 12.097 292 51 343 Trafik og Vej 94.105 93.023 1.082 2.361 3.443 Vej og Park - Drift -341-1.822 1.481 813 2.294 Bærbare batterier (dagrenovation) 44 0 44 33 77 Drift og RKSK Ejendomme Ejendomme - energioptimering -456 0-456 -1.486-1.942 RKSK Ejendomme - drift, udlejning og udvendig vedligehold -216-10 -206 218 12 I alt 122.082 119.377 2.705 3.594 6.299 *) Havneområdet er fra 2016 medtaget under Kultur, Natur og Fritid

..beløb i 1.000 kr. Kultur og Fritid - overførsel 2017 til 2018 Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Samlet budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 overførsel excl. overførsel 2017 til 2017 til 2018 Kultur: Folkebiblioteker 19.045 18.788 257 1.242 1.499 Musikskolen 7.542 7.352 190 763 953 Museer 5.788 5.816-28 192 164 Biografer 94 94 0 0 0 Teatre 1.261 1.342-81 7-74 Andre kulturelle opgaver 4.244 4.614-370 468 98 Turisme (Gentænk sommerhuset) 0-444 444-768 -324 Kultur i alt 37.974 37.562 412 1.904 2.316 Fritid Stadion, idrætsanlæg 21.440 21.018 422 299 721 Andre fritidsfaciliteter 1.301 1.157 144 156 300 Fælles formål 49 83-34 74 40 Voksenundervisning 1.889 1.797 92 50 142 Foreningsarbejde 3.359 3.065 294 326 620 Lokaletilskud 16.972 17.078-106 3.317 3.211 Fritidsaktiviteter ej folkeoplysningsloven 97 65 32-32 0 Fritid i alt 45.010 44.263 812 4.190 5.034 Kultur- og Fritid i alt 82.984 81.825 1.224 6.094 7.350

Erhvervs- og Vækstudvalget - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 ekskl. overførsel 2017 til 2017 Turisme- og markedsføringsområdet: Øvrige turismeaktiviteter 461 190 271 18 289 Profilering/sponsorater 1.936 1.971-35 0-35 Oplevelsesudvikling Ringk. Fjord 0 0 0-5.119-5.119 Skjern Å Naturturisme 0 0 0-873 -873 Rethinking Tourism in a coastal city 177-126 303 92 395 ERASMUS+ 0 80-80 0-80 Erhvervsområdet mv.: 0 Øvrige erhvervsaktiviteter 300 18 282 116 398 Tilskud væksthuse 1.116 1.032 84 0 84 Udviklingspulje (ØEU) 1.568 1.477 91 387 478 "Lille" vækstpulje 1.000 1.200-200 600 400 Projektpulje/udviklingsmuskel 700 830-130 711 581 Energisatsning 2020 711 582 129 944 1.073 Videnstrategi ekskl ph.d. puljen 2.039 1.579 460 804 1.264 PH.d puljen Videnstrategi 1.500 258 1.242 788 2.030 Landdistriktsprojekt Epinion 0 13-13 -110-123 11.508 9.104 2.404-1.642 762 Bemærkninger: Vedrørende Ph.d. puljen er forudsat 5 mio. kr. af opsparingen på 7 mio. kr. overfør til ØU med henblik på udligning af tværgående RKSK 3.0 besparelser i 2018, som først vil være implementeret fuldt ud fra 2019. For så vidt angår projekterne "Oplevelsesudvikling Ringk. Fjord", "Skjern Å Naturturisme" og "Landdistriktsprojekt Epinion" er projekterne afsluttet, men den eksterne medfinansiering er endnu ikke udbetalt. ERASMUS+ er fuldt ud eksternt finansieret, hvor kommunen alene er "kassekredit".

Økonomiudvalget - overførsler 2017 til 2018..beløb i 1.000 kr. Korrigeret Regnskabs- Resultat Overførsel Overførsel budget 2017 forbrug 2017 fra 2016 til 2018 ekskl. overførsel 2017 til 2017 Fag-/stabsområder: Direktionen 4.653 4.500 153 0 153 Viden & Strategi 30.180 30.430-250 1.889 1.639 Intern Udvikling og Personale 11.459 11.328 131 645 776 Service og Digitalisering 24.173 24.246-73 1.188 1.115 Beskæftigelse 45.860 45.407 453-379 74 Handicap og Psykiatri 10.276 10.257 19 605 624 Sundhed og Omsorg 13.268 13.476-208 1.145 937 Børn og Familie 26.311 26.631-320 361 41 Dagtilbud og Undervisning 8.664 8.567 97 1.494 1.591 Land, By og Kultur 50.351 49.607 744 3.165 3.909 I alt fag-/stabsområder 225.195 224.449 746 10.113 10.859 Landdistriktsområdet 863-432 1.295 663 1.958 Ph.d. puljen - andel opsparing 3.000 5.000 Ungdomsråd 52 39 13 53 66 IT-udgifter 41.185 44.276-3.091 3.485 394 Velfærdsteknologi (nettoinvestering) 0 749-749 1.600 851 Risikostyringsprojekter 0 480-480 1.542 1.062 Masterplan Skjern-Tarm én by 0 0 0 3.800 3.800 Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udv. 0 0 0 523 523 Akutpulje 88 47 41 41 82 Pulje udd., ledelse og personaleakt. 451 175 276 335 611 Ledelsesakademi 1.552 2.283-731 2.105 1.374 Sundhedsaftaler 137 136 1 200 201 Pulje "Børn i Naturens rige" 300 150 150 220 370 I alt Økonomi og Erhvervsudvalget 269.823 272.352-2.529 27.680 27.151 Bemærkninger Ph.d. puljen: Ph.d. puljen (Videnstrategi) hører fra 2018 under Erhvervs- og Vækstudvalget. Der er en akkumuleret opsparing på godt 7 mio. kr., hvoraf en del dog er disponeret til projekter. Det er gennem budgetopfølgninger i løbet af 2017 signaleret, at der må forventes behov for, at dele af opsparingen anvendes til udligning af tværgående RKSK 3.0 besparelser, som endnu ikke er fuldt implementeret. Der er behov for 5 mio. kr. hertil i 2018. Fra 2019 forventes besparelserne at være implementeret. Derfor lægges der op til, at ud af opsparingen på godt 7 mio. kr. tilføres de 5 mio. kr. til Økonomiudvalget og de resterende godt 2 mio. kr. til Erhvervs- og Vækstudvalget, hvorved der er dækning for disponerede projekter. Bemærkninger fra IUP: Arbejdsmiljø, leder- og medarb.udd.: Overførslen er tiltænkt ekstra uddannelse af MED og temadage. Pulje udd,. Ledelse og personaleaktiviteter: Er tiltænkt anvendt til intro for nye ledere og medarbejdere, Folkeuniversitetet, tiltag fra direktionen, udviklingsaktiviteter. Ledelsesakademiet: Er tiltænkt anvendt til videreudvikling af Kultur- og Kompetenceprojektet mv.

Opgørelse overførsel fra 2017 til 2018 vedrørende vækstpuljerne Bevillinger der alene vedrører 2015 og 2016 som var udbetalt ved udgangen af 2016, er ikke medtaget i opgørelsen nedenfor. I tilfælde hvor bevillinger løber over flere år, er det den samlede restbevilling for perioden 2015-2017 der vises, såfremt udbetaling ikke er sket tidligere år. Overførsel 2018 Turisme: Partnerskab Vestkystturisme 83.000 Demonstrationsprojekt kystbyudvikling 0 Cykelturisme - forankring og drift Vestkystruten 60.000 Kulturturisme 2017 - udvikling oplevelseskort mv. 200.000 Forankring værtsskab i verdensklasse 137.000 Vækstprojekt i samarbejde med Varde kommune -60.000 Profilering BBC - fødevaredestination 22.000 Udarbejdelse strategi cykelturisme 50.000 Projektledelse ERASMUS+ 50.000 Profilering via tysk tv 0 Turismepuljen, rest 1.771.000 Uddannelse: Ansættelse projektmedarbejder Innovest 250.000 Uddannelsespuljen, rest (Videnudvalget) 3.200.000 Tænketank - College 133.000 Stærkere Ungd.udd.miljøer, rest (Videnudvalget) 600.000 Landbrug og fødevarer: Etablering subregional udviklingsplatform 280.000 Driftspulje fødevareområdet 0 Profilering BBC - fødevaredestination 32.000 Landbrug og fødevare puljen, rest 2.645.000 Energi: COBEN 786.000 EnergiSafari - energiturismeprojekt 175.000 Energi pulje, rest (Energirådet) 1.212.000 Produktionserhverv: Klyngeprojekt for produktionsvirksomheder 0 Produktionserhverv puljen, rest 5.551.000 Den åbne ansøgningspulje: Renovering Carreer Campus - lån 0 Markedsføring RKSK Øst (2015) 400.000 Formidling ny viden om laks i Skjern å (2015) 500.000 Nye muligheder for lystfiskerturisme Skjern å 441.000 Anker Fjord Hospice - ph.d. projekt (2015 og 2016) 1.000.000 WaterZ 0

Business Region Herning-Holstebro (2015 og 2016) 569.000 RKSK Pendler Huset (2015- udbetalt lån 2017) 0 Fødevarepark Skjern Enge, lejekontrakt 0 FiskeriLAG 344.000 Leje arealer fjernarkiv i Velfac-bygninger 108.000 Ringkøbing 1700-tals festival 1.300.000 Offentlig rekreativt byrum med skaterbane mv. 0 KUBE 2.0 0 Rammevilkårsprojekter LAG 204.000 Center for Forskning og Uddannelse 500.000 Industrielt Teknologi Center 0 Ny Nordisk Noir - regionalt baseret TV-serie 0 Pontonbro - sportsfiskermekka i Hvide Sande 0 Den blå legeplads i Hvide Sande 655.000 TV dokumentar om Arne Haugen Sørensen 0 FDB Furniture Station i Tarm 250.000 Forundersøgelse vejstrækning Ringk.-Hvide Sande 0 FLOW - En Folkepark (projekt Vandtanken) 450.000 Den åbne ansøgningspulje, rest 5.354.000 Ildsjæle: Gearingspulje (2 mio. + overført 2,4 mio. fra 2016): Tilskud til forskellige aktiviteter 0 Tilskud Frivilligbørs 0 Tilskud FrivilligHovedstad 0 Tilskud Rock i Ringkøbing 0 Tilskud Sdr. Bork Forsamlingshus 0 Tilskud DGI Vestjylland, E-sportscenter 0 Gearingspulje, rest 3.147.000 Personale (budget 500.000 kr.) 0 Personale, rest (overført 401.000 fra 2016) 417.000 Gearingspulje Sammenhængskraft: Skandinavisk projekt om tillid som vækstdriver 15.000 Kommunalvalg 2019 0 Øvrige udgifter/indtægter 0 Gearingspulje Sammenhængskraft, rest 2.253.000 Markedsføring og bosætning: Pulje synliggørelse af Naturens Rige: Folkeskibet 0 Branding af Naturens Rige 0 Højmark-event 0 Merchandise 0 Brandingfilm omredigeret 0 Aarhus 2017 - Hvide Sande 0 Diverse udgifter 0 Pulje synliggørelse af Naturens Rige, rest 1.369.000 Gearingspulje markedsføring / bosætning:

FlytmodVest 0 Velkomst arrangementer 0 Eksilvestjyde arrangementer 0 Videbæk-projektet 43.000 RKSK-øst aktiviteter 0 Projekter øvrige RKSK områder 0 Kommunalvalg 2017 / ung 87.000 Markedsføring af byggegrunde 0 Øvrige udgifter 0 Gearingspulje markedsføring /bosætning, rest 2.746.000 Erhvervsvækstforum, gearingspulje: Møder, hjemmeside mv. 0 Kulinarisk Vestjylland 0 E-handels kompetenceløft 0 FAB LAG RKSK 0 Primo Youth Entrepreneurship 0 Fra udkant til forkant - brandingkampagne 0 Servicetjek RKSK + implementering 0 Erhvervsvækstforum - gearingspulje, rest 4.000.000 I alt 43.329.000