Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Relaterede dokumenter
Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance

Protokoller fra fagudvalg. 20. og 21. august 2018

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

169. Budgetforslag for Odsherred Kommune

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Budget 2019 forslag til proces

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Budget 2018 forslag til proces

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2019 forslag til proces

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016

84. Tredje behandling af budget

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Budgetprocedure

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Budgetstrategi

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Budget samt overslagsårene

Følgende sager behandles på mødet

Kapitel 1. Generelle rammer

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Velfærds- og Sundhedsudvalget

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

FOA Kampagne og Analyse. 9. december Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

Budget samt overslagsårene

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

BILAG C. Direktionens budgetkatalog - Budget 2018 m.v.

Budgetforslag

Dagsorden Dato: :00:00

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Ekstraordinært møde. Dato 31. august Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Stedfortræder

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Budgetforslag

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Indtægtsprognose

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Teknik og Miljøudvalg

Trykprøvning demografi UV

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Tillæg til procedure for Budget 2011 ( ) Sag: Ø Økonomi Morten Bentsen

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

Resultatet af den indgåede aftale om justering af udligningssystemet

Sbsys dagsorden preview

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Referat - Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Transkript:

Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017

Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og Sundhedsudvalget 15. august 2016 8 Teknik- og Miljøudvalget 16. august 2016 10 Arbejdsmarkedsudvalget 15. august 2015 12 Kultur- og Fritidsudvalget 16. august 2016 14 1

3. Budget 2017-2020 - Økonomiudvalget Beslutningstema Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017. Indstilling Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling Beslutning i Økonomiudvalget den 15-08-2016 Ad 1. Økonomiudvalget drøftede budgetsituationen. Mogens Leo Hansen (Ø) bad om en belysning af, hvad de vedtagne skattenedsættelser betyder provenumæssigt i 2017. Mogens Leo Hansen (Ø) foreslog, at der ansøges om at sætte skatterne op. Niels Ulsing (F) bad om en belysning af, hvor meget skatteprocenterne (både personskat og grundskyld) skal sættes op for at få en indtægt på 20, 30 eller 40 mio. kr. Niels Ulsing (F) bad om en belysning af de økonomiske konsekvenser for at sænke de gældende klassekvotienter i 0. klasse til 24, 25 eller 26 elever i hver klasse. Ad 2. Økonomiudvalget drøftede Direktionens katalog for eget område. Gruppe A og O ønsker, at der udarbejdes forslag til en 5 mio. kr. reduktion på administrationen. Gruppe A og O ønsker i den videre budgetbehandling forslag til, hvordan den fremtidige personalekantinedrift kan løses. Gruppe A og O ønsker ud fra et sundhedsperspektiv, at forslaget fra MED udvalget om rygeforbud undersøges og beskrives nærmere til budgetbehandlingen. Ad 3. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Sagsfremstilling I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017. Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre. Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017. Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr. 2

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen. Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område. Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance. Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april. Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale. Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget: Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen Økonomisk ramme ) og i () fremgår områdets lønsum Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen økonomisk potentiale ) Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne Vurdering 2017 og Vurdering 2018-2020 ). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i (). Bemærkninger til de enkelte områder. Konsekvenser, herunder personalemæssige her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion. For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017. Politiske beslutninger og aftaler Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Bilag 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf) 2. Afdækkende analyser til Udvalg (pdf) 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf) 3

4. Takster til udvalg 2017 (pdf 4

3. Budget 2017-2020 - Børne- og Undervisningsudvalget Beslutningstema Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017. Indstilling Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 16-08-2016 Ad 1. Drøftet. Ad 2. Drøftet. Udvalget bemærkede følgende: -Ønske om notat om brug af samt formidling om Familieliv Hvidovre, Skilsmisserådgivningen, tilbud til overvægtige børn og sorggrupperne. -Ønske om notat om muligheder for netværksanbringelser samt afdækning af graden af brug af netværksanbringelser i dag. -Ønske om notat om mulighederne for at nedsætte varigheden af anbringelser. -Ønske om notat om med en beregning en stigning på forældrebetalingen til SFO på hhv. 200, 225 og 250 kr. -Ønske om notat om hvordan model c på musikskolen kan gennemføres. -Ønske om uddybende notat om normeringerne på dagtilbudsområdet i Hvidovre kontra Rødovre Kommune. Herudover ønskes en afdækning af hvordan Rødovre kan drive dagtilbud for væsentlig færre midler end Hvidovre. Endelig ønskes et overblik over brug af midler til bleer i hhv. dagplejen, vuggestuer og børnehaver. -Gruppe A og Gruppe O foreslog, at der ændres på udgiften til Eliteidrætslinjen for 2017 og fremover, således at de 300.000kr forbliver på foreningsområdet og de resterende 400.000kr bliver en udgift på skoleområdet. Ad 3. Godkendt. Ad 4. Godkendt. Sagsfremstilling I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017. Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre. Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017. Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr. 5

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen. Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område. Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance. Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april. Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale. Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget: Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen Økonomisk ramme ) og i () fremgår områdets lønsum Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen økonomisk potentiale ) Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne Vurdering 2017 og Vurdering 2018-2020 ). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i (). Bemærkninger til de enkelte områder. Konsekvenser, herunder personalemæssige her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion. For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017. Retsgrundlag Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. Politiske beslutninger og aftaler Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Bilag 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf) 6

2. Afdækkende analyser til Udvalg (pdf) 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf) 4. Takster til udvalg 2017 (pdf) 7

3. Budget 2017-2020 - Social- og Sundhedsudvalget Beslutningstema Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017. Indstilling Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling 5. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i punktets behandling Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016 Ad 1. Drøftet. Ad 2. Drøftet. Ad 3. Godkendt. Ad 4. Godkendt. Ad 5. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. Sagsfremstilling I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017. Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre. Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017. Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr. Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen. Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område. Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance. Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april. Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale. Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner. 8

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget: Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen Økonomisk ramme ) og i () fremgår områdets lønsum Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen økonomisk potentiale ) Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne Vurdering 2017 og Vurdering 2018-2020 ). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i (). Bemærkninger til de enkelte områder. Konsekvenser, herunder personalemæssige her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion. For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Politiske beslutninger og aftaler Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Bilag 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf) 2. Afdækkende analyser til Udvalg (153 sider) (pdf) 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf) 4. Takster til udvalg 2017 (pdf) 5. Social- og Sundhedsudvalget. Høringssvar og udtalelser (pdf) 9

3. Budget 2017-2020 - Teknik- og Miljøudvalget Beslutningstema Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017. Indstilling Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2016 Ad 1. Drøftet. Ad 2. Drøftet. Gruppe O ønsker, at der foretages sammenligninger med andre kommuners bemanding og opgaver på Vej og Parkområdet. Udvalget ønsker et oplæg til brugerbetaling af scenevogn, telte og flagstænger (nr. 21). Ad 3. Anbefales godkendt. Ad 4. Godkendt. Sagsfremstilling I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017. Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre. Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017. Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr. Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen. Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område. Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance. Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april. Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale. Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner. 10

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget: Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen Økonomisk ramme ) og i () fremgår områdets lønsum Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen økonomisk potentiale ) Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne Vurdering 2017 og Vurdering 2018-2020 ). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i (). Bemærkninger til de enkelte områder. Konsekvenser, herunder personalemæssige her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion. For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017. Politiske beslutninger og aftaler Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Bilag 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf) 2. Afdækkende analyser til Udvalg (pdf) 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf) 4. Takster til udvalg 2017 (pdf) 11

3. Budget 2017-2020 - Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningstema Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017. Indstilling Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2016 1.Drøftet 2.Direktionen har ikke udarbejdet katalog på udvalgets område 3.Indstilles 4.Udvalget har ingen bemærkninger Sagsfremstilling I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017. Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre. Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017. Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr. Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen. Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område. Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance. Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april. Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale. Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. 12

For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget: Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen Økonomisk ramme ) og i () fremgår områdets lønsum Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen økonomisk potentiale ) Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne Vurdering 2017 og Vurdering 2018-2020 ). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i (). Bemærkninger til de enkelte områder. Konsekvenser, herunder personalemæssige her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion. For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017. Retsgrundlag Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. Politiske beslutninger og aftaler Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Bilag 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf) 2. Afdækkende analyser til Udvalg (153 sider) (pdf) 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf) 4. Takster til udvalg 2017 (pdf) 13

3. Budget 2017-2020 - Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningstema Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017. Indstilling Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling 5. at Folkeoplysningsudvalgets høringssvar indgår i punktets behandling Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2016 Ad 1. Drøftet. Ad 2. Drøftet. Gruppe A ønsker, at der udarbejdes forslag til en 1,3 mio. kr. reduktion på stadion- og idrætsområdet. Gruppe A og O ønsker, at der udarbejdes forslag til en 1,8 mio. kr. reduktion på biblioteksområdet. Grupper A og O foreslår, at der ændres på udgiften til Eliteidrætslinjen for 2017 og fremover, således at de 300.000 kr. forbliver på foreningsområdet, og de resterende 400.000 kr. bliver en udgift på skoleområdet. Hvidovrelisten følger Folkeoplysningsudvalgets høringssvar. Hovedbiblioteket orienterede om det bestilte oplæg om nøglebiblioteket. Der ønskes indhentet erfaring med nøglebiblioteker fra sammenlignelige kommuner. Ad 3. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Ad 4. Oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Ad 5. Folkeoplysningsudvalgets, handicaprådets og ældrerådets høringssvar indgik i punktets behandling. Sagsfremstilling I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017. Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre. Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017. Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr. Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen. 14

Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område. Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance. Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april. Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale. Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen. For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget: Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen Økonomisk ramme ) og i () fremgår områdets lønsum Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen økonomisk potentiale ) Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne Vurdering 2017 og Vurdering 2018-2020 ). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i (). Bemærkninger til de enkelte områder. Konsekvenser, herunder personalemæssige her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion. For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017. Politiske beslutninger og aftaler Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Bilag 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf) 2. Afdækkende analyser til Udvalg (153 sider) (pdf) 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf) 4. Takster til udvalg 2017 (pdf) 15