REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag



Relaterede dokumenter
Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober Sag nr. 1

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober Sag nr. Emne: 1 bilag

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 13. december Emne: Nedsættelse af særlige udvalg samt kommissorier

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 10. januar Klokken: Sted: Regionsgården, Hillerød. Mødelokale: H 5. Møde nr.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Driftsmålstyringsrapport november Regionsniveau

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august Regionsniveau. Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget :00. Mødelokale på regionsgården

d. Ældre e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april Kl på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

Psykiatri. Januar Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

SUNDHEDSAFTALE

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

PSU møde 5. februar Opsamling fra tema drøftelse i Regionsrådet 28. januar 2019

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Kl til på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Sundhedsaftale det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer?

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

Sundhedsaftale

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

SUNDHEDSAFTALE

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Notat: Regionsrådets temadag den 7. maj 2018: Indsatsområder på sundhedsområdet 2018: Opsamling på drøftelser i workshops

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Vestegnsprojektet - PULS på vestegnen

Indsæt Billede Fra fil her

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

Den nære psykiatri i Midtjylland

Hvad betyder vores sundhed og sygdom for den kommunale økonomi?

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Den nære psykiatri i Midtjylland

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

FN s verdensmål og ny regional udviklingsstrategi

Ventetid og service for skadepatienter

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar til marts 2014

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Resumé af Sundhedsaftalerne

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Transkript:

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag

Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed

UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag til kommissorium for 2012 og 2013 Det foreslås, at der i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 nedsættes et 17. stk. 4 udvalg med otte medlemmer for sammenhæng i kvaliteten og sundhed, idet der samtidig søges om dispensation hos indenrigsministeren til, at udvalget pr. 1. juli 2012 bliver et driftsudvalg med ni medlemmer med vilkår svarende til de der gælder for primærkommunernes stående udvalg. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave at samarbejde med Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen om sammenhæng på akutområdet ud fra nedenstående kommissorium: Forslag til kommissorium for samarbejdet mellem udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet I perioden januar 2012 til juni 2012 etableres et tværgående samarbejde mellem Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen, samt 3 fagpersoner udpeget via udvalget for præhospital og akutmodtagelse, der efter et internt arbejde har til opgave at tilvejebringe forslag til regionsrådet med oplæg til politiske mål vedr. de analysefelter, som blev besluttet af regionsrådet den 25. oktober 2011, herunder bl.a.: ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på alle regionens hospitaler, herunder etablering af fast track til småskader, arbejdstilrettelæggelsen med henblik på at reducere sundhedsfaglig ubegrundet ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, hensigtsmæssig service og kommunikation, herunder patienttilfredshed og brug af frivillige i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, organisering og kompetenceudvikling i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, sammenhæng mellem behov og kapacitet i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, herunder hensigtsmæssig indretning af de fysiske rammer, praktiserende lægers og borgeres adfærd og målrettet indsats på baggrund af: o akut tilgængelighed i almen praksis og årsager til fravalg af egen læge, o telefonisk tilgængelighed i almen praksis og eventuelle tekniske/organisatoriske løsninger, o elektronisk tilgængelighed, o fysisk tilgængelighed. Der tilrettelægges en proces, hvor andre relevante fagpersoner inviteres til at komme med indspil til området for at sikre bredest muligt perspektiv, derudover kan der hentes inspiration gennem studiebesøg hos relevante aktører. I maj 2012 forelægges arbejdsgruppens overvejelser i en workshop med deltagelse af bl.a. medlemmer af regionsrådet, repræsentanter fra hospitaler og administration. Endelig rapport forelægges regionsrådet i juni 2012. Øvrige arbejdsopgaver Udvalget har herudover til opgave at følge og udvikle kvaliteten i sundhedsydelserne i Region Hovedstaden inden for rammerne af regionens kvalitetspolitik og andre relevante politikker og strategier. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Medio 2012 tages stilling til udvalgets videre arbejde (nyt kommissorium) i forbindelse med afklaringen på dispensationsansøgningen om oprettelse af driftsudvalg. Nedenfor gives en grafisk fremstilling af samarbejdet mellem Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet.

Tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Udvalg 1/1.12 30/6-12 17, 4 Sammenhæng og Kvalitet i sundhed Arbejdsgruppe vedrørende akutområdet Andre Udvalg 1/1.12-31/12.13 17, 4 Sammenhæng i patientbehandling Ud at se Møde/workshop Overvejelse 1/7.12 Driftsudvalg/ 17,4 Nyt kommissorium Forslag RR juni 2012 1/7.12 Fortsætter som 17 stk.4 udvalg Aflevering Konference/høring

Udvalget vedrørende udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling

UDVALGET VEDRØRENDE UDVIKLING OG SAMMENHÆNG I DEN PSYKIATRISKE OG SOCIALE BEHANDLING - forslag til kommissorium for 2012 og 2013 Det foreslås, at der i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 nedsættes et 17. stk. 4 udvalg med seks medlemmer vedrørende udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling, idet der samtidig søges om dispensation hos indenrigsministeren til, at udvalget pr. 1. juli 2012 bliver et driftsudvalg med ni medlemmer med vilkår svarende til de der gælder for primærkommunernes stående udvalg. Udvalget skal i arbejdet holde fokus på udviklingen og styrkelsen af behandlingen til de psykiatriske patienter og fastholde et politisk fokus på visionerne for fremtidens psykiatri. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. I første halvår af 2012 skal udvalget følge tre temaer, der er drøftet under overskriften: Samarbejde og samspil mellem region og kommuner: o Pendlere mellem psykiatri og sociale tilbud, o Børne- og ungdomspsykiatri og stigende pres, o Specialundervisningsområdet. Region Hovedstaden etablerer i 2012 PsykInfo som et regionalt psykiatrisk informationscenter, hvor patienter, pårørende og borgere kan henvende sig for at få information om psykisk sygdom. Udvalget skal følge arbejdet i PsykInfo. Udvalget skal endvidere følge op på satspuljemidlerne indenfor psykiatriområdet. I første halvår skal udvalget samtidig give input til arbejdsgruppen vedrørende samarbejdet om de svageste grupper, særligt vedrørende problemstillingerne omkring dobbeltdiagnoser. I arbejdet besøger udvalget vedrørende udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling relevante institutioner og centre med henblik på at vurdere kvaliteten i tilbuddene samt konsekvenserne for det fastlagte serviceniveau. Udvalget afrapporterer i juni 2012. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Medio 2012 tages stilling til udvalgets videre arbejde (nyt kommissorium) i forbindelse med afklaringen på dispensationsansøgningen om oprettelse af driftsudvalg. Af opgaver kan nævnes fra medio 2012: Styrkelse af den ambulante behandling i psykiatrien. Dette skal understøttes af sammenhængende forløb og samarbejde på tværs af sektorer. Udvalget skal på den baggrund drøfte udviklingen i den ambulante psykiatri, herunder shared care. Også følgende områder kan inddrages i udvalgets videre arbejde: Inddragelse af pårørende (netværksinddragelse), Rehabilitering (recovery), Tvang og nedbringelse af antallet af bæltefikseringer og langvarige bæltefikseringer, Forskning i psykiatrien, herunder drøfte hvordan forskning omsættes til klinisk praksis.

Udvalget for bæredygtig udvikling

UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 nedsættes et 17. stk. 4 udvalg med seks medlemmer for bæredygtig udvikling, idet der samtidig søges om dispensation hos indenrigsministeren til, at udvalget pr. 1. juli 2012 bliver et driftsudvalg med ni medlemmer med vilkår svarende til de der gælder for primærkommunernes stående udvalg. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave i samarbejde med Udvalget for regional udvikling, at fungere som sparringsgruppe omkring udviklingen af ideer til grøn vækstvision for Region Hovedstaden. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Udvalget vil i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 have fokus på følgende områder: Klimastrategi Opfølgning på den regionale klimastrategi med kommunerne, Forslag til konkrete opgaver: 1) Igangsættelse af strategiske initiativer i form af regional el-bilsatsning, energirenovering af bygninger, fælles vision for sammenhængende energiforsyning, mv. Rekreative områder og jord Igangsætning af initiativer inden for rekreative områder i forlængelse af RUP 2.0, Forslag til konkrete opgaver: 1) Udvikling af regionalt initiativ for håndtering af overskudsjord i tilknytning til anlægsarbejder i hovedstadsregionen. Bæredygtighed Igangsætning af den nye bæredygtighedsstrategi, Forslag til konkrete opgaver: 1) Udvikling af samarbejdet med erhvervslivet f.eks. om nye, innovative løsninger i tilknytning til kvalitetsfondsbyggerierne, udmøntning af pulje til bæredygtigt byggeri, mv. Herudover vil udvalget deltage i dialogmøder med KKR/kommuner omkring implementering og opfølgning på RUP 2.0. En del af udvalgets møder planlægges som eksterne møder til dialog med regionale aktører eller som fælles møder på tværs af udvalgene. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Medio 2012 tages stilling til udvalgets videre arbejde (nyt kommissorium) i forbindelse med afklaringen på dispensationsansøgningen om oprettelse af driftsudvalg. Af opgaver kan nævnes: Arbejdet med Agenda 21, grønt regnskab, udvikling af nye metoder til jordoprensning med universiteter og erhvervslivet, byggeri- og energiinvesteringer og bæredygtighed, råstoffer og spildevand mv.

Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen

UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG I PATIENTBEHANDLINGEN - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med seks medlemmer for sammenhæng i patientbehandlingen for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013. Udvalgets overordnede formål er at følge og udvikle servicen på sundhedsområdet i Region Hovedstaden inden for rammerne af regionens politikker og strategi på området. Udvalget skal spille en proaktiv rolle i forhold til at sætte området på den regionalpolitiske dagsorden. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave at samarbejde med Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed om sammenhæng på akutområdet ud fra nedenstående kommissorium: Forslag til kommissorium for samarbejdet mellem udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet I perioden januar 2012 til juni 2012 etableres et tværgående samarbejde mellem Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen, samt 3 fagpersoner udpeget via udvalget for præhospital og akutmodtagelse, der efter et internt arbejde har til opgave at tilvejebringe forslag til regionsrådet med oplæg til politiske mål vedr. de analysefelter, som blev besluttet af regionsrådet den 25. oktober 2011, herunder bl.a.: ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på alle regionens hospitaler, herunder etablering af fast track til småskader, arbejdstilrettelæggelsen med henblik på at reducere sundhedsfaglig ubegrundet ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, hensigtsmæssig service og kommunikation, herunder patienttilfredshed og brug af frivillige i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, organisering og kompetenceudvikling i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, sammenhæng mellem behov og kapacitet i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, herunder hensigtsmæssig indretning af de fysiske rammer, praktiserende lægers og borgeres adfærd og målrettet indsats på baggrund af o akut tilgængelighed i almen praksis og årsager til fravalg af egen læge, o telefonisk tilgængelighed i almen praksis og eventuelle tekniske/organisatoriske løsninger, o elektronisk tilgængelighed, o fysisk tilgængelighed. Der tilrettelægges en proces, hvor andre relevante fagpersoner inviteres til at komme med indspil til området for at sikre bredest muligt perspektiv, derudover kan der hentes inspiration gennem studiebesøg hos relevante aktører. I maj 2012 forelægges arbejdsgruppens overvejelser i en workshop med deltagelse af bl.a. medlemmer af regionsråd, repræsentanter fra hospitaler og administration. Endelig rapport forelægges regionsrådet i juni 2012. Øvrige arbejdsopgaver Udvalget har herudover til opgave at have fokus på følgende områder: Sammenhæng i patientbehandlingen herunder den patientoplevede kvalitet, Patientvenlighed og ventetider i ambulatorier, Interne ventetider ved behandling på flere hospitaler - særligt i forbindelse med kræftforløb, Feedback konceptet - initiering af direkte patientfeedback i forhold til den ældre medicinske patient/kronikere på tilsvarende vis som de i januar 2011 afholdte kræftdialogmøder, Praktiserende læger og speciallæger kortlægning af serviceniveau og tilgængelighed,

Udeblivelser kortlægning af initiativer mhp at forhindre udeblivelser samt konsekvenser af udeblivelser, Rengøring opfølgning samt nye initiativer mhp. at sikre det af regionsrådet fastsatte serviceniveau, Klageområdet herunder opfølgning på patientrettigheder via hhv. LUP og årsberetning fra Patientombuddet. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan udarbejdes tillægskommissorier for udvalgets arbejde.

Udvalget vedrørende de svageste patienter - sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter

UDVALGET VEDRØRENDE DE SVAGESTE PATIENTER - SAMMENHÆNG OG SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I INDSATSEN OMKRING DE SVAGESTE PATIENTER - forslag til kommissorium for 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med seks medlemmer vedrørende sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013. Udvalgets overordnede formål er at beskæftige sig med de svageste patienters vilkår i sundhedssystemet. Udvalget skal spille en proaktiv rolle i forhold til at sætte området på den regionalpolitiske dagsorden. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave at samarbejde med regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om at skabe sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter, ud fra nedenstående kommissorium: Forslag til kommissorium for tværgående samarbejde om de svageste grupper I perioden januar 2012 til juni 2012 etableres en tværgående politisk arbejdsgruppe bestående af medlemmerne af udvalget og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om dialog og kontakt vedrørende samarbejde med kommunerne om svage grupper. Arbejdsgruppen har til opgave at samarbejde om - gennem dialog og kontakt med kommunerne - at skabe sammenhæng i indsatsen omkring svage grupper. I budget 2012 peges på følgende mulige indsatsområder: Gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer, Forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter, Forebyggelse for udsatte ældre, Medicinering på plejehjem, Psykisk syge med stort alkohol- og stofmisbrug, Alvorligt psykisk syge med komplekse, sociale problemer. Der tilrettelægges en proces, hvor kommunerne og andre inviteres til at samarbejde om at komme med indspil til, hvilke indsatsområder og konkrete aktiviteter, som vil bidrage til at skabe forbedringer for de svage grupper herunder indsatsen i forhold til overvægtige børn. Processen kan bl.a. bestå af møder, besøg, konferencer og dialog mellem arbejdsgruppen, interesserede kommuner, udvalgsformænd og disses ledende embedsmænd. Der afleveres i første fase, inden udgangen af marts, forslag til indsatser, der umiddelbart kan iværksættes. I anden fase, inden udgangen af juni, afleveres forslag til aktiviteter og indsatsområder efter en dialog med relevante parter, herunder kommunerne. Øvrige arbejdsopgaver Udvalget vedrørende sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter har i øvrigt som overordnet formål, at følge og udvikle lighed i sundhed i Region Hovedstaden inden for rammerne af afsnittet om lighed i regionens kvalitetspolitik samt andre relevante politikker og strategier, herunder strategi for kronisk sygdom, forebyggelsespolitikken mv. Udvalget skal i den forbindelse beskæftige sig med: Kronikerforløb, herunder regionens tilbud og aftaler, der understøtter patientempowerment for disse grupper. Udvalget formulerer forslag til indsatsområder,

Multisygdomme afdækning og drøftelse af særlige udfordringer ift. forebyggelse, behandling og rehabilitering af patienter med multisygdom. Multisygdom er betegnelsen for når en patient har flere sygdomme. Multisygdom stiller øgede krav til samarbejde og koordinering på tværs af sundhedsvæsenet, og multisyge vurderes til at være en af de vanskeligste patientgrupper at håndtere i fremtidens sundhedsvæsen, Fortsat opfølgning på identifikation af og på forslag der kan nedbringe den sociale ulighed i forhold til ydelser og behandling på hospitaler. Udvalget beskæftiger sig med emnerne ud fra forskellige vinkler, bl.a. patientperspektivet, tværsektorielt samarbejde, hospitalssektoren og polyfarmaci. Udvalget formulerer anbefalinger til indsatsområder. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan i perioden udarbejdes tillægskommissorier for udvalget.

Sammenhæng og samarbejde Omkring de svageste grupper Udvalg 1/1.12-30/6.12 17.4 Sammenhæng og samarbejde med kommunerne Arbejdsgruppe vedrørende sammenhæng og samarbejde om de svageste grupper Kommuner Udvalg Regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget Udvalget vedr. sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Møde/workshop Overvejelse 1/7.12 31/12.13 17,4 Forslag RR april 2012 Aflevering Konference/høring

Udvalget for fremtidens uddannelses og forskningsudfordringer

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSES OG FORSKNINGSUDFORDRINGER - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med seks medlemmer vedrørende uddannelses- og forskningsudfordringer for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013. Udvalget vil i perioden fokusere på at udarbejde forslag til innovationsstrategi for Region Hovedstaden som virksomhed med henblik på udvikling af et effektivt sundhedsvæsen samt etablering af regionens sundhedsvæsen som vækstdriver. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Herudover vil udvalget have fokus på følgende områder: Uddannelse Implementering og igangsætning af initiativer i forbindelse med den eksterne uddannelsesstrategi i RUP 2.0, At analysere sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel efter kvalifikationer og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked, Fremme dialog mellem beskæftigelses- og uddannelsesområdet, fx i forhold til at forbedre arbejdet med ungeindsatsen, I forbindelse med Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik at sikre politisk dialog med aktører i sundhedsvæsenet på beskæftigelsesområdet og det private erhvervsliv om initiativer, der bidrager til et generelt kompetenceløft i regionen, Forslag til konkrete opgaver: 1) Bidrage til at skabe en omstilling af uddannelsessektoren i hovedstadsregionen, 2) Arbejde målrettet med at styrke overgangene mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og tilsvarende til videregående uddannelse, 3) Igangsætning og løbende opfølgning på praktikpladsservicecenter, 4) Igangsætning og løbende opfølgning på forsøgsprojektet Unge i job med uddannelsesperspektiv, 5) Etablering af og løbende opfølgning på tænketanken Dream Team. Forskning Følge indsatsen på forskningsområdet, herunder udarbejdelse af en årlig forskningsevaluering. Herudover vil udvalget deltage i dialogmøder med KKR/kommuner omkring implementering og opfølgning på RUP 2.0. En del af udvalgets møder planlægges som eksterne møder til dialog med regionale aktører eller som fælles møder på tværs af udvalgene. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan udarbejdes tillægskommissorier for udvalgets arbejde.

Udvalget for regional udvikling

UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med otte medlemmer for regional udvikling for perioden 1. januar til 31. december 2013. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave i samarbejde med Udvalget for bæredygtig udvikling at fungere som sparringsgruppe omkring udvikling af ideer til en grøn vækstvision for Region Hovedstaden. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Udvalget vil i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013 have fokus på: Regional udviklingsplan Koordinering af samlet implementering og opfølgning på RUP 2.0 samt handlingsplaner for den regionale udviklings områder herunder opsamling på høringer. Trafik Drøfte forslag til Movias busnet 2013, lokalbaneplan/visionsplan, Udvikling af den regionale kollektive trafik i samspil med kommunerne, Forslag til konkrete opgaver: 1) Implementering af og regional opbakning til trafikaftale i RUP 2.0 mellem region og kommuner, 2) Analyse af den samlede kollektive trafik i hovedstadsområdet, (jf. budget 2012). Cyklisme Fremme cyklisme - både pendlercyklisme, cykelturisme og cyklisme i rekreative områder, Følge indsatsen omkring udvikling og anlæg af et regionalt cykelsupersti-net, cykelrejseplanlægger, mv. (i forlængelse af budget 2012) Udvalget vil i perioden tage emner op, deltage i møder og have tværgående opgaver. Herudover vil udvalget deltage i dialogmøder med KKR/kommuner omkring implementering og opfølgning på RUP 2.0. En del af udvalgets møder planlægges som eksterne møder til dialog med regionale aktører eller som fælles møder på tværs af udvalgene. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan udarbejdes tillægskommissorier for udvalgets arbejde.

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 3 Emne: Årshjul for det politiske arbejde 2012 og 2013 2 bilag

ÅRSHJUL 2012 4. økonomirapport 25. november 2011 dec. jan. Årlig statusrapportering: Status rapporteringer Større politiske sager Større årligt tilbagevendende sager nov. Årshjul 2013 Praksisplan for almen praksis og kiropraktik Status for udbudsstrategi og indkøbspolitik Kommunikationsstrategi febr. Hospitals- og psykiatriplan Præhospital beredskab Praksisplaner Plan for ældre medicinske patient Strategi for kronisk sygdom Sundhedsaftaler 30. november FU-UD Status for it-strategi Budget 2013 -vedtagelse 3. økonomirapport okt. sept. Jordforurening og råstofplan Sundhedsplan Rammeaftale for 2013 BUDGET 26. oktober RR-tema: Regionen og det eksterne: Erhverv, uddannelse, Forskning, klima og miljø Status på kvalitetshandlingsplan Status på personaleområdet 7. august: Budgetseminar 12 28. februar FU-UD Status på sundhedspolitikker og -aftaler 27.-28. april RR-tema: Status for HOPP2020, og budget 2013 To-årige udviklingsaftaler Intern uddannelsespolitik RUP 2.0 mar. apr. 1. økonomirapport Foreløbigt regnskab 2011 aug. Årlig statusrapportering: Budgetforslag Erhvervsstrategi, handlepl. mv. - 1. behandling Regnskab 2011 inkl. Jordforureningsstrategi grønt regnskab Klimastrategi Uddannelse Politik for sundhedsforskning juli BUDGET juni RUP 2.0 2. økonomirapport maj

ÅRSHJUL 2013 4. økonomirapport 25. november 2011 dec. jan. Status rapporteringer Større politiske sager Større årligt tilbagevendende sager nov. Årshjul 2014 febr. Status for it-strategi Status udviklingsaftaler okt. 19. november Valg mar. Budget 2014 -vedtagelse 3. økonomirapport sept. Rammeaftale for 2014 BUDGET Status på personaleområdet Budgetseminar Afrapp. udviklingsaftaler 13 Status for HOPP 2020 og budget 2014 Status på sundhedspolitikker og -aftaler RUP 2.0 apr. 1. økonomirapport Foreløbigt regnskab 2012 2014-1. kvartal: Status på kvalitetshandlingsplan Status for udbudsstrategi og indkøbspolitik aug. Budgetforslag - 1. behandling Regnskab 2012 inkl. grønt regnskab juli BUDGET juni RUP 2.0 2. økonomirapport maj

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 4 Emne: Status på hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af oktober måned 1 bilag

Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 32,0 28,9 29,4 31,1 27,7 25,1 27,1 27,1 29,8 28,6 29,8 30,7 286,8 Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 32,4 29,4 26,0 25,5 26,0 26,9 26,9 282,0 Mer-/mindreforbrug -1,6-1,4 1,6 1,4 1,7 0,9-1,6-1,1-2,9-1,7-4,8 Akk. mer-/mindreforbrug -1,6-2,9-1,3 0,0 1,7 2,6 0,9-0,2-3,1-4,8 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 22,1 22,1 22,1 23,8 21,4 21,4 21,4 20,4 22,6 21,4 21,4 20,2 218,8 Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 23,9 23,3 21,0 20,3 19,4 21,7 20,7 217,3 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4-0,4 0,6 0,1 1,9-0,4-1,2-1,0-0,8-0,7-1,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,0 0,6 0,6 2,5 2,2 1,0 0,0-0,8-1,5 Lønforbrug 2011 30,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 10,1 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,0 7,0 7,5 7,5 9,1 13,3 74,7 Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 8,6 7,1 7,2 6,6 6,6 6,5 6,9 71,8 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2-1,3 0,7 1,1-0,4 0,7 0,6-0,4-1,1-0,6-2,9 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2-3,5-2,8-1,7-2,1-1,4-0,8-1,2-2,3-2,9 Mio. kr. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1 af 26

Amager Amager Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,3-0,8-0,3-0,3-1,3-2,8-0,3-0,3-0,3-0,3-0,8-2,8-6,7 Indtægter 0,0-0,4 0,0-0,1-1,1-2,2-1,4 0,0-1,3-0,7-7,1 Mer-/mindre indtægt 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6-1,1 0,3-1,0-0,4-0,4 Akk. mer-/mindre indtægt 0,3 0,6 0,9 1,1 1,3 1,8 0,7 1,0 0,0-0,4 Indtægter 2011 3,0 2,0 1,0 Mio. kr. 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 282,7 Præsteret aktivitet 34,1 30,9 33,0 31,5 30,9 32,1 27,8 31,0 32,2 0,0 283,5 Mer-/mindre aktivitet 2,3 0,6-1,9 2,7-1,0 3,6-1,1-3,2-1,2 0,8 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,3 2,8 0,9 3,6 2,6 6,2 5,1 2,0 0,8 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2 af 26

Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 149,1 144,6 142,0 150,5 143,4 120,0 120,7 116,0 137,8 129,4 131,5 150,0 1.353,5 Nettodrift forbrug 147,1 125,4 136,6 159,2 133,5 127,6 124,9 108,8 127,0 138,2 1.328,3 Mer-/mindreforbrug -2,0-19,2-5,4 8,7-9,9 7,6 4,2-7,3-10,8 8,8-25,2 Akk. mer-/mindreforbrug -2,0-21,2-26,5-17,8-27,7-20,1-15,9-23,2-34,0-25,2 200,0 Total for hospitalet 2011 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 114,1 111,6 109,9 133,0 117,9 115,9 113,0 111,1 115,0 116,9 115,8 113,8 1.158,4 Lønforbrug 113,2 109,9 113,3 129,9 119,8 117,9 112,8 107,7 113,9 114,8 1.153,3 Mer-/mindreforbrug på løn -0,9-1,6 3,4-3,1 1,9 2,1-0,2-3,4-1,1-2,1-5,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,9-2,5 0,9-2,2-0,3 1,8 1,5-1,8-2,9-5,0 Lønforbrug 2011 Mio kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 36,1 33,6 32,5 28,3 29,4 28,0 26,9 21,4 33,7 27,4 28,3 63,4 297,2 Øvrig drift forbrug 40,0 16,7 25,8 31,0 32,1 26,9 22,9 24,6 21,9 31,5 273,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,9-16,9-6,7 2,7 2,7-1,1-4,0 3,2-11,7 4,2-23,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,9-13,0-19,7-17,0-14,2-15,3-19,3-16,1-27,9-23,7 80,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3 af 26

Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,1-0,5-0,4-10,8-3,9-23,8-19,2-16,5-10,9-14,9-12,5-27,3-102,1 Indtægter -6,1-1,2-2,5-1,7-18,4-17,2-10,8-23,6-8,9-8,2-98,5 Mer-/mindre indtægter -5,0-0,7-2,1 9,1-14,5 6,6 8,5-7,1 2,0 6,7 3,6 Akk. mer-/mindre indtægt -5,0-5,6-7,7 1,3-13,2-6,6 1,9-5,2-3,2 3,6 Indtægter 2011 5,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 154,1 146,8 161,1 142,3 153,6 152,6 129,2 137,1 153,7 161,9 160,9 156,5 1.330,6 Præsteret aktivitet 156,2 141,3 166,2 139,5 165,3 152,1 125,0 140,1 156,4 4,1 1.346,1 Mer-/mindre aktivitet 2,2-5,6 5,1-2,8 11,7-0,5-4,3 3,0 2,6 15,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2-3,4 1,7-1,1 10,6 10,1 5,8 8,9 15,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 4 af 26

Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 28,7 31,7 31,5 34,2 31,8 31,8 31,8 31,9 32,2 32,1 32,2 39,0 317,7 Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 35,3 32,6 32,0 31,4 28,8 30,7 30,2 310,1 Mer-/mindreforbrug -3,1-1,1 1,4 1,1 0,8 0,2-0,5-3,0-1,5-1,8-7,6 Akk. mer-/mindreforbrug -3,1-4,2-2,8-1,8-1,0-0,8-1,3-4,3-5,8-7,6 Mio. kr. Total for hospitalet 2011 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 21,6 21,6 21,5 24,2 21,9 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 22,7 218,8 Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 25,6 21,5 21,8 22,1 20,0 21,8 21,1 219,5 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4-0,5 1,0 1,4-0,4 0,3 0,5-1,6 0,2-0,5 0,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4-0,1 0,8 2,3 1,9 2,2 2,7 1,1 1,2 0,7 Lønforbrug 2011 30,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 7,5 10,4 10,4 10,4 10,5 10,7 10,7 10,7 11,0 10,9 11,0 19,3 103,4 Øvrig drift forbrug 3,8 10,1 10,7 9,9 12,4 10,8 9,5 9,6 9,2 11,0 96,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,7-0,3 0,3-0,5 1,8 0,0-1,2-1,2-1,9 0,1-6,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,7-4,0-3,7-4,2-2,4-2,3-3,5-4,7-6,6-6,5 Øvrig drift 2011 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 5 af 26

Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,4-0,4-0,4-0,4-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-3,0-4,5 Indtægter -0,2-0,6-0,3-0,3-1,3-0,6-0,2-0,7-0,3-1,9-6,4 Mer-/mindre indtægter 0,2-0,2 0,1 0,1-0,7-0,1 0,3-0,2 0,2-1,4-1,8 Akk. mer-/mindre indtægter 0,2 0,0 0,1 0,2-0,5-0,7-0,4-0,6-0,4-1,8 Indtægter 2011 0,5 Mio. kr. 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 23,6 22,4 27,1 24,9 24,2 26,4 25,8 26,1 25,8 24,3 25,4 24,7 226,2 Præsteret aktivitet 26,0 23,2 25,7 23,3 26,0 26,0 24,0 25,5 26,3 0,7 226,6 Mer-/mindre aktivitet 2,4 0,8-1,4-1,6 1,8-0,3-1,9-0,5 0,5 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,4 3,2 1,9 0,2 2,1 1,7-0,1-0,7 0,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 30,0 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 6 af 26

Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 55,0 56,2 54,1 64,1 47,2 52,4 42,3 52,5 46,1 54,4 48,9 55,1 524,3 Nettodrift forbrug 53,8 57,9 58,4 65,1 42,1 48,4 45,6 43,3 47,6 48,3 510,6 Mer-/mindreforbrug -1,2 1,7 4,4 1,0-5,0-4,0 3,4-9,2 1,4-6,1-13,6 Akk. mer-/mindreforbrug -1,2 0,5 4,9 5,9 0,8-3,1 0,2-9,0-7,5-13,6 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederiksberg Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 41,4 40,1 39,7 48,7 40,2 39,3 38,7 37,4 38,4 39,1 39,0 38,0 403,0 Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 49,2 36,8 36,7 35,2 28,4 38,5 34,9 383,0 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,4 1,4 0,5-3,4-2,6-3,4-9,1 0,1-4,3-20,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,8 2,2 2,7-0,8-3,3-6,8-15,9-15,8-20,0 Lønforbrug 2011 60,0 50,0 40,0 Mio kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 14,9 20,5 19,2 19,7 21,0 21,2 14,5 19,4 19,0 19,6 21,2 31,9 189,0 Øvrig drift forbrug 12,2 20,3 20,0 18,9 20,3 17,5 23,6 15,1 20,0 17,0 185,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-0,1 0,8-0,8-0,8-3,7 9,1-4,3 1,1-2,6-4,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-2,9-2,0-2,8-3,6-7,3 1,8-2,5-1,4-4,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 7 af 26

Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,4-4,3-4,8-4,4-14,0-8,1-10,9-4,3-11,3-4,4-11,3-14,8-67,8 Indtægter -0,3-2,9-2,6-3,0-14,9-5,8-13,2-0,2-11,0-3,6-57,4 Mer-/mindre indtægter 1,1 1,4 2,2 1,4-0,8 2,3-2,3 4,1 0,2 0,8 10,4 Akk. mer-/mindre indtægt 1,1 2,5 4,7 6,1 5,2 7,5 5,2 9,3 9,6 10,4 Indtægter 2011 15,0 10,0 5,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 60,2 59,6 69,1 54,7 61,2 63,5 52,4 57,3 66,3 65,2 69,7 64,2 544,3 Præsteret aktivitet 65,3 58,2 70,1 55,4 64,9 62,3 47,2 56,6 60,3 1,3 541,5 Mer-/mindre aktivitet 5,1-1,4 1,0 0,7 3,7-1,3-5,2-0,7-6,0-2,8 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 5,1 3,7 4,7 5,5 9,1 7,9 2,6 2,0-2,8 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 8 af 26

Frederikssund Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 17,7 21,4 16,2 19,0 17,5 18,9 19,7 15,4 12,5 14,2 14,2 12,1 172,4 Nettodrift forbrug 18,2 21,9 16,3 17,7 18,1 18,8 18,5 15,5 13,0 12,6 170,6 Mer-/mindreforbrug 0,4 0,6 0,2-1,3 0,5-0,1-1,2 0,2 0,5-1,6-1,8 Akk. mer-/mindreforbrug 0,4 1,0 1,1-0,2 0,4 0,3-0,9-0,7-0,2-1,8 Total for hospitalet 2011 25,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederikssund Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 15,3 14,7 13,4 16,4 15,2 14,3 13,2 12,9 12,6 12,1 12,1 12,1 140,1 Lønforbrug 15,5 14,7 13,6 15,8 16,0 14,1 12,9 12,2 12,7 11,6 139,3 Mer-/mindreforbrug på løn 0,2 0,0 0,2-0,7 0,8-0,2-0,3-0,6 0,1-0,5-0,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,2 0,3 0,5-0,2 0,6 0,4 0,2-0,5-0,3-0,8 Lønforbrug 2011 Mio kr. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 3,2 8,2 4,3 4,1 3,8 6,1 8,3 4,0 3,6 3,6 3,6 4,2 48,8 Øvrig drift forbrug 4,0 8,3 4,1 3,4 3,5 6,1 7,4 4,5 4,0 2,7 48,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 0,2-0,1-0,7-0,3 0,0-0,9 0,6 0,5-0,9-0,8 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 1,0 0,9 0,2-0,1 0,0-1,0-0,4 0,1-0,8 10,0 Øvrig drift 2011 8,0 6,0 Mio. kr. 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 9 af 26

Frederikssund Frederikssund Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,7-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,8-1,5-3,7-1,5-1,5-4,2-16,4 Indtægter -1,4-1,1-1,4-1,4-1,4-1,4-1,8-1,2-3,8-1,7-16,6 Mer-/mindre indtægt -0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3-0,1-0,2-0,2 Akk. mer-/mindre indtægter -0,7-0,3-0,2-0,2-0,2-0,1-0,1 0,1 0,0-0,2 Indtægter 2011 Mio. kr. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Frederikssund Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 20,8 20,5 22,4 16,5 16,6 15,9 14,5 15,3 14,9 15,5 15,3 15,3 157,5 Præsteret aktivitet 21,1 20,9 22,6 16,7 17,1 16,4 15,3 15,7 15,8 0,2 161,7 Mer-/mindre aktivitet 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,3 0,8 4,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,3 0,8 0,9 1,1 1,6 2,1 2,8 3,4 4,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 10 af 26

Gentofte Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 95,1 94,8 95,1 106,6 102,1 96,0 94,6 90,3 94,7 96,4 94,4 96,1 965,6 Nettodrift forbrug 103,7 91,0 111,2 105,6 74,9 75,7 83,6 85,2 79,8 99,1 909,8 Mer-/mindreforbrug 8,6-3,8 16,1-0,9-27,1-20,3-11,1-5,0-14,9 2,7-55,8 Akk. mer-/mindreforbrug 8,6 4,8 20,9 20,0-7,2-27,5-38,5-43,6-58,5-55,8 120,0 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Gentofte Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 66,9 65,4 65,0 76,5 72,0 67,1 65,8 61,4 65,8 67,5 65,5 67,2 673,4 Lønforbrug 75,9 68,4 71,7 80,5 70,6 69,9 66,9 66,3 52,9 64,8 687,8 Mer-/mindreforbrug på løn 9,0 2,9 6,7 4,0-1,4 2,7 1,1 4,8-12,9-2,6 14,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 9,0 12,0 18,6 22,6 21,2 24,0 25,1 30,0 17,0 14,4 Mio kr. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Gentofte Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 34,9 36,0 36,7 36,7 36,7 35,5 35,5 35,5 35,5 35,6 35,6 35,6 358,3 Øvrig drift forbrug 35,4 30,4 49,2 36,3 16,3 12,5 24,2 24,9 27,9 25,2 282,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,5-5,6 12,5-0,4-20,4-23,0-11,3-10,6-7,6-10,4-76,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,5-5,1 7,5 7,1-13,3-36,3-47,7-58,2-65,8-76,2 60,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 11 af 26

Gentofte Gentofte Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-66,2 Indtægter -7,6-7,8-9,7-11,2-12,0-6,6-7,5-5,9-1,1 9,1-60,2 Mer-/mindre indtægter -1,0-1,2-3,0-4,5-5,4 0,0-0,9 0,7 5,6 15,7 6,0 Akk. mer-/mindreforbrug indtægt -1,0-2,1-5,2-9,7-15,1-15,1-16,0-15,3-9,7 6,0 Indtægter 2011 45,0 35,0 25,0 Mio. kr. 15,0 5,0-5,0-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -25,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindreforbrug indtægt Gentofte Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 100,3 94,9 112,6 102,7 120,0 101,2 82,8 106,4 122,2 105,9 120,8 96,6 943,1 Præsteret aktivitet 102,3 93,0 116,5 100,4 109,2 103,4 81,6 102,9 109,7 9,7 928,6 Mer-/mindre aktivitet 2,0-1,9 3,9-2,3-10,8 2,2-1,2-3,5-12,5-14,4 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,0 0,1 3,9 1,7-9,1-6,9-8,1-11,7-14,4 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 12 af 26

Glostrup Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 137,5 126,7 125,8 135,3 136,3 111,5 121,4 98,5 117,8 111,6 95,3 95,3 1.222,5 Nettodrift forbrug 132,3 122,7 128,5 141,2 136,7 104,3 115,4 79,5 118,6 104,7 1.183,7 Mer-/mindreforbrug -5,3-4,0 2,7 5,8 0,4-7,3-6,0-19,1 0,8-6,9-38,8 Akk. mer-/mindreforbrug -5,3-9,3-6,6-0,8-0,4-7,6-13,7-32,7-31,9-38,8 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Glostrup Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 88,9 87,6 87,6 98,1 99,3 88,7 84,8 81,5 85,5 85,1 84,9 84,9 886,9 Lønforbrug 92,2 88,9 85,3 104,7 98,9 83,9 85,5 71,3 87,0 83,5 881,2 Mer-/mindreforbrug på løn 3,4 1,3-2,3 6,6-0,4-4,8 0,7-10,2 1,5-1,6-5,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,4 4,7 2,4 9,0 8,6 3,8 4,6-5,6-4,2-5,7 Lønforbrug 2011 120,0 100,0 80,0 Mio kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Glostrup Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 49,3 38,9 38,9 38,8 38,9 38,9 38,9 39,5 39,4 39,0 39,0 39,0 400,4 Øvrig drift forbrug 40,4 34,5 44,5 38,4 40,8 35,5 31,1 29,3 39,1 36,4 370,1 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -8,9-4,4 5,7-0,4 2,0-3,3-7,8-10,1-0,3-2,6-30,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -8,9-13,3-7,6-8,0-6,1-9,4-17,3-27,4-27,7-30,3 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 13 af 26

Glostrup Glostrup Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,7 0,3-0,7-1,5-1,9-16,0-2,3-22,4-7,1-12,5-28,6-28,6-64,8 Indtægter -0,4-0,7-1,3-1,9-3,0-15,2-1,2-21,1-7,5-15,2-67,6 Mer-/mindre indtægter 0,3-1,0-0,7-0,4-1,1 0,9 1,1 1,3-0,4-2,7-2,8 Akk. mer-/mindre indtægt 0,3-0,7-1,4-1,8-2,9-2,0-1,0 0,3-0,1-2,8 Indtægter 2011 5,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Glostrup Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 113,8 106,7 123,8 108,1 119,5 135,2 105,3 119,5 133,7 116,7 128,1 112,4 1.065,7 Præsteret aktivitet 116,8 107,9 133,9 107,9 124,3 117,9 99,3 111,9 124,1 4,5 1.048,4 Mer-/mindre aktivitet 3,0 1,2 10,1-0,3 4,7-17,3-6,0-7,7-9,6-17,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 3,0 4,1 14,3 14,0 18,7 1,5-4,5-12,2-17,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 14 af 26

Helsingør Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 14,0 17,2 15,7 18,1 16,6 16,2 16,8 17,9 17,2 15,9 15,9 17,1 165,5 Nettodrift forbrug 12,2 17,7 14,5 17,1 17,1 19,2 17,3 15,1 18,1 15,7 164,1 Mer-/mindreforbrug -1,8 0,6-1,2-1,0 0,5 3,0 0,5-2,8 0,9-0,2-1,4 Akk. mer-/mindreforbrug -1,8-1,2-2,4-3,3-2,9 0,1 0,6-2,2-1,2-1,4 25,0 Total for hospitalet 2011 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Helsingør Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 11,2 11,1 11,3 14,6 12,8 12,0 12,7 12,0 12,0 12,0 12,0 12,8 121,7 Lønforbrug 11,1 11,8 10,3 13,8 13,1 13,3 11,3 12,5 13,0 11,7 121,9 Mer-/mindreforbrug på løn -0,1 0,7-1,0-0,8 0,2 1,3-1,3 0,5 1,0-0,3 0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,1 0,6-0,4-1,3-1,0 0,3-1,0-0,5 0,5 0,2 Mio kr. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Helsingør Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 2,8 6,1 4,4 3,6 3,7 4,2 4,2 5,9 5,2 3,9 3,9 5,0 44,2 Øvrig drift forbrug 1,1 5,9 4,4 3,4 4,1 5,8 6,1 3,0 5,7 4,0 43,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -1,7-0,2 0,0-0,2 0,4 1,6 1,9-2,9 0,5 0,1-0,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -1,7-1,8-1,8-2,1-1,7-0,1 1,8-1,1-0,6-0,5 Mio. kr. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 15 af 26

Helsingør Helsingør Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0-0,7-0,4 Indtægter 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0-0,1-0,4-0,5 0,0-1,5 Mer-/mindre indtægter 0,0 0,0-0,1 0,1-0,1 0,0-0,1-0,4-0,5 0,0-1,1 Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 0,0-0,1 0,0-0,2-0,1-0,2-0,6-1,1-1,1 Indtægter 2011 1,0 0,5 Mio. kr. 0,0-0,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1,0-1,5 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Helsingør Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 18,4 18,8 21,6 19,5 19,2 19,5 14,9 19,6 19,8 19,0 19,1 18,7 171,3 Præsteret aktivitet 19,0 18,7 18,8 16,6 18,9 18,7 14,7 18,0 17,4 2,0 162,8 Mer-/mindre aktivitet 0,6-0,1-2,9-2,9-0,3-0,8-0,2-1,5-2,4-8,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,6 0,5-2,4-5,3-5,6-6,4-6,6-8,1-8,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 16 af 26

Herlev Herlev Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 235,0 231,2 233,1 268,8 232,2 231,5 243,9 225,6 233,8 235,6 230,0 243,2 2.370,7 Nettodrift forbrug 251,6 243,4 241,1 269,3 266,3 221,9 248,2 174,2 233,7 197,5 2.347,2 Mer-/mindreforbrug 16,6 12,2 8,0 0,5 34,1-9,6 4,2-51,4-0,1-38,2-23,5 Akk. mer-/mindreforbrug 16,6 28,8 36,8 37,3 71,5 61,9 66,1 14,8 14,6-23,5 300,0 Total for hospitalet 2011 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Herlev Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 165,1 163,5 165,3 198,7 167,7 167,0 163,4 161,5 166,0 165,4 165,1 165,4 1.683,6 Lønforbrug 166,6 161,0 162,7 191,4 174,4 167,7 172,5 144,9 161,9 157,7 1.660,7 Mer-/mindreforbrug 1,5-2,5-2,6-7,2 6,6 0,7 9,1-16,7-4,1-7,7-22,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,5-1,0-3,5-10,8-4,1-3,5 5,6-11,1-15,1-22,9 250,0 Lønforbrug 2011 200,0 150,0 Mio kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Herlev Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 74,0 86,2 86,2 88,6 82,9 82,9 99,0 82,5 86,2 88,6 83,4 118,1 857,1 Øvrig drift forbrug 86,1 84,5 82,1 80,3 96,3 81,7 77,4 99,5 83,8 60,7 832,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 12,1-1,7-4,0-8,3 13,5-1,2-21,6 17,0-2,5-27,9-24,6 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 12,1 10,4 6,3-1,9 11,5 10,3-11,3 5,7 3,3-24,6 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 17 af 26

Herlev Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -4,1-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-40,3-170,0 Indtægter -1,0-2,1-3,8-2,4-4,4-27,4-1,7-70,2-12,0-21,0-146,0 Mer-/mindre indtægt 3,0 16,3 14,7 16,0 14,0-9,0 16,8-51,7 6,4-2,6 23,9 Akk. mer-/mindre indtægter 3,0 19,4 34,0 50,0 64,1 55,1 71,8 20,1 26,5 23,9 Herlev Indtægter 2011 Mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Herlev Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 281,9 256,1 299,2 263,0 287,1 276,8 246,2 266,5 286,3 283,3 286,1 259,7 2.463,3 Præsteret aktivitet 273,7 255,7 301,4 249,9 287,9 275,2 232,8 271,1 275,6 39,7 2.463,0 Mer-/mindre aktivitet -8,2-0,4 2,1-13,1 0,8-1,6-13,4 4,5-10,6-0,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -8,2-8,6-6,5-19,6-18,8-20,4-33,9-29,4-0,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 18 af 26

Hillerød Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 150,6 165,3 169,5 193,4 158,0 154,1 158,5 149,4 152,0 156,6 156,3 171,0 1.607,4 Nettodrift forbrug 164,1 171,1 168,1 179,6 153,1 146,1 159,9 143,4 155,4 145,1 1.585,9 Mer-/mindreforbrug 13,5 5,8-1,4-13,9-4,9-8,0 1,4-6,0 3,4-11,5-21,5 Akk. mer-/mindreforbrug 13,5 19,3 17,9 4,1-0,8-8,8-7,4-13,4-10,0-21,5 250,0 Total for hospitalet 2011 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Hillerød Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 131,1 124,4 127,5 149,7 121,7 121,0 121,0 121,1 122,4 121,8 121,4 121,6 1.261,9 Lønforbrug 134,6 132,6 126,5 145,3 128,8 114,0 109,6 113,2 120,8 119,0 1.244,2 Mer-/mindreforbrug på løn 3,5 8,2-1,1-4,4 7,0-7,1-11,4-8,0-1,6-2,8-17,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,5 11,7 10,6 6,2 13,2 6,2-5,3-13,2-14,8-17,6 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hillerød Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 22,0 43,4 44,5 46,3 38,8 38,4 42,6 33,4 34,8 39,9 40,1 68,6 384,1 Øvrig drift forbrug 29,8 40,3 43,1 36,7 33,1 35,6 52,2 33,2 38,8 27,7 370,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 7,7-3,1-1,4-9,6-5,7-2,8 9,7-0,2 4,1-12,3-13,6 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift 7,7 4,6 3,3-6,4-12,0-14,9-5,2-5,4-1,4-13,6 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 19 af 26

Hillerød Hillerød Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-5,3-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-19,2-38,6 Indtægter -0,3-1,8-1,5-2,4-8,7-3,5-2,0-2,9-4,2-1,5-28,8 Mer-/mindre indtægter 2,3 0,8 1,0 0,2-6,2 1,9 3,2 2,2 0,9 3,6 9,8 Akk. mer-/mindre indtægter 2,3 3,0 4,0 4,2-2,0-0,1 3,1 5,3 6,2 9,8 Indtægter 2011 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hillerød Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 176,7 151,6 179,7 151,0 155,5 164,9 137,8 153,7 164,6 152,6 162,6 152,0 1.435,5 Præsteret aktivitet 175,6 143,5 173,4 143,6 164,3 157,0 136,8 153,1 143,1 40,0 1.430,5 Mer-/mindre aktivitet -1,1-8,1-6,2-7,4 8,8-7,8-1,0-0,6-21,5-5,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -1,1-9,2-15,5-22,9-14,1-22,0-22,9-23,6-5,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 20 af 26

Hvidovre Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 184,6 173,6 151,5 171,5 161,5 155,4 169,9 144,5 158,5 154,2 151,3 151,4 1.625,1 Nettodrift forbrug 178,2 175,4 172,1 168,0 169,7 166,7 160,6 123,4 175,2 147,7 1.637,0 Mer-/mindreforbrug -6,3 1,8 20,6-3,5 8,2 11,3-9,3-21,1 16,7-6,5 12,0 Akk. mer-/mindreforbrug 2011-6,3-4,5 16,0 12,5 20,8 32,1 22,8 1,7 18,4 12,0 200,0 Total for hospitalet 2011 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Hvidovre Hospital - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 132,4 126,5 124,3 143,0 132,9 126,8 126,8 120,4 129,3 126,4 123,6 129,6 1.288,9 Lønforbrug 129,6 127,9 129,2 144,0 136,2 123,1 124,0 120,8 122,1 124,7 1.281,5 Mer-/mindreforbrug på løn -2,8 1,4 4,9 1,0 3,3-3,7-2,9 0,4-7,2-1,7-7,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -2,8-1,5 3,4 4,4 7,8 4,0 1,2 1,5-5,7-7,4 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 53,2 48,1 43,5 44,8 44,8 44,8 58,2 45,0 45,4 44,0 43,9 60,6 471,8 Øvrig drift forbrug 48,9 48,9 45,2 25,6 51,2 44,7 55,4 22,8 69,0 35,6 447,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -4,3 0,8 1,7-19,1 6,5-0,1-2,7-22,2 23,5-8,4-24,4 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -4,3-3,5-1,8-21,0-14,5-14,6-17,3-39,5-16,0-24,4 80,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 21 af 26

Hvidovre Hvidovre Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,1-1,1-16,2-16,2-16,2-16,2-15,1-20,9-16,2-16,2-16,2-38,8-135,6 Indtægter -0,3-1,4-2,2-1,6-17,8-1,1-18,8-20,2-15,8-12,6-91,8 Mer-/mindre indtægter 0,8-0,3 14,0 14,7-1,6 15,1-3,7 0,7 0,4 3,6 43,7 Akk. mer-/mindre indtægter 0,8 0,4 14,4 29,1 27,5 42,6 39,0 39,7 40,1 43,7 Indtægter 2011 Mio. kr. 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hvidovre Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 203,2 182,7 211,2 183,2 198,8 193,6 162,0 191,0 198,0 206,1 206,9 186,2 1.723,8 Præsteret aktivitet 208,9 180,2 214,0 178,4 199,7 196,8 149,1 186,0 196,4 17,6 1.727,0 Mer-/mindre aktivitet 5,6-2,6 2,8-4,8 0,8 3,2-12,8-5,0-1,7 3,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 5,6 3,1 5,9 1,1 1,9 5,1-7,7-12,7 3,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 250,0 200,0 Aktivitet 2011 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 22 af 26

Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 211,1 234,4 220,3 257,8 242,6 239,6 232,1 211,8 230,5 232,5 218,8 237,5 2.312,7 Nettodrift forbrug 204,5 212,9 260,5 226,6 242,8 233,0 211,5 208,2 219,2 215,8 2.235,0 Mer-/mindreforbrug -6,7-21,5 40,2-31,3 0,2-6,6-20,6-3,6-11,3-16,7-77,7 Akk. mer-/mindreforbrug 2011-6,7-28,2 12,1-19,2-19,0-25,6-46,2-49,7-61,0-77,7 Total for hospitalet 2011 300,0 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 187,2 186,2 185,9 209,7 194,5 191,4 183,9 182,0 182,3 184,3 184,4 174,3 1.887,5 Lønforbrug 175,8 183,8 179,9 210,4 189,8 179,5 179,0 173,9 182,5 186,1 1.840,7 Mer-/mindreforbrug på løn -11,4-2,4-5,9 0,7-4,7-12,0-4,9-8,1 0,2 1,8-46,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -11,4-13,8-19,8-19,1-23,8-35,8-40,7-48,8-48,6-46,8 Lønforbrug 2011 250,0 200,0 150,0 Mio kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -100,0 Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 25,3 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 76,0 481,1 Øvrig drift forbrug 30,4 29,7 82,1 33,4 37,3 73,0 34,1 43,7 60,0 41,8 465,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,0-21,0 31,4-17,2-13,3 22,3-16,6-6,9 9,3-8,8-15,8 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,0-15,9 15,5-1,7-15,1 7,2-9,3-16,3-6,9-15,8 100,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 23 af 26

Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,4-2,5-16,2-2,5-2,5-2,5-2,5-20,8-2,5-2,5-16,2-12,8-55,9 Indtægter -1,7-0,6-1,5-17,2 15,8-19,5-1,6-9,3-23,3-12,1-71,0 Mer-/mindre indtægter -0,3 1,9 14,7-14,7 18,3-17,0 0,9 11,5-20,8-9,6-15,1 Akk. mer-/mindre indtægter -0,3 1,6 16,3 1,6 19,9 2,9 3,8 15,3-5,5-15,1 Indtægter 2011 30,0 20,0 Mio. kr. 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Side 24 af 26

Rigshospitalet Rigshospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 353,3 388,2 333,8 392,5 353,7 349,7 366,8 333,1 336,6 342,4 327,8 357,9 3.549,9 Nettodrift forbrug 343,7 330,7 374,2 407,6 339,7 349,0 261,7 294,3 384,7 331,4 3.417,0 Mer-/mindreforbrug -9,6-57,5 40,4 15,1-14,0-0,7-105,1-38,8 48,1-10,9-132,9 Akk. mer-/mindreforbrug -9,6-67,1-26,7-11,5-25,5-26,2-131,3-170,1-122,0-132,9 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 450,0 375,0 300,0 225,0 150,0 75,0 0,0-75,0-150,0-225,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Rigshospital - Løn 2011 Mio.kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 300,3 294,8 296,7 335,1 313,6 301,1 291,6 282,5 294,8 291,7 295,1 368,9 3.002,3 Lønforbrug 309,6 285,4 297,0 344,4 313,1 299,4 289,9 274,4 295,3 292,0 3.000,5 Mer-/mindreforbrug på løn 9,3-9,4 0,3 9,3-0,5-1,7-1,7-8,1 0,4 0,3-1,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 9,3-0,2 0,1 9,5 9,0 7,3 5,6-2,5-2,0-1,8 Mio kr. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Rigshospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 217,5 243,8 206,5 212,4 206,3 206,2 211,6 206,0 206,7 212,7 206,5 148,2 2.129,7 Øvrig drift forbrug 193,6 160,6 218,6 178,9 188,3 246,3 149,0 192,4 257,7 182,2 1.967,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -23,9-83,2 12,1-33,6-18,0 40,2-62,6-13,5 51,0-30,5-162,1 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -23,9-107,2-95,0-128,6-146,7-106,5-169,1-182,7-131,7-162,1 Mio. kr. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 25 af 26

Rigshospitalet Rigshospital - Indtægter 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægsbudget -164,6-150,5-169,5-155,1-166,3-157,6-136,4-155,3-165,0-162,0-173,8-159,2-1.582,1 Indtægter -159,5-115,4-141,5-115,7-161,7-196,8-177,1-172,5-168,4-142,8-1.551,2 Mer-/mindre indtægt 5,1 35,1 28,0 39,4 4,6-39,2-40,7-17,2-3,4 19,2 30,9 Akk. mer-/mindre indtægter 5,1 40,2 68,2 107,6 112,2 73,0 32,3 15,1 11,7 30,9 Indtægter 2011 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Rigshospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr. 2011-takster færdigreg. september Præstationsbudget 493,1 443,0 514,9 446,1 496,5 453,0 387,0 461,2 498,4 484,6 499,0 470,4 4.193,1 Præsteret aktivitet 477,3 438,8 522,0 425,9 490,4 478,5 382,8 452,2 491,0 31,1 4.189,9 Mer-/mindre aktivitet -15,8-4,2 7,2-20,2-6,2 25,5-4,2-9,0-7,4-3,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -15,8-20,0-12,8-33,0-39,2-13,7-17,8-26,9-3,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 600,0 500,0 400,0 Mio. kr. 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 26 af 26

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 5 Emne: 4. økonomirapport 2011 2 bilag

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder... 17 2.1 Amager Hospital... 19 2.2 Bispebjerg Hospital... 21 2.3 Bornholms Hospital... 23 2.4 Frederiksberg Hospital... 25 2.5 Frederikssund Hospital... 26 2.6 Gentofte Hospital... 28 2.7 Glostrup Hospital... 30 2.8 Helsingør Hospital... 32 2.9 Herlev Hospital... 34 2.10 Hillerød Hospital... 36 2.11 Hvidovre Hospital... 38 2.12 Rigshospitalet... 40 2.13 Region Hovedstadens Psykiatri... 42 2.14 Region Hovedstadens Apotek... 43 2.15 Sundhedsområdet, fælles... 44 2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen... 44 2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet... 45 2.16 Praksisområdet... 49 2.17 Social- og specialundervisningsområdet... 51 2.17.1 Socialpsykiatri... 51 2.17.2 Region Hovedstaden Handicap... 54 2.18 Regional udvikling... 57 2.19 Administration... 59 Kapitel 3. Investeringsbudget... 61 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster... 74 4.1 Indtægter til sundhed... 74 4.2 Finansielle poster... 75 2

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen samlede mindreudgifter på 80 mio. kr. I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 20. september 2011, var der forventning om mindreudgifter på 8 mio. kr. Mindreforbrug, der søges genbevilget i 1. økonomirapport 2012, udgør 482 mio. kr. Indregnes dette mindreforbrug forventes der samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 562 mio. kr. Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. I alt 256 mio. kr. søges genbevilget senere for ni virksomheder med mindreforbrug For sundhedsområdet fælles er det samlede mindreforbrug på 270 mio. kr., hvoraf 178 mio. kr. søges genbevilget senere. Mindreforbruget for administrationsbudgettet (sundhed) er på 66 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. søges genbevilget senere. Der er derudover merforbrug på praksisområdet på 30 mio. kr. Ses der bort fra mindreforbrug, der søges genbevilget i 2012, udgør mindreudgiften 80 mio. kr. i alt på sundhedsområdet. Dette beløb er sammensat af merforbruget på 30 mio. kr. på praksisområdet, modgået af mindreudgifter på i alt 110 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, sygehusbehandling uden for regionen og administrationsbudgettet. Merudgifterne på praksisområdet på 30 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på 70 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 40 mio. kr. Det forventede merforbrug på 70 mio. kr. på praksisområdet ekskl. medicintilskud er 70 mio. kr. lavere end forventet i 3. økonomirapport og kan henføres til faldende aktivitet henover året. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til tidligere. Mindreudgiften på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. på 82 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter vedrørende især medicin på hospitalerne og hjemmeboende respiratorpatienter modgået af merudgifter til især patienterstatninger, videreuddannelse af læger samt mindreindtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter. Mindreudgifterne på administrationsbudgettet (sundhed) vedrører engangsindbetalinger for overførte pensioner. 3

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På social- og specialundervisningsområdet udgør mindreforbruget 1 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde 193 mio. kr. På begge områder søges mindreforbrugene overført til 2012. Der er i øvrigt et mindreforbrug på administrationsbudgettet vedrørende regional udvikling og det sociale område på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. søges genbevilget senere. Det forventede resultat vedrørende driftsudgifterne er sammenfattet i nedenstående tabel. TABEL 1 Årets resultat 2011, Region H ovedstaden Mio. kr. Merforbrug og ikkeoverførte mindreforbrug Mindreforbrug der overføres Samlet resultat Amager Hospital -6,8-6,8 Bispebjerg Hospital -19,9-19,9 Bornholms Hospital -0,7-0,7 Frederiksberg Hospital 0,0 0,0 Frederikssund Hospital 0,0 0,0 Gentofte Hospital 0,0 0,0 Glostrup Hospital -10,0-10,0 Helsingør Hospital 0,0 0,0 Herlev Hospital -6,0-6,0 Hillerød Hospital -4,0-4,0 Hvidovre Hospital 0,0 0,0 Region Hovedstadens Apotek -3,0-3,0 Region Hovedstadens Psykiatri -40,0-40,0 Rigshospitalet -165,4-165,4 Virksomhederne i alt 0,0-255,8-255,8 Sygehusbeh. uden for regionen -10,0-10,0 Fælles driftsudgifter m.v. mindreforbrug -82,4-82,4 Fælles driftsudgifter m.v. overførsler -177,8-177,8 Sundhedsområdet, fælles i alt -92,4-177,8-270,2 Praksisområdet 30,0 30,0 Administration, sundhed -18,0-48,2-66,2 I alt sundhed -80,4-481,7-562,1 Regional udvikling -193,1-193,1 Det sociale område -1,1-1,1 Administration, reg.udv./soc. -1,0-2,5-3,5 I alt Region Hovedstaden -81,4-678,4-759,8 (+) = merforbrug, (-) = mindreforbrug I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til det anførte merforbrug på praksisområdet, således at bevillingen kommer til at svare til det forventede regnskab. Derudover udlignes mindreforbrugene ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Ud over hvad der fremgår af ovenstående tabel kan nævnes, at der for kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 50 mio. kr. 4

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet 1.325 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som overføres til 2012. Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte mer- og mindreforbrug, bevillingsoverførsler til 2012 samt visse ændringer i finansielle budgetposter. Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre 1.183 mio. kr. ultimo 2011, hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på -1.005 mio. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Uddybning vedrørende sundhedsområdet Det samlede mindreforbrug på 80 mio. kr. ekskl. overførsler er specificeret nærmere i den nedenstående oversigt (tabel 2), hvor der fokuseres på afvigelserne i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport (inkl. administrationsbudgettet). Hvis der ses bort fra genbevillinger af mindreforbrug er resultatet på sundhedsområdet udtryk for en forbedring af likviditeten på 80 mio. kr. TABEL 2 Mindreforbrug på sundhedsområdet ekskl overførsler (Mio. kr.) 3.ØR 4.ØR Praksisområdet ekskl. medicin 140 70 Praksisområdet medicintilskud -40-40 Praksisområdet i alt 100 30 Patienterstatninger 30 55 Videreuddannelse af læger 23 23 Indtægter for færdigbehandlede patienter 12 20 Amgros 9 9 Medicin på hospitaler -100-160 Respiratorpatienter -15-15 Kvalitetsmidler -7-8 Meraktivitet og indtægter fra andre regioner -50 9 Byggeorganisation -8 Senere igangsætning af visse projekter -7 Sund fælles i alt -98-82 Sygehusbehandling uden for regionen -10 Tjenestemandspensioner -10-18 Administration i alt -10-18 I alt -8-80 5

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 70 mio. kr. på praksisydelser og et mindreforbrug på tilskud til medicin på 40 mio. kr. Merforbruget på 70 mio. kr. på praksisområdet er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til det forventede i 3. økonomirapport. Der er fortsat en vis usikkerhed om merforbruget. Merforbruget gør sig især gældende for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der merforbrug. Merforbruget skyldes primært, at antallet af patienter som tager til læge stiger. De seneste prognoser viser en afdæmpet vækst i forhold til tidligere. Allerede i forbindelse med 3. økonomirapport var der tendens til mere afdæmpet vækst. På almenlægeområdet skyldes ændringen, at aktiviteten ikke stiger så meget som ventet. På speciallægeområdet er tendensen tilsvarende, idet den årlige vækstrate er halveret i forhold til 2010 og har været aftagende over det seneste halve år. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til 3. økonomirapport. Efter økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner finansierer staten 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen samlet for regionerne, og tilsvarende skal regionerne tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen. Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter Patienterstatninger Der forventes samlede merudgifter på 55 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen og Patientombuddet. Der er tale om en stigning på 25 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. De fortsat stigende udgifter til erstatninger i 2011 skyldes, at Patientforsikringen i løbet af året har afgjort et stadigt stigende antal klagesager, hvilket har medført stigende udgifter til erstatninger. Der har i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen, hvilket bl.a. skyldes den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler og i speciallægepraksis, men kan også skyldes at flere patienter bliver opmærksom på muligheden for at klage. Hertil kommer, at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Alle forhold medfører, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, som følge af at der har været behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager. 6

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Videreuddannelse af læger Til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger skal der afholdes merudgifter i 2011 på 23 mio. kr. Der var ikke i budget 2011 afsat beløb hertil. Midlerne er udmøntet i rapporten. Indtægter for færdigbehandlede patienter Der er budgetteret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. På baggrund af de konstaterede indtægter i årets første 9 måneder forventes der samlet set en mindreindtægt vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter på 20 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forværring på 8 mio. kr. Amgros Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. eller 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Medicin på hospitaler På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicinforbrug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 160 mio. kr. i 2011, hvilket er 60 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne i vidt omfang kan henføres til faldende priser som følge af ophør af patenter. Hertil kommer faldende/stagnerende forbrug indenfor medicintunge områder såsom hæmatologi (behandling af blodsygdomme), onkologi (medicinsk kræftbehandling) samt hiv/aids-behandling. Respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere. Beløbet er sammensat af en mindreudgift som følge af, at der mod forventning i budgettet ikke forventes nogen nettotilgang af patienter i 2011.Hertil kommer en besparelse som følge af overførsel af respiratorordningerne til regionens rammeaftale. Omvendt forventes refusioner fra kommunerne først modtaget i 2012 efter afslutning af drøftelser om fordeling af udgifterne vedr. hjemmerespiratorordninger mellem regionen og kommunerne. Kvalitetsmidler Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. er anvendt til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Derudover er anvendt 23 mio. kr. til den ny 112-model på vagtcentralen. Der er herefter et mindreforbrug på knap 8 mio. kr. Meraktivitet og indtægter fra andre regioner m.v. Eter konkrete godkendelser udløses en tilførsel til virksomhederne på netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet i forbindelse med takststyringsordningen. Tallet indeholder desuden korrektion til de forventede behandlingsindtægter, hvor der forventes et noget lavere indtægtsniveau end forventet i 3. økonomirapport. 7

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Derudover er fra de afsatte midler disponeret 5 mio. kr. til etableringsudgifter vedrørende sundhedstelefon og 14 mio. kr. til sag om etableringsudgifter vedrørende flytning og udvidelse af blodbanksfaciliteter på Hvidovre Hospital. Begge beløb er forudsat i forbindelse med de godkendte sager herom på regionsrådets møder i september og oktober 2011. Efter disse korrektioner er der et merforbrug vedrørende de afsatte midler på 9 mio. kr. Byggeorganisation Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende de afsatte midler til udvidelse af byggeorganisationen på hospitaler med større byggeprojekter. Mindreforbruget kan henføres til, at der realiseres en langsommere udbygningstakt end forudsat i budgettet. Senere igangsætning af visse projekter Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. Ringe-Hjem ordningen hvor der ud af de afsatte 2,1 mio. kr. alene afholdes 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af database til projekterne i 2011. Derudover vil de afsatte 5,1 mio. kr. til Følge-op ordningen ikke blive anvendt i 2011. Der er indgået en 2 aftale med de praktiserende læger, og der afventes herefter iværksættelse af ordningen hos kommunerne. Administrationsområdet Som anført i tabel 2 er der for sundhedsområdets del af administrationsbudgettet et nettomindreforbrug på 18 mio. kr. Beløbet kan henføres til tjenestemandspensioner, hvor der er modtaget indbetalinger vedrørende overførte pensioner mv. Beløbet har engangskarakter. Resultatet for de enkelte virksomheder Det er det generelle billede på virksomhederne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der senere søges overført til 2012. Ni virksomheder forventer et mindreforbrug på i alt 256 mio. kr., mens de resterende fem virksomheder forventer budgetoverholdelse, jf. tabel 1 ovenfor. Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Det største mindreforbrug på 165 mio. kr. er på Rigshospitalet. Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger på projekter mv. samt tilbageholdenhed med hensyn til økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører forsknings- og uddannelsesprojekter, mindre byggearbejder, udskydelse af indkøb mm. Derudover overføres midler til påtrængende renoveringsprojekter og andre ikke-varige driftsformål, bl.a. udskiftning af vinduer, udbedring efter konstateret skimmelsvamp, byggepladsforberedelse samt engangsudgifter i forbindelse med effektiviseringsprojekter. 8

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På Region Hovedstadens Psykiatri er mindreforbruget på 40 mio. kr., der kan henføres til til en række periodeforskydninger på projekter samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydning af lønudgifter på satspuljeprojekter samt forsinket opstart af uddannelse af specialpsykologer. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive realiseret et yderligere mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen. I økonomirapporten søges der om reduktion af bevillingerne ved kassehenlæggelse til de omtalte mindreforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. De forventede mindreforbrug på i alt 256 mio. kr., søges genbevilget i 1. økonomirapport 2012. Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse med forbehold for regnskabsresultatet. Den formelle bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2012 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport 2012. Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået. På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose vedrørende kommunal medfinansiering, der viser merindtægter på 50 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Ved 3. økonomirapport var forventningen merindtægter på i størrelsesordenen 70 mio. kr. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som overføres til 2012. På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 193,1 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler begrundet i tidsforskydning vedrørende aktiviteter, og beløbet overføres til 2012. Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Merforbruget på netto 30 mio. kr. på praksisområdet søges dækket ved tillægsbevilling finansieret fra kassebeholdningen. De ikke overførte mindreforbrug vedrørende sygehusbehandling uden for regionen, fælles driftsudgifter m.v. samt administration på i alt 111 mio. kr. tillægges kassebeholdningen. 9

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Der er derudover et mindreforbrug på i alt 678 mio. kr., som søges overført til 2012 vedrørende ni virksomheder, sundhedsområdets fælles konto samt administration, regional udvikling og det sociale område. Ud over ovenstående overføres der 71 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler blandt andet som følge af implementeringen af hospitalsplanen. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle. konsekvenser heraf vedrørende 2012. Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v. Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 3. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.891,2 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet nedsat med 1.198,0 mio. kr., således at det herefter udgør 1.693,2 mio. kr. Reduktionen i investeringsbudgettet vedrører en række forskellige ændringer. Der har i forbindelse med overførsler fra 2010 vist sig enkelte fejl, der rettes op i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløb på netto 1,1 mio. kr. Investeringsbudgettet forhøjes med 93,1 mio. kr., som følge af sager godkendt efter 3. økonomirapport 2011. Derudover overføres 34,8 mio. kr. fra driftsbudgettet, der dels skyldes at udgifterne regnskabsmæssigt skal afholdes over investeringsbudgettet, dels til finansiering af nye projekter, der tilføres investeringsbudgettet i denne rapport. Endelig overføres 1.324,9 mio. kr. til 2012 som følge af forventede tidsforskydninger. Der henvises til følgende nærmere specifikation: 10

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget 2011, mio. kr. Korrigeret budget før 4. økonomirapport 2011 2.891,2 Justering af overførsler fra 2010-1,1 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011: Finansieret af driftsbudgettet 36,1 Finansieret ved kassetræk 12,2 "Mellemfinansiering" vedr. kvalitetsfondsprojekter (kassetræk) 18,6 "Mellemfinansiering" vedr. disponering af budget 2012 (kassetræk) 10,0 Finansieret ved lånoptagelse 16,2 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011 i alt: 93,1 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011: Overførsler fra drifts- til investeringsrammen 34,8 Forskydning af statslige midler - indtægtsbevilling 70,3 Forskydning af statslige midler - udgiftsbevilling -70,3 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011 i alt: 34,8 Overførsler til 2012-1.324,9 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 1.693,2 Når det foreløbige regnskabsresultat for 2011 foreligger, vil overførsler til 2012 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport 2012. Likviditetsprognose Likviditetsvirkningerne af ovenstående er indarbejdet i nedenstående tabel. Årets ultimobeholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport opgjort til -767,5 mio. kr. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen jf. nedenstående specifikation 1.183,4 mio. kr. svarende til en likviditetsforøgelse på 1.950,9 mio. kr. Likviditetsforøgelsen kan henføres til overførsler ud af 2011 samt mindreforbrug, som i mindre omfang modgås af ændringer i de finansielle budgetposter. 11

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 4. økonomirapport 2011 Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.) 1.590,0 Kasseforbrug i oprindelig budget 2011 540,9 mio.kr. -540,7 Kasseforbrug sfa.varige bevillinger i 3. og 4 økonomirapport Lånoptagelse (tidsforskydning fra 2010 til 2011) 131,4 Ændringer i 1. økonomirapport (Kassetræk) -2.078,5 Ændringer i 2. økonomirapport 53,0 Ændringer i 3. økonomirapport 77,3 I alt kassetræk før 4. økonomirapport 2011-2.357,5 Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 4. økonomirapport -767,5 Ændringer i 4. økonomirapport 2011 Driftsbudgettet 831,6 Sundhedsområdet 351,9 Social- og specialundervisning 7,1 Regional udvikling 192,8 Administration 279,8 Investeringsbudgettet 1.198,0 Sundhedsområdet - overførsler på investeringsbevillinger m.v 963,2 Socialområdet - overførsler og bevillingsændringer 32,4 Fælles investeringsudgifter 202,4 Ændringer i finansielle budgetposter -78,7 Renter 42,1 Lånoptagelse og afdrag (tidsforskydning 2012) -119,4 Ændring i deponerede midler -51,4 Kommunal medfinansiering (merindtægter) 50,0 I alt ændringer i 4. økonomirapport 1.950,9 Ultimo kassebeholdning 2011 (ud fra bevillinger) 1.183,4 * Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011 Overførsler til 2012 Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af, hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2011 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 678,4 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet svarende til mindreforbruget på 1.324,9 mio. kr. 12

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2012. Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i 2012. Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor. TABEL 4 Drift - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr. 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital -2,5 5,8 6,8 Bispebjerg Hospital -5,0 37,0 19,9 Bornholms Hospital 2,5 6,8 0,7 Frederiksberg Hospital -16,4-10,1 0,0 Frederikssund Hospital 2,5-0,7 0,0 Gentofte Hospital 15,4 13,9 0,0 Glostrup Hospital 0,0-16,5 10,0 Helsingør Hospital -3,4 4,4 0,0 Herlev Hospital -41,0-17,5 6,0 Hillerød Hospital -41,9-25,4 4,0 Hvidovre Hospital 0,0-46,7 0,0 Region Hovedstadens Apotek 3,2 3,2 3,0 Region Hovedstadens Psykiatri 1,4 32,4 40,0 Rigshospitalet 21,3 154,6 165,4 I alt -63,9 141,2 255,8 Sundhedsområdet, fælles Fælles driftsudgifter m.v. 87,9 115,2 177,8 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) 0,4 13,0 0,0 Region Hovedstaden - Handicap 9,9 6,0 1,1 Regional udvikling 218,7 267,9 193,1 Administration 23,9 61,1 50,7 I alt 276,8 604,5 678,4 13

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 TABEL 5 Investeringsbevillinger - overførsler af mindreforbrug Overførsler Årets priser 2009-2010* 2010-2011* 2011-2012* Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 1,0 19,1 24,0 Bispebjerg Hospital 62,5 65,4 34,7 Bornholms Hospital 5,6 24,8 23,8 Frederiksberg Hospital 24,1 32,9 8,7 Frederikssund Hospital 1,5 0,0 0,0 Gentofte Hospital 95,4 112,4 189,7 Glostrup Hospital 43,5 52,0 78,1 Helsingør Hospital 10,4 11,7 0,0 Herlev Hospital 147,5 283,4 317,6 Hillerød Hospital 68,0 46,9 62,7 Hvidovre Hospital 100,2 301,0 281,0 Region Hovedstadens Apotek 1,9 1,6 1,3 Region Hovedstadens Psykiatri 16,3 92,8 64,9 Rigshospitalet 137,7 94,9 64,8 I alt 715,7 1.138,6 1.151,1 Fælles projekter - sundhedsområdet 157,2 176,8 136,2 Investeringsrammer, socialområdet 13,4 21,1 37,6 I alt 886,4 1.336,5 1.324,9 * inklusiv lokale investeringsrammer Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, skal tage udgangspunkt i Region Hovedstadens andel af den aftalte økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne, jf. økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen for 2011. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2011, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2012. 14

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Drift standardiseret økonomiopfølgning Budget Mio. kr., 2011-priser 2011 Forventet årsresultat Afvigelse Sundhed i alt 30.346,7 29.972,5-374,1 heraf sygehuse og psykiatri * 22.607,5 22.428,5-179,0 heraf praksis ekskl. medicin 4.905,7 4.972,5 66,8 heraf medicin på praksisområdet 1.867,0 1.827,0-40,0 heraf direkte administrationsudgifter 260,8 60,8-200,0 heraf indirekte administrationsudgifter 705,7 683,7-22,0 Socialområdet i alt ** 894,0 900,3 6,2 heraf indirekte administrationsudgifter 22,0 21,2-0,9 Regional udvikling i alt 882,9 898,1 15,2 heraf indirekte administrationsudgifter 19,5 18,7-0,8 * Under sygehuse og psykiatri vedrører 49,1 mio. kr. investeringsudgifter, som afholdes som driftsudgifter. ** Socialområdet er bruttodriftsudgifter Det fremgår af tabellen, at der på sundhedsområdet forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget inkl. korrektioner på i alt 374 mio. kr. Udgifterne til medicintilskud på praksisområdet er i økonomiaftalen holdt uden for opgørelsen af, om driftsudgiftsrammen er overholdt. Hvis mindreforbruget til medicintilskud på 40 mio. kr. efter dette princip holdes uden for opgørelsen, vil der være et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget inkl. korrektioner på i alt 334 mio. kr. På socialområdet forventes en afvigelse på 6 mio. kr. og på regional udvikling 15 mio. kr. 15

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investering bruttoudgifter - standardiseret økonomiopfølgning Mio. kr., 2011-priser Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner Uudnyttet bevilling fra 2010 overført til 2011 Andre tillægsbevilli nger Korrigeret budget Forventet overførsel til 2012 Forventet årsresultat Sundhed ekskl. kvalitetsfondsprojekter * 1.368,2 1.241,9 237,7 2.847,8 1.206,8 1.571,9 Kvalitetsfondsprojekter (mellemfinansiering ved kassetræk) 94,8 42,2 67,6 204,6 80,5 124,1 Kvalitetsfondsprojekter (hensættelser) 319,0 312,0 0,0 631,0 631,0 0,0 Social og specialundervisning 32,0 21,1 5,1 58,3 37,6 20,7 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * Under sundhed er det forventede resultat reduceret med 49,1 mio. kr., som afholdes som driftsudgifter. På investeringsområdet ligger det forventede årsresultat på sundhedsområdet eksklusive kvalitetsfondsprojekter 204 mio. kr. over det oprindelige budget og det forventede årsresultatet vedrørende kvalitetsfondsprojekter, der mellemfinansieres ved kassetræk, 29 mio. kr. over det oprindelige budget. Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen for 2011. 16

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2 Bevillingsområder Udgiftsbudget 2011 Mio. kr., 2011-priser Bevil lingsniveau Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektione r 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse V irksomheder sygehusbehandling 18.816,9 19.716,3 32,5 19.748,7 19.748,7 0,0 Amager Hospital 351,5 349,4-2,1 347,3 347,3 0,0 Bispebjerg Hospital 1.504,7 1.616,7 18,3 1.635,1 1.635,1 0,0 Bornholms Hospital 365,3 386,1 2,7 388,8 388,8 0,0 Frederiksberg Hospital 634,9 619,9 8,3 628,2 628,2 0,0 Frederikssund Hospital 225,9 196,1 2,6 198,7 198,7 0,0 Gentofte Hospital 1.173,0 1.141,8 14,4 1.156,2 1.156,2 0,0 Glostrup Hospital 1.252,4 1.407,4 0,8 1.408,2 1.408,2 0,0 Helsingør Hospital 173,0 200,6-2,1 198,6 198,6 0,0 Herlev Hospital 2.671,4 2.826,8 17,0 2.843,9 2.843,9 0,0 Hillerød Hospital 2.052,1 1.914,0 20,3 1.934,3 1.934,3 0,0 Hvidovre Hospital 1.716,3 1.879,0 48,8 1.927,8 1.927,8 0,0 Region Hovedstadens A potek 77,2 77,9 0,0 77,9 77,9 0,0 Region Hovedstadens P sykiatri 2.645,2 2.794,5-26,1 2.768,4 2.768,4 0,0 Rigshospitalet 3.974,0 4.306,0-70,4 4.235,6 4.235,6 0,0 S undhedsområdet, fælles 3.660,0 3.042,0-411,4 2.630,7 2.630,7 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen 990,6 964,8-16,0 948,8 948,8 0,0 Fæ lles driftsudgifter m.v. 2.669,4 2.077,2-395,4 1.681,9 1.681,9 0,0 P raksisområdet 6.885,9 6.772,5 27,0 6.799,6 6.799,5 0,0 Praksisområdet 6.885,9 6.772,5 27,0 6.799,6 6.799,5 0,0 S ocialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.) -16,4-9,6-4,6-14,2-14,2 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -16,4-9,6-4,6-14,2-14,2 0,0 Region Hovedstaden - Handicap -46,4-28,8-2,5-31,3-31,3 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -46,4-28,8-2,5-31,3-31,3 0,0 Regional udvikling 804,2 1.072,2-192,8 879,3 879,3 0,0 Kollektiv trafik 458,8 503,3-54,7 448,6 448,6 0,0 Erhvervsu dvikling 126,0 229,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Miljøområdet 134,8 146,9-4,0 142,9 142,9 0,0 Øvrig regional udvikling 84,6 193,0-59,8 133,1 133,1 0,0 Administration 1.073,8 1.126,3-279,8 846,4 846,4 0,0 Sundhedsområdet 973,1 1.018,5-274,0 744,5 744,5 0,0 Socialområdet 22,0 23,1-2,0 21,2 21,2 0,0 Regional udvikling 78,6 84,7-3,9 80,8 80,8 0,0 I alt driftsvirksomhed 31.177,9 31.690,9-831,6 30.859,2 30.859,2 0,0 Investeringsbudget 1.401,8 2.838,0-1.165,6 1.672,4 1.672,4 0,0 Investering, social- og handicapo mrådet 32,0 53,1-32,4 20,7 20,7 0,0 Investering i alt 1.433,8 2.891,2-1.198,0 1.693,1 1.693,1 0,0 Nettodrifts- og inve ste ringsudgifter i alt 32.611,7 34.582,0-2.029,7 32.552,4 32.552,4 0,0 Finansiering Renter 87,6 46,7-42,1 4,6 4,6 0,0 Finansforskydninger 115,7 60,0 51,4 111,4 111,4 0,0 Lånopta gelse -1.024,3-1.096,1 119,4-976,7-976,7 0,0 Afdrag på lån 1.081,3 1.044,0 0,0 1.044,0 1.044,0 0,0 Ændring i egenkapital en 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering, sundhed -31.450,5-31.399,1-50,0-31.449,1-31.449,1 0,0 Finansiering, regional udvikling -880,8-880,8 0,0-880,8-880,8 0,0 I alt finansiering -32.071,0-32.225,2 78,7-32.146,5-32.146,5 0,0 Likviditetstræk *) -540,7-2.356,8 1.950,9-405,9-405,9 0,0 *) ( ) = forbrug af likvide aktiver, (+) = k assehenlæggelse 17

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsramme 2011 M io. kr., 2011-priser Bevillingsniveau N ettod riftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostnin gsbevilling Investeringsramme V irksomh eder sygehu sbehan dling 19.748,7 947,8 20.696,5 224,9 Am ager H osp ital 347,3 12,4 359,7 5,2 Bispebjerg H ospi tal 1.635,1 73,4 1.708,4 41,1 Bornholm s H ospital 388,8 23,3 412,1 1,8 Fre deriksberg H ospi tal 628,2 28,6 656,8 4,3 Fre derikssund Ho spital 198,7 26,5 225,2 0,7 Gentofte H ospi tal 1.156,2 52,7 1.208,8 29,8 Glostrup Hospital 1.408,2 83,3 1.491,5 10,2 Hel singør H ospital 198,6 10,2 208,8 2,5 Herle v Hospital 2.843,9 159,0 3.002,8 23,9 Hil lerød Hospital 1.934,3 88,6 2.022,9 4,2 Hvidovre H ospital 1.927,8 102,0 2.029,7 25,1 Regi on H ovedstadens Apotek 77,9 18,4 96,3 10,3 Regi on H ovedstadens Psykiatri 2.768,4 72,5 2.840,9 15,9 Rig shospitalet 4.235,6 196,8 4.432,4 49,7 S undhedsområdet, fælles 2.630,7 75,3 2.706,0 14,4 Sygehusbehandling uden for regionen 948,8 0,0 948,8 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 1.681,9 75,3 1.757,2 14,4 P raksisområdet 6.799,6 0,0 6.799,6 0,0 Praksis om rådet 6.799,6 0,0 6.799,6 0,0 S ocialpsykiatri (Regio n H ovedstadens Psyk.) -14,2 12,5-1,7 11,3 Institutions og virksom heds niveau -14,2 12,5-1,7 11,3 R egion Hovedstaden - Handicap -31,3 25,8-5,5 9,4 Institutions og virksom heds niveau -31,3 25,8-5,5 9,4 R egional udvikling 879,3 0,3 879,6 0,0 Kollektiv trafik 448,6 0,0 448,6 0,0 Erhvervsudvik ling 154,7 0,0 154,7 0,0 Milj øom rådet 142,9 0,3 143,2 0,0 Øvrig regional udvikling 133,1 0,0 133,1 0,0 A dministration 846,4-73,7 772,7 0,0 Sundhedsom rådet 744,5-69,6 674,8 0,0 Socialom rådet 21,2-2,2 19,0 0,0 R egional udvikling 80,8-1,9 78,9 0,0 I alt 30.859,2 988,0 31.847,3 260,0 18

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 259,2 255,5 4,9 260,4 260,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 99,2 103,2-6,1 97,1 97,1 0,0 Driftsudgifter i alt 358,4 358,7-1,2 357,5 357,5 0,0 Indtægter -7,0-9,4-0,9-10,3-10,3 0,0 Nettodriftsudgifter 351,5 349,4-2,1 347,3 347,3 0,0 Omkostningselementer i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 Omkostningsbevilling 363,7 361,8-2,1 359,7 359,7 0,0 Lokal investeringsramme 4,4 6,9-1,6 5,2 5,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 4,7 Mer-/mindreforbrug -6,8 I alt -2,1 Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -2,1 mio. kr. Hospitalet tilføres 3,6 mio. kr. i barselsrefusion og 1,8 mio. kr. til lægelig videreuddannelse. Hertil kommer en række mindre korrektioner. Med de ovennævnte bevillingsændringer forventer Amager Hospital et mindreforbrug på i alt 6,8 mio.kr., som søges overført til 2012, således at der opnås balance i det forventede årsresultat. 19

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 9.596 9.580 0 9.580 9.811 231 Ambulante besøg 65.418 63.812 0 63.812 63.812 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 287 282 0 282 288 7 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 103 100 0 100 100 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 390 381 0 381 388 7 Note 1: inkl. produktivitetskrav Der forventes en meraktivitet på ca. 7 mio. kr. opgjort i DRG-værdi på Amager Hospital, der ikke honoreres. 20

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.329,5 1.390,9-3,0 1.388,0 1.388,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 288,3 367,8 21,2 389,0 389,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.617,8 1.758,7 18,2 1.776,9 1.776,9 0,0 Indtægter -113,1-142,0 0,1-141,9-141,9 0,0 Nettodriftsudgifter 1.504,7 1.616,7 18,3 1.635,1 1.635,1 0,0 Omkostningselementer i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0 Omkostningsbevilling 1.560,8 1.690,1 18,3 1.708,4 1.708,4 0,0 Lokal investeringsramme 21,3 39,0 2,2 41,1 41,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 38,2 Mer-/mindreforbrug -19,9 I alt 18,3 Der er i alt bevillingsændringer for 18,3 mio. kr. på driftsbudgettet. Bispebjerg Hospital får tilført budget på netto i alt 22,8 mio. kr. som følge af barselsrefusioner. Hospitalet forventer mindreindtægter fra behandling af udenregionale patienter på 8,1 mio. kr. og får tilført 5,0 mio. kr. til meraktivitet på akutområdet. Desuden får hospitalet tilført midler vedr. lægelig videreuddannelse og specialuddannelse af sygeplejersker inden for anæstesi og intensiv på i alt 2,6 mio. kr. Yderligere overføres der 3,0 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme i 2011. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer og reguleringer som følge af bl.a. medicinvækst og trepartsmidler. Bispebjerg Hospitals budget reduceres med det forventede mindreforbrug på 19,9 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger. 21

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 38.813 38.402 500 38.902 38.944 42 Ambulante besøg 243.817 234.686 0 234.686 237.292 2.606 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.231 1.231 10 1.241 1.248 7 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 581 568 1 569 575 6 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.812 1.799 11 1.810 1.823 13 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 13 mio. kr. opgjort i DRG-værdi på Bispebjerg Hospital, der ikke honoreres. 22

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 246,6 264,1-0,3 263,7 263,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 127,7 132,3 1,5 133,8 133,8 0,0 Driftsudgifter i alt 374,3 396,4 1,2 397,6 397,6 0,0 Indtægter -9,0-10,3 1,6-8,7-8,7 0,0 Nettodriftsudgifter 365,3 386,1 2,7 388,8 388,8 0,0 Omkostningselementer i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Omkostningsbevilling 385,9 409,4 2,7 412,1 412,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 3,4 Mer-/mindreforbrug -0,7 I alt 2,7 Der søges om bevillingsændringer for Bornholms Hospital på driftsbudgettet på i alt 2,7 mio. kr. Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel fra barselspuljen på 1,1 mio. kr. Hospitalets budget er tilført 1,6 mio. kr. som følge af forventede færre indtægter. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at gennemførsel af nogle kurser finansieret af trepartsmidler udskydes til 2012. 23

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 7.678 7.561 0 7.561 7.561 0 Ambulante besøg 44.202 44.871 0 44.871 44.871 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 187 184 0 184 184 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 115 117 0 117 117 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 302 301 0 301 301 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 24

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.4 Frederiksberg Hospital Økonomi Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 461,6 473,7 6,3 480,0 480,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 256,8 238,9 3,2 242,1 242,1 0,0 Driftsudgifter i alt 718,4 712,6 9,5 722,1 722,1 0,0 Indtægter -83,4-92,7-1,2-93,8-93,8 0,0 Nettodriftsudgifter 634,9 619,9 8,3 628,2 628,2 0,0 Omkostningselementer i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Omkostningsbevilling 663,6 648,6 8,3 656,8 656,8 0,0 Lokal investeringsramme 3,7 4,5-0,2 4,3 4,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 8,3 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 8,3 Der søges om bevillingsændringer for Frederiksberg Hospital på driftsbudgettet på i alt 8,3 mio. kr.. Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel fra barselspuljen på 8,1 mio. kr. Der er indarbejdet en budgetkorrektion for medicin på -4,6 mio. kr.,og en budgettilførsel på 3,0 mio. kr. til at udbedre skader som følge af skybruddet i juli 2011. Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse for 2011. Aktivitet Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 15.573 16.674-10 16.664 16.377-287 Ambulante besøg 108.489 110.714 429 111.143 113.512 2.369 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 487 499-1 499 489-9 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 238 242 7 250 261 11 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 726 742 7 748 750 2 Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Frederiksberg Hospital forventer en meraktivitet på ca. 2 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, der ikke honoreres. 25

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.5 Frederikssund Hospital Økonomi Frederikssund Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 156,8 131,0 1,6 132,6 132,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 91,7 87,7 0,8 88,6 88,6 0,0 Driftsudgifter i alt 248,5 218,7 2,5 221,2 221,2 0,0 Indtægter -22,6-22,6 0,1-22,5-22,5 0,0 Nettodriftsudgifter 225,9 196,1 2,6 198,7 198,7 0,0 Omkostningselementer i alt 25,0 26,7-0,2 26,5 26,5 0,0 Omkostningsbevilling 250,9 222,8 2,4 225,2 225,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 2,6 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 2,6 Der søges i alt om bevillingsændringer for 2,6 mio. kr. Væsentligste bevillingsændring skyldes tilførsel af barselsrefusioner for 2011. Derudover tilføres hospitalet midler til dækning af omkostninger for udlæg i forbindelse med lukningen af Esbønderup Hospital. Endeligt tilføres hospitalet midler til dækning af øgede omkostninger på det akutte område som følge af flere skadestuebesøg ved hospitalet. Frederikssund Hospital forventer budgetoverholdelse for 2011. 26

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 7.201 5.244 0 5.244 5.171-73 Ambulante besøg 27.548 20.312 1.221 21.532 26.071 4.539 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 257 173 0 173 170-2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 41 30 1 31 38 7 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 298 203 1 204 208 4 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 4 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, der ikke honoreres. 27

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.6 Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 858,4 800,2 10,0 810,2 810,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 428,6 428,9 2,4 431,3 431,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.287,0 1.229,1 12,4 1.241,5 1.241,5 0,0 Indtægter -114,0-87,4 2,0-85,4-85,4 0,0 Nettodriftsudgifter 1.173,0 1.141,8 14,4 1.156,2 1.156,2 0,0 Omkostningselementer i alt 45,1 53,3-0,6 52,7 52,7 0,0 Omkostningsbevilling 1.218,1 1.195,0 13,8 1.208,8 1.208,8 0,0 Lokal investeringsramme 17,1 28,8 1,0 29,8 29,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 14,4 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 14,4 Der er i alt bevillingsændringer for 14,4 mio. kr. på driftsbudgettet. De væsentligste ændringer er tilførsel på 9 mio. kr. af refusion fra barselsfonden, 6,6 mio. kr. til meraktivitetsprojekter vedrørende lungemedicin og håndkirurgi, nedsættelse af indtægtsbudgettet med 2,0 mio. kr. samt 1,2 mio. kr. til skadesudbedrende tiltag efter skybruddet i juli 2011. Som følge af mindreaktivitet reduceres udgiftsbudgettet med 6,5 mio. kr. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Efter budgetændringerne forventer Gentofte Hospital budgetoverholdelse. 28

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 22.117 18.715-162 18.553 18.553 0 Ambulante besøg 243.616 204.001-1.881 202.120 202.120 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 809 761 4 765 765 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 617 493-4 489 489 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.426 1.254 0 1.253 1.253 0 Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 29

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.7 Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.009,2 1.072,8-16,1 1.056,8 1.056,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 399,5 456,3 17,1 473,4 473,4 0,0 Driftsudgifter i alt 1.408,8 1.529,1 1,1 1.530,2 1.530,2 0,0 Indtægter -156,4-121,7-0,3-122,0-122,0 0,0 Nettodriftsudgifter 1.252,4 1.407,4 0,8 1.408,2 1.408,2 0,0 Omkostningselementer i alt 68,1 77,0 6,3 83,3 83,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.320,5 1.484,4 7,1 1.491,5 1.491,5 0,0 Lokal investeringsramme 10,1 10,2 0,0 10,2 10,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 10,8 Mer-/mindreforbrug -10,0 I alt 0,8 Der er i alt bevillingsændringer for 0,8 mio. kr. på driftsbudgettet. De væsentligste ændringer er tilførsel af 13,0 mio. kr. som refusion fra barselsfonden og en reduktion af medicinbudgettet på 3,1 mio. kr. som følge af mindreudgifter til medicin. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 10,0 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Af mindreforbruget forventes de 7,5 mio. kr. anvendt til afvikling af den resterende del af hospitalets merforbrug i 2010. Det samlede mindreforbrug kan henføres til tilbageholdenhed på hospitalets driftsudgiftsramme. 30

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 20.636 22.221 20 22.241 22.241 0 Ambulante besøg 229.288 231.857 0 231.857 231.857 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 806 825 8 833 833 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 570 598 0 598 598 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 1.376 1.423 8 1.431 1.431 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 31

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.8 Helsingør Hospital Økonomi Helsingør Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 126,8 145,0 1,5 146,5 146,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 48,0 57,9-4,0 53,9 53,9 0,0 Driftsudgifter i alt 174,9 202,9-2,5 200,4 200,4 0,0 Indtægter -1,9-2,2 0,4-1,8-1,8 0,0 Nettodriftsudgifter 173,0 200,6-2,1 198,6 198,6 0,0 Omkostningselementer i alt 6,9 9,8 0,4 10,2 10,2 0,0 Omkostningsbevilling 179,9 210,4-1,7 208,8 208,8 0,0 Lokal investeringsramme 0,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -2,1 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt -2,1 Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer for i alt - 2,1 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører reduktion af budgettet som følge af forventet mindreaktivitet i 2011 på 4,0 mio. kr. Derudover tilføres hospitalet midler til refusion af forventede barselsomkostninger i 2011, samt midler til dækning af lægelig videreuddannelse i 2011 Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse efter bevillingsændringerne, men det er hospitalets vurdering, at der er usikkerhed om det forventede resultat af aktiviteten i 2011 som følge af ændret visitationspraksis for akutte medicinske patienter. En lavere tilgang af patienter i de sidste måneder af 2011 vil kunne påvirke regnskabet for 2011. 32

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Helsingør Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 7.768 7.572-266 7.572 6.972 0 Ambulante besøg 27.825 42.873-1.504 42.873 45.450 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 171 156-5 156 144 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 43 72-3 72 73 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 214 228-8 228 217 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af forventet mindreaktivitet. 33

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.9 Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.849,0 1.978,6 35,3 2.013,9 2.013,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.046,6 1.073,3-14,7 1.058,7 1.058,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.895,5 3.052,0 20,6 3.072,6 3.072,6 0,0 Indtægter -224,1-225,1-3,6-228,7-228,7 0,0 Nettodriftsudgifter 2.671,4 2.826,8 17,0 2.843,9 2.843,9 0,0 Omkostningselementer i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.828,4 2.985,8 17,0 3.002,8 3.002,8 0,0 Lokal investeringsramme 18,1 27,9 1,2 29,1 29,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 23,0 Mer-/mindreforbrug -6,0 I alt 17,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 17,0 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til kompensation for barselsudgifter i 2011, samt reduktion af budgettet som følge af mindreudgifter til medicin. Derudover sker der en række andre mindre tilførsler og mindre reduktioner. Endelig reduceres budgettet med 6,0 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug i 2011 på 6 mio. kr., der overføres til 2012. Det er hospitalets vurdering, at der med overførslen af et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. til 2012 vil være budgetoverholdelse i 2011. Mindreforbruget skyldes især et mindre lønforbrug i sidste del af 2011. 34

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 62.300 70.568 702 71.270 71.270 0 Ambulante besøg 453.523 474.745-1.211 473.535 473.535 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.810 1.962 19 1.981 1.981 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.262 1.304 8 1.312 1.312 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 3.072 3.265 27 3.292 3.292 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 35

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.10 Hillerød Hospital Økonomi Hillerød Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.448,1 1.485,9 18,9 1.504,8 1.504,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 728,6 511,9-19,5 492,4 492,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.176,7 1.997,8-0,6 1.997,2 1.997,2 0,0 Indtægter -124,6-83,8 20,9-62,9-62,9 0,0 Nettodriftsudgifter 2.052,1 1.914,0 20,3 1.934,3 1.934,3 0,0 Omkostningselementer i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0 Omkostningsbevilling 2.133,4 2.002,6 20,3 2.022,9 2.022,9 0,0 Lokal investeringsramme 8,6 4,4-0,2 4,2 4,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 24,3 Mer-/mindreforbrug -4,0 I alt 20,3 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på driftsrammen svarende til i alt 20,3 mio. kr. De væsentligste ændringer er tilførsel af 13,7 mio. kr. som refusion fra barselsfonden, 3,7 mio. kr. vedrørende lægelig videreuddannelse, vækst på laboratorieområdet fra praksissektoren 2,8 mio. kr., samt 4,4 mio. kr. til automatisk brandalarmering. Der er indarbejdet 2,2 mio. kr. til meraktivitetsprojekter, som primært vedrører det akutte område. I alt er der korrektioner for 2,3 mio. kr. som vedrører forskellige sager omhandlende implementering af Hospitalsplanen. Herunder flytning af KAG (undersøgelse af hjertekranspulsårerne) til Gentofte Hospital, samling af gynækologi/obstetrik og pædiatri, bygningsdrift på Hørsholm Hospital og akut øre-næse-hals fra Planlægningsområde Midt til Nord Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet. Det er hospitalets vurdering, at der med overførslen af et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. til 2012 vil være budgetoverholdelse i 2011. Dette medfører samtidig at merforbruget fra 2010 på 25,0 mio. kr. er afviklet i 2011. Mindreforbruget kan i øvrigt henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger. 36

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Hillerød Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 55.725 52.416-906 51.510 51.510 0 Ambulante besøg 244.586 215.294 566 215.860 215.860 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.388 1.236 2 1.238 1.238 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 721 661 3 664 664 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 2.108 1.897 5 1.903 1.903 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 37

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.11 Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.312,9 1.513,6 28,5 1.542,1 1.542,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 584,9 558,7 17,5 576,3 576,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.897,8 2.072,3 46,1 2.118,4 2.118,4 0,0 Indtægter -181,5-193,3 2,7-190,6-190,6 0,0 Nettodriftsudgifter 1.716,3 1.879,0 48,8 1.927,8 1.927,8 0,0 Omkostningselementer i alt 91,9 102,1-0,1 102,0 102,0 0,0 Omkostningsbevilling 1.808,2 1.981,1 48,7 2.029,7 2.029,7 0,0 Lokal investeringsramme 30,9 25,1 0,0 25,1 25,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 48,8 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 48,8 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 48,8 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til kompensation for forventede barselsudgifter i 2011, svarende til 22,3 mio. kr. samt tilførsler som følge af vækst i medicin på 7,6 mio. kr. Herudover tilføres der 13,6 mio. kr. til skadesudbedrende tiltag som følge af skybruddet i juli måned, 2,6 mio. kr. vedrører hospitalsplanændringer indenfor gynækologi/obstetrik og pædiatri samt 2,6 mio. kr. til lægelig videreuddannelse. Derudover sker der en række reduktioner af budgettet som følge af tilbageførsel af udgifter forbundet med varetagelsen af akut gynækologi på 3,4 mio. kr. Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet som følge af at hospitalet tilføres midler til specialuddannelse, samt andre mindre tilførsler og mindre reduktioner. Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer vil være budgetoverholdelse i 2011. 38

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 62.234 65.317-285 65.032 65.032 0 Ambulante besøg 294.548 308.828-9.409 299.419 299.419 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 1.593 1.633 6 1.639 1.639 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 654 683 1 684 684 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 2.247 2.316 7 2.323 2.323 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 39

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.12 Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3.430,5 3.559,3 64,7 3.624,0 3.624,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.014,0 3.131,9-123,6 3.008,3 3.008,3 0,0 Driftsudgifter i alt 6.444,5 6.691,2-58,9 6.632,3 6.632,3 0,0 Indtægter -2.470,5-2.385,2-11,5-2.396,7-2.396,7 0,0 Nettodriftsudgifter 3.974,0 4.306,0-70,4 4.235,6 4.235,6 0,0 Omkostningselementer i alt 217,9 176,9 19,9 196,8 196,8 0,0 Omkostningsbevilling 4.192,0 4.482,9-50,5 4.432,4 4.432,4 0,0 Investeringsramme 15,6 60,7-11,0 49,7 49,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 95,0 Mer-/mindreforbrug -165,4 I alt -70,4 Der søges i alt om bevillingsændringer for -70,4 mio. kr. Der tilføres 55,6 mio. kr. fra den centrale barselspulje, 10,1 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 0,3 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget. Til specialuddannelser inden for sygepleje tilføres 4,5 mio. kr. Som følge af tilgang af patienter fra andre regioner i forbindelse med den nye specialeplan tilføres udgiftsbudget på 18,0 mio. kr. og indtægtsbudget på 32,0 mio. kr. Til meraktivitet som følge af den fortsatte tilgang af patienter fra Region Sjælland tilføres 11,1 mio. kr. i udgiftsbudget og 15,4 mio. kr. i indtægtsbudget. Indtægtsbudgettet reduceres med 37,6 mio. kr. bl.a. som følge af lavere indtægter på særydelsesmedicin. Igangsættelse af nye behandlinger i de sidste måneder af 2011 indebærer tilførsel af netto 0,2 mio. kr. Dertil kommer en række mindre korrektioner. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 165,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger på projekter mv., samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører forsknings- og uddannelsesprojekter, mindre byggearbejder, udskydelse af indkøb mm. Derudover overføres midler til påtrængende renoveringsprojekter og andre ikke-varige driftsformål, bl.a. udskiftning af vinduer, udbedring efter konstaterede bygningsskader, byggepladsforberedelse samt engangsudgifter i forbindelse med effektiviseringsprojekter. 40

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger 88.856 82.849 256 83.105 83.105 0 Ambulante besøg 548.726 518.925 15.571 534.496 534.496 0 DRG-produktionsværdi - mio. kr. 4.084 3.993 16 4.009 4.009 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.722 1.638 0 1.638 1.638 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 5.806 5.632 15 5.647 5.647 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 41

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.13 Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatri drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 2.234,0 2.305,8-31,7 2.274,0 2.274,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 517,8 610,5-0,8 609,7 609,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.751,9 2.916,3-32,6 2.883,7 2.883,7 0,0 Indtægter -106,7-121,8 6,4-115,3-115,3 0,0 Nettodriftsudgifter 2.645,2 2.794,5-26,1 2.768,4 2.768,4 0,0 Omkostningselementer i alt 68,9 69,5 3,0 72,5 72,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.714,1 2.864,1-23,1 2.840,9 2.840,9 0,0 Lokal investeringsramme 10,7 15,9 0,0 15,9 15,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 13,9 Mer-/mindreforbrug -40,0 I alt -26,1 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Bevillingsområdet socialpsykiatri er beskrevet i afsnit 2.17. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -26,1 mio. kr. De væsentligste tilførsler vedrører barselsrefusioner på i alt 28,1 mio. kr., vækst i udgifter til medicin på 2,8 mio.kr. og midler til lægelig videreuddannelse på i alt 2,3 mio.kr. Derudover er der indarbejdet en samlet reduktion af lønbudgettet på 8 mio.kr. som følge af forsinket opstart af forskellige DUT-finansierede projekter. Hertil kommer en række mindre bevillingsændringer. Psykiatriens budget reduceres svarende til et mindreforbrug på 40,0 mio. kr., som kan henføres til en række periodeforskydninger på projekter m.v. samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydning af lønudgifter på satspuljeprojekter samt forsinket opstart af uddannelse af specialpsykologer. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive realiseret et yderligere mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen. 42

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.14 Region Hovedstadens Apotek Økonomi Apotek drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 173,3 183,7 2,8 186,5 186,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 3,4 3,7-2,7 0,9 0,9 0,0 Driftsudgifter i alt 176,7 187,4 0,0 187,4 187,4 0,0 Indtægter -99,5-109,5 0,0-109,5-109,5 0,0 Nettodriftsudgifter 77,2 77,9 0,0 77,9 77,9 0,0 Omkostningselementer i alt 10,9 10,9 7,5 18,4 18,4 0,0 Omkostningsbevilling 88,1 88,8 7,5 96,3 96,3 0,0 Lokal investeringsramme 6,9 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 3,0 Mer/mindreforbrug -3,0 I alt 0,0 Der er mindre bevillingsændringer på driftsbudgettet hvoraf de væsentligste er refusion fra barselsfonden på 3,0 mio. kr. og en reduktion på 3 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug, således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan henføres til periodeforskydninger. I årsresultatet er indeholdt, at apoteket forventer at anvende 7 mio. kr. til lageropbygning i 2011. 43

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.15 Sundhedsområdet, fælles Bevillingsområdet er delt i to adskilte bevillingsområder: Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet 2.15.1 Sygehusbehandling uden for regionen Sygehusbehandling uden for regionen Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Øvrige driftsudgifter 990,6 964,8-16,0 948,8 948,8 0,0 Nettodriftsudgifter 990,6 964,8-16,0 948,8 948,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -6,0 Mer-/mindreforbrug -10,0 I alt -16,0 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 6,0 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer m.v., som i 2012 vil muliggøre udvidelse af aktiviteten vedrørende udredning og behandling for søvnapnø. Budgettet reduceres med yderligere 10 mio. kr., således at det svarer til det forventede forbrug. Med budgetændringerne udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 949 mio. kr. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med en vis usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning af basisbehandlinger. På grundlag af forbruget i årets første 10 måneder forventes mindreudgifter til udvidet frit sygehusvalg (private hospitaler) i forhold til det budgetterede. Omvendt forventes der merudgifter til behandling af patienter i andre regioner samt til foreningsejede specialsygehuse. 44

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.15.2 Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.324,0 1.229,8-233,6 996,1 996,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.613,9 1.378,9-555,2 823,7 823,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.937,9 2.608,6-788,8 1.819,9 1.819,9 0,0 Indtægter -268,5-531,4 393,4-138,0-138,0 0,0 Nettodriftsudgifter 2.669,4 2.077,2-395,4 1.681,9 1.681,9 0,0 Omkostningselementer i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Omkostningsbevilling 2.744,7 2.152,5-395,4 1.757,2 1.757,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 1,5 12,8 14,4 14,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -135,2 Mer-/mindreforbrug -260,2 I alt -395,4 Der forventes et mindreforbrug på i alt 82 mio. kr. på driftsrammen jf. indledende afsnit, som budgettet søges reduceret med. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der forventes et mindreforbrug på sygehusmedicin på i alt 160 mio. kr. samt et mindreforbrug på 15 mio. kr. vedr. respiratorhjælpere til hjemmeboende respiratorpatienter. Hertil kommer et mindreforbrug på 8 mio. kr. på byggeorganisationen vedr. hospitalsplanprojekter og et mindreforbrug på 7 mio. kr. som følge af senere igangsætning af en række projekter. Endelig kommer, at 8,0 mio. kr. af de resterende kvalitetsmidler ikke forventes udmøntet i 2011. Mindreforbruget modgås delvist af et forventet merforbrug på 55,0 mio. kr. til patienterstatninger, et merforbrug på 23 mio. kr. til videreuddannelse af læger, mindreindtægter på i alt 20 mio. kr. for færdigbehandlede patienter fra kommunerne samt et mindre overskud på 9 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Der er i alt på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på -135,2 mio. kr. Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Tilførsel til virksomhederne på i alt netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet Reduktion i virksomhedernes driftsramme på 21,2 mio. kr. som følge af faldende udgifter til sygehusmedicin Tilførsel til virksomhedernes driftsramme på i alt 44,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til en række mindre projekter, herunder en række skadesudbedrende arbejder som følge af vandskade Nedenfor er oplistet de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 177,8 mio. kr. Beløbet er registreret som en budgetreduktion i 2011. 45

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Decentrale enheder projekter 4,1 Forskningsprojekter 15,1 Fortsatte PAO investeringer 5,0 Igangværende energimærkningsprojekter 4,7 Kompetenceudvikling og uddannelse 29,0 IT - igangværende projekter mv. 16,3 Kvalitet og udviklingsprojekter 12,6 projekter vedr. praksisplaner mv. 5,0 Tidsforskydning vedr. anvendelse af midler til lederudvikling 10,1 Akuttelefon 5,0 Ældreplan, sundhedscenter, sundhedsdage og åbent hus mv. 7,7 Pulje til videreførsel af satspuljeprojektet OPUS PC Ballerup 3,4 Pulje til udvidelse og nye opgaver i psykiatrien 8,0 Intensiv midler 7,4 Konvertering tjenestemandsstillinger 3,0 Midler til nye og udvidede behandlinger 18,3 Renoveringspulje 5,7 Kræft midler 12,7 Kvalitetsmidler Bornholm til finansiering af MR scanner 2,0 Psyk.info Et regionalt psykiatrisk informationscenter 2,6 I alt overførsler til 2012 177,8 Patienterstatninger Der forventes samlede merudgifter på 55 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen og Patientombuddet. Der er tale om en stigning på 25 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport De fortsat stigende udgifter til erstatninger i 2011 skyldes, at Patientforsikringen i løbet af året har afgjort et stadigt stigende antal klagesager, hvilket har medført stigende udgifter til erstatninger. Der har i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen hvilket bl.a. skyldes den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler og i speciallægepraksis, men kan også skyldes at flere patienter bliver opmærksom på muligheden for at klage. Hertil kommer, at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Alle forhold medfører, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, som følge af, at der har været behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager. Videreuddannelse af læger Til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger skal der afholdes merudgifter i 2011 på 23 mio. kr. Der var ikke i budget 2011 afsat beløb hertil. Midlerne er udmøntet i rapporten. Indtægter for færdigbehandlede patienter Der er budgetteret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område, samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. 46

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På baggrund af de konstaterede indtægter i årets første 9 måneder forventes der samlet set en mindreindtægt vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter på 20 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en mindreindtægt på 8 mio. kr. Amgros Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. svarende til 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Medicin på hospitaler På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicinforbrug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 160 mio. kr. i 2011, hvilket er 60 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne i vidt omfang kan henføres til faldende priser som følge af ophør af patenter. Hertil kommer faldende/stagnerende forbrug indenfor medicintunge områder såsom hæmatologi (behandling af blodsygdomme), onkologi (medicinsk kræftbehandling) samt hiv/aids-behandling. Respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere. Beløbet er sammensat af en mindreudgift som følge af, at der mod forventning i budgettet ikke forventes nogen nettotilgang af patienter i 2011. Hertil kommer en besparelse som følge af overførsel af respiratorordningerne til regionens rammeaftale. Omvendt forventes refusioner fra kommunerne først modtaget i 2012 efter afslutning af drøftelser om fordeling af udgifterne vedr. hjemmerespiratorordninger mellem regionen og kommunerne. Kvalitetsmidler Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. er anvendt til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Derudover er anvendt 23 mio. kr. til den ny 112-model på vagtcentralen. Der er herefter et mindreforbrug på knap 8 mio. kr. Meraktivitet og indtægter fra andre regioner m.v. Efter konkrete godkendelser udløses en tilførsel til virksomhederne på netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet i forbindelse med takststyringsordningen. Tallet indeholder desuden korrektion til de forventede behandlingsindtægter, hvor der forventes et noget lavere indtægtsniveau end forventet i 3. økonomirapport. Derudover er fra de afsatte midler disponeret 5 mio. kr. til etableringsudgifter vedrørende sundhedstelefon og 14 mio. kr. til sag om etableringsudgifter vedrørende flytning og udvidelse af blodbanksfaciliteter på Hvidovre Hospital. Begge beløb er forudsat i forbindelse med de godkendte sager herom på regionsrådets møder i september og oktober 2011. Efter disse korrektioner er registreret et merforbrug vedrørende de afsatte midler på ca. 9 mio. kr. Byggeorganisation Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende de afsatte midler til udvidelse af byggeorganisationen på hospitaler med større byggeprojekter. Mindreforbruget kan henføres til, at der realiseres en langsommere udvidelse end forudsat i budgettet. 47

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Senere igangsætning af visse projekter Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. Ringe-Hjem ordningen hvor der ud af de afsatte 2,1 mio. kr. alene afholdes 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af database til projekterne i 2011. Derudover vil de afsatte 5,1 mio. kr. til Følge-op ordningen ikke blive anvendt i 2011. Der er indgået en 2 aftale med de praktiserende læger, og der afventes herefter iværksættelse af ordningen hos kommunerne. Uddannelse af sygeplejersker Af restbudget på 15,7 mio. kr. afsat til uddannelse af sygeplejersker udmøntes der 11,9 mio. kr. til finansiering af uddannelsespladser inden for intensiv-, anæstesi- og kræftsygepleje. Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. foreslås overført til 2012. Renoveringspulje Af budgettet afsat til mindre renoveringsarbejder på 50 mio. kr. er tilført virksomhederne 44,3 mio. kr. Det resterende beløb på 5,7 mio. kr. er søgt overført til 2012 til renoveringsarbejder. Virksomhederne er tilført 29 mio. kr. til afhjælpning af vandskader jf. sag forelagt for regionsrådet i oktober 2011. Beløbet er 6 mio. kr. lavere end forudsat i mødesagen, idet nogle skadesudbedrende tiltag på Hvidovre Hospital har været mindre omfattende end forventet, hvortil kommer, at en del af udgifterne dækkes af en entrepriseforsikring Der er desuden tilført 15,3 mio. kr. til gennemførelse af flere projekter på hospitalerne. Der er tilført Hillerød Hospital 4,4 mio. kr. til opdatering af et automatisk brandalarmeringssystem. Glostrup Hospital får ifølge en beslutning i regionsrådet i juni 2011 tilført 5,0 mio. kr. til gennemførelse af et tilgængelighedsprojekt. Glostrup Hospital er endvidere tilført 4,8 mio. kr. til brug for byggearbejder i forbindelse med indflytning af øjenafdelingen fra Frederiksberg Hospital. Endelig har Gentofte Hospital fået 1,0 mio. kr. til omflytninger ved etablering af den tværgående HRU-virksomhed. 48

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.16 Praksisområdet Økonomi Praksisområdet Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.885,9 6.772,5 27,0 6.799,6 6.799,5 0,0 Driftsudgifter i alt 6.885,9 6.772,5 27,0 6.799,6 6.799,5 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter 6.885,9 6.772,5 27,0 6.799,6 6.799,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.885,9 6.772,5 27,0 6.799,6 6.799,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Praksisydelser, ekskl. medicintilskud 4.908,9 4.905,5 67,0 4.972,5 4.972,5 0,0 Medicin 1.977,0 1.867,0-40,0 1.827,0 1.827,0 0,0 I alt 6.885,9 6.772,5 27,0 6.799,5 6.799,5 0,0 Praksisydelser ekskl. Medicin Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Almen Lægehjælp 2.582,9 2.578,6 42,0 2.620,6 2.620,6 0,0 Speciallægehjælp 1.398,1 1.391,9 30,0 1.421,9 1.421,9 0,0 Tandlægebehandling 461,4 461,4 5,0 466,4 466,4 0,0 Øvrig sygesikring 466,4 473,6-10,0 463,6 463,6 0,0 Nettodriftsudgifter 4.908,9 4.905,5 67,0 4.972,5 4.972,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -3,0 Mer-/mindreforbrug 30,0 I alt 27,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -3 mio. kr. før tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug. Bevillingsændringen skyldes vækst i praksissektorens træk på laboratorieydelser på Hillerød Hospital og på Herlev Hospital. 49

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Herudover søges der om tilførsel af 70 mio. kr. til praksissektoren i øvrigt grundet et forventet merforbrug, og der søges om en reduktion i bevillingen på tilskud til medicin på 40 mio. kr. på grund af et forventet mindreforbrug. Merforbruget på 70 mio. kr. på praksisområdet er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til det forventede i 3. økonomirapport. Der er fortsat en vis usikkerhed om merforbruget. Merforbruget gør sig især gældende for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der merforbrug. Merforbruget skyldes primært, at antallet af patientkontakter stiger. De seneste prognoser viser en afdæmpet vækst i forhold til tidligere. Allerede i forbindelse med 3. økonomirapport var der tendens til mere afdæmpet vækst. På almenlægeområdet skyldes ændringen, at aktiviteten ikke stiger så meget som ventet. På speciallægeområdet er tendensen tilsvarende, idet den årlige vækstrate er halveret i forhold til sidste år og har været aftagende over det seneste halve år. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til 3. økonomirapport. Efter økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner finansierer staten 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen samlet for regionerne, og tilsvarende skal regionerne tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen. 50

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.17 Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder. 2.17.1 Socialpsykiatri Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Institutionsniveau: Lønudgifter 187,5 184,1-5,2 178,9 178,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 83,3 92,6-0,9 91,7 91,7 0,0 Driftsudgifter i alt 270,9 276,7-6,1 270,6 270,6 0,0 Indtægter -0,9-13,1-1,7-14,8-14,8 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 270,0 263,7-7,8 255,9 255,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 5,9 8,0-0,9 7,1 7,1 0,0 Forrentning 3,1 4,8-0,2 4,6 4,6 0,0 Omkostningselementer i alt 10,4 13,4-1,1 12,3 12,3 0,0 Omkostninger institutionsniveau 280,4 277,1-8,9 268,2 268,2 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 5,6 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Driftsudgifter i alt 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Takstindtægter -281,7-268,6 3,2-265,4-265,4 0,0 Beboerindtægter -11,0-11,0 0,0-11,0-11,0 0,0 Omkostningsbevilling -5,8 4,0-5,7-1,7-1,7 0,0 Korrektionen på -5,7 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor. 51

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2011-priser Nettoændring Planetstien, forsinket tinglysning 0,0 Tilpasning af indtægter 1,5 Lavere belægning, Skibbyhøj og Lunden -1,2 Mindre efterspørgsel, Nordsjællands Misbrugscenter -2,0 Indtægtsfinansierede projekter, Norsjællands Misbrugscenter 0,2 Cafédrift Klintegården 0,7 Vandskade Svendebjerggård 0,7 Salg af efterværn, Solvang 0,1 Omplacering fra løn til øvrig drift -2,2 Omplacering til øvrig drift fra løn 2,2 Omplacering fra øvrig drift til investeringsramme -5,1 Tilpasning omkostningselementer -0,6 I alt -5,7 Tinglysningen af ejendommen Planetstien i Hillerød er fortsat forsinket. Dette medfører, at omkostningselementer erstattes af udgifter, men er bevillingsmæssigt neutral for regionen. Nedenstående korrektioner modsvares af tilsvarende tilpasninger af indtægter, således at der i den sammenhæng søges en indtægtskorrektion på 1,5 mio. kr. I starten af 2011 var der tomme pladser på Lunden. Samtlige 24 pladser på Lunden er nu besat. Skibbyhøj har en vigende belægning på værkstederne, hvilket har medført en nedjustering af pladstal og budget i det vedtagne budget for 2012. Der har dog desuden været tomme boliger i perioder af 2011. Bevillingen til løn søges reduceret med -1,2 mio. kr. med engangseffekt på 2011, fordelt med -0,7 mio. kr. på Skibbyhøj og -0,5 mio. kr. på Lunden. Efterspørgselen efter Misbrugscentrets behandlingspakker og substitutionsydelser er mindre i 2011 end forudsat, da der blev lagt budget og beregnet takster for 2011. Samtidigt er en række nordsjællandske kommuner begyndt at hjemtage substitutionsbehandlingen med virkning fra ultimo 2011/primo 2012. Misbrugscenteret har på baggrund af efterspørgselssituationen foretaget de nødvendige kapacitetstilpasninger. Bevillingen til løn søges reduceret med -2,0 mio. kr. i 2011. Den varige korrektion på løn og øvrig drift fra og 2012 udgør -7,2 mio. kr., som modsvares af tilsvarende lavere takstindtægter. Ved siden af den ordinære drift af hjemløseafdelingen og misbrugsbehandlingen har Misbrugscentret indtægtsfinansierede projekter/aktiviteter vedrørende Alkohol-/Trafikkurser samt udlån af medarbejdere til aktiviteter på arresthuse og statsfængslet i Horserød. Disse projekter/aktiviteter blev indarbejdet i budgettet i 1. økonomirapport 2011 og søges nu tilpasset. Det skyldes flere Alkohol/Trafikkursister end forventet i 2011. For 2011 søges bevillingen til løn øget med 0,2 mio. kr. Kontrakterne med arresthusene og statsfængslet i Horserød er blevet opsagt fra 2012. Den varige korrektion på løn og øvrig drift fra og med 2012 udgør -1,9 mio. kr., som modsvares af tilsvarende lavere indtægter. Der søges bevilling til Klintegårdens cafédrift, som er indtægtsdækket virksomhed. Der søges en permanent bevilling til øvrig drift på 0,7 mio. kr. 52

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Under skybruddet i juli måned skete der vandskade på Svendebjerggård, som får udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet og selv afholder udgifterne til udbedring af vandskaden. Den forventede engangsudgift er 0,7 mio. kr. Solvangs indtægtsdækkede virksomhed med salg af efterværn til kommuner er gået bedre end ventet. Bevillingen til øvrig drift søges forhøjet med 0,1 mio. kr. Der er tale om engangseffekt i 2011. Nedenstående korrektioner har ingen indflydelse på indtægterne. Der søges om en omplacering af 2,2 mio. kr. fra løn til øvrig drift til. Yderligere søges omplaceret 5,2 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Omplaceringen skyldes, at de fleste projekter, der finansieres af puljen til vedligeholdelse på fælles driftsmidler, har karakter af bygningsrenoveringer og forbedringer. Omplaceringerne vedrører kun 2011. Der søges derudover om en reduktion af omkostningselementerne med -0,6 mio. kr. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af de søgte korrektioner. 53

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.17.2 Region Hovedstaden Handicap Omkostningsbevillingen for handicapområdet er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Institutionsniveau: Lønudgifter 480,8 486,1-0,3 485,7 485,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 93,7 99,4-1,7 97,8 97,8 0,0 Driftsudgifter i alt 574,5 585,5-2,0 583,5 583,5 0,0 Indtægter -4,7-7,3-0,2-7,5-7,5 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 569,8 578,2-2,2 576,0 576,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 12,2 11,4-1,1 10,3 10,3 0,0 Forrentning 11,7 11,3-0,5 10,8 10,8 0,0 Omkostningselementer i alt 32,1 26,7-1,6 25,1 25,1 0,0 Omkostninger institutionsniveau 601,8 604,9-3,8 601,1 601,1 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 13,5 13,5 0,0 13,5 13,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 7,2 7,2-2,0 5,2 5,2 0,0 Driftsudgifter i alt 20,6 20,6-2,0 18,6 18,6 0,0 Indtægter -2,3-2,3 0,6-1,7-1,7 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 18,3 18,3-1,4 16,9 16,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 19,1 19,1-1,4 17,7 17,7 0,0 Takstindtægter -625,6-615,4 1,1-614,3-614,3 0,0 Beboerindtægter -8,9-10,1 0,0-10,1-10,1 0,0 Omkostningsbevilling -13,5-1,5-4,1-5,6-5,6 0,0 Korrektionen på -4,1 mio. kr. vedrører kun 2011 og fremgår af tabellen nedenfor. 54

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2011-priser Nettoændring Institutionsniveau: Tilpasning indtægter 0,9 Særforanstaltninger, diverse institutioner 1,9 Kapacitetstilpasninger, diverse institutioner -3,0 Oprettelse af nye pladser, Nødebogård 0,6 Manglende belægning, Bredegård -0,7 Ekstra VISO-midler 0,2 Planlagte overførsler -1,1 Omplacering til løn 0,3 Omplacering fra øvrig drift -0,3 Ændring omkostningselementer -1,6 Direkte henførbar administration: Kapacitetstilpasning af social-it, netto -1,4 I alt -4,1 Nedenstående korrektioner medfører tilsvarende ændringer i indtægterne, således at der i den sammenhæng søges en indtægtskorrektion på 0,9 mio. kr. Ændringerne er dermed økonomisk neutral for regionen. Der søges om en bevillingskorrektion på 1,9 mio. kr. til stigende lønudgifter som følge af særforanstaltninger på Nødebogård, Kamager, 3-Kløveren, Bredegård og Hulegården. Desuden ønskes en reduktion af budgettet med -3,0 mio. kr. på baggrund af kapacitetstilpasninger på Sølager (-2,0 mio. kr.), Nødebogård (-0,6 mio. kr.) og Geelsgårdskolen (-0,4 mio. kr.). Sænkningen af den kriminelle lavalder til 14 år betød, at kapaciteten i Region Hovedstaden blev udvidet med 2 sikrede pladser. Det har vist sig, at der ikke er behov for de to ekstra pladser. For Sølagers vedkommende betød det, at pladserne reelt blev lukket tidligere i år, hvorfor budgettet ændres i overensstemmelse hermed. Nødebogård har ligeledes oplevet vigende tilgang. Derfor lukkes fem døgnpladser samt fem undervisningspladser. Nogle af pladserne er ændret til STUforløb (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) og aflastningspladser i stedet, hvilket medfører en budgetkorrektion på 0,6 mio. kr. Geelsgårdskolens budget reduceres som følge af en tilpasning vedrørende fysioterapitilbud. Bredegaard har manglende belægning, hvilket resulterer i en budgetreduktion på -0,7 mio. kr. Nødebogård er tildelt ekstra VISO-midler på 0,2 mio. kr. grundet større aktivitet end først antaget. Nedenstående korrektioner har ingen indflydelse på indtægterne. Der søges om overførsel af budget fra 2011 til 2012 på 1,1 mio.kr. grundet uafsluttede projekter, hovedsagligt vedrørende trepartsmidler og tværgående indsatsområder. Der søges om en omfordeling fra øvrig drift til løn på 0,3 mio. kr. på Nødebogård og Bredegaard samt om en teknisk korrektion af omkostningselementerne med -1,6 mio. kr. Der søges yderligere om en reduktion af budget til Handicaps administration med -1,4 mio. kr., da aktiviteten i social-it er lavere end forventet. 55

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Prognose Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af de søgte korrektioner. 56

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.18 Regional udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektio- Overførsel Nyt Forventet Forventet budget budget ner 4. ør til 2012 budget regnskab afvigelse Kollektiv trafik 458,8 503,3 0,0-54,7 448,6 448,6 0,0 Erhvervsudvikling 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Miljøområdet 135,1 146,9 0,0-4,0 142,9 142,9 0,0 Øvrig regional udvikling 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 Bevilling i alt 804,5 1.072,2 0,3-193,1 879,3 879,3 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektio- Overførsel Nyt Forventet Forventet budget budget ner 4. ør til 2012 budget regnskab afvigelse Statsligt bloktilskud -680,8-680,8 0,0 0,0-680,8-680,8 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -200,0-200,0 0,0 0,0-200,0-200,0 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 804,5 1.072,2 0,3-193,1 879,3 879,3 0,0 Direkte administration 59,2 64,2-0,3 0,0 63,9 63,9 0,0 Indirekte administration 17,0 18,1-1,3 0,0 16,8 16,8 0,0 Årets resultat 0,0 273,7-1,3-193,1 79,3 79,3 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For regional udvikling er overført uforbrugte midler for i alt 267,9 mio. kr. fra 2010 til 2011 og der forventes overførsler for i alt 193,1 mio. kr. fra 2011 til 2012. Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektio ner 4. ør Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 843,2 1.110,9 0,3-193,1 918,0 918,0 0,0 Indtægter -39,0-39,0 0,0 0,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 804,2 1071,9 0,3-193,1 879,0 879,0 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 804,5 1072,2 0,3-193,1 879,3 879,3 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Der er vedr. udgifter til mødelokaler i Øresundshuset flyttet budget fra administrationsbudgettet til aktivitetsbudgettet. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget. 57

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat ultimo 2010-267,9 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr. 2010 267,9 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) 2,6 Overførsler til 2012 på aktivitetsområdet -193,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011-190,5 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2011 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 267,9 mio. kr., heraf var 165,0 mio. kr. disponeret til igangværende projekter. Ultimo 2011 forventes overførsel på aktivitetsområdet for i alt 193,1 mio. kr. hvilket samlet giver et forventet akkumuleret resultat ultimo 2011 på i alt 190,5 mio. kr. 58

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 2.19 Administration Omkostningsbevilling Administration Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 594,1 616,3-205,6 410,6 410,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.191,6 1.222,8-74,2 1.148,6 1.148,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1.785,7 1.839,0-279,8 1.559,2 1.559,2 0,0 Indtægter -711,9-712,8 0,0-712,8-712,8 0,0 Nettodriftsudgifter 1.073,8 1.126,3-279,8 846,4 846,4 0,0 Omkostningselementer i alt -95,4-92,7 19,0-73,7-73,7 0,0 Omkostningsbevilling 978,4 1.033,6-260,8 772,7 772,7 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 17,0-17,0 0,0 0,0 0,0 Oversigt over tillægsbevillinger omkostninger Mio. kr., 2011-priser Forslag til overførsler til 2012-50,7 Flytning mellem bevillingsområder -210,1 Mer-/mindreforbrug -19,0 I alt -279,8 Omkostningselementer 19,0 I alt -260,8 Administrationsbudgettet foreslås på driftsområdet reduceret med 260,8 mio. kr. og på den lokale investeringsramme med 17 mio. kr. Der er tale om flytninger mellem bevillingsområder på samlet 227,1 mio. kr., reduktion af administrationsbevillingen med 19 mio. kr., forslag til overførsler til 2012 af uforbrugte bevillingsbeløb på 50,7 mio. kr. samt korrektion af omkostningselementerne med 19 mio. kr. Overførslen til andre bevillingsområder på 227,1 mio. kr. vedrører primært tilbageførsel af beløb vedr. barselsfonden fra administrationsområdet til virksomhederne, samt overførsel til Gentofte Hospitals investeringsramme af budget til renovering/ombygning af lokaler i forbindelse med HRog uddannelsesvirksomhedens indflytning i lokaler på hospitalet. Bevilling til renovering blev frigivet af regionsrådet i september. På administrationsområdet foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2012 som følge af forskydninger på 50,7 mio. kr., primært vedr. tidsforskydninger i udmøntning af centralt afsatte puljer og projekter. Beløbet er nærmere specificeret i bilag 2. Derudover reduceres administrationsbevillingen med 19 mio. kr., der kan henføres til området for tjenestemandspensioner. Indbetalinger vedr. overførte pensioner mv. medfører et mindreforbrug af engangskarakter på 19 mio. kr. Ændringen har ligeledes indvirkning på omkostningselementerne knyttet til administrationsbudgettet, som korrigeres tilsvarende, jf. oversigterne herunder. 59

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Omkostningsbevilling 978,4 1.033,6-260,8 772,7 772,7 0,0 Sundhed (hovedkonto 1) 260,8 271,4-210,6 60,8 60,8 0,0 Social- og specialundervisning (hk 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regional udvikling (hovedkonto 3) 59,1 64,2-2,1 62,1 62,1 0,0 Direkte henførbare adm.omk. I alt 320,0 335,6-212,7 122,9 122,9 0,0 Sundhed (hovedkonto 1) 622,1 659,5-45,4 614,1 614,1 0,0 Social- og specialundervisning (hk 2) 19,3 20,4-1,4 19,0 19,0 0,0 Regional udvikling (hovedkonto 3) 17,0 18,1-1,2 16,8 16,8 0,0 Indirekte henførbare adm.omk. I alt 658,4 698,0-48,1 649,9 649,9 0,0 60

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 3. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.891,2 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet nedsat med 1.198,0 mio. kr., således at det herefter udgør 1.693,2 mio. kr. Reduktionen i investeringsbudgettet vedrører en række forskellige ændringer. Der har i forbindelse med overførsler fra 2010 vist sig enkelte fejl, der rettes op i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløb på netto 1,1 mio. kr. Investeringsbudgettet forhøjes med 93,1 mio. kr., som følge af sager godkendt efter 3. økonomirapport 2011. Derudover overføres 34,8 mio. kr. fra driftsbudgettet, der dels skyldes at udgifterne regnskabsmæssigt skal afholdes over investeringsbudgettet, dels til finansiering af nye projekter, der tilføres investeringsbudgettet i denne rapport. Endelig overføres 1.324,9 mio. kr. til 2012 som følge af forventede tidsforskydninger. Der henvises til følgende nærmere specifikation: Investeringsbudget 2011, mio. kr. Korrigeret budget før 4. økonomirapport 2011 2.891,2 Justering af overførsler fra 2010-1, 1 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011: Finansieret af driftsbudgettet 36,1 Finansieret ved kassetræk 12,2 "Mellemfinansiering" vedr. kvalitetsfondsprojekter (kassetræk) 18,6 "Mellemfinansiering" vedr. disponering af budget 2012 (kassetræk) 10,0 Finansieret ved lånoptagelse 16,2 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011 i alt: 93, 1 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011: Overførsler fra drifts- til investeringsrammen 34,8 Forskydning af statslige midler - indtægtsbevilling 70,3 Forskydning af statslige midler - udgiftsbevilling -70,3 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011 i alt: 34, 8 Overførsler til 2012-1.324, 9 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 1.693,2 Der er vedrørende overførslerne af mindreforbrug fra 2010 konstateret enkelte fejl som rettes i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløbene i budget 2011 på netto i alt 1,1 mio. kr. Siden 3. økonomirapport 2011 er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget. Det drejer sig om følgende projekter: Til håndtering af blyholdig maling i forbindelse med renoveringen af Gentofte Hospital er bevillingen forhøjet med 10 mio. kr. Udgiften er finansieret af den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet. Derudover er der til indflytning af den nye HRU virksomhed godkendt en bevilling på 23,9 mio. kr. til renovering og ombygning på Gentofte Hospital. Udgifterne finansieres dels med 17 61

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 mio. kr. afsat til Projekt Administrativ Organisering (PAO) i investeringsbudgettet, dels med 6,9 mio. kr. afsat i driftsbudgettet til PAO. Der er vedrørende Herlev Hospital godkendt en forhøjelse af bevillingen til renovering og ombygning af sygeplejeskolen på i alt 5 mio. kr. heraf 3 mio. kr. i 2011. Udgifterne hertil mellemfinansieres ved kassetræk indtil der foreligger endeligt tilsagn fra ekspertpanelet til kvalitetsfondsprojektet. Derudover er der godkendt to bevillinger på i alt 10 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i 2011 til udskiftning af transformer på hospitalets eksisterende nødstrømsanlæg samt til projektering af et nyt nødstrømsanlæg. Udgifterne finansieres ved disponering af midler afsat i budget 2012, hvorfor udgifterne i 2011 mellemfinansieres ved kassetræk. Endelig er der godkendt en bevilling på 11,5 mio.kr. til indkøb af apparatur, der finansieres af mediocteknisk apparaturpulje. Til asbestsanering i forbindelse med igangværende byggearbejder på Glostrup Hospital er der godkendt en bevilling på 15,6 mio. kr., der finansieres af den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet. Derudover er der godkendt en bevilling vedrørende et tilgængelighedsprojekt, der finansieres af midler afsat på sundhedsområdets fælleskonto i driftsbudgettet. Der er vedrørende Hvidovre Hospital godkendt fem bevillinger. Til udarbejdelse af byggeprogram og projektkonkurrence vedrørende kvalitetsfondsprojektet er der godkendt en bevilling på 15,6 mio. kr., der mellemfinansieres ved kassetræk indtil der foreligger endeligt tilsagn fra ekspertpanelet. Til ombygning af isolationsstuer er bevillingen forhøjet med 15,0 mio. kr., der finansieres ved kassetræk. Vedrørende udvidelse af gastroenhedens ambulatorier er bevillingen forhøjet med 21 mio. kr. til it-udstyr og apparatur. Heraf finansieres 13 mio. kr. af den medicotekniske apparaturpulje, mens 8 mio. kr. finansieres ved disponering af midler afsat i Hvidovre Hospitals lokale investeringsramme i budget 2012. De 8 mio. kr. mellemfinansieres således ved kassetræk i 2011. Til flytning og udvidelse af blodbankfunktionerne er der bevilget 13,6 mio.kr., der finansieres af sundhedsområdets fælleskonto på driftsbudgettet. Endelig er der i forbindelse med vandskader som følge af skybruddet i juli måned, godkendt en bevilling på 4,6 mio. kr. til skadesforebyggende tiltag. Udgiften er finansieret af renoveringspuljen afsat i driftsbudgettet. Rigshospitalet har modtaget en fondsdonation på 35 mio. kr. til anskaffelse af en PET/MR scanner. Derudover finansieres installationsudgifter på 6 mio.kr. af Rigshospitalets driftsbudget. Der er fra puljen til energibesparende investeringer udmøntet i alt 27,2 mio. kr. til konkrete projekter på hospitalerne. Der er ligeledes godkendt en række andre energibesparende projekter for i alt 16,2 mio.kr., der kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen. Endelig er der i forbindelse med salg af ejendomme og grunde nettoindtægter på 2,8 mio.kr. I denne rapport ændres investeringsbudgettet, dels af regnskabsmæssige årsager, dels til konkrete projekter. Da en række udgifter skal afholdes over investeringsbudgettet overføres der således netto i alt 22,1 mio. kr. fra driftsbudgettet. 62

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Derudover tilføres budgettet i alt 12,7 mio. kr. til en række konkrete projekter, der finansieres af driftsbudgettet. Det drejer sig om 1 mio. kr. til Gentofte Hospitals lokale investeringsramme til flytning af bl.a. blodbankfunktioner, som følge af indflytning af HRU-virksomheden. Glostrup Hospitals lokale investeringsramme tilføres 4,8 mio. kr. til indflytning af øjenfunktioner, der hjemtages fra Frederiksberg Hospital, og 6 mio. kr. til etablering af yderligere kapacitet til behandling af søvnapnø. De ovennævnte projekter finansieres af driftsmidler afsat under sundhedsområdets fælleskonto. Vedrørende Hillerød Hospital forhøjes rammebevillingen medicoteknik 2010 med 0,9 mio. kr. Forhøjelsen skyldes, at behovet for apparatur, som følge af hospitalsplanflytninger, har ændret sig i forhold til det oprindeligt forudsatte. Bevillingen udgør herefter 12,9 mio. kr. Forhøjelsen finansieres af Hillerød Hospitals driftsbudget. Herlev Hospitals lokale investeringsramme tilføres 1,4 mio. kr. til anskaffelse af et ultralydsbaseret system til billedvejledt strålebehandling, der giver mulighed for at tilrettelægge en mere nøjagtig og skånsom strålebehandling. Udgiften finansieres af den medicotekniske apparaturpulje. Der er på psykiatriområdet en række projekter, der er finansieret af statslige midler. Som følge af tidsforskydninger tilpasses budgettet i overensstemmelse hermed, således at både udgifts- og indtægtsbudgettet nedsættes. Endelig tilpasses budgettet til det forventede regnskabsresultat. Budgettet reduceres således med 1.324,9 mio.kr. Overførsel til 2012 søges i 1. økonomirapport 2012, når det foreløbige regnskabsresultat for 2011 foreligger. De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2011 og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt. 63

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Amager Hospital Lokal investeringsramme AMH 4,4 6,9 6,9 1,6 5,2 5,2 Medicoteknik 2010 1,4 1,4 0,6 0,8 0,8 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 2,0 2,0 1,8 0,3 0,3 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11) 25,5 28,5 28,5 2,0 26,5 26,5 Samling på Italiens vej (B2011-12) 17,0 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 Amager Hospital i alt 46,8 67,0 0,0 0,0 67,0 24,0 43,0 43,0 Bispebjerg Hospital Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr. 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 Ansøgning til regeringens ekspertpanel 11,3 11,3 1,0 10,3 10,3 El-forsyning, renovering 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger 2010 15,7 15,7 14,0 1,7 1,7 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 Lokal investeringsramme BBH 21,3 39,0 2,2 41,1 0,0 41,1 41,1 Medicoteknik 2010 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 Mindre projekter med statslig medfinansiering 17,4 17,4 1,0 16,4 16,4 Operationsstuer -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 Projektforslag om konvertering af fjernvarme 2,0 2,0 1,5 0,5 0,5 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 7,9 7,9 0,4 7,5 7,5 Anskaffelse og installation af CT-scanner 13,5 13,5 3,2 10,3 10,3 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) 3,1 3,1 1,1 2,0 2,0 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet), BBH invest.ramme 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 LED lys i tunnel (lånefinansieret) 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 64

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Konsekvenser af sager efter 3. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 21,3 132,7 12,5 3,0 148,2 34,7 113,5 113,5 Bornholms Hospital Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio) 0,5 0,5 0,5 0,5 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT) 0,2 0,2 0,2 0,2 Lokal investeringsramme BOH 0,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Medicoteknik 2010 1,7 1,7 1,7 1,7 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 12,5 12,5 1,6 10,9 10,9 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 Søvandskøling med solceller m.v. 13,1 13,1 13,1 0,0 0,0 Varmt brugsvand (lånefinansieret) 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 Bornholms Hospital i alt 0,8 29,9 13,9 0,0 43,8 23,8 20,0 20,0 Frederiksberg Hospital Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Energibesparende foranstaltninger 2010 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Lokal investeringsramme FRH 3,7 4,5 4,5 0,2 4,3 4,3 Medicoteknik 2010 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 Mindre projekter med statslig medfinansiering 11,0 11,0 4,4 6,6 6,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 7,4 7,4 4,1 3,3 3,3 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Udm. Af midler til renoveringsprojekter 2010 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 Udvidelse af den urologiske kapacitet 5,8 5,8 0,0 5,8 5,8 Frederiksberg hospital i alt 3,7 42,0 0,0 0,0 42,0 8,7 33,4 33,4 Frederikssund Hospital Lokal investeringsramme FRSUND 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 65

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Frederikssund Hospital i alt 0,7 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 2,2 Gentofte Hospital 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) 129,9 191,3 10,0 201,3 141,3 60,0 60,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Energibesparende foranstaltninger 2010 21,1 21,1 21,1 0,0 0,0 Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 8,2 8,2 0,0 8,2 8,2 Hjertebehandlingsudstyr, kat.rum nr. 6 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 Medicoteknisk udstyr - rammebevilling (før 2011) 5,9 5,9 0,0 5,9 5,9 Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J 10,8 10,8 0,0 10,8 10,8 Nybygning i Grønnegårdene 6,6 6,6 0,0 6,6 6,6 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen 2010 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 Vinduer og tage 2008-2009 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Lokal investeringsramme GEH 17,1 28,8 1,0 29,8 0,0 29,8 29,8 Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) 23,9 23,9 18,9 5,0 5,0 Grundvandskøl, solceller og grønne tage 8,9 8,9 8,4 0,5 0,5 Gentofte Hospital i alt 147,0 290,5 42,8 1,0 334,3 189,7 144,6 144,6 Glostrup Hospital Lokal investeringsramme GLH 10,1 10,2 10,8 21,0 10,8 10,2 10,2 Medicoteknik 2010 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 10,5 10,5 4,3 6,2 6,2 Mindre projekter med statslig medfinansiering 6,6 6,6 3,0 3,6 3,6 Nybyggeri neurologiske patienter 10,0 10,0-0,5 9,5 9,5 0,0 0,0 Parkeringshus ifm. nyt rehabliteringshus 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Ramme til medicoteknisk udstyr 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) 24,6 28,4 28,4 14,5 13,9 13,9 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 5,0 5,0 3,5 1,5 1,5 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B2010-11) 35,6 33,5 33,5 14,2 19,3 19,3 Ændring i optageområder 15,0 15,0 7,2 7,8 7,8 66

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Asbestsanering i bygning 05 15,6 15,6 10,6 5,0 5,0 Tilgængelighedsprojekt 5,0 5,0 0,5 4,5 4,5 Glostrup Hospital i alt 80,4 127,8 20,6 10,8 159,2 78,1 81,1 81,1 Helsingør Hospital Akutmodtagelse B2010 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 Energibesparende investeringer 09 (2 enkeltproj. Vedr Ventilation) 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 Lokal investeringsramme HLH 0,5 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Helsingør Hospital i alt 0,5 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 15,4 15,4 Herlev Hospital Anskaffelse af urologisk robot, Herlev 4,2 4,2 0,0 4,2 4,2 Digitalisering af den kliniske mammografi (hp) 14,3 14,3 0,0 14,3 14,3 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 9,2 9,2 5,0 4,2 4,2 Etablering kvinde/barn center (B 2010-11) 7,1 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB 36,2 70,9 70,9 50,9 20,0 20,0 Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11) 57,0 45,3 45,3 4,0 41,3 41,3 Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11) 13,3 24,8 3,0 27,8 3,0 24,8 24,8 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,8 0,8 0,3 0,5 0,5 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR) 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 Køb af Sygeplejeskole 76,4 76,4 76,4 24,4 52,0 52,0 Lokal investeringsramme HEH 18,1 27,9 1,2 29,1 0,0 29,1 29,1 Medicoteknik 2010 9,2 9,2 1,0 8,2 8,2 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 14,0 14,0 2,0 12,0 12,0 Medicoteknik 2011 (Dansk Institut for Simulation) 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 21,0 21,0 19,0 2,0 2,0 MR-scanner (ekstremitetsscanner) 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp) 8,2 8,2 0,0 8,2 8,2 Onkologisk ambulatorium (B 2010-12) 21,6 50,0 50,0 30,0 20,0 20,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 35,0 35,0 32,0 3,0 3,0 67

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Projektkonkurrence (2010-11) 3,1 8,3 8,3 3,0 5,3 5,3 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Renovering Radiokemisk Laboratorium 4,8 4,8 1,0 3,8 3,8 Strålekapacitet 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 7,0 7,0 6,0 1,0 1,0 Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital 22,5 22,5 14,5 8,0 8,0 Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) 52,6 52,6 15,0 37,6 37,6 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 6,0 6,0 4,0 2,0 2,0 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 90,3 90,3 70,0 20,3 20,3 "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital 29,0 29,0 20,0 9,0 9,0 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 Sag nr. 11 på RR d.15. november 2011 11,5 11,5 11,5 0,0 0,0 Herlev Hospital i alt 232,8 645,1 16,5 1,2 662,8 317,6 345,2 345,2 Hillerød Hospital Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 13,7 13,7 13,7 0,0 0,0 Etablering/udbygning af mammografiscreening 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 Ombygning og rokader på Hillerød Hospital 50,0 65,0 65,0 31,0 34,0 34,0 Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokal investeringsramme HiH 8,6 4,4-0,2 4,2 0,0 4,2 4,2 Medicoteknik 2010 4,7 0,9 5,6 0,0 5,6 5,6 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 14,6 14,6 7,0 7,6 7,6 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Mindre projekter med statslig medfinansiering 9,7 9,7 2,8 6,9 6,9 MR- og CT-scanner 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygnings- og renoveringsarbejder 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Renovering af kloakanlæg, Hillerød 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Renovering af nødstrømsanlæg -0,6-0,6 0,0-0,6-0,6 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 4,2 4,2 0,0 4,2 4,2 "Mellemfinansiering" vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 Fjernvarmekøling 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0 68

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Belysningsanlæg (lånefinansieret) 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Sterilopvaskere (lånefinansieret) 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital i alt 58,6 132,5 8,2 0,7 141,4 62,7 78,7 78,7 Hvidovre Hospital Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling -3,9 1,1-2,9 0,0-2,9-2,9 Aptering af taghuset i sengebygning 3 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Dialysesatellit (B2010-11) 15,3 30,3 30,3 29,9 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger 2010 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 Ide- og programoplæg for udbygning af HVH 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt 15,6 15,6 15,6 0,0 0,0 Isolationsstuer -4,4 15,0 10,6 2,7 7,9 7,9 Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) 24,2 24,2 9,4 14,8 14,8 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 3,2-1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 Lokal investeringsramme HVH 30,9 25,1 25,1 0,0 25,1 25,1 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 11,5 1,3 12,8 4,5 8,3 8,3 MR-scanner (R07+R08) + MR-scanner røntgenafd. 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 110,7 110,7 40,7 70,0 70,0 Tagaptering, bygning 1 & 2 29,0 29,0 29,0 29,0 0,0 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 9,2 9,2 5,7 3,5 3,5 Udskiftning af olietankinstallation 15,2 15,2 0,0 15,2 15,2 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 38,3 21,0-5,5 53,8 53,4 0,4 0,4 Udvidelse af operationskapacitet B2010 80,0-8,2 71,8 65,9 5,9 5,9 Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 Renovering af ventilationsanlæg 4. etape 0,0 0,0 0,0 0,0 Medicoteknisk apparatur 2007-2009 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Medicoteknisk apparatur 2010 9,3 9,3 3,1 6,2 6,2 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Skadesforebyggende tiltag 4,6 4,6 2,6 2,0 2,0 Hvidovre Hospital i alt 75,2 379,9 69,8-2,1 447,6 281,0 166,6 166,6 Region Hovedstadens Apotek 69

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Mio. kr., 2011-priser Diverse projekter 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Energibesparende investeringer 09 (el) 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Lokal investeringsramme RHA 6,9 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 Region Hovedstadens Apotek i alt 6,9 11,7 0,0 0,0 11,7 1,3 10,5 10,5 Region Hovedstadens Psykiatri Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v. 0,2 0,2 0,2 0,2 Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans (2010-11) 2,0 4,2 4,2 1,7 2,5 2,5 Lokal investeringsramme RHP 10,7 15,9 15,9 15,9 15,9 Medicoteknik 2010 0,2 0,2 0,2 0,2 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 1,6 1,6 1,6 1,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 6,0 6,0 6,0 6,0 Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling -5,7 2,3-3,4-3,4-3,4 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 6,2-2,3 3,9 2,1 1,8 1,8 Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) 11,4 13,6-2,2 11,4 11,4 11,4 Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) 50,9 78,4-61,5 16,9 8,9 8,0 8,0 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11) 50,9 100,4 100,4 34,4 66,0 66,0 Renovering tage Psyk Center Hillerød -0,2-0,2-0,2-0,2 Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Sengepladser B & U PC Glostrup - indtægtsbevilling -13,8-13,8-13,8-13,8 Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling 13,8-0,1 13,7 1,6 12,1 12,1 Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 2,9 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape 15,0 15,0 15,0 15,0 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -61,2-61,2 61,2 0,0 0,0 0,0 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -21,5 2,5-19,0-19,0-19,0 Udbygning enestuer, indtægtsbevilling -18,1 2,8-15,3-15,3-15,3 Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 21,7-2,8 18,8 18,8 18,8 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling -5,3 1,5-3,8-3,8-3,8 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 5,7-1,5 4,3 0,7 3,6 3,6 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 6,1 6,1 2,0 4,1 4,1 Udvidet kapacitet PC Ballerup 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 77,6 176,7 0,0 0,0 176,7 64,9 111,8 111,8 70

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Akut kræft - Patologiafdelingen 6,2 6,2 2,5 3,7 3,7 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 10,4 10,4 0,6 9,8 9,8 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 Energibesparende foranstaltninger 2010 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 Etablering af genomisk medicinsk enhed 2010 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 Etablering af reservekraftanlæg 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning 0,6 0,6 0,6 0,6 Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg 3,3 3,3 2,3 1,0 1,0 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 5,7 5,7 0,0 5,7 5,7 Lokal investeringsramme RH 15,6 60,7 60,7 11,0 49,7 49,7 Medicoteknik 2010 9,5 9,5 0,0 9,5 9,5 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 51,5 51,5 6,5 45,0 45,0 Midler til renoveringsprojekter 2010 8,0 8,0 2,0 6,0 6,0 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering 8,7 8,7 0,0 8,7 8,7 Mindre projekter med statslig medfinansiering 18,8 18,8 0,0 18,8 18,8 Pavillon 1,3 1,3 0,6 0,7 0,7 Ramme til medicoteknisk udstyr 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 Rigshospitalet - flytning og rokader 72,0 60,4 60,4 6,3 54,0 54,0 Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) 20,9 20,9 11,9 9,0 9,0 Udm. af midler til stråleaccelerator 22,5 22,5 0,0 22,5 22,5 Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 Udvidelse af intensiv kapacitet 13,7 13,7 10,7 3,0 3,0 Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue 11,0 11,0 10,0 1,0 1,0 Opgradering af PET/CT 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 PET/MR scanner - Fondsdonation -35,0-35,0 0,0-35,0-35,0 PET/MR scanner og installation 41,0 41,0 0,0 41,0 41,0 Rigshospitalet i alt 87,6 342,9 6,0 0,0 348,9 64,8 284,2 284,2 Fælles projekter - sundhedsområdet Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler 1,5 1,5 0,3 1,2 1,2 Energibesparende investeringer, pulje 30,0 30,5-27,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Etablering af 112 model på vagtcentral 7,0 1,4 8,4 8,4 8,4 71

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne 20,9 20,9 20,9 0,0 0,0 IT-strategi 134,6 197,9 197,9 62,6 135,3 135,3 IT - lokal investeringsramme 14,4 14,4 0,0 14,4 14,4 Medicoteknisk apparaturpulje 250,0 28,9-24,5-1,4 3,0 3,0 0,0 0,0 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 Optionssag -1,1-1,1 0,0-1,1-1,1 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering -4,5-4,5 0,0-4,5-4,5 Renoveringspulje 50,0 27,0-25,6 1,4 0,0 1,4 1,4 Ejendomssag Hørsholm Hospital (sag nr. 27, RR 27.10.09) -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 Samling af sterilcentraler 25,0 25,0 25,0 24,0 1,0 1,0 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling 2,0-0,4 1,6 0,4 1,2 1,2 REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 57,6 77,3 77,3 15,3 62,0 62,0 REFLEX (etablering af regionalt lager) 14,7 17,4 17,4 11,4 6,0 6,0 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj -0,4-0,4 0,0-0,4-0,4 Grønnemosecentret - netto salgsindtægt -2,4-2,4 0,0-2,4-2,4 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 561,9 424,7-80,1 14,0 358,5 136,2 222,3 222,3 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 1.401,8 2.821,0 110,1 28,6 2.959,7 1.287,3 1.672,4 1.672,4 Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) 12,6 21,1 5,1 26,3 15,0 11,3 11,3 Overførsel - Planetstien 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 12,6 34,7 0,0 5,1 39,8 28,6 11,3 11,3 Region Hovedstaden - Handicap Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto -1,0-1,0 0,0-1,0-1,0 Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap 19,4 19,4-9,0 10,4 0,0 10,4 10,4 Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Region Hovedstaden - Handicap i alt 19,4 18,4 0,0 0,0 18,4 9,0 9,4 9,4 72

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Mio. kr., 2011-priser Administration Lokal investeringsramme (Projekt administrativ organisering) 17,0-17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration i alt 0,0 17,0-17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet investeringsramme 1.433,8 2.891,2 93,1 33,7 3.018,0 1.324,9 1.693,2 1.693,2 73

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Finansiering sundhed Kommunalt grundbidrag -2.052,0-2.052,0-2.052,0-2.052,0 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag -3.586,4-3.569,5-50,0-3.619,5-3.619,5 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -821,0-821,0-821,0-821,0 0,0 Statsligt bloktilskud -24.936,0-24.901,4-24.901,4-24.901,4 0,0 Overgangsordning -55,1-55,1-55,1-55,1 0,0 Nettodriftsudgifter -31.450,5-31.399,1-50,0-31.449,1-31.449,1 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag På baggrund af de første ni måneders afregning i 2011 forventes en merindtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Idet prognosen lægges til grund er det valgt at søge indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering forøget med 50 mio. kr., hvilket forøger kassebeholdningen tilsvarende. Der forventes på det somatiske område en aktivitet på niveau med aktiviteten i 2010, på det psykiatriske område en aktivitet lidt højere end i 2010, og på praksisområdet en vækst på 3-4 %. Af den samlede kommunale medfinansiering udgør somatik ca. 77 %, praksisområdet ca. 16 % og psykiatri ca. 7 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 821,0 mio. kr. 74

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 4.2 Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med ultimo oktober 2011 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes med en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på knap 3,7 mia. kr. og 1,1 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige, samlet 4,8 mia. kr. som forrentes. Hovedårsagen til den højere gennemsnitlige kassebeholdning er dels det forbedrede driftsresultat i forhold til bevillingerne. Desuden er der fortsat et lavt forbrug på investeringerne efter oktober måned 2011. Det registrerede investeringsforbrug andrager under 900 mio.kr. ud af en samlet investeringsramme på knap 2,9 mia. kr. i 3. økonomirapport. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes nu til 2,2 % p.a. eller 0,5 % mere end skønnet i 3. økonomirapport 2011. Hovedårsagen til den øgede forrentningsprocent kan udelukkende henføres til et forventet større afkast på obligationsporteføljerne. Den langfristede gæld som forrentes skønnes i gennemsnit, at udgøre knap 5,1 mia. kr. Den gennemsnitlige forretningsprocent skønnes uændret til 2,1 % p.a. Renteudgifter og indtægter Vedtaget Korrigeret Forventet budget budget Korrektioner Nyt bud- regnskab Forventet Mio. kr. 2011 2011 4. ØR get 2011 2011 afvigelse Renteindtægter -61,7-71,3-41,8-113,1-113,1 0,0 Renter af likvide aktiver -41,0-48,0-22,0-70,0-70,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender -0,1-0,1-7,6-7,7-7,7 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -20,6-23,2-12,2-35,4-35,4 0,0 Renteudgifter 149,3 118,0-0,3 117,7 117,7 0,0 Renter af kortfristede gæld 10,0 10,0-1,0 9,0 9,0 0,0 Renter af langfristet gæld 139,3 108,0 0,7 108,7 108,7 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 87,6 46,7-42,1 4,6 4,6 0,0 Nettorenteudgiften i 2011 forventes, at andrage 4,6 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om en forbedring på 42,1 mio. kr. og i forhold til vedtaget budget 2011 er der tale om en nettoforbedring på 83 mio. kr. Renteindtægterne er nu skønnet til 113,1 mio. kr. eller en ændring på 41,8 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2011. Forbedringen i renteindtægterne skyldes rentefald og har dermed givet en stigning på obligationskurserne i regionens obligationsanbringelser. Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 70 mio. kr. mod forudsat 48 mio. kr. i 3. økonomirapport. Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 2,2 % p.a. eller 0,5 % mere end skønnet ved den seneste vurdering. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2011 75

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 på knap 3,7 mia. kr. til forrentning, heraf er 1.450 mio. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % på bankindskud og 3,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Der er beregningsmæssigt forudsat, at rentestrukturen er uændret i de resterende to måneder af 2011. Det sammenvejede afkast er på 2,9 % ved udgangen af oktober måned og under forudsætning af uændret rentestruktur vil års afkastet på obligationsanbringelser kunne estimeres til 3,25 % for 2011. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender forventes nu at andrage 7,7 mio. kr. svarende til en merindtægt på 7,6 mio. kr. Hovedparten af forbedringen vedrører forrentning af lømsumsafgift modtaget fra SKAT på i alt 7,2 mio. kr. Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 35,4 mio. kr. svarende til en merindtægt på 12,2 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Samlet set forventes indtægterne på langfristede tilgodehavender at andrage 35,4 mio. kr. heraf 34,5 mio. kr. vedrørende deponerede midler. Der forventes nu en forretningsprocent på gennemsnitlig 3,25 % p.a. vedrørende de deponerede midler eller en stigning på 1,25 % i forhold til 3. økonomirapport. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 9,0 mio. kr. eller en budgetforbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger. Renter af langfristet gæld i 2011 forventes at blive på 108,7 mio. kr. Dette er en ændring på 0,7 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. I forhold til vedtaget budget 2011 er der forbedring på 30,6 mio. kr. Der er fortsat kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2011 som er en smule lavere end den gennemsnitlige rentesats i 2010. Regionen har nu en høj andel af fast finansiering og har derfor en høj budgetsikkerhed på låneporteføljen. Det kan oplyses at den aktuelle langfristede gæld fordeler sig med knap 75 % til fast rente og 25 % med variabel forrentning. Regionens langfristede gæld er ikke særlig ikke særlig rentefølsom når man ser på såvel 2012 og 2013. Ved en stigning på 2 % vil renteomkostningerne kun ændre sig med 22 mio. kr. i 2012 og 33 mio. ud af en samlet gæld på godt 5 mia. kr. Selv under denne forudsætning vil det fortsat være muligt, at overholde det vedtagne budget 2012-2015 vedrørende renter af den langfristede gæld i 2012 og 2013. Det overvejes, at øge andelen af lån til fast rente i årene 2014 og 2015. Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab på regionens langfristede gæld. I låneporteføljen er der kun et valutalån. I sagen om lånoptagelse 2011 er der foretaget en refinansiering af 160,5 mio. schweizer-franc lånet som oprindeligt udløb ved udgangen af 2011. Der er foretaget en løbetids forlængelse med 10 år af det eksisterende lån. Det betyder, at det første afdrag på lånet sker i juni 2012. 76

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2011 er renten fastsat til 4,43 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling Mio. kr. Renter sundhed -11,4 Renter social- specialundervisning 16,1 Renter regional udvikling -0,1 I alt 4,6 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 1.950,9 mio. kr. Likviditetsvirkningerne af ovenstående er indarbejdet i nedenstående tabel. Årets ultimo beholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport opgjort til -767,5 mio. kr. Med budgetkorrektionerne i denne rapport udgør ultimo beholdningen jf. nedenstående specifikation 1.183,4 mio. kr. 77

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 4. økonomirapport 2011 Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.) 1.590,0 Kasseforbrug i oprindelig budget 2011 540,9 mio.kr. -540,7 Kasseforbrug sfa.varige bevillinger i 3. og 4 økonomirapport Lånoptagelse (tidsforskydning fra 2010 til 2011) 131,4 Ændringer i 1. økonomirapport (Kassetræk) -2.078,5 Ændringer i 2. økonomirapport 53,0 Ændringer i 3. økonomirapport 77,3 I alt kassetræk før 4. økonomirapport 2011-2.357,5 Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 4. økonomirapport -767,5 Ændringer i 4. økonomirapport 2011 Driftsbudgettet 831,6 Sundhedsområdet 351,9 Social- og specialundervisning 7,1 Regional udvikling 192,8 Administration 279,8 Investeringsbudgettet 1.198,0 Sundhedsområdet - overførsler på investeringsbevillinger m.v 963,2 Socialområdet - overførsler og bevillingsændringer 32,4 Fælles investeringsudgifter 202,4 Ændringer i finansielle budgetposter -78,7 Renter 42,1 Lånoptagelse og afdrag (tidsforskydning 2012) -119,4 Ændring i deponerede midler -51,4 Kommunal medfinansiering (merindtægter) 50,0 I alt ændringer i 4. økonomirapport 1.950,9 Ultimo kassebeholdning 2011 (ud fra bevillinger) 1.183,4 * Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011 78

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Vedtaget Korrigeret Forventet budget budget Korrektioner Nyt bud- regnskab Forventet Mio. kr. 2011 2011 4. ØR get 2011 2011 afvigelse Kortfristede tilgodehavender -57,0-69,2 0,0-69,2-69,2 0,0 Langfristede tilgodehavender -146,3-145,3-3,5-148,8-148,8 0,0 Langfristede tilgodehavender (kvalitetsfondsmidler) 319,0 274,5 54,9 329,4 329,4 0,0 Finansforskydninger i alt 115,7 60,0 51,4 111,4 111,4 0,0 Afdrag 1081,3 1153,7 31,0 1184,7 1184,7 0,0 Lånoptagelse -1024,3-1204,2 88,4-1.115,8-1115,8 0,0 Netto lånoptagelse 57,0-50,5 119,4 68,9 68,9 0,0 Finansiering i alt 172,7 9,5 170,8 180,3 180,3 0,0 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender Der forventes en samlet ændring på 51,4 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2011. Ændringen refererer dels til øget renteafkast vedrørende deponeringerne af Nesa - midlerne på 4,7 mio. kr. som modsvares af en frigivelse af deponerede midler vedrørende udgået lejemål m.v. på 8,2 mio. kr. Herudover er der en ændring i forhold til 3. økonomirapport vedrørende deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsmidlerne på 54,9 mio. kr. I det korrigerede budget var der skønnet et forbrug som egenfinansieres på 52,8 mio. kr. Der forventes nu først udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne i 2. halvår 2012 og dermed sker der en tilsvarende tidsforskydning af regionens egenfinansiering af deponerede midler. Den resterende afvigelse på 2,1 mio. kr. (54,9 mio. kr. - 52,8 mio. kr.) vedrører øget renteafkast af deponerede midler. Det samlede deponerede beløb forventes fortsat, at udgøre 1.285 mio. kr. ved udgangen af 2011, heraf vedrører 235,9 mio. kr. deponeringer vedrørende salg af NESA aktierne, og 379,8 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier. Mio. kr. Primo 2011 Ultimo 2011 Ændring Deponeringer vedr. Nesa-midler* 374,0 235,9-138,1 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler ** 312,6 642,0 329,4 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 389,5 379,8-9,7 Deponerede beløb i alt 1076,1 1.257,7 181,6 Øvrige langfristede tilgodehavender 28,3 27,3-1,0 I alt 1104,4 1.285,0 180,6 * Depotet nedskrives hver den 1. april med 143,8 mio.kr. plus rentetilskrivning for perioden ** Der forventes ingen udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne i 2011. 79

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Andre langfristede tilgodehavender udgør 27,3 mio. kr. ved udgangen af 2011 som dækker over aktier og andelsbeviser vedrørende Falck Hjælpemidler, Frederiksborg Linnedservice, Amgros samt et tilgodehavende fra Gladsaxe Kommune vedrørende en delingsaftalelån. Med indførelse af kravet om deponering fra 2011 vedrørende egenfinansieringen af kvalitetsfondsinvesteringerne forventes hensættelsen, at udgøre 642,0 mio. kr. ved udgangen af 2011. Nedenfor er vist et skøn over udviklingen i hensættelsen vedrørende kvalitets- fondsprojekterne baseret på skøn over fremdriften i projekterne fra budget 2012: Mio.kr. 2011 B 2012 Primo året 312,6 642,0 Årlig hensættelse 319,0 321,0 Forbrug til projekter* 0,0-60,0 Rentetilskrivning 10,4 13,9 Ultimo året 642,0 916,9 * Regional egenfinansiering ekskl. lån optagelse Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til 3. økonomirapport er der en nettoændring på 119,4 mio. kr. Ændringen vedrører især en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger og en tilsvarende tidsforskydning under investeringsbudgettet. I budget 2011 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 5.159 mio. kr. og en ultimo gæld på 5.102 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2011 og nu forventet i 2011 fordeler sig således: Mio.kr. Budget 2011 Forventet ved 4. ØR 2011 Afdrag på gæld som følge af overdragelse af socialinstitutioner til kommunerne (finansieret af kommunerne) 57,0 65,2 Afdrag på langfristet gæld 160,5 mio. i CHF* 856,0 963,0 Afdrag på langfristet gæld i DKK 168,3 156,5 Afdrag i alt 1081,3 1184,7 Ordinær refinansiering af afdrag på 160,5 mio. i CHF -856,0-963,0 Ordinær refinansiering af afdrag i DKK -57,3-57,3 Lånoptagelse mod dispensation -111,0-70,3 Lånoptagelse energipulje 2010 (tidsforskydning fra 2010 til 2011) 0-25,2 Lån i alt -1024,3-1.115,8 Lån og afdrag netto 57,0 68,9 Lånoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger som 100 % lånefinansieres hjemtages ultimo 2011, når investeringsudgifterne er kendte. Der foretages en tidsforskydning fra 2011 til 2012 på 141,2 mio.kr. Heri indgår også sagen om energibesparende foranstaltninger som regionsrådet godkendte i oktober måned 2011 på 16,2 mio. kr. 80

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor er vist udvikling i lånoptagelse, afdrag samt den samlede langfristede gæld: Mio. kr. Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Korrektioner 4. ØR Nyt budget 2011 Forventet regnskab 2011 Forventet afvigelse Langfristet gæld primo året*) 5.159,2 5.131,4 Afdrag 1.081,3 1.153,7 31,0 1.184,7 1.184,7 0,0 Lånoptagelse -1.024,3-1.204,2 88,4-1.115,8-1.115,8 0,0 Lån - og afdrag, netto 57,0-50,5 119,4 68,9 68,9 0,0 Langfristet gæld ultimo året 5.102,2 5.062,5 81

1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden December 2011

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet... 25 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet... 28 Bilag 2.4 Omkostningselementer... 32 Bilag 2.5 Indtægtsdækket forskning... 35 Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse... 37 Bilag 2.7 Supplerende oplysninger... 38 Bilag 2.7.1 Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 38 Bilag 2.7.2 Supplerende oplysninger til Regional Udvikling... 40 Bilag 2.7.3 Supplerende oplysninger til Administrationsområdet... 42 2

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i 1.000 kr., i 2011-priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Sundhed Amager Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -110 Barselsrefusioner 3.587 Bidrag til barselsfond -331 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -500 Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrig drift 404 Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrige -404 Lægelig videreuddannelse 1.750 1.750 Overførsel til 2012 - Anskaffelse af mindre apparatur og inventar -1.400 Overførsel til 2012 - Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer -2.000 Overførsel til 2012 - Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH -3.400 Skadesudbedrende tiltag 300 Amager Hospital Total -2.104 1.750 Bispebjerg Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -108 Barselsrefusioner 25.137 Bidrag til barselsfond -2.316 Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme -3.000 Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 40 Generel akut meraktivitet _BBH 5.000 5.000 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 8.109 Lægelig videreuddannelse 1.355 1.355 Medicinvækst 2011 306 Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -89 Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen -6.474 Overførsel til 2012 - periodeforskydning - forsinkede projekter -2.716 Overførsel til 2012 - periodeforskydning - interne flerårige projekter -4.067 Overførsel til 2012 - periodeforskydning - interne ledelsespuljer -2.735 Overførsel til 2012 - periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger -1.500 3

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012 - periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter -2.360 Skadesudbedrende tiltag 1.800 specialuddannelse, anæstesi 458 specialuddannelse, intensiv 750 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH 189 189 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge 629 629 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift -249-249 Vippescanner/stående MR 180 900 Bispebjerg Hospital Total 18.339 7.824 Bornholms Hospital Barselsrefusioner 1.180 Bidrag til barselsfond -109 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 1.560 Overførsel til 2012 - Trepartsmidler til ikke afholdte kurser -710 specialuddanensel, kræft 163 specialuddannelse, anæstesi 646 Bornholms Hospital Total 2.730 Frederiksberg Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -24 Barselsrefusioner 8.887 Bidrag til barselsfond -819 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -1.742 Lægelig videreuddannelse 375 375 Medicinvækst 2011-4.638 Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -100 Skadesudbedrende tiltag 3.000 specialuddannelse, anæstesi 229 SpPl: Ortopædkirurgi -444-888 Tilskud til forskningsprojekt 4.125 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH -189-189 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge -629-629 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift 249 249 Frederiksberg Hospital Total 8.280-1.082 Frederikssund Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -162 Barselsrefusioner 1.368 Bidrag til barselsfond -126 4

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Generel akut meraktivitet _FSH 556 556 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 82 Medicinvækst 2011-141 Udgifter til fraflytning af Esbønderup 981 0 Frederikssund Hospital Total 2.558 556 Gentofte Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 35 Barselsrefusioner 9.947 Bidrag til barselsfond -917 Forventet mindreaktivitet Gentofte -6.500 Håndkirurgi 236 2.832 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 1.989 KAG fra HIH til GEH 632 1.896 Lægelig videreuddannelse 832 832 Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling 6.348 6.348 Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi 122 122 Skadesudbedrende tiltag 1.200 specialuddannelse, anæstesi 458 Gentofte Hospital Total 14.382 12.030 Glostrup Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -238 Barselsrefusioner 14.274 Bidrag til barselsfond -1.315 Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Indkøbsbesparelse vedr. Herlev -275-275 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -282 Korrektion 2012 respiratorapparater 0-11.727 Lægelig videreuddannelse 1.187 1.187 Medicinvækst 2011-3.094 Overførsel til 2012-0,4% af nettobev. -2.500 Overførsel til 2012 -gældsafvikling -7.513 Skadesudbedrende tiltag 500 Glostrup Hospital Total 794-10.815 Helsingør Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -39 Barselsrefusioner 1.419 5

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Bidrag til barselsfond -131 Forventet mindreaktivitet 2011-4.000 0 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 418 Lægelig videreuddannelse 250 250 Helsingør Hospital Total -2.083 250 Herlev Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 103 Afregning Furesø/Egedal -624 Akut Gynækologi 3.459 3.459 Barselsrefusioner 27.404 Bidrag til barselsfond -2.525 Brystcancer 2.789 2.789 Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 150 Generel akut meraktivitet _HEH 1.095 1.095 Husleje vagtcentral 367 274 Indkøbsbesparelse vedr. Herlev 275 275 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -1.288 Lungecancer -1.663 Lægelig videreuddannelse 1.685 1.685 Medicinvækst 2011-15.864 Nedjustering af øvrige særydelser vedr. behandling af udenregionale borgere 400 400 Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi -38-38 Omplacering fra ØNH sag vedr patologi 200 200 Opjustering af indtægter vedr. behandling af udenregionale borgere -400-400 Overførsel af demensressourcer fra PC Balllerup til Herlev Hospital 528 528 Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen -6.000 Palliativt sengeafsnit 512 Patching, Herlev hospital 100 100 Samling GynObs og Pædiatri 2.923 specialuddanensel, kræft 1.304 specialuddannelse, anæstesi 916 specialuddannelse, intensiv 750 SpPl: Ortopædkirurgi -334-669 T-celle terapi 542 2.167 Vækst i mikrobiologi 208 6

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Herlev Hospital Total 17.024 11.865 Hillerød Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -38 Afregning Furesø/Egedal 624 Barselsrefusioner 15.046 Bidrag til barselsfond -1.386 Bygningsdrift HØ 1.410 Clostridium difficile 59 59 Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken -400 Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer -400 Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd -125 Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac 1.100 Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 150 Generel akut meraktivitet_hih 2.150 2.150 HP Akut ØNH RH HiH justering 870 950 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -395 KAG fra HIH til GEH -632-1.896 Lægelig videreuddannelse 3.769 3.769 Medicinvækst 2011-4.446 Medicoteknik 2010-910 Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi -8-8 Opdatering af automatisk brandalarmering 4.436 2.538 Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -44 Overførsel til 2012 - mindreforbrug -4.000 Samling GynObs og Pædiatri 638 Vækst på laboratorieområdet 2.779 2.779 Hillerød Hospital Total 20.297 10.341 Hvidovre Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 485 Akut Gynækologi -3.459-3.459 Barselsrefusioner 24.594 Bidrag til barselsfond -2.266 Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 200 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -87 Lægelig videreuddannelse 2.623 2.623 7

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Medicinvækst 2011 7.589 Nedjustering af driftsbudget som følge af indtægtsbudget ændring -2.800-2.800 Nedjustering af øvrige særydelser vedr patienter fra andre regioner 2.800 2.800 Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi -26-26 Palliativt udgående team 502 Samling GynObs og Pædiatri 2.558 Skadesudbedrende tiltag 13.625 16.300 specialuddannelse, anæstesi 916 specialuddannelse, intensiv 750 SpPl: Ortopædkirurgi 778 1.557 Hvidovre Hospital Total 48.782 16.995 Region Hovedstadens Apotek 3-partsmidler, endelig regulering 55 Barselsrefusioner 2.978 Overførsel til 2012 - vedligeholdelsesarb -3.000 Region Hovedstadens Apotek Total 33 Region Hovedstadens Psykiatri 3-partsmidler, endelig regulering 311 Barselsrefusioner 28.089 Bidrag til barselsfond -2.589 Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, psykiatrisk center, bornholm 20 Forventede merindtægter RHP -6.000 Lægelig videreuddannelse 2.314 2.314 Medicinvækst 2011 2.827 Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner 850 1.600 Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området -4.000 Overførsel af demensressourcer fra PC Balllerup til Herlev Hospital -528-528 Overførsel til 2012 - Forsinkelse i opstart af 1. årige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team -750 Overførsel til 2012 - Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer -3.800 Overførsel til 2012 - Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter -2.000 Overførsel til 2012 - Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter -9.000 Overførsel til 2012 - Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte -15.250 Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen -9.200 8

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup -3.436 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse -2.000 Udvidelse af behandlingsklinikker -2.000 Region Hovedstadens Psykiatri Total -26.142 3.386 Rigshospitalet 3-partsmidler, endelig regulering 2 ABD - cancer kapacitetsudvidelse 2.400 4.900 AK-skolen 1.118 1.118 Barselsrefusioner 61.235 Bidrag til barselsfond -5.642 Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, hukommelsesklinikken, demensenheden 50 HP Akut ØNH RH HiH justering -870-950 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 37.589 Korrektion 2012 respiratorapparater 0 11.727 Lægelig videreuddannelse 10.053 10.053 Medicin til immundefekte patienter 4.025 4.025 Medicinvækst 2011-3.723 Mellemregionale specialeplansudvidelser -13.990-15.370 Meraktivitet -4.300 Neuropatologi 520 520 NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken 1.000 Nye behandlinger 230 4.420 Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi -50-50 Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen -17.200 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, e-learning -1.265 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, forskn. og udd.proj. -25.261 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, forskn.pulje -5.500 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, lønregulering -3.700 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, mindre byggearb. -53.290 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, obstetrisk database -311 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv. -4.300 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold. -25.000 Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb -11.950 Overførsel til 2012 - Påtrængende renoveringsprojekter -17.600 Overførsle fra drift vedr. PET/MR scanner -6.000 Samling GynObs og Pædiatri 2.790 9

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Skadesudbedrende tiltag 4.000 specialuddanensel, kræft 326 specialuddannelse, anæstesi 458 specialuddannelse, intensiv 3.750 Rigshospitalet Total -70.406 20.393 Fælles driftsudgifter m.v. 3-partsmidler, endelig regulering -218 ABD - cancer kapacitetsudvidelse -2.400-4.900 AK-skolen -1.118-1.118 Akuttelefonen 5.262 Akuttelefonen - fra KØK -5.262 Barselsfond 872 Brystcancer -2.789-2.789 Bygningsdrift HØ -1.410 Clostridium difficile -59-59 Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne -260 Ejedomudgifter, overføres -2.300 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) -13.600 Forventede merindtægter RHP 6.000 Forventet mindreaktivitet 2011 4.000 0 Forventet mindreaktivitet Gentofte 6.500 Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder -500 Generel akut meraktivitet _BBH -5.000-5.000 Generel akut meraktivitet _FSH -556-556 Generel akut meraktivitet _HEH -1.095-1.095 Generel akut meraktivitet_hih -2.150-2.150 Husleje vagtcentral -367-274 Håndkirurgi -236-2.832 Indflytning af øjne fra Frederiksberg -4.800 Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme -14.355 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -45.453 Lokal investeringsramme GEH -1.000-1.500 Lungecancer 1.663 Lægelig videreuddannelse -26.193-26.193 Medicin til immundefekte patienter -4.025-4.025 Medicinvækst 2011 21.184 10

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Mellemregionale specialeplansudvidelser 13.990 15.370 Meraktivitet 4.300 Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling -6.348-6.348 Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner -850-1.600 Mindreforbrug sundfælles drift -82.400 Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området 4.000 Neuropatologi -520-520 NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken -1.000 Nye behandlinger -230-4.420 Opdatering af automatisk brandalarmering -4.436-2.538 Operationsteknikerelev hold 1 ophørt 233 Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup -3.436 Overførsel til 2012 - Etableringsudgifter vedr Psyk Info -2.600 Overførsel til 2012 Intensiv midler -7.400 Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandsstillinger -3.000 Overførsel til 2012 Kræft midler -12.700 Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm -2.000 Overførsel til 2012 Renoveringspulje -5.700 Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse -2.000 Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg -2.000 Overførsel til 2012, decentrale enheder projekter -3.500 Overførsel til 2012, Efteruddannelse af ambulancepersonale -1.000 Overførsel til 2012, forbdring af NIP-indikatorer projekter -1.100 Overførsel til 2012, Forskningsprojekter -15.100 Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer -5.000 Overførsel til 2012, Hjertestopsdatabasen -1.300 Overførsel til 2012, igangværende energimærkning -4.650 Overførsel til 2012, kommunepuljen -5.670 Overførsel til 2012, kommunikation 200 Overførsel til 2012, kompetenceudvikling og uddannelse -14.580 Overførsel til 2012, Koncern IT - igangværende projekter -15.300 Overførsel til 2012, kræftplan -3.200 Overførsel til 2012, Kvalitet og udvikling projekter -1.350 Overførsel til 2012, projekter vedr. praksisplaner mv. -5.025 Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet -10.100 11

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker -3.800 Overførsel til 2012, studenterundervisning, gamle aftaler -6.470 Overførsel til 2012, studenterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget -3.000 Overførsel til 2012, sundhedsdage og åbent hus -1.500 Overførsel til 2012, sundhedstelefon -5.000 Overførsel til 2012, Tidsforskydning projekter -820 Overførsel til 2012, trepartsmidler -183 Overførsel til 2012, vidensbank på hjælpemiddelområdet -400 Overførsel til 2012, web-skadestuer, nord -1.000 Overførsel til 2012, ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed -5.835 Overføsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger -18.250 Overføsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området -4.000 Palliativt sengeafsnit -512 Palliativt udgående team -502 Patching, Herlev hospital -100-100 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup 3.436 Refusion for ekstra praktikpladser -344-298 Samling GynObs og Pædiatri -8.909 Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) -4.600 Skadesudbedrende tiltag -24.425-16.300 specialuddanensel, kræft -1.793 specialuddannelse, anæstesi -4.081 specialuddannelse, intensiv -6.000 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse 2.000 T-celle terapi -542-2.167 Tilgængelighedsprojekt -5.000 Tilskud til forskningsprojekt -4.125 Udgifter til fraflytning af Esbønderup -981 0 Udvidelse af behandlingsklinikker 2.000 Vippescanner/stående MR -180-900 Fælles driftsudgifter m.v. Total -395.353-72.312 Hospitalsbehandling uden for Regionen Mindreforbrug behandl. udenfor regionen -10.000 Udvidelse af søvnapnø kapacitet -6.000 Hospitalsbehandling uden for Regionen Total -16.000 12

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Praksisområdet Merforbrug - praksisydelser 70.000 Mindreforbrug - medicin -40.000 Vækst i mikrobiologi -208 Vækst på laboratorieområdet -2.779-2.779 Praksisområdet Total 27.013-2.779 Sundhed Total -351.856-1.598 Regional Udvikling Koncern Regional Udvikling Overførsel - Erhvervsområdet -74.300 0 Overførsel - Fælles aktivitetspulje -1.000 0 Overførsel - Kollektiv trafik -54.700 0 Overførsel - Uddannelse -11.500 0 Overførsel - Udviklingsplanlægning -43.300 0 Overførsel - Øresund/internationalt -4.300 0 Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget 259 226 Koncern Regional Udvikling Total -188.841 226 Koncern Miljø Overførsel - Aktivitet Miljø - Regional udvikling -4.000 0 Koncern Miljø Total -4.000 0 Regional Udvikling Total -192.841 226 Social Handicap Færre interne renter fra anlæg end forventet -500 0 Indtægter fra socialpsykiatrien 600 0 Kapacitetstilpasning af social it -2.000 0 Mindre afskrivninger på anlæg end forventet -1.100 0 Modregning omkostningselementer 1.600 0 Overførsel til 2012 - Planlagte overførsler -1.093 0 Handicap Total -2.493 0 Socialpsykiatri Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (afskrivninger) -271 0 Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (forrentning) -275 0 Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (øvrige) 552 0 Modregning omkostningselementer 1.102-146 Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - afskrivninger 30 94 13

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - øvrig drift -5.145 0 Tilpasning af omkostningsbudget -586 20 Socialpsykiatri Total -4.593 0 Social Total -7.086 0 Administration Administration 3-partsmidler, endelig regulering -54 Barselsfond -872 Barselsrefusioner -225.145 Bidrag til barselsfond 20.472 Ejedomudgifter, overføres 2.300 HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital -6.900 Mindreforbrug tjenestemandspension -19.000 Overførsel til 2012 - tidsforskydning reflex -10.000 Overførsel til 2012, Andre personaleomkostninger -2.300 Overførsel til 2012, elevlønninger, forskydning -400 Overførsel til 2012, Forsikringspulje stop loss -6.500 Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer -10.000 Overførsel til 2012, igangværende energimærkning -150 Overførsel til 2012, igangværende projekter agenda 21-1.100 Overførsel til 2012, igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården -1.850 Overførsel til 2012, Indkøbsafdelingen - igangværende projekter -1.100 Overførsel til 2012, IT-projekter -2.000 Overførsel til 2012, kommunikation -2.060 Overførsel til 2012, Lean - igangværende projekter -900 Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet -5.700 Overførsel til 2012, Særlig direktionspulje -3.500 Overførsel til 2012, udbud sygesikringssystem -2.600 Overførsel til 2012, uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter -570 Refusion for ekstra praktikpladser 344 298 Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget -259-226 Administration Total -279.844 72 Administration Total -279.844 72 Balance Frederikssund Hospital Hensættelse til tjenestemandspensioner -200-200 Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) 200 200 Frederikssund Hospital Total 0 0 14

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Gentofte Hospital Afskrivninger -600-600 Afskrivninger - modpost 600 600 Gentofte Hospital Total 0 0 Glostrup Hospital Afskrivninger 6.332 6.332 Afskrivninger - modpost -6.332-6.332 Glostrup Hospital Total 0 0 Helsingør Hospital Hensættelse til tjenestemandspensioner 400 400 Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) -400-400 Helsingør Hospital Total 0 0 Hvidovre Hospital Afskrivninger 100 100 Afskrivninger - modpost -100-100 Forskydning i hensættelse til feripenge 800 Forskydning i hensættelse til feripenge - modpost -800 Hensættelse til tjenestemandspensioner -1.000-1.000 Hensættelse til tjenestemandspensioner - modpost 1.000 1.000 Hvidovre Hospital Total 0 0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 500 Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost -500 Lagerforskydning 7.000 Lagerforskydning - modpost -7.000 Region Hovedstadens Apotek Total 0 Region Hovedstadens Psykiatri Ændring af afskrivninger 5.000 5.000 Ændring af afskrivninger - modpost -5.000-5.000 Ændring af hensættelse til tjenestemandspension -2.000-2.000 Ændring af hensættelse til tjenestemandspension - modpost 2.000 2.000 Region Hovedstadens Psykiatri Total 0 0 Rigshospitalet Afskrivninger 20.000 20.000 Afskrivninger - modpost -20.000-20.000 Hensættelse til tjenestemandspensioner -100-100 Hensættelse til tjenestemandspensioner -modpost 100 100 Rigshospitalet Total 0 0 Balance Total 0 0 Investering Administration HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital -17.000 15

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Administration Total -17.000 Amager Hospital Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme AMH -1.648 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2010-600 Overførsel til 2012 - Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) -500 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering -1.750 Overførsel til 2012 - Ramme til medicoteknisk udstyr -500 Overførsel til 2012 - Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11) -2.000 Overførsel til 2012 - Samling på Italiens vej (B2011-12) -17.000 Amager Hospital Total -23.998 Bispebjerg Hospital Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme 3.000 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) 5.500 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) 2.800 LED lys i tunnel (lånefinansieret) 4.200 Overførsel til 2012 - Anskaffelse og installation af CT-scanner -3.200 Overførsel til 2012 - Ansøgning til regeringens ekspertpanel -1.000 Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 2010-14.000 Overførsel til 2012 - Køl i bygning 7 (lånefinansieret) -5.500 Overførsel til 2012 - Køl i centralkøkken (lånefinansieret) -2.800 Overførsel til 2012 - LED lys i tunnel (lånefinansieret) -4.200 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering -1.000 Overførsel til 2012 - Projektforslag om konvertering af fjernvarme -1.500 Overførsel til 2012 - Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) -1.100 Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010-400 Bispebjerg Hospital Total -19.200 Bornholms Hospital Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling -3.300 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering -1.600 Overførsel til 2012 - Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) -13.146 Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010-5.000 Overførsel til 2012 - Varmt brugsvand (lånefinansieret) -720 Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) 13.146 Varmt brugsvand (lånefinansieret) 720 Bornholms Hospital Total -9.900 Frederiksberg Hospital Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering -8.500 16

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012 Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) -167 Frederiksberg Hospital Total -8.667 Gentofte Hospital Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) 8.900 HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital 23.900 Lokal investeringsramme GEH 1.000 1.500 Overførsel til 2012-1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) -141.300 Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 2010-21.074 Overførsel til 2012 - Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) -8.400 Overførsel til 2012 - Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) -18.900 Tillægsbevilling - 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) 10.000 Gentofte Hospital Total -145.874 1.500 Glostrup Hospital Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) 15.600 Indflytning af øjneafdeling fra Frederiksberg - lokal investeringsramme 4.800 Nybyggeri neurologiske patienter -500 Overførsel til 2012 - Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) -10.600 Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme GLH -10.800 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling -4.300 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering -3.000 Overførsel til 2012 - Nybyggeri neurologiske patienter -9.500 Overførsel til 2012 - Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) -14.500 Overførsel til 2012 - Tilgængelighedsprojekt -500 Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010-3.500 Overførsel til 2012 - Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B2010-11) -14.200 Overførsel til 2012 - Ændring i optageområder -7.200 Parkeringshus ifm. nyt rehabliteringshus 500 Tilgængelighedsprojekt 5.000 Udvidelse af søvnapnø kapacitet 6.000 Glostrup Hospital Total -46.700 Handicap Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap (nedsættelse) -9.000 Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård 3.000 Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal 6.000 Overførsel til 2012 - Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård -3.000 Overførsel til 2012 - Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal -6.000 17

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Handicap Total -9.000 Herlev Hospital Lokal investeringsramme HEH 1.400 Omplacering fra ØNH sag vedr patologi -200-200 Overførsel til 2012 - "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital -20.000 Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) -5.000 Overførsel til 2012 - Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB -50.900 Overførsel til 2012 - Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11) -4.000 Overførsel til 2012 - Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11) -3.000 Overførsel til 2012 - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr -300 Overførsel til 2012 - Køb af Sygeplejeskole -24.350 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2010-1.000 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling -2.000 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering -19.000 Overførsel til 2012 - Onkologisk ambulatorium (B 2010-12) -30.000 Overførsel til 2012 - PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) -32.000 Overførsel til 2012 - Projektkonkurrence (2010-11) -3.000 Overførsel til 2012 - Renovering Radiokemisk Laboratorium -1.000 Overførsel til 2012 - Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) -11.500 Overførsel til 2012 - Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg -1.000 Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010-6.000 Overførsel til 2012 - Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital -14.500 Overførsel til 2012 - Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) -15.000 Overførsel til 2012 - Udvidelse af operationskapaciteten (hp) -4.000 Overførsel til 2012 - Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres -70.000 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 1.000 4.000 Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) 11.500 Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole 3.000 2.000 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 1.000 4.000 Herlev Hospital Total -299.850 9.800 Hillerød Hospital Belysningsanlæg (lånefinansieret) 2.000 Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken 400 Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer 400 Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd 125 Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac -1.100 18

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) 5.200 Medicoteknik 2010 910 Overførsel til 2012 - Belysningsanlæg (lånefinansieret) -2.000 Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) -13.682 Overførsel til 2012 - Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) -5.200 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling -7.000 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering -2.825 Overførsel til 2012 - Ombygning og rokader på Hillerød Hospital -31.000 Overførsel til 2012 - Sterilopvaskere (lånefinansieret) -1.000 Sterilopvaskere (lånefinansieret) 1.000 Hillerød Hospital Total -53.772 Hvidovre Hospital "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt 15.600 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling 1.068 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) 13.600 Isolationsstuer 15.000 4.500 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr -1.605 Lokal investeringsramme HVH 0-8.000 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 1.256 Medikoteknisk apparratur - lånepulje 10 9.300 Medikoteknisk apparratur 2007-2009 1.539 Overførsel til 2012 - "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt -15.600 Overførsel til 2012 - Dialysesatellit (B2010-11) -29.920 Overførsel til 2012 - Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) -13.600 Overførsel til 2012 - Isolationsstuer -2.725 Overførsel til 2012 - Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) -9.418 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling -4.500 Overførsel til 2012 - Medikoteknisk apparratur - lånepulje 10-3.078 Overførsel til 2012 - Renovering tage og ventilationsanlæg B2010-40.660 Overførsel til 2012 - Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) -2.600 Overførsel til 2012 - Tagaptering, bygning 1&2-29.000 Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010-5.700 Overførsel til 2012 - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-53.443 19

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012 - Udvidelse af operationskapacitet B2010-65.926 Overførsel til 2012 - Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010-4.826 Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) 4.600 Tillægsbevilling (apparatur) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 21.000 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-5.499 Udvidelse af operationskapacitet B2010-8.171 Hvidovre Hospital Total -213.308-3.500 Region Hovedstadens Apotek Overførsel til 2012 - Energibesparende investeringer 09 (el) -1.258 Region Hovedstadens Apotek Total -1.258 Region Hovedstadens Psykiatri Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling 2.314 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling -2.314 Overførsel til 2012 - Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans (2010-11) -1.700 Overførsel til 2012 - Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling -2.100 Overførsel til 2012 - Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) -8.900 Overførsel til 2012 - Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11) -34.400 Overførsel til 2012 - Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling -1.600 Overførsel til 2012 - Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering -3.500 Overførsel til 2012 - Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling -700 Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010-2.000 Overførsel til 2012 - Udvidet kapacitet PC Ballerup -10.000 Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) -2.167 Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) -61.500 Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling 80 Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling -80 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH 63.667 Udbygning enestuer, indtægtsbevilling 2.822 Udbygning enestuer, udgiftsbevilling -2.822 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling 1.456 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling -1.456 Region Hovedstadens Psykiatri Total -64.900 Rigshospitalet Overførsel til 2012 - Akut kræft - Patologiafdelingen -2.548 Overførsel til 2012 - Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. -644 Overførsel til 2012 - Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg -2.300 20

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012 - Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) -11.885 Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme RH -10.987 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling -6.500 Overførsel til 2012 - Midler til renoveringsprojekter 2010-1.959 Overførsel til 2012 - Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue -10.000 Overførsel til 2012 - Pavillon -647 Overførsel til 2012 - Rigshospitalet - flytning og rokader -6.346 Overførsel til 2012 - Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik -266 Overførsel til 2012 - Udvidelse af intensiv kapacitet -10.700 PET/MR scanner - Fondsdonation -35.000 PET/MR scanner og installation 41.000 Rigshospitalet Total -58.782 Socialpsykiatri Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme 5.145 0 Overførsel til 2012 - Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) -15.000 Overførsel til 2012 - Planetstien -13.558 Socialpsykiatri Total -23.413 0 Fælles investeringsudgifter Energibesparende investeringer, pulje -27.246 Etablering af 112 model på vagtcentral 1.394 Grønnemosecentret - netto salgsindtægt -2.400 Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme 14.355 Medicoteknisk apparaturpulje -11.500 Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering til HEH lok.inv.ramme) -1.400 Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering udv.kir.amb.hvh) -13.000 Overførsel til 2012 - Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler -290 Overførsel til 2012 - Energibesparende investeringer, pulje -3.216 Overførsel til 2012 - Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne -20.916 Overførsel til 2012 - IT-strategi -62.580 Overførsel til 2012 - Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag 5.000 Overførsel til 2012 - Medicoteknisk apparaturpulje -3.045 Overførsel til 2012 - REFLEX (etablering af regionalt lager) -11.400 Overførsel til 2012 - REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) -15.343 Overførsel til 2012 - Samling af sterilcentraler -24.000 Overførsel til 2012 - Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -427 Renoveringspulje -25.600 Renoveringspulje (Herlev Hospital) 0-10.000 21

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj -400 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -394 Fælles investeringsudgifter Total -202.408-10.000 Investering Total -1.198.030-2.200 Finansiering Administration Aktier og andelsbeviser 100 Andel af renter - til fordeling 42.100 Andel af renter regional udvinkling -800 Andel af renter sundhed -41.300 Anden kortfristet gæld med indlandsk betalingsmodtager -1.000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 500 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 1-4 -7.600 Deponerede beløb -3.500 Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler 54.900 Deponerede beløb for lån m.v. -12.800 Indskud i pengeinstitutter m.v. -6.000 Kommunekredit 28.700 KommuneKredit renter -400 Optagne lån 88.400 Pengeinstitutter 2.300 Pengeinstitutter renter -100 Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 800 Stat og hypotekbank 400 Stat og hypotekbank renter 100 Statsobligationer m.v. -16.000 Administration Total 128.800 Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt -15.600 Belysningsanlæg (lånefinansieret) -2.000 Finansielle poster -128.800 Grønnemosecentret - netto salgsindtægt 2.400 Isolationsstuer -15.000-4.500 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) -5.500 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) -2.800 LED lys i tunnel (lånefinansieret) -4.200 Merforbrug - praksisydelser -70.000 22

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Mindreforbrug - medicin praksisområdet 40.000 Mindreforbrug behandl. udenfor regionen 10.000 Mindreforbrug sundfælles drift 82.400 Mindreforbrug tjenestemandspension 19.000 Modpost vedr. tilpasning af HVH investeringsbudget 2.112 Overførsel af mindreforbrug til 2012 - AMH 6.800 Overførsel af mindreforbrug til 2012 - RHP 40.000 Overførsel af mindreforbrug til 2012 Herlev Hospital 6.000 Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup 3.436 Overførsel til 2012-0,4 % af nettobevilling Glostrup Hospital 2.500 Overførsel til 2012 - BOH driftsområdet (Trepartsmidler til ikke afholdte kurser) 710 Overførsel til 2012 - Etableringsudgifter vedr Psyk Info 2.600 Overførsel til 2012 - investeringsbudget - Region Hovedstaden Handicap 9.000 Overførsel til 2012 - investeringsbudget - Socialpsykiatrien 28.558 Overførsel til 2012 - investeringsbudget - sundfælles 136.217 Overførsel til 2012 - investeringsbudget AMH 23.998 Overførsel til 2012 - investeringsbudget BBH 34.700 Overførsel til 2012 - investeringsbudget BOH 23.766 Overførsel til 2012 - investeringsbudget FRH 8.667 Overførsel til 2012 - investeringsbudget GEH 189.674 Overførsel til 2012 - investeringsbudget GLH 78.100 Overførsel til 2012 - investeringsbudget HEH 317.550 Overførsel til 2012 - investeringsbudget HILL 62.707 Overførsel til 2012 - investeringsbudget HVH 280.996 Overførsel til 2012 - investeringsbudget RH 64.782 Overførsel til 2012 - investeringsbudget RHA 1.258 Overførsel til 2012 - investeringsbudget RHP 64.900 Overførsel til 2012 - mindreforbrug drift Bispebjerg Hospital 19.852 Overførsel til 2012 - mindreforbrug HILL 4.000 Overførsel til 2012 - periodeforskydninger - Rigshospitalet 165.377 Overførsel til 2012 - reflex - administrationsområdet 10.000 Overførsel til 2012 - regional udvikling 193.100 Overførsel til 2012 - vedligeholdelsesarb RHA 3.000 Overførsel til 2012 -gældsafvikling Glostrup Hospital 7.513 Overførsel til 2012 Intensiv midler 7.400 Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandsstillinger 3.000 23

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012 Kræft midler 12.700 Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm 2.000 Overførsel til 2012 Renoveringspulje 5.700 Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse 2.000 Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg 2.000 Overførsel til 2012, administrationsområdet 40.730 Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker - sundhed 3.800 Overførsel til 2012, sundhed fælles 110.883 Overføsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger 18.250 Overføsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området 4.000 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg -1.000 1.000 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj 400 Socialområdet - Overførsel til 2012 - (Region Hovedstaden Handicap) 1.093 Socialområdet - kommunal takstfinansiering - modpost 848 Sterilopvaskere (lånefinansieret) -1.000 Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole -3.000-2.000 Tillægsbevilling (apparatur) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-8.000 8.000 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg -1.000 1.000 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -1.000 Varmt brugsvand (lånefinansieret) -720 Øgede indtægter kommunal medfinans. 50.000 Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total 1.950.857 3.500 Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Øgede indtægter kommunal medfinans. -50.000 Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Total -50.000 Finansiering Total 2.014.657 3.500 Hovedtotal 0 0 24

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet 1.000 kr. Overførsel til 2012 Amager Hospital 6.800 Anskaffelse af mindre apparatur og inventar 1.400 Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer 2.000 Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH 3.400 Bispebjerg Hospital 19.852 Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen 6.474 Periodeforskydning - forsinkede projekter 2.716 Periodeforskydning - interne flerårige projekter 4.067 Periodeforskydning - interne ledelsespuljer 2.735 Periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger 1.500 Periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter 2.360 Bornholms Hospital 710 Trepartsmidler til ikke afholdte kurser 710 Frederiksberg Hospital 0 Frederikssund Hospital 0 Gentofte Hospital 0 Glostrup Hospital 10.013 Ikke varige driftsformål, 0,4% af nettobevilling 2.500 Gældsafvikling 7.513 Helsingør Hospital 0 Herlev Hospital 6.000 Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen 6.000 Hillerød Hospital 4.000 Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen 4.000 Hvidovre Hospital 0 Region Hovedstadens Apotek 3.000 Vedligeholdelsesarbejder 3.000 Region Hovedstadens Psykiatri 40.000 Forsinkelse i opstart af 1. årige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team 750 Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter 9.000 Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte 15.250 25

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 1.000 kr. Overførsel til 2012 Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer 3.800 Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter 2.000 Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen 9.200 Rigshospitalet 165.377 Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen 17.200 Periodeforskydninger, e-learning 1.265 Periodeforskydninger, forsknings- og uddannelsesprojekter 25.261 Periodeforskydninger, forskningspulje 5.500 Periodeforskydninger, lønregulering 3.700 Periodeforskydninger, mindre byggearb. 53.290 Periodeforskydninger, obstetrisk database 311 Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv. 4.300 Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold. 25.000 Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb 11.950 Påtrængende renoveringsprojekter 17.600 Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v. 177.769 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup 3.436 Etableringsudgifter vedr Psyk Info 2.600 Intensiv midler 7.400 Konvertering tjenestemandsstillinger 3.000 Kræft midler 12.700 Kvalitetsmidler Bornholm 2.000 Renoveringspulje 5.700 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse 2.000 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg 2.000 Decentrale enheder projekter 3.500 Efteruddannelse af ambulancepersonale 1.000 Forbedring af NIP-indikatorer projekter 1.100 Forskningsprojekter 15.100 Fortsatte PAO investeringer 5.000 Hjertestopsdatabasen 1.300 Igangværende energimærkning 4.650 Kommunepuljen 5.670 Kommunikation -200 Kompetenceudvikling og uddannelse 14.580 Koncern IT - igangværende projekter 15.300 Kræftplan 3.200 Kvalitet og udvikling projekter 1.350 Midler til nye og udvidede behandlinger 18.250 Nedbringelse af ventetider BUC området 4.000 Projekter vedr. praksisplaner mv. 5.025 Puljer på personaleområdet 10.100 Specialuddannelse, sygeplejersker 3.800 Studenterundervisning, gamle aftaler 6.470 Studenterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget 3.000 Sundhedsdage og åbent hus 1.500 Sundhedstelefon 5.000 Tidsforskydning projekter 820 Trepartsmidler 183 26

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 1.000 kr. Overførsel til 2012 Vidensbank på hjælpemiddelområdet 400 Web-skadestuer, nord 1.000 Ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed 5.835 Region Hovedstaden - Handicap 1.093 Planlagte overførsler 1.093 Regional udvikling 193.100 Erhvervsområdet 74.300 Fælles aktivitetspulje 1.000 Kollektiv trafik 54.700 Uddannelse 11.500 Udviklingsplanlægning 43.300 Øresund/internationalt 4.300 Aktivitet Miljø - Regional udvikling 4.000 Administrationsområdet 50.730 Tidsforskydning reflex 10.000 Andre personaleomkostninger 2.300 Elevlønninger, forskydning 400 Forsikringspulje stop loss 6.500 Fortsatte PAO investeringer 10.000 Igangværende energimærkning 150 Igangværende projekter agenda 21 1.100 Igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården 1.850 Indkøbsafdelingen - igangværende projekter 1.100 IT-projekter 2.000 Kommunikation 2.060 Lean - igangværende projekter 900 Puljer på personaleområdet 5.700 Særlig direktionspulje 3.500 Udbud sygesikringssystem 2.600 Uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter 570 I alt 678.444 27

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet 1.000 kr. Overførsel til 2012 Amager Hospital 23.998 Lokal investeringsramme AMH 1.648 Medicoteknik 2010 600 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 500 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering 1.750 Ramme til medicoteknisk udstyr 500 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11) 2.000 Samling på Italiens vej (B2011-12) 17.000 Bispebjerg Hospital 34.700 Anskaffelse og installation af CT-scanner 3.200 Ansøgning til regeringens ekspertpanel 1.000 Energibesparende foranstaltninger 2010 14.000 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) 5.500 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) 2.800 LED lys i tunnel (lånefinansieret) 4.200 Mindre projekter med statslig medfinansiering 1.000 Projektforslag om konvertering af fjernvarme 1.500 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) 1.100 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 400 Bornholms Hospital 23.766 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 3.300 Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering 1.600 Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) 13.146 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 5.000 Varmt brugsvand (lånefinansieret) 720 Frederiksberg Hospital 8.667 Mindre projekter med statslig medfinansiering 8.500 Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) 167 Gentofte Hospital 189.674 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) 141.300 Energibesparende foranstaltninger 2010 21.074 Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) 8.400 Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) 18.900 Glostrup Hospital 78.100 Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) 10.600 Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme GLH 10.800 Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling 4.300 28

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 1.000 kr. Overførsel til 2012 Mindre projekter med statslig medfinansiering 3.000 Overførsel til 2012 - Nybyggeri neurologiske patienter 9.500 Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) 14.500 Overførsel til 2012 - Tilgængelighedsprojekt 500 Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 3.500 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B2010-11) 14.200 Ændring i optageområder 7.200 Helsingør Hospital 0 Herlev Hospital 317.550 "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital 20.000 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 5.000 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB 50.900 Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11) 4.000 Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11) 3.000 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 300 Køb af Sygeplejeskole 24.350 Medicoteknik 2010 1.000 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 2.000 Mindre projekter med statslig medfinansiering 19.000 Onkologisk ambulatorium (B 2010-12) 30.000 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 32.000 Projektkonkurrence (2010-11) 3.000 Renovering Radiokemisk Laboratorium 1.000 Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 11.500 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 1.000 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 6.000 Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital 14.500 Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) 15.000 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 4.000 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 70.000 Hillerød Hospital 62.707 Belysningsanlæg (lånefinansieret) 2.000 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 13.682 Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) 5.200 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 7.000 Mindre projekter med statslig medfinansiering 2.825 Ombygning og rokader på Hillerød Hospital 31.000 Sterilopvaskere (lånefinansieret) 1.000 Hvidovre Hospital 280.996 "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt 15.600 Dialysesatellit (B2010-11) 29.920 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) 13.600 Isolationsstuer 2.725 Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) 9.418 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 4.500 Medikoteknisk apparratur - lånepulje 10 3.078 29

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 1.000 kr. Overførsel til 2012 Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 40.660 Skadesforebyggende tiltag (sag nr. 21 på RR 25/10) 2.600 Tagaptering, bygning 1 & 2 29.000 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 5.700 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 53.443 Udvidelse af operationskapacitet B2010 65.926 Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 4.826 Region Hovedstadens Apotek 1.258 Energibesparende investeringer 09 (el) 1.258 Region Hovedstadens Psykiatri 64.900 Ideoplæg for Psyk. Center Sct. Hans (2010-11) 1.700 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 2.100 Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) 8.900 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11) 34.400 Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling 1.600 Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 3.500 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 700 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 2.000 Udvidet kapacitet PC Ballerup 10.000 Rigshospitalet 64.782 Akut kræft - Patologiafdelingen 2.548 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 644 Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg 2.300 Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) 11.885 Lokal investeringsramme RH 10.987 Medicoteknik 2011 - rammebevilling 6.500 Midler til renoveringsprojekter 2010 1.959 Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue 10.000 Pavillon 647 Rigshospitalet - flytning og rokader 6.346 Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik 266 Udvidelse af intensiv kapacitet 10.700 Fælles projekter - sundhedsområdet 136.217 Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler 290 Energibesparende investeringer, pulje 3.216 Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne 20.916 IT-strategi 62.580 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5.000 Medicoteknisk apparaturpulje 3.045 REFLEX (etablering af regionalt lager) 11.400 REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 15.343 Overførsel til 2012 - Samling af sterilcentraler 24.000 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling 427 Region Hovedstaden - Handicap 9.000 Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård 3.000 30

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 1.000 kr. Overførsel til 2012 Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal 6.000 Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) 28.558 Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) 15.000 Planetstien 13.558 I alt 1.324.873 31

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport 2011. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 10,1 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Amager Hospital i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bornholms Hospital i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0 Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1-0,2 0,9 0,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 Frederikssund Hospital i alt 25,0 26,7-0,2 26,5 26,5 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 36,7 43,0-0,6 42,4 42,4 0,0 Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3-0,6 52,7 52,7 0,0 32

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 8,9 0,0 8,9 8,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 53,7 63,4 6,3 69,7 69,7 0,0 Glostrup Hospital i alt 68,1 77,0 6,3 83,3 83,3 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,4 1,2 1,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,4 10,2 10,2 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 65,9 73,2 0,0 73,2 73,2 0,0 Hillerød Hospital i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,8 1,5 1,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 13,0-1,0 12,0 12,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,7 88,5 0,1 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital i alt 91,9 102,1-0,1 102,0 102,0 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,5 0,6 0,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 7,5 18,4 18,4 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7-2,0 13,7 13,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 49,6 52,6 5,0 57,6 57,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 3,0 72,5 72,5 0,0 33

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0-0,1 1,9 1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 190,0 150,0 20,0 170,0 170,0 0,0 Rigshospitalet i alt 217,9 176,9 19,9 196,8 196,8 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 33,8 1,2 35,0 35,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 129,9-2,8 127,1 127,1 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 7,0 6,4 6,4 0,0 Afskrivninger 817,4 823,7 30,8 854,5 854,5 0,0 Sundhedsområdet i alt 965,9 986,8 36,2 1023,1 1023,1 0,0 34

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.5 Indtægtsdækket forskning Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Amager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 60,5 0,0 60,5 55,5-5,0 Øvrige driftsudgifter 51,3 36,3 0,0 36,3 31,3-5,0 Driftsudgifter i alt 106,8 96,8 0,0 96,8 86,8-10,0 Indtægter -106,8-96,8 0,0-96,8-86,8 10,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0 Indtægter -28,9-28,9 0,0-28,9-28,9 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 30,4 14,4 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 18,5 6,5 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 48,9 20,9 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-52,7-24,7 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-3,8-3,8 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 36,5 9,6 Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 14,2-29,3 Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 50,7-19,7 Indtægter -50,0-70,4 0,0-70,4-52,9 17,5 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-2,2-2,2 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Indtægter -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 58,0 28,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 28,0 Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-70,0-28,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Indtægter -18,7-18,7 0,0-18,7-18,7 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-96,2 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 224,3 74,5 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 183,6 13,6 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 407,9 88,1 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-407,9-88,1 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 364,7 0,0 364,7 486,2 121,5 Øvrige driftsudgifter 319,7 343,2 0,0 343,2 329,0-14,2 Driftsudgifter i alt 697,5 707,9 0,0 707,9 787,2 107,3 Indtægter -697,5-707,9 0,0-707,9-821,2-113,3 Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0-6,0-6,0 36

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Budget Socialområdet Regional Mio. kr., 2011-priser 2011 Sundhed udvikling I alt Årets resultat 166,3 585,7-11,7-77,5 496,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 835,9 852,4 20,6 0,3 873,4 + intern forrentning 14,9 0,0 18,1 0,0 18,1 + lagerforskydninger -0,8 6,4 0,0 0,0 6,4 + hensættelse til feriepenge 147,4 168,2-1,9 0,0 166,3 + hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3-3,7 4,3 0,0 0,6 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -95,4-71,1-2,8-2,5-76,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 952,2 38,3-2,2 988,3 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver -1.433,8-1.672,4-20,7 0,0-1.693,1 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer -1.433,8-1.672,4-20,7 0,0-1.693,1 C. Årets samlede likviditetsvirkning -353,2-134,4 5,9-79,7-208,3 (Årets resultat + A + B) Likviditetsreguleringer og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser -51,4 + optagelse af eksterne lån 1.024,3 1.023,6 - afdrag på eksterne lån -1.081,3-1.092,5 - forrentning af interne lån -14,9-18,1 +/- øvrige finansielle poster -115,7-60,0 ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0 D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6-198,4 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540,8-406,6 F. Likvider, primo budgetåret -464,5 1.590,0 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) -1.005,3 1.183,4 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget -2.188,7 37

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag 2.7.1 Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -292,7-279,6 3,2-276,4-276,4 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,1-8,9 268,2 268,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,1-0,4 5,7 5,7 0,0 Årets resultat 0,0 10,1-6,1 4,0 4,0 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med -0,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye budget er der et underskud på 4,0 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo 2011-16,1 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr. 2010 13,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -9,0 Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011-12,1 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 9,0 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 12,1 mio. kr. 38

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Region Hovedstaden Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -634,5-625,5 1,1-624,3-624,3 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 601,8 604,9-3,8 601,1 601,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1-1,4 17,7 17,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,3-1,0 13,3 13,3 0,0 Årets resultat 0,0 12,8-5,1 7,7 7,7 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -1,0 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye budget er der et underskud på 7,7 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo 2011-39,4 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr. 2010 10,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -3,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011-31,7 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 3,1 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 31,7 mio. kr. Heraf anvendes 15,0 mio. kr. til finansiering af den takstreduktion, der er indarbejdet i budget 2012. 39

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.7.2 Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ør Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 497,8 542,3 0,0-54,7 487,6 487,6 0,0 Indtægter -39,0-39,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0-54,7 448,6 448,6 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 458,8 503,3 0,0-54,7 448,6 448,6 0,0 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 134,8 146,6 0,0-4,0 142,6 142,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0-4,0 142,6 142,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 135,1 146,9 0,0-4,0 142,9 142,9 0,0 40

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 41

4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.7.3 Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 15 % svarende til 123 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, medens 85 % svarende til 650 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 675 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 19 og 79 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættel-se af feriepenge Af- og nedskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Omkost-ningsbevilling Direkte henførbar i alt 122,9 0,0 0,0 0,0 0,0 122,9 Direkte henførbar sundhedsområdet 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 Fællesadministration til fordeling: 723,6 8,0 17,2-103,9 5,0 649,9 Indirekte henførbar sundhedsområdet 683,7 7,6 16,3-98,1 4,7 614,1 Indirekte henførbar socialområdet 21,2 0,2 0,5-3,0 0,1 19,0 Indirekte henførbar regional udvikling 18,7 0,2 0,4-2,7 0,1 16,8 I alt til sundhedsområdet 744,5 7,6 16,3-98,1 4,7 674,8 I alt til social- og specialundervisning 21,2 0,2 0,5-3,0 0,1 19,0 I alt til regional udvikling 80,8 0,2 0,4-2,7 0,1 78,9 I alt 846,4 8,0 17,2-103,9 5,0 772,7 42

REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 6 Emne: Status for implementering af hospitalsplan 2007 og psykiatriplan 2007 december 2011 1 bilag

Status for implementering af Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 December 2011 Region Hovedstaden