Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg.



Relaterede dokumenter
Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

Trælast/Faghandel - Nyheder i release 6. v. Keld Pedersen

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Sagsregistrering.

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) Opret OIO relationer ud fra DEBWWW

ASPECT4 Trælast Specifikation af opgaver i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 6101 Byggepladser, registrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

Programopdatering version DSM 01.66

Release Fashion

Beskrivelse Alt. lagersted valideres ikke i DTDIST efter de nye regler med tilladte steder.

Systemopsætning Faktura

DDB Detail Kom i gang med programmet

Selene brugervejledning

Ordrebehandling og fakturering

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

FIK-koder på fakturaer

Programopdatering Januar ver

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

6210 Råvarebehov på igangsatte p.ordre - Begrænsning på produktionsordre status via appl. parametre.

CB Retail Miniguide til ekspedition

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Indtast beholdning fra optællingsliste.

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Programopdatering Maj ver

Gennemgang af knapper

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Løsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Quick guide Finans bogføring

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Programopdatering version DSM 01.52

Indlæsning af prisfiler fra grossist

EG Retail - Brugervejledning. Status med Casio DT-X7 og SVANEN

CB Retail Miniguide til ekspedition og lager

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

TOLERANCE KUNDESTYRING

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

Programopdatering version DSM 01.53

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Funktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre

Skolepenge og Indbetalinger

EG Retail - Brugervejledning. Status med NewStore Food

Kom godt i gang med periodeafslutning

Salg direkte fra leverandør til kunde

Finansbilag til ØS

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Hovedindhold i ASPECT4 Trælast Version 3 Release 3

Ekstra linier på salgsordre, hvor der er tilknyttet rekvisition i eget firma.

Min virksomhed - Vareekspedition

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

Kom-godt-i-gang med Ordre/Fakturering

Kom godt igang med Inventar registrering

Lageroptælling. Køb før opt.dato Salg før opt.dato Køb på opt.dato

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen Eksternkonto Effekt Primo MomsABC Årskode Prv KontoNavn2...

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

Opdatering NewStore Food version 43

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login

Minuba - C5 Integration Manual

Tlf Fax

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Datatransport Import & Eksport af data Generelt Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5

Systemopsætning Finans

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

Programopdatering DSM version April 2007

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Gavelisten. Indholdsfortegnelse. 1. Opstart af Gavelisten side Kunden udfylder en ønskeseddel side 3 - print ønskeseddel

Transkript:

6102 Kundekort, vedligehold T 00346408 KundeKort spredning til afdelinger Ref.: 37142 KundeKort spredning til afdelinger 6201 Sagsregistrering B 00342833 Følgeseddelkontrol. Ref.: 39337 Ændret, så værdien 2 i afsnit 262F vedr. "Debitor oprettes automatisk i alle fælles firmaer" ligeledes betyder at kundekortet spredes i alle firmaer. Følgeseddelkontrol, kode nul virker ikke. B 00342855 Opdatere projektnummer i ORDNKT. Ref.: 36421 Projektnummer opdateres ikke i nummerkontrollen. Rettet i sagsregistreringen samt håndterminal salg. B 00344571 Valg til at overskrive leveringsadresse ved byggeplads Ved valg af byggeplads vises billede ang. ændring af tekst altid. B 00347014 Manglende konvertering af tmp filer ifm AO Ref.: 34162 Manglende konvertering af tmp filer ifm AO B 00347159 Visning af bruttopris ved særaftale. Ref.: 37164 Forkert pris bruges i F4 billedet ved index regel m.v. B 00347652 Byggepladsadresse, validering. Ref.: 37178 Dato 06 05 2014 Side 1

Popup billede vedr. ændring af byggepladsadresse skal være parameterstyret om det vises eller ikke. Ny 0128 "Byggeplads leveringsadresse overskriv" parameter til 6201 "Sagsregistrering" til aktivering af adresse overskrivning. Parameteren bliver initieret med en blank. Parameteren anvendes også af 6251 "Håndterminal salg". B 00348013 Låsning af salgspris og rabat Ref.: 39089 Hvis varenummer og mængde tastes på søgelinien i appl. 6201 efter fulgt af ENTER er slagspris ikke låst. (fejl) Hvis varenummer søges og vælges fra søgebilledet er salgspris låst. (korrekt) Rettet S 00354621 Scan af kampagnevare stopper i antals felt Ref.: 37222 Scan af kampagnevare stopper i antals felt. Ved scanning af kampagnevare, skal der efter indlæsning af release 6/4 14 tastes enter i antals felt efter hver eneste scanning. I forbindelse med scanning af varer skal der normalt kun tastes enter i antalsfelt, hvis varen er tilsat advarselskode S i appl. 7121 Rettet 6210 Bogføring, salg (faktura/kr.nota) S 00347800 Pakketræ fakturaudskrift. Ref.: GVS Der opstår fejl ved udskrift af træ på fakturaudskriften. Fejlen opstår kun når der gives rabat på varelinjerne. Når der er rabatprocenter på trælinjerne udskrives hver trælængde for sig. Der sker altså ingen "sammenlægning" til en træspecifikation. Når der ikke er rabatprocenter på varelinjerne er udskriften rigtig. Fejlen er rettet. 6213 B 00356043 Kan ikke danne kreditnota ud fra faktura linjer Ref.: JSC Kan ikke danne kreditnota på en bestemt faktura. Fejl rettet. Det var ikke muligt at kreditere en fakturalinje uden pris. 6225 Lejekontrakter Dato 06 05 2014 Side 2

B 00247023 Udlejning kender ikke kun mod kontant. Ref.: 36100 Appl. 6225 tager ikke højde for bemærkningskode 4 "Kun mod kontant" på debitoren Rettet så det kun er tilladt at forlade en udlejningsordre i 6201 med F16 fra og med ordrekode 5, hvis parameteren "Bem.=4, betyder KUN MOD KONTANT" til 6225 = 2. S 00305602 Udlejning debitor søgning Ref.: 35704 Der er uhensigtsmæssigheder ved oprettelse en lejekontrakt. Prpblemet opstår når flere kundenumre har samme telefonnummer, og man vil oprette en lejekontrakt på et at kundenumrene. Man skal igennem op til 8 skærmbilleder for at oprette en lejekontrakt til sådan en kunde. 1. skærmbillede: Tast 1 = Opret og indtast kundenummer efterfulgt af ENTER. Hvis der er bemærkningstekst på kunden eller kreditmax får man skærmbillede 2 med kundeoplysninger. Herefter kommer man ind på hovedbilledet Skærmbillede 3 Når man trykker ENTER på hovedbilledet kommer men over i et billede, hvor man ser de kunder der har det samme telefonnummer. Skærmbillede 4. Man vælger kunde med option 1, og kommer tilbage til hovedbilledet. Skærmbillede 5. Når man trykker ENTER til hovedbilledet får man kundeoplysningsbilledet, hvis der er bemærkningstekst eller kreditmax på den valgte kunde. Skærmbillede 6. Herefter kommer man tilbage til hovedbilledet. Skærmbillede 7 Når returdato med videre er indtastet og man trykker ENTER kommer man frem til varebilledet. Skærmbillede 8 Det er nu ændret så man kommer igennem færre skærmbilleder når flere kundenumre har samme telefonnummer, og man vil oprette en lejekontrakt på et at kundenumrene. Man skal igennem op til 8 skærmbilleder for at oprette en lejekontrakt til sådan en kunde. 1. skærmbillede: Tast 1 = Opret og indtast kundenummer efterfulgt af ENTER. Hvis der er bemærkningstekst på kunden eller kreditmax får man skærmbillede 2 med kundeoplysninger. Herefter kommer man over i et billede, hvor man ser de kunder der har det samme telefonnummer. Skærmbillede 3. Hvis den kunde man vælger, har bemærkningstekst eller kreditmax kommer man ind på kundeoplysningsbilledet. Skærmbillede 4 Herefter kommer man ind på hovedbilledet. Skærmbillede 5 Når returdato med videre er indtastet og man trykker ENTER kommer man frem til varebilledet. Skærmbillede 6. Hvis de valgte kunder ikke har bemærknongstekst eller kreditmax kommer man ikke ind på skærmbillede 2 og 4 Ud over skærmbilledeændringen er der oså lavet en ny 128 parameter til applikatiopn 6225. Applikation til "Vis debitor".... : Denne parameter kan udfyldes for eksempel med 2311, hvis man vil have mulighed for se kundeoplysninger med option 5 fra ovennævnte skærmbillede 3. 6251 Sagsregistrering på håndterminal B 00345958 Mangler varetekster fra kampagne. Ved håndterminalsalg overføres ikke varetekst2 og 3 fra kampagne til ordrelinje. Rettet så alle linjer fra særaftalen tilsættes ordrelinjen. B 00347729 Fejl ved tilbageskrivning af lagerbeholdning Dato 06 05 2014 Side 3

Der var fejl i lagerreguleringen til appl. 6251, hvis man slettede ordren ude på håndterminalen B 00347799 Fejl ved tilsætning af ordrekode ved salg på håndterminal Der kan være fejl ved tildeling af ordkrekode, ved salg via håndterminal. Det betyder, at ordhovedet og ordrenummerkontrollen løber fra hinanden. 6261 Kasseopgørelse godkend I 00332535 Fast opslag i kontoplan 1 Når 6261 skal finde dimensionskontering, så er det hardcoded at opslaget laves i kplann 1. Der bør istedet laves opslag i afsnit 1020, efter hvilken kontoplan firmaet benytter. Rettet så afsnit 1020 "Konteringskontoplaner" læses for at kunne læses dimensionskrav på kontooplysningerne. B 00341623 bogføring af kassedifferencer på finans konto 32500 efter ny Ref.: ELL 6287 Overførsel af varer Efter vi er begyndt at tælle kassen op og bogføre efter det nye system, kan vi se at momskoden på finanskonto 32500 er blevet ændret til ikke at trække moms. Vi fik ikke flyttet/tilført momskoden fra kontoen fra applikationen "1111" når der bogføres kassedifference. Det er rettet. S 00352089 Problemer med udlæsning af vare Ref.: 39473 Problemer med udlæsning af vare En tæller til at holde styr på EAN numre er udvidet. 6421 Kampagne, fordeling B 00347083 Kampagnefordeling skal ajourføre KRTYPE i VARSAF Kampagnefordeling skal ajourføre KRTYPE i VARSAF Dato 06 05 2014 Side 4

Kald af exit program tilføjet ved update med FUNCTION = WRITESAF 6480 Sagsregister, oversigt B 00347619 Fejl ved initering af felt Får ikke ordrer hævet automatisk pga. at feltet "Hæv fra 6 til 7" ikke bliver initeret korrekt. I Sverige har de ikke ÆØÅ. B 00349784 Fejl ved visning af rabat på 6480 listen Hvis der anvendes "Drop rabat" ved beløbsgrænse under x kr., og man faktisk har droppet rabatten ved udgang af ordren, så skal 6480 listen afspejlde "virkeligheden", dvs. rabatten må ikke vises på listen. Hvis der derimod er undlad at droppe rabatten, så skal den selvfølgelig med på listen. Rettet 6640 Upload af kasse transaktionsdata T 00354032 Køb af gavekort skal oprette en varelinje Ved køb af gavekort skal der oprettes en ordrelinje på ASPECT4 ordren, så købet kan fremgå af kundens faktura. Gavekortnummeret skal med som varetekst på ordrelinjen og dermed også på finanskontoen. Ændret så SELL_MEDIA danner en ordrelinje istedet for en betalingslinje. 7104 Vare, generelle ændringer. B 00346971 Manglende 128 parameter til 7104 Der mangler en 128 parameter til 7104 Medsendt B 00357874 Forkert fravalg af option i 110 param Ref.: 39537 Forkert fravalg af option i 110 parametre. 7111 Vedligehold varer Dato 06 05 2014 Side 5

B 00353727 Lagerregulering via SteppingStone Linl Ref.: CTT Hvis der benyttes lagerregulering via Stepping Stone link fra lagerlisten, vil der altid kun blive lagerreguleret på det aktuelle sted. SteppingStone linket til lagerregulering fjernes, da det ikke kan modtage et medsendt lagersted. 7144 Vedligehold varestam S 00352231 Felter vises, selvom de ikke er i 125 Felter vises, selvom de ikke er i 125 UDO7144 messagesmember mangler i afsnit 0811 for applikationer 0125 filnavn 7144 i koncern/firma forhold 0/0. UDO7144 skal filføjes for applikationer med basis nummer 7144 i applikation 0128 "Vedl. af applikationsparametre". Følgende messagesmembers skal findes UDB7144UDC7144UDD7144UDE7144UDF7144UDG7144UDG7144UDH7144UDO7144 (Kan kopieres herfra og indsættes) 0125/7144 / 0811 Ekstra applikations informationer. 1/2 Ændring Feltnavn 1............. : UDB714 Feltnavn 2............. : 4UDC71 Feltnavn 3............. : 44UDD7 Feltnavn 4............. : 144UDE Feltnavn 5............. : 7144UD Feltnavn 6............. : F7144U Feltnavn 7............. : DG7144 Feltnavn 8............. : UDH714 Feltnavn 9............. : 4UDO71 Feltnavn 10............. : 44 7176 Vare, overfør fra leverandørmaster B 00353339 Multiopret af varer Ref.: CTT Ved multioprettelse hopper cursor bagefter altid ned på linje 99. Rettet, så cursor placeres i linje 0 (nul) efter F6=Multiopret. 7178 Opdater master og varekartotek B 00327352 Markering på leverandør id ændring fejlliste Ref.: XZF Når der indlæses varer i varemasteren med applikation 7178, kommer der en "fejlliste", som indeholder de varer, der har skiftet leverandørid. På fejllisten skulle der udskrives to stjerner '**' helt til venstre på listen, på de varer, der er oprettet i eget varekartotek. På den måde kan man få et lettere overblik, over de varer man har i eget system. Desværre er der sket en fejl, så de to stjerner ikke bliver udskrevet. Dato 06 05 2014 Side 6

Fejlen er nu rettet, så de to stjerner udskreves helt til venstre på listen, på de varer, der er oprettet i eget varekartotek. W 00347371 Overførsel til master og NOBB bundter uden linjer Der dannes NOBB bundter uden records, når man kører pr. leverandør på daglig basis, da leverandøren ikke har opdateret varer siden sidst. Disse bundter hæves ikke til status 8, når applikation 7178 afvikles. Status (HSTATU) i leverandørmaster historik (MSTHSTT1) sættes med det samme til 8, hvis bundtet dannes uden linjer. 7182 Vedligehold leverandør ID reference I 00347736 Dato må ikke være større end dags dato Der kommer meddelelse, at dato ikke må være større end dags dato. Fejlmeddelelsen vises, når der angives en dato fra og med for indlæsning, som er større end seneste dato for indlæsning, og der ikke er angivet en opdateringsfrekvens. Rettet, så der vises korrekt fejlmeddelelse. 7201 Rekvisition, registrering T 00184788 Printertabel fra lokalt firma Ref.: 34940 Printertabel fra lokalt firma B 00306304 Returrekvisition Ref.: 36590 I forbindelse med at man er begyndt at benytte distributions centre, som ligger i andet koncern/firma forhold end der hvor varen er solgt, og opgaven med at kunne danne en evt. tilhørende rekvisition i distributions centerts firma, er der behov for at kunne vælge printer fra det firma man startede med at stå i (eget firma). Vi oplever, at nogle leverandører, som kører EDI modtager vores returrekvisitioner. Vi opdager det ved, at leverandører faktisk leverer de varer, som vi har lavet en returrekvisition på. Der er udarbejdet en ny værdi '3' til afnsit 9700 til returrekvisition. Parameteren betyder at man ikke kan afsende en returrekvisition via XML. T 00343741 F13 dialog i forbindelse med afsendelse af XML/EDI Ref.: 37110 F13 dialog i forbindelse med afsendelse af XML/EDI Dato 06 05 2014 Side 7

Mulighed for kun at kunne sende XML ved afsendelse af EDI/XML. Samt mulighed for at man ikke kan ændre statuskoden på rekvisitionen fra 4 til 3 på en afsendt EDI/XML rekvisition. Dertil er der udarbejdet 2 nye parametre i afsnit 9700. Luk for mulighed for at gensende XML.: _ Kun mulighed for at afsende XML på F13: _ T 00360767 Dan rekvisition i en anden forretning Ref.: 038353 Der er lavet mulighed for at kunne danne "skaffe" rekvisitioner i et andet koncern/firma end ordrens eget koncern/firma forhold. I forbindelse med kald til rekvisitionen fra ordren, via appl. 7203, kan der foretages koncern/firma skift, hvorved rekvisitionen dannes i andet koncern/firma forhold. Dette kan benyttes, hvis man f.eks. har et andet koncern/firma som tager sig af lagerbehandlingen af ordren. Til denne opgave er der udvidet en lang række databaser, så ordrens eller rekvisitionens tilhørsforhold er fremgår af de nye koncern/firma felter. Herudover er der i samtlige skærmbilleder i klienten og udskrifter tilføjet tilhørsforhold til hhv. rekvisition eller ordre. I 5250 emulering er der tilføjet tilhørsforhold i udvalgte skærmbilleder. Se ovenstående beskrivelse. Kontakt din konsulent for yderligerer information. 7204 Varemodtagelse B 00350086 Automatisk varemodtagelse vender kreditlinie til debet. Ref.: CFP Nedenstående fejl opstår, når der udføres automatisk varemodtagelse af en revisition, der er en direkte leverance: På en rekvisition er der fire varelinier i debet, og en varelinie i kredit, nemlig en linie på den godtgørelse man får ved at vi selv henter varerne. Når vi får fakturaen stemmer rekvisitionen med fakturaen så den varemodtages automatisk og burde derfor matche, Men i varemodtagelsen ændrer kreditlinien fortegn, og stemmer købskladden selvfølgelig ikke længere. Ved automatisk varemodtagelse kunne systemet ikke håndtere plus og minus linier på samme rekvisition. Det er nu ændret, så den automatiske varemodtagelse nu kan håndtere plus og minus linjer på samme rekvisition. B 00352282 Kun noget af skærmbilledet bliver vist I applikation 7204 kan der komme i fejl meddelse på vej ind i varemodtagelsen. Dette er en gammel fejl pga. man er kommet til at anvende en indikator der var brugt i forvejen. Rettet 7210 Bogføring, køb (faktura/kr.nota) B 00241708 Udvælgelse af rekvisition. Ved udvælgelse på rekvisitionsnummer meldes at der intet er at bogføre. Dato 06 05 2014 Side 8

7212 Varemodtagelse B 00356271 Fejl i ankomstregistrering I ankomstregistering til håndterminal taster man et rekvisitionsnummer, men det bliver aldrig godkendt, da der mangler foranstillede 0'er. Nu kan man komme ind igen ved at indtaste et rekvisitionsnummer 7279 Disponering på håndterminal B 00343365 Hyldeforkanter fra håndterminal Ref.: XZF Når man bestiller hyldeforkanter med håndterminal i applikation 7279 kommer der ikke eventuelle kampagnepriser og kampagne start slut dato på hyldeforkanterne. Programmet er nu rettet / ændret, så kampagnepriser og kampagne start slut dato på hyldeforkanterne udskrives på baggrund af 0128 parameteropsættet til applikation 7416. 7295 S 00358601 Dannelse af vare x referencer. Ref.: CTT Der er dannet nye x referencer på alm. Varer med der mangler på trævarer ved en søgning på alle varer ikke lagerførte, mangler f.eks. alle trælængder. Ændret så der nu også dannes T record for træ varer i x referencen hvis der anvendes fritekstsøgning via varekrydsreferencen. 7309 Priser/lager/aftaler kunde, vis B 00349066 Visning af rabatprocent. Ref.: 37164 Hvis rabatregelen for kundegruppen er blank i rabat % 2, så vises rabat % fra særaftalen, men nettoprisen regnes rigtig. Rettet så visningsprocenter nustilles hvis rabatprocenter = 0. 7353 Vis vareloggen lagerbevægelser S 00354615 lagerlog viser ikke bevægelser Ref.: 39509 Dato 06 05 2014 Side 9

Lagerloggen viser ikke alle bevægelser. Rettet, ændret udsøgning. 7416 Hyldeforkant (METO), udskriv B 00347750 Fejl ved initering af felt Hvis man kører med svensk tegnsæt kan man ikke bruge faciliteten "Udskriv kun ændrede varer" 7D30 Data import B 00349023 Dump ved import af samhandelsoplysninger I forbindelse med import af samhandelsoplysninger dumper programmet. 7D31 Forslag til nye varer, bundtop B 00353731 Ved oprettelse af bundt, bliver der ikke vist noget i tabel Ref.: XZF Ved oprettelse af bundt, bliver der ikke vist noget i tabellen. 7K30 T 00353406 Butiksgruppe Ref.: 036368 Butiksnummer er ændret til butiksgruppe og længden af feltet er ændret fra 3 numerisk til 10 alfa. Der skal foretages konvertering med appl. 690 9170 Dan sumdatabaser S 00352414 Fejl i appl 9170 sumdatabasen Fejl i appl 9170 sumdatabasen Dato 06 05 2014 Side 10

9430 S 00178377 Kontrolliste for køb/salg. Diverse ændringer til applikation 9430 Kontrolliste for køb/salg. Der er medsendt en ny 0128 parameter til applikation 9430. (Den gamle 128 parameter angav, at applikationen var tilladt for alle.) Efter installation skal 128 og 110 parametre vedligeholdes. Applikation 9430 er ændret på følgende områder: 1) Hvis en kunde eller en leverandør har anden valuta end firmavaluta bliver beløbstallene og sammenligningstallene omregnet til firmavaluta. 2) Hvis en salgsfaktura er blevet sammenskrevet, så flere følgesedler er med på fakturaen, blev der tidligere hentet beløbet fra den samlede faktura til sammenligning. Det er nu ændret, så det kun er beløbet fra den salgsordre, der er dannet rekvisition på. Det har samtidig indvirkning på den "*" markering, der vises, hvis kostpris på kundeordren afviger fra købsprisen på købefakturaen. 3) Det er nu lavet så man kan vælge Til Fra stednummer, når man bestiller udskriften. 4) Det er også lavet sådan, at man kan få de enkelte detaillinjen på udskriften skrevet i databasefiler, som man efterfølgende kan køre query på. Med query manager kan man evt. få resultatet overført til et regneark. For at få skrevet i databasefiler, skal man lave opsæt i 0110 parameter til applikation 9430. Fil til udskrift til varekøb hedder: EG9430PA. Fil til udskrift til varesalg hedder: EG9430PB. Se endvidere hjælpen til feltet: U9430A (Hjælpen til 110 parameteren) APP Mobile Apps S 00348517 Dobbelte data i optælling De dobbelte linjer er showstopper, og derfor skal dette løses. 1) Der var en fejl at hvis man ikke lukkede app'en ned for hvert bundt, ville cyklin linierne komme på samme faktura som den første der var dannet. 2) Har rettet at når der bliver trykket godkend, kommer man om til bundtvisnings billedet og ikke bliver stående, så man er i tvivl om, om man har godkendt bundtet. HELP B 00355526 Mangler felt hjælp til 7020/7980 Der mangler felthjælp til "Vis alle ordrekoder". Felt hjælp til "Vis alle ordrekoder" i afsnit 7980 "Ekstra brugertilladelser til 6201" oprettet. NOBB Norsk Byggevarebase I 00347937 Flere varer med samme tekst Dato 06 05 2014 Side 11

Alle varer har samme varetekst i prisbundt. I 00347950 Pris opdateres ikke i varekartotek Pris fra NOBB bliver ikke opdateret i varekartoteket, når applikation 7178 afvikles. Årsagen var forkerte data bl.a. forkert EAN nummer i prisbundtet. Fejlen er rettet. Dato 06 05 2014 Side 12