Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Relaterede dokumenter
Indhold Susålandets skole - indskolings- og SFO-afsnit samt renovering af mellemtrins- og udskolingsområder... 2

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

ANLÆGSBLOK OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Sagsnr P Cpr. Nr. + Dato Navn Sagsbehandler Johnni Helt

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

9. Skole- og uddannelsesudvalget

2. Børne- og skoleudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

50. HEJLS BØRNEHAVE. Det Lange Hus. Det Skæve Hus. Det Lige Hus. Fysisk udviklingsplan for børneområdet Hejls Landevej 20, 6094 Hejls

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Tilstandsvurdering. Børnehaven Højgården VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

Den kommunale dagpleje.

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Budgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Politikområde Dagtilbud

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

ANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET

Udskrift af protokol

ForårsSFO - Analyse og forslag til plan for etablering

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

NOTAT. Allerød Kommune. Udarbejdelse af Skole- og Dagtilbudspolitik, samt udviklingsplan for de fysiske rammer

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Skovtroldene. 43 bh + 8 vu. Gitte Schaadt

Dialogforum. 1.november 2017

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Børne- og Skoleudvalget

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Afdeling/område LBK. Projektnavn: Vejbelægninger Funktion: Politikområde: Mobilitetspolitikken Politisk mål: Vedligehold af vejkapitalen

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Reduktionsforslag Budget Nr Børne- og Skoleudvalget

Transkript:

Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk rammer... 6... 7 1

Nr. 11/1 Ny bus til busbørnehaven Frit 16 Børne- og Skoleudvalget Anlægsudgifter 600 Netto 600 1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten I børnehaven Frit 16 er det er væsentlig forudsætning p.g.a. de begrænsede fysiske rammer inde og ude, at børnene dagligt kan køre ud i Næstved natur. I starten af 2014 blev det konstateret, at på trods af at begge busserne var godkendt til syn, så var sikkerhedsselerne ikke monteret i overensstemmelse med gældende regler. Det betød, at kørsel med begge busser straks blev indstillet. Den ene af busserne er p.t. (ult. April) ved at få monteret nye og lovlige seler, således at kørslen snart kan genoptages. Den anden og ældste bus er i en sådan forfatning, at den alligevel skal udskiftes. Derfor foreslås afsat kr. 600.000 til anskaffelse af en nyere bus til Frit 16. Der er allerede afsat afledt drift.

Nr. 11/2 Pulje til APV problemer og indeklima Børne- og skoleudvalget Anlægsudgifter 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 Netto 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 3) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 4) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten I gennem de sidste mange år har der været afsat en pulje på ca. kr. 2,0 mio. til udbedring af de problemer der konstateres i de lovpligtige APV undersøgelser og andre opstående indeklimaproblemer. På området er der for langt de institutioner tale om, at de har en alder på 30 50 år og der opstår løbende behov for at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis ikke der er midler til at løse problemerne, så vil kommunen i langt højere grad opleve at få påbud fra Arbejdstilsynet.

Nr. 11/3. Sikring af pladsgarantien Børne- og Skoleudvalget Anlægsudgifter 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Netto 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 5) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 6) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten For at kunne sikre pladsgarantien også i en tid med faldende børnetal så er det nødvendigt at der afsættes en mindre anlægspulje, så der kan gennemføres mindre strukturændringer i de enkelte institutioner. Hvis der skal opnås en effektivisering på driften (nedlægges af institutioner), så er vil der være behov for, at kunne ændre en børnehavegruppe til en vuggestuegruppe eller omvendt. I dag er det ikke muligheder for sådanne bygningsmæssige tilpasninger.

Nr. 11/4 Forbedring af legepladser Børne og Skoleudvalget Anlægsudgifter 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Netto 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 7) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 8) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten Der sker en gradvis nedslidning af legepladserne på kommunens dagtilbud. I visse områder af kommunen benyttes legepladser også udenfor åbningstiden og derfor er slidet særligt stort. Der er en tendens til, at det kan være vanskeligt i det daglige, at prioritere penge til at store ændringer på legepladserne. Derfor foreslås afsat et årligt beløb, så kan medvirke til at udvikle legepladserne og de tilbud der gives til børnene.

Nr. 11/5. Pulje til forbedring af de fysisk rammer Børne- og Skoleudvalget Anlægsudgifter 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 Netto 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 9) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 10) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten I 2009 blev der med ekstern bistand udarbejdet en fysisk udviklingsplan for dagtilbudsområdet. Planen indeholdt både en udvidelse af pladserne i forhold til den forventede stigning i børnetallet og en opdatering af de fysiske rammer for mange af de gamle institutioner. Den samlede plan var på kr. 114 mio. over 9 år. Behovet for udvidelse er ikke nødvendigt lige for tiden. Men der er fortsat et meget stort behov for at forbedre de fysiske rammer. Mange steder er rammerne de samme som da institution blev bygget. F.eks. er mange institutioner indrettet med et grupperum på ca. 40 m2. Nyere pædagogisk viden peger på, at børnene skal kunne opdeles i mindre grupper, for at forbedre læringsmulighederne. Derfor er der brug for at kunne forbedre de fysiske rammer i årene fremover. Behovet kan sidestilles med kravene om gruppedeling på undervisningsområdet.

Nr. Anlægsudgifter Netto 11) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 1 Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten