Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk rammer... 6... 7 1
Nr. 11/1 Ny bus til busbørnehaven Frit 16 Børne- og Skoleudvalget Anlægsudgifter 600 Netto 600 1) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten I børnehaven Frit 16 er det er væsentlig forudsætning p.g.a. de begrænsede fysiske rammer inde og ude, at børnene dagligt kan køre ud i Næstved natur. I starten af 2014 blev det konstateret, at på trods af at begge busserne var godkendt til syn, så var sikkerhedsselerne ikke monteret i overensstemmelse med gældende regler. Det betød, at kørsel med begge busser straks blev indstillet. Den ene af busserne er p.t. (ult. April) ved at få monteret nye og lovlige seler, således at kørslen snart kan genoptages. Den anden og ældste bus er i en sådan forfatning, at den alligevel skal udskiftes. Derfor foreslås afsat kr. 600.000 til anskaffelse af en nyere bus til Frit 16. Der er allerede afsat afledt drift.
Nr. 11/2 Pulje til APV problemer og indeklima Børne- og skoleudvalget Anlægsudgifter 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 Netto 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 2036 3) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 4) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten I gennem de sidste mange år har der været afsat en pulje på ca. kr. 2,0 mio. til udbedring af de problemer der konstateres i de lovpligtige APV undersøgelser og andre opstående indeklimaproblemer. På området er der for langt de institutioner tale om, at de har en alder på 30 50 år og der opstår løbende behov for at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis ikke der er midler til at løse problemerne, så vil kommunen i langt højere grad opleve at få påbud fra Arbejdstilsynet.
Nr. 11/3. Sikring af pladsgarantien Børne- og Skoleudvalget Anlægsudgifter 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Netto 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 5) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 6) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten For at kunne sikre pladsgarantien også i en tid med faldende børnetal så er det nødvendigt at der afsættes en mindre anlægspulje, så der kan gennemføres mindre strukturændringer i de enkelte institutioner. Hvis der skal opnås en effektivisering på driften (nedlægges af institutioner), så er vil der være behov for, at kunne ændre en børnehavegruppe til en vuggestuegruppe eller omvendt. I dag er det ikke muligheder for sådanne bygningsmæssige tilpasninger.
Nr. 11/4 Forbedring af legepladser Børne og Skoleudvalget Anlægsudgifter 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Netto 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 7) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 8) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten Der sker en gradvis nedslidning af legepladserne på kommunens dagtilbud. I visse områder af kommunen benyttes legepladser også udenfor åbningstiden og derfor er slidet særligt stort. Der er en tendens til, at det kan være vanskeligt i det daglige, at prioritere penge til at store ændringer på legepladserne. Derfor foreslås afsat et årligt beløb, så kan medvirke til at udvikle legepladserne og de tilbud der gives til børnene.
Nr. 11/5. Pulje til forbedring af de fysisk rammer Børne- og Skoleudvalget Anlægsudgifter 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 Netto 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 9) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 10) Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten I 2009 blev der med ekstern bistand udarbejdet en fysisk udviklingsplan for dagtilbudsområdet. Planen indeholdt både en udvidelse af pladserne i forhold til den forventede stigning i børnetallet og en opdatering af de fysiske rammer for mange af de gamle institutioner. Den samlede plan var på kr. 114 mio. over 9 år. Behovet for udvidelse er ikke nødvendigt lige for tiden. Men der er fortsat et meget stort behov for at forbedre de fysiske rammer. Mange steder er rammerne de samme som da institution blev bygget. F.eks. er mange institutioner indrettet med et grupperum på ca. 40 m2. Nyere pædagogisk viden peger på, at børnene skal kunne opdeles i mindre grupper, for at forbedre læringsmulighederne. Derfor er der brug for at kunne forbedre de fysiske rammer i årene fremover. Behovet kan sidestilles med kravene om gruppedeling på undervisningsområdet.
Nr. Anlægsudgifter Netto 11) Her medtaget udgifter til opvarmning, el, vand, rengøring, indvendig og udvendig vedligeholdelse, nyt slidlag mv. 1 Her medtages udgifter til personale o. lign. til at drive aktiviteten