Vejledning til brug af e faktura print Admiral

Relaterede dokumenter
Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6

Vejledning i brug af efaktura printskabelon 1

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0, ,48. MT Transaction 12 stk 0, ,92

I beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser

Typografi og ombrydning

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Opgaver til modul 3 Word 97

Ordrebehandling og fakturering

INDLEDNING 2. Design og layout 3

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vigtige funktioner i Word 2003

Kingos tekstdokumenter

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Analyse af fakturadata

FIK-koder på fakturaer

Lav din egen forside i webtrees

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

TOLERANCE KUNDESTYRING

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

DentalSuite. Kreditormodul

Indholdsfortegnelse. BUANCO Kort layout C8win

Annemette Søgaard Hansen/

EG Retail - Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

DentalSuite. Kreditormodul

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

DDB Detail Kom i gang med programmet

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken

Word tips til skriftlig eksamen

Word-5: Tabeller (2007)

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

Oktober Dokumentpakker

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Husk lige at gemme under et andet filnavn, så du har en arbejdskopi at lege med.!!

Retur stk I alt

24.2b Guldhjertet [G11]

Finansbilag til ØS

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP)

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Bemærk det sidste kapitel Modtagelse af et brev, som bl.a.. bruges når du skal modtage og indlæse en henvisning.

Integration af DocuBizz og Helios

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s


FIBREWATER DESIGN MANUAL NOVEMBER FIBREWATER Designmanual

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

Indlæsning af bankkontoudtog

Vejledning til Photofiltre nr.176 Side 1 Lave top til en hvor foto bliver drejet lidt, og lagt tekst på

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

1. Større opgaver i word

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Salg direkte fra leverandør til kunde

Vejledning. Administrator for Betalingsservice kundeportal

Redaktørvejledning for Skriv en artikel

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Opsætning af filer til tryk

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

LEMAN / Præsentation

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Sådan bruger du netbanken

Opsætning af kreditorbetaling

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Transkript:

PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print Admiral P. 1-13

Indholdsfortegnelse Forord...3 Indhold... 3 Placering af felter på fakturaen...4 Indhold... 4 Indledning... 4 Indhold...5 Modtageradresse... 5 Sælgeradresse... 5 Firmainformation... 5 Formulartype... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fakturainformation... 6 Sidetal... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Logoplacering... 7 Fakturalinier... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. FI-kort... 7 Logik i felt med fakturalinier...9 Indhold... 9 Indledning... 9 Beskrivelse...10 Tabel hoved... 10 Fakturalinier... 10 Tabel fod... 10 Direct debit betaling... 11 Meddelelser til modtageren... 11 Fonte og skrifttyper...12 Indhold... 12 Beskrivelser...13 Modtageradresse... 13 Sælgeradresse... 13 Firmainformation... 13 Formulartype... 13 Fakturainformation... 13 Sidetal... 13 Fakturalinier... 13 FI-kort... 13 P. 2-13

Forord Indhold Med dette dokument kan du via e faktura XML formatet bruge print skabelon Admiral optimalt. Når man læser det igennem er det en god ide at have et eksempel på fakturaen, samt e faktura XML formatet ved hånden. P. 3-13

Placering af felter på fakturaen Indhold Modtageradresse Sælgeradresse Firmainformation Formulartype Fakturainformation Sidetal Logoplacering Indledning Dette kapitel indeholder beskrivelse af felter, som vil være på fakturalayoutet. Disse felter vil blive fyldt ud med de data der er indeholdt i XML formatet P. 4-13

Indhold Modtageradresse Modtageradressen er placeret 29mm fra toppen og 25 mm fra venstre side af papiret. Der er angivet 72mm i bredden og 21.00 i højden. I dette felt udskrives følgende tags fra adressen <BILLED_TO>: <NAME_1> <ADDRESS_1> <ADDRESS_2> <POST_CODE> <CITY> Hvis der er én af disse linier der ikke er der, vil de andre linier blive rykket sammen, for at gøre det nemmere at få den læst af Post Danmarks postsorteringsmaskiner. Dette felt skrives fra bunden og op og der er en blank linie i toppen, som også hjælper på maskinlæsbarheden. Sælgeradresse Sælgeradressen er placeret 11 mm fra toppen og 25 mm fra venstre side af papiret. Der er angivet 72 mm i bredden og 18 mm i højden. I dette felt udskrives følgende tags fra adressen <BILLED_FROM>: <NAME_1> <ADDRESS_1><ADDRESS_2> <POST_CODE> <CITY> Hvis der er én af disse linier der ikke er der, vil de andre linier blive rykket sammen, for at gøre det nemmere at få den læst af Post Danmarks postsorteringsmaskiner. Dette felt skrives fra bunden og op. Hvis <AD- DRESS_2> indeholder data indsættes, foran tagget. Firmainformation I dette felt skrives informationer vedrørende det afsendende firma. Det er placeret 39 mm fra toppen af siden og 138 mm fra venstre side. Det er 62 mm bredt og 21 mm højt. I dette felt udskrives følgende tags fra adressen <BILLED_FROM> med en tekst foran: Tekst foran Telefon: Telefax: CVR-nr. Bank Bankkonto Internet Tag <PHONE_1> <FAX_1> <SENDER_CVR_NO> <BANK_NAME> <BANK_REG_NO> <BANK_ACC_NO> <HOMEPAGE> Værdien af tagget vil blive skrevet 25 mm inde i flowet, så de kommer til at stå pænt under hinanden. P. 5-13

Fakturainformation (side 1) Dette felt viser informationer vedrørende fakturaen. Det er placeret 65 mm fra toppen af siden og 20 mm fra venstre side. Feltet er 180 mm bredt og 130 mm højt. <DOCUMENT><DOCUMENT_HEADER> Tekst foran Tag Typen af dokumentet vurderes ud fra tagget <DOCU- MENT><HEADER><TYPE>. Dette tag kan indeholde værdien EFAKTURA_INVOICE eller EFAKTU- RA_CREDITNOTE. Hvis der står EFAKTURA_INVOICE bliver der skrevet FAKTURA i feltet og hvis der står EFAKTURA_CREDITNOTE bliver der skrevet KREDIT- NOTA i feltet. < NO> Dato: Forfald: <INVOICE_DATE> <PAYMENT_TERMS><DUE_DATE> <PAYMENT_TERMS><PAYMENT_TERMS_DESC> Kundenr.: Ref.nr.: Ref.dato: Lev.: Deres ref.: Rekv.: Sælger: SagsNr.: <BILL_TO><BILL_TO_CUSTOMER_NO> <ORDER_NO> <ORDER_DATE> <SHIPMENT_DATE> <YOUR_REFERENCE> <EXTERNAL_DOCUMENT_NO> <SALESPERSON_CODE> <JOB_NO> Her efter vises følgende fra <SHIP_TO>. <SHIP_TO_CODE> <NAME_1> <ADDRESS_1> <ADDRESS_2> <POST_CODE> <CITY> Her efter vises <DELIVERY_TXT> fra <DELIVERY_TERMS>. Her efter vises <REMARK_TXT> fra <REMARK>. P. 6-13

fortsættes næste sidefsni Fakturainformation (side 2) Dette felt viser informationer vedrørende fakturaen. Det er placeret 20 mm fra toppen af siden og 5 mm fra venstre side. Feltet er 290 mm bredt og 185 mm højt. Hoved. Arial 8. <DOCUMENT><DOCUMENT_HEADER> Tekst foran Tag Typen af dokumentet vurderes ud fra tagget <DOCU- MENT><HEADER><TYPE>. Dette tag kan indeholde værdien EFAKTURA_INVOICE eller EFAKTU- RA_CREDITNOTE. Hvis der står EFAKTURA_INVOICE bliver der skrevet FAKTURA i feltet og hvis der står EFAKTURA_CREDITNOTE bliver der skrevet KREDIT- NOTA i feltet. < NO> Dato: Ref.nr.: Deres ref.: <INVOICE_DATE> <ORDER_NO> <EXTERNAL_DOCUMENT_NO> Dette felt indeholder sidetallet, som bliver skrevet således: Side: x af y Sidetallet bliver regnet ud af layoutet. Afstand fra hoved 5 mm til fakturalinier. Logoplacering Feltet der indeholder logoet er placeret 11 mm fra toppen og 138 mm fra venstre side. Feltet er 62 mm bredt og 18 mm højt. Feltet er centreret. Hvis det logo der bliver benyttet er for stort, vil det blive formindsket, så det passer i feltet. Logoets højde-bredde-forhold vil blive bevaret, så det ikke bliver for bredt i forhold til dets oprindelige forhold. Logoet vil ikke blive strukket hvis det er for lille, da kvaliteten af det printede logo kan blive væsentligt forringet. Det er vigtigt at lægge mærke til at om der er hvide kanter rundt om det logo man indsender da de kanter vil gøre at logoet ikke ser ud til at være højrejusteret. FI-kort FI-kortet er placeret nederst på siden og er 4 tommer (308,4 mm) højt og 210 mm bredt. Som indbetaler benyttes adressen under <BILLED_FROM>: <NAME_1> <ADDRESS_1> <ADDRESS_2> <ADDRESS_3> <POST_CODE> <CITY> P. 7-13

Under Kreditornummer og beløbsmodtager benyttes: <PAYMENT_MEANS><FIK><P_FIK_NO> <PAYMENT_MEANS><FIK><P_CREDITOR_ADDRESS><P_CREDITOR_NAME> <PAY- MENT_MEANS><FIK><P_CREDITOR_ADDRESS><P_CREDITOR_ADDRESS_1_3> Beløbet der skal betales kommer fra <DOCUMENT_HEAD><TOTAL_AMOUNT_VAT_INCL> og betalingsdatoen kommer fra <PAYMENT_MEANS><FIK><P_TRANSFER_DATE>. OCR linien bliver dannet ud fra <P_CARD_ID>,<P_PAYMENT_ID> og <P_FIK_NO> Hvis man benytter KA73 eller KA75 har man mulighed for at skrive beskeder til betaleren af FI-kortet. Disse skrives i tagget <P_MESSAGE><MESSAGE>. P. 8-13

Logik i felt med fakturalinier Indhold Dette afsnit vil indeholde logikken i feltet med fakturalinier og tekstlinier. Indledning I e faktura formatet kan man skrive tekstlinier mellem fakturalinierne ved at lade <LINE><QUANTITY> være lig med 0,00. Disse linier vil kun indeholde en beskrivende tekst. De beskrivende tags i e faktura formatet er <DESCRIPTION_1>, <DESCRIPTION_2> og <SERIAL_NO>. Af disse tags er det kun <DESCRIPTION_1> der behøver at være der, de andre er valgfri. Feltet er lavet som en tabel med hoved, fod og fakturalinier i midten. P. 9-13

Beskrivelse Tabel hoved I tabellens hoved vil følgende beskrivelser stå: Varenr. Betegnelse Enhed Leveringsdato Antal Pris <blank overskrift> I alt excl. Moms Hvis fakturaen er delt over flere sider, vil der neden under disse beskrivelser stå: Transport (subtotal overført fra forrige side) Fakturalinier I denne linie vil er blive skrevet følgende værdier ud fra en linie: <SUPP_ITEM_NO> <DESCRIPTION_1> <DESCRIPTION_2> <SERIAL_NO> Hvis <SERIAL_NO> er forskellig fra blank: Fast tekst: Serienr.: + <SERIAL_NO> <UNIT_OF_MEASURE> <SHIPMENT_DATE> <QUANTITY> <UNIT_PRICE> <LINE_DISCOUNT_PCT> (Ingen overskrift på kolonnen) <AMOUNT_EXCL_VAT> Tabel fod I foden vil der stå følgende værdier: Fragt CHARGE_TYPE/FRE-sektionen: <AMOUNT_EXCL_VAT> Momsfrit <T_AMOUNT_VAT_FREE> Momspligtig <T_AMOUNT_VAT_EXCL> Moms % 25 Momsbeløb <T_VAT_AMOUNT> Ialt incl. moms, <CURRENCY_CODE> <T_AMOUNT_VAT_INCL> P. 10-13

Direct debit betaling Hvis fakturaen bliver betalt via direct debit (f.eks. Betalingsservice) vil der stå en linie der fortæller at fakturaen er blevet betalt, samt dato for overførslen og hvilket kontonummer der er levet benyttet: Beløb <P_CURRENCY_CODE> <P_AMOUNT> hæves <P_DIRECT_DEBIT_TYPE> den <P_TRANSFER_DATE> fra konto <P_REG_NO> - <P_ACCOUNT_NO> Alle tags er taget fra <PAYMENT_MEANS><DIRECT_DEBIT> Meddelelser til modtageren Efter eventuelle oplysninger vedr. direct debit betaling, er der mulighed for at skrive beskeder til modtageren. Disse beskeder gemmes i <RE- MARK_TXT> P. 11-13

Fonte og skrifttyper Indhold Dette afsnit beskriver hvilke fonte der er benyttet og hvilken typografi der er benyttet i de enkelte felter P. 12-13

Beskrivelser Modtageradresse Arial størrelse 8, venstre bund justeret Sælgeradresse Arial størrelse 8 venstre top justeret. <NAME_1> er fed. Firmainformation Arial størrelse 8 venstre top justeret, med tabulatorstop på 25 mm (det vil sige at den ledende tekst og selve værdien kommer til at stå pænt og nydeligt under hinanden) Formulartype Arial størrelse 8 fed venstre top justeret. Fakturainformation Arial størrelse 8 venstre top justeret. Sidetal Arial størrelse 8 venstre top justeret. Fakturalinier Arial størrelse 8, justeringer kan ses i tabellen herunder. Alle linier er top justeret Varenr. Betegnelse Enhed Leverings dato Antal Pris Evt. I alt excl. moms Venstre Venstre Venstre Højre Højre Højre Højre højre FI-kort Indbetaler informationer er skrevet med helvetica størrelse 10. OCR linie, samt indbetalingsbeløb og dato er skrevet med OCR-B størrelse 1. P. 13-13