Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.



Relaterede dokumenter
Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 826 Administration

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Økonomiudvalget DRIFT

Budgetområde: 826 Administration

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Udgifter og udvalgenes budgettal

Erhvervsservice og iværksætteri

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

ØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned

Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt (1. behandling)

Udgifter og udvalgenes budgettal

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Budgetoplysninger drift Bår

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: A Fællessekretariatet

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

A B.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Beretning 2010 for politikområderne:

ersonaleoversigt 2016

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Budget Bind 2

Beretning 2011 for politikområderne:

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Udgifter og udvalgenes budget

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Budgetområde 620 Anden Social Service

13. Direktion og sekretariater

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Bevillingsspecifikation

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Udtalelse. Forslag fra SF: Grænser for udgifter til administration. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

Beskrivelser af administrativ organisation i sammenlignelige kommuner

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Politikker Handlinger Forventede resultater

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Personaleudvikling fra

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Redningsberedskab Politisk organisation

Forventet regnskab kr.

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budget Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Budget Budgetområde 621 Sundhed

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Transkript:

Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet It, administrationsbygninger, honorar til kommunalbestyrelsesmedlemmer, turisme og tjenestemandspensioner mv. Tabel 1: Specifikation af bevilling (Brutto) (2014 og 2015 er i årets priser, 2016-2019 er i 2016 priser) i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab budget 2014 2015 826 Administration U 464.589 480.035 481.353 480.925 480.427 480.427 I -13.308-7.520-6.737-6.737-6.737-6.737 I alt 451.282 472.515 474.616 474.188 473.690 473.690 Driftssikring af boligbyggeri U 3.189 2.914 2.972 2.972 2.972 2.972 I -764 Kirkegårde U 4 7 7 7 7 7 Folkeskoler U 24.341 25.591 24.591 24.647 24.647 24.647 Beskæftigelsesordninger U -18 2016 2017 2018 2019 Øvrige sociale formål U 1.153 1.523 1.555 1.555 1.555 1.555 Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 8.186 7.354 7.499 7.499 7.499 7.499 I 0-47 -48-48 -48-48 Kommissioner, råd og nævn U 244 356 363 363 363 363 I -36 Valg m.v. U 2.772 1.702 1.738 1.738 1.738 1.738 Administrationsbygninger U 5.649 5.603 5.698 5.698 5.698 5.698 Sekretariat og forvaltninger U 215.753 224.377 227.687 227.426 226.928 226.928 I -7.224-4.207-4.577-4.577-4.577-4.577 Fælles It og telefoni U 55.262 62.475 61.369 62.008 62.008 62.008 I -110 Jobcentre U 42.519 34.633 35.326 35.326 35.326 35.326 I -1.439 Byggesagsbehandling U 9.583 9.272 9.457 9.457 9.457 9.457 I -1.231 Voksen-, ældre - og handicapområdet U 33.423 34.956 35.034 34.809 34.809 34.809 I -337-1.086-1 -1-1 -1 Det specialiserede børneområde U 18.641 18.816 19.092 19.092 19.092 19.092

Tabel 1 fortsat i 1.000 kr. Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2015 2016 2017 2018 2019 Diverse indtægter og ud-gifter efter forskellige love U 672 958 967 967 967 967 I -2.476-2.070-2.111-2.111-2.111-2.111 Turisme U 1.702 2.887 1.874 1.874 1.874 1.874 I 200 Udvikling af menneskelige ressourcer U 2.107 2.228 2.275 2.275 2.275 2.275 Løn- og barselspuljer U 11.472 14.614 14.516 14.516 14.516 14.516 Tjenestemandspension U 27.935 29.769 29.333 28.696 28.696 28.696 består af en række totalrammer. jf. tabel 2. Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder Driftsbevilling 2016, i 1.000 kr. Rammestyret 826 Administration Ikke rammestyret I alt Center for Teknik, Miljø og Klima 30.492 30.492 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling 19.033 19.033 Center for Sundhed og Omsorg 23.309 23.309 Center for Dagtilbud og Skoler 6.908 6.908 Center for Særlig Social Indsats 11.723 11.723 Center for Job og Uddannelse 55.528 55.528 Center for Børn, Unge og Familier 19.092 19.092 Center for Økonomi og Ejendomme 85.362 85.362 Center for Borgerservice, IT og Digt. 102.737 102.737 Center for Erhverv, Politik og Organisat 120.433 120.433 I alt 474.616 0 474.616

1. Lovgrundlaget En meget stor del af opgaverne på budgetområde 826 Administration, er myndighedsopgaver, der følger diverse sektorlove. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Center for Teknik, Miljø og Klima: Center for Teknik, Miljø og Klima har ansvar for budgetområderne 201, Miljø, Natur og Klima og 204, Trafik, Vej og Grønne områder, der hører under Teknik, Miljø og Klimaudvalget samt for budgetområde 808, Lystbådehavne, der hører under Økonomiudvalget. Center for Teknik, Miljø og Klima har desuden ansvar for byggesagsområdet, miljøområdet, park- og vejområdet, klimasekretariatet og parkeringsservice. Med tilhørende stabsfunktioner er der i alt ca. 60 medarbejdere i centeret. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsfunktionen med hensyn til ovennævnte serviceområder. Hertil kommer myndighedsopgaven på forsyningsområdet, som efter udskillelsen af forsyningsområdet stadig varetages af Center for Teknik, Miljø og Klima. Centerets medarbejdere er opdelt i teams og der er fokus på at medarbejderne har de rette kompetencer og ansvar, så beslutninger kan træffes hurtigt og sikkert til gavn for brugerne. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har ansvar for budgetområderne 309 Kulturen (herunder turisme) med 7 kulturinstitutioner under Kulturudvalget og 411 Idræt og Fritid med blandt andet 5 idrætshaller og folkeoplysningsmidlerne under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Dertil kommer, at centret har ansvar for totalrammen Rådet for Almene Boliger under budgetområde 823 Erhverv samt Frivillighed under budgetområde 619 Omsorg og Ældre og Integrationsrådet under budgetområde 722 Beskæftigelse, som hører under henholdsvis Økonomiudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har 29 medarbejdere. Budgettet til Kultur, Idræt og Byudviklings administrationsområde på budgetområde 826 dækker udgifter til arbejdet med kultur, turisme, sundhed, idræt, erhvervsudvikling, planstrategi, kommuneplanlægning, lokalplanlægning, større udviklingsprojekter, tilsyn og dialog med almene boliger, Øresundssamarbejde herunder Helsingør-Helsingborgsamarbejdet samt analysearbejde herunder befolkningsprognose. Centeret servicerer også Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og institutionerne på området. Desuden varetager centeret sekretærfunktionen for Integrationsrådet samt Forening- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg: Center for Sundhed og Omsorg har ansvar for budgetområde 619 Sundhed og Omsorg og budgetområde 621 Sundhed, der hører under Socialudvalget samt budgetområde 410 Sundhed, der hører under Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget. Center for Sundhed og Omsorg dækker 9 totalrammer, bestående af myndigheden, hjemmeplejen og 7 plejehjem, heraf 2 selvejende samt Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

Centerets udgifter på budgetområde 826 omfatter en stab og 2 områder - i alt ca. 45 medarbejdere. Staben arbejder med betjening af politiske udvalg, tværgående opgaver vedrørende politik- og strategiudvikling, kompetenceudvikling, IT-mæssige opgaver, elevuddannelser m.m. Det ene område arbejder med forebyggelse og visitation primært ift. kommunens ældre borgere. Det andet område arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse for hele kommunen såvel borgere som ansatte, og de gennemfører de indsatsområder, som er beskrevet i kommunens sundhedspolitik. Budgettet til Center for Sundhed og Omsorg dækker udgifter til centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel, køb af tilsyn, lægeerklæringer samt bildriften i Forebyggelse og Visitation. Center for Dagtilbud og Skoler: Center for Dagtilbud og Skoler har ansvar for en del af de budgetområder, der hører under Børne- og Uddannelsesudvalget. Det drejer sig om budgetområde 513, Skoler, og budgetområde 515, Dagtilbud. Center for Dagtilbud og Skoler har bl.a. til opgave at servicere det politiske niveau og skabe de fornødne faglige forudsætninger, inden de politiske beslutninger træffes. Center for Dagtilbud og Skoler har ca. 11 medarbejdere, en centerchef og to områdeledere. Derudover hører Uddannelseshus Helsingør også til i centeret. Uddannelseshuset har ca. 9 medarbejdere. Det er Centerets vision at kunne servicere og bidrage til kvalitetsløft og udvikling af skoler og daginstitutioner til glæde og gavn for børn og unge i kommunen. Center for Særlig Social Indsats: Center for Særlig Social Indsats servicerer Socialudvalget, og i mindre omfang også Økonomiudvalg og Byråd. Centret har det administrative ansvar for budgetområde 618, Særlig Social Indsats, bestående af myndighedsområde og foranstaltningsområde, herunder kommunens institutioner og sociale tilbud på voksenområdet. Der er ca. 20 medarbejdere i centret fordelt på ledelse og myndighedsområde. Budgettet til Center for Særlig Social Indsats administrationsområde dækker udgifter til drift af centrets egen ramme, herunder myndighedsopgaver på det specialiserede socialområde for voksne. Derudover består budgettet af fællesudgifter til kørsel og tolkebistand. Center for Job og Uddannelse: Center for Job og Uddannelse har ansvar for budgetområde 722. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcentret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescentret udbetaler forsørgelsesydelser. I Center for Job og Uddannelse er der ansat i alt ca. 125 medarbejdere, som beskæftiger sig med job- og uddannelsesformidling, virksomhedsservice, aktivering og jobtræning af ledige og sygemeldte borgere, herunder iværksætter indsatser indenfor det rummelige arbejdsmarked. Centeret varetager myndighedsopgaven vedr. kontanthjælp, a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og aktivering. Budgettet til Center for Job og Uddannelse dækker udgifter til drift af centerets egen ramme herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet af fællesudgifter til bl.a. kørsel, abonnement på lægeerklæringssystem, en virksomhedsrettet pulje samt tolkebistand. Center for Børn, Unge og Forebyggelse: Center for Børn, Unge og Forebyggelse har ansvar for budgetområde 517.

Center for Børn, Unge og Forebyggelse består af Familierådgivningen, hvor der er ca. 37 medarbejdere. De ansatte er dels socialrådgivere og dels administrative sagsbehandlere. Udgangspunktet i centerets arbejde er myndighedsopgaver vedr. forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering: Center for Borgerservice, IT og Digitalisering servicerer Socialudvalget, Økonomiudvalg og Byråd. Centeret har det administrative ansvar for budgetområde 620, Anden social service, bestående af bl.a. førtidspension, hjælpemidler og boligydelser. Der er ca. 95 medarbejdere i centeret organiseret i områder med borgerrettede opgaver vedrørende diverse sociale ydelser, IT og digitalisering. Budgettet til Borgerservice, IT og Digitaliserings administrationsområde dækker udgifter til drift af centerets egne rammer samt fællesrammer hovedsageligt til kommunens samlede drift af IT og Digitalisering. Center for Økonomi og Ejendomme: Centret er opdelt i 5 områder, Økonomi og Planlægning, Økonomi Service, Ejendomsadministration og Udvikling, Bygninger samt Ejendomsservice. Center for Økonomi og Ejendommes hovedopgaver er, at varetage kommunens overordnede opgaver med økonomi, analyser, ledelsesinformation, drift, udvikling og vedligehold af kommunens ejendomsportefølje, rengøring, samt interne servicefunktioner for administrationen. Centret varetager ovenstående og tværgående opgaver gennem dialog med de øvrige centrer og institutioner. Desuden har centret ansvar for udvikling af økonomiske styringsredskaber samt strategisk udvikling af ejendomsporteføljen, herunder effektiv arealanvendelse. Der er ca. 85 medarbejdere i centeret på administrationsområdet. Center for Erhverv, Politik og Organisation: Center for Politik og Organisation er et fællescenter hvis hovedopgaver er løn - og personaleadministration, servicering af det politiske niveau, organisationsudvikling, strategi og HR, kommunikation samt Udbud og Indkøb. Der er ansat ca. 65 medarbejdere i centeret. Budgettet i Center for Erhverv, Politik og Organisation dækker udgifter til drift af centerets egen ramme, herunder lønudgifter og overhead. Derudover består budgettet, af en række fællesudgifter til blandt andet organisationsudvikling, HR, advokatomkostninger, kontorelever, borgerrådgiver, diverse kommissioner og nævn samt honorar til politikere. Endelig varetager centret udbuds- og erhvervsområdet.

3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår 2016-2018 i vedtaget budget 2015 er der i budget 2016-2019 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 3. Tabel 3: Specifikation af ændringer (drift) Ændringer drift Hele 1.000 kr. Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 826 Administration Drift 1. Rammestyret 826-042 Bidrag til pulje til Større events -236-236 -236-236 826-043 Regulering af budget ved skift fra 423 423 423 423 tjenestemandsansat til anden overenskomst 826-044 Overheadindtægter på de 1.106 1.106 1.106 1.106 takstfinansierede sociale institutioner 826-045 Ressourcer til Sundhedskoordinator 300 300 300 300 fra Regionen 826-046 Rengøringsbudget fra 826 til 825-650 -650-650 -650 826-050 Medarbejder Monopolbrud 1.147 1.147 679 679 1. Rammestyret, i alt 2.090 2.090 1.622 1.622 2. Ikke-rammestyret 2. Ikke-rammestyret, i alt I alt 0 0 0 0 2.090 2.090 1.622 1.622 Byrådet vedtog den 24. januar 2015 en pulje til Større events, denne blev blandt andet finansieret ved 236.000 kr. fra 826 Administration. Årlig regulering af Tjenestemandsbudgettet på 423.000 kr. hos Center for Erhverv, Politik og Organisering. Overhead indtægter i forbindelse med salg af pladser på institutioner i Center for Særlig Social Indsats har tidligere ligget centralt i centeret. Indtægterne er blevet flyttet til de enkelte institutioner på baggrund af antallet af pladser på institutionerne. I den forbindelse har det vist sig, at indtægtsbudgettet har været for højt og indtægtskravet på 1.106.000 kr. fjernes derfor. Som følge af Reformen af førtidspension og fleksjob har kommunerne fået merudgifter til afholdes af udgifter til Sundhedskoordinator (læge) fra Regionen. Sundhedskoordinatoren indgår i kommunernes Rehabiliteringsteam, der indstiller borgerforløb til ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension. Der er tilført budget på 300.000 kr. til Center for Job og Uddannelse.

Flytning af budget på 650.000 kr. vedrørende den kommunale rengøring fra budgetområde 826 til budgetområde 825 Ejendomme. Helsingør Kommune har ligesom alle andre kommuner tilsluttet sig KOMBIT s udbudsplan for monopolområdet, som skal frigøre kommunerne fra KMD's monopol på IT-løsninger på kontanthjælp og sygedagpenge. KOMBIT har vurderet, at kommunerne skal bruge, hvad der svarer til 1 årsværk til projektledelse i perioden 2016 2017, svarende til 498.000 kr. årligt. Derudover vil være nødvendigt at ansætte 1 IT-arkitekt til arkitekturstyring, hvortil udgiften er 649.000 kr. årligt fra 2016 og frem. 4. Budgetforudsætninger På budgetområde 826 Administration, er der ikke fastlagt en norm/mængde model. Der er dog fastsat et fast beløb som tillægges ved opnormeringer. Beløbet skal dække enhedsomkostningerne pr. medarbejder og er fastsat til 13.125 kr. i 2011 pl. Enheds omkostningerne består blandt andet af udgifter til kurser. Tidligere var IT, kontormøbler, inventar og tjenestebiler også en del af enhedsomkostningerne. De er med den nye centerdannelse nu trukket ud af enhedsomkostningerne og ligger i stedet som fællesomkostninger. Det er sket efter princippet fælles skal være fælles, som er et af principperne i den nye centerstruktur. 5. Anlæg Budgetområdet har ikke budgetlagt nye anlæg for 2016 og frem.