Budget Ældreudvalgets budget:

Relaterede dokumenter
Budget Ældreudvalgets budget:

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Bilag nr Budget Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Bilag nr Budget Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Budget Ældrepleje og Omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

Resultatkrav for 2007 for Social- og Sundhedsudvalget

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Ældre- og Handicapforvaltningen

Mål og Midler Ældreområdet

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

Social- og sundhedsudvalget

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Vejledning til at blive godkendt som leverandør af personlig og praktisk hjælp

Visitationsenheden. Sundhed og Ældre, Herning Kommune

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

ØDC Økonomistyring

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Ændringer i kvalitetsstandarder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Ældre Et Sundhedsfagligt og borgerrettet perspektiv

1. Beskrivelse af opgaver

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Social- og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for sundheds- og ældreområdet.

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

Midlertidige botilbud

1. Budgetbemærkninger - Ældre- og Sundhedsudvalget

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Information om hjemmehjælp

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Alle borgere er blevet bedt om at vurdere deres generelle tilfredshed med og vigtighed af følgende tre forhold på ældreområdet:

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Pleje- og Ældreboliger

2.1.8 Praktisk hjælp og støtte

Uddrag af serviceloven:

PRAKTISK HJÆLP I HJEMMET

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Introduktion myndighed

Budget Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Kvalitetsmål for praktisk hjælp på plejecentre

Vejledning og vilkår. Januar Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Ældre og handicappede

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Transkript:

Budget 2006-2009 Ældreudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 1

990 Ældrepleje og Omsorg Bevillingens indhold Funktion 1.000 kr. R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Ældreboliger -738-543 -374-302 -302-302 Pleje og omsorg mv. 174.325 194.959 208.712 207.215 212.562 212.123 Plejehjem 7.584 9.419 12.613 12.763 12.889 12.889 Andre sundhedsudgifter 195 563 281 581 581 581 Øvrige sociale formål 473 85 85 85 85 85 Sekretariat og forvaltninger 4.747 6.173 6.412 6.412 6.412 6.412 Hovedtotal 186.586 210.656 227.730 226.754 232.226 231.788 Overordnede målsætninger for bevillingen Det er Høje-Taastrup Kommunes mål at minimere borgernes behov for hjælp, og at medvirke til at vedligeholde og udvikle borgernes funktionsniveau, gennem en aktiv forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Når kommunen yder personlig og praktisk bistand til ældre og handicappede borgere, der ikke længere kan klare dagligdagen uden hjælp, er det målet at: hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp. hjælpen udføres så borgeren bevarer ansvar og selvbestemmelse for eget liv borgeren har størst mulig indflydelse på tilrettelæggelsen af hjælp til pleje, omsorg og praktisk hjælp i hjemmet. Målsætningerne er derudover beskrevet i Høje-Taastrup Kommunes Ældrepolitik og Handicappolitik. Bevillingens opgaveområder Ældreområdet opdeles i følgende opgaveområder: Opgaveområder Ældreboliger Pleje- og omsorg for ældre og handicappede Institutioner Afgrænsning i kontoplanen 053230 Ældreboliger 053232 Pleje og omsorg mv. 056290 Andre sundhedsudgifter 057299 Øvrige sociale formål 064551 Sekretariat og forvaltninger 053234 Plejehjem Ældreboliger Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At Høje-Taastrup Kommune råder over et bredt udbud af moderne ældre- At kommunens plejeboliger på Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Pleje- Nybygningerne på Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Ple- 2

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning og handicapegnede plejeboliger. At borgerne gives mulighed for at vælge mellem at blive boende i eget hjem med bedst mulig hjælp til pleje, omsorg og praktisk bistand eller flytning til pleje- og ældreboliger. At sikre ældre- og handicappede borgere med særlige behov en egnet bolig. center ombygges til moderne toværelses lejligheder på ca. 65 m2 med bad og lille køkken. At antallet af plejeboliger øges med 52 boliger gennem udbygning af Henriksdal, Sengeløse og Baldersbo Plejecenter. 10 af boligerne målrettes yngre fysisk handicappede. At borgere der søger om en ældre- eller plejebolig får tilbudt en egnet bolig inden for 3 måneder. At udbuddet af pleje- og ældreboliger fremadrettet svarer til behovet i kommunen. jecenter er færdige i 2005. Ombygningen af plejecentrene er afsluttet i 2007. Opgørelse af ventetider for ældre- eller plejeboliger. Boligbehovsanalyse Der gennemføres i 2006 en analyse af det fremtidige behov for ældre- og plejeboliger. Organisering, økonomi og nøgletal Høje-Taastrup Kommune råder over en række forskellige boligtilbud til ældre- og handicappede borgerne, herunder fire plejecentre og fire demensenheder (i alt 208 boliger fordelt på 194 plejeboliger og 14 aflastningspladser) samt 352 ældre- og handicapvenlige boliger. Hertil kommer bofællesskaber for seniorer. Visitation til pleje- og ældreboliger varetages af bestiller. Visitation til boligerne foregår efter Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard, for visitation til henholdsvis pleje- og ældreboliger. 1.000 kr. B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 659 659 659 659 Ydelsesstøtte vedrørende kommunale ældreboliger 269 269 269 269 Personale 218 218 218 218 Fast ejendom 750 771 771 771 Lejetab 395 445 445 445 Administration 150 150 150 150 Lejeindtægter -2.814-2.814-2.814-2.814 Hovedtotal -374-302 -302-302 Der er igangsat en ombygning af Høje-Taastrup Kommunes 3 utidssvarende plejehjem med i alt 126 plejeboliger, samt bygning af 52 nye plejeboliger. 3

Plejecenter Antal boliger 2006 2007 Henriksdal Plejecenter 18 43 Baldersbo Plejecenter 92 73 Sengeløse Plejecenter 24 54 Torstorp Plejecenter 50 50 Renoveringsplanen er igangsat i 2004 og forventes afsluttet i 2007. Efter lov om boliger for ældre og personer med handicap kan boligerne enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Der betales ydelsesstøtte til staten vedrørende private ældreboliger. Pleje- og omsorg for ældre og handicappede Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At borgere der er bevilget personlig og praktisk hjælp m.v. modtager den bevilgede hjælp i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes besluttede serviceniveau. Der skal fortsat sættes fokus på kvalitetsudvikling og evaluering. Borgerne/brugerne skal inddrages systematisk i vurdering af den kommunale service. Det gælder især de ældre Fortsat udvikling af kvalitetsstandarder og økonomistyringssystemet på hjemmeplejens område, så den direkte kobling mellem serviceniveau og økonomi udvides til at omfatte en større del af hjemmeplejens ydelser. For at styrke indsatsen overfor borgere med særligt behov for opmærksomhed og omsorg, skal der sikres øget fokus på målgruppen med henblik på tildeling af omsorgstid. Der gennemføres en årlig tilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejen område. Forenkling og forbedring af den skriftlige afgørelse til bor- At kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp m.v. overholdes, herunder at bevilget hjælp ikke aflyses. Der fremlægges plan for hvordan/hvornår der skal foretages kvalitetsudvikling At der udarbejdes kvalitetsstandarder for demens- og aktivitetsområdet i 2006. Der udarbejdes en kvalitetsstandard med beskrivelse af kriterier for tildeling og indhold i ydelsen. At tilfredsheden på det område der undersøges lever op til de opstillede målsætninger for tilfredshedsniveauet. Visitationen reviderer og forbedre det brev, der sendes til 4 Gennemførelse af kvalitetsmålinger. Er der udarbejdet plan for kvalitetsudvikling. Opgørelse af på hvilke nye områder der er udarbejdet kvalitetsstandarder i 2006. Opgørelse af om der er udarbejdet en kvalitetsstandard i første ½ år af 2006. Tilfredshedsmålingens resultat sammenholdes med de opstillede målsætninger for tilfredshedsniveauet. På denne baggrund udpeges eventuelle indsatsområder. Borgerne spørges i en brugerundersøgelse om de

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning gere, der bevilges hjælp. borgere, der er bevilget hjælp. forstår den afgørelse, de har modtaget. At Høje-Taastrup Kommune fremadrettet er i stand til at rekruttere og fastholde elever og medarbejdere til løsning af opgaverne på hjemmeplejens område. Der udarbejdes en plan for hvordan hjemmeplejen kan fastholde de mange medarbejdere, der nærmer sig efterløns- og pensionsalderen i de kommende år. Der udarbejdes en strategi for både rekruttering og fastholdelse af elever og medarbejdere i hjemmeplejen, på baggrund af de i budget 2006 af satte 100.000 kr. ½-årlig opfølgning på planlagte initiativer if. rekruttering og fastholdelse. Opgørelse af antallet af medarbejder i hjemmeplejen der har gennemført uddannelsesforløbet ved udgange af 2006. At Høje-Taastrup Kommune i løbet af 2006 får tilrettelagt den fremtidige sundhedsindsats i kommunen som led i kommunalreformen. At byrådet drøfter fremtidens ældrepleje i Høje-Taastrup Kommune. Der gennemføres et uddannelsesforløb for alle medarbejdere i hjemmeplejen i perioden 2005-2006 med fokus på værdier og serviceniveau. Revision af kommunens sundhedspolitik. At Høje-Taastrup Kommune fra 1. januar 2007 kan påtage sig løsningen af de nye opgaver på sundhedsområdet. Indenfor sundhedsområdet (sundhedscentertanken) iværksættes i 2006 ud- og ombygning af Espens Vænge. Faciliteterne her skal tilgodese en fleksibel udnyttelse for forskellige grupper (fra børn til ældre) og forskellige træningsmuligheder (fra individuel til hold). Faciliteterne skal skabe mulighed for udnyttelse også af andre interessenter og samarbejdspartnere ud fra det overordnede sigte at styrke borgernes sundhed og velfærd. Afholdelse af temamøde/dag for byrådet i 2006 vedrørende fremtidens ældrepleje i Høje- Taastrup Kommune. Kvartalsvis status på området. Afholdelse af temamøde/dag i første halvår af 2006. Der udarbejdes en prioriteret oversigt over indsatsområder if. fremtidens ældrepleje. 5

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Der skal være synligt plejepersonale på plejecentrene om aften og natten Der fremlægges sag omkring normeringen på plejecentrene om aften og natten, som følge ombygningen af plejecentrene Egenkontrol Digitalisering af hjemmeplejens område Alle brugere, der modtager personlig hjælp og pleje skal have en samarbejdsbog. Anskaffelse og implementering af bærbare Pc er og håndholdte computere. Samarbejdsbogen skal udfyldes i henhold til retningslinierne og løbende føres ajour. Status på anvendelse ultimo 2006 Egenkontrol Stikprøvekontrol Brugerne skal være informerede om muligheden for frit valg af leverandør. Ved forespørgsel skal 95% af brugerne at give udtryk for, at de er bekendt med fritvalgsordningen. Stikprøvekontrol. Brugerundersøgelse. 6

Organisering, økonomi og nøgletal 1.000 kr. R 2004 B 2005 B 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009 netto Hjemmehjælp 110.511 115.440 128.666 129.048 134.447 134.009 Aktivitet og træning 8.187 7.334 7.665 7.665 7.665 7.665 Sundhedselever 4.120 8.311 6.914 7.090 7.145 7.145 I alt (SEL 71-73, 76) 122.818 131.086 143.245 143.802 149.257 148.819 Generelle tilbud med forebyggende sigte (SEL 65) 4.211 4.498 4.779 4.800 4.817 4.817 Madproduktion 9.266 10.152 8.317 8.594 8.594 8.594 Madudbringning 1.526 2.024 0 0 0 0 Private leverandører 0 0 7.359 7.359 7.359 7.359 Terapi kørsel 2.064 1.876 1.827 1.827 1.827 1.827 Hjemmesygepleje 10.569 14.367 14.363 14.363 14.363 14.363 Visitation og central administration Afregning med andre offentlige myndigheder 4.747 6.173 6.412 6.412 6.412 6.412-2.678-2.624-1.884-1.884-1.884-1.884 Lønpuljer mv. 0 4866 237,8 237,8 237,8 237,8 Ledelse og administration 12.823 13.414 14.536 14.536 14.536 14.536 Øvrige udgifter 14.395 15.947 16.300 14.246 14.121 14.121 I alt 179.741 201.780 215.490 214.293 219.640 219.201 Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), socialpædagogisk støtte, genoptræning, omsorg, behandling mv. efter 71-76 og 86 i lov om social service. Endvidere er udgifter og indtægter vedrørende generelle forebyggende og aktiverende tilbud efter 65 i lov om social service indeholdt i området. Indtægter og udgifter vedrørende hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygeplejerskeordninger og vedrørende forebyggende hjemmebesøg efter lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. er tillige en del af bevillingen. Derudover omfatter området driftsudgifter vedrørende dagcentre/hjem, køkken, madudbringning, administrationslokaler til hjemmesygepleje og hjælpere. Personlig og praktisk hjælp (SEL 71-73) og 76 Bestiller-udfører-modtager-modellen populært benævnt BUM-modellen er indført som styringsprincip på hjemmeplejens område. Det indebærer, at hjemmeplejen er opdelt i en bestillerdel og en udførerdel. Modtagerne er de borgere, der er visiteret pleje, omsorg og praktisk bistand. Bestillerfunktion Bestillerens vigtigste funktion er, at varetage de kommunale myndighedsopgaver, herunder visitation af hjælp ud fra en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov, bestilling af opgaver hos udførerne samt at føre tilsyn med, om de leverede ydelser holder den kvalitet, der er aftalt. Bestillerde- 7

len, der fysisk er placeret på rådhuset, består af visitationsenheden, kommunens forebyggelseskonsulenter, der gennemfører de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, samt økonomi-, kvalitets- og controllerfunktioner. Normeringen er: Normering 2006 Hjemmeplejeadministration 5,00 Visitation 9,46 Forbyggende sygeplejersker 3,00 I alt 17,46 Høje-Taastrup Kommune har et kvalitesstyrings- og ressourcetildelingssystem, som nu er indført på følgende områder: Hjemmepleje Hjemmesygepleje Træning Systemet betyder, at pengene fra bevillingsrammen på ældreområdet i forhold til det produktionsafhængige budget (pakkebudgettet) nu udløses afhængigt af visitationen. Der er hermed skabt en direkte kobling mellem kommunens serviceniveau og økonomien på området. Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang og udførelse af hjælpen. Samtidig fastlægger kvalitetsstandarder kriterier for hvilken hjælp, der gives til hvilke borgere afhængigt af funktionsniveau. Kvalitetsstandarder beskriver med andre ord serviceniveauet. I kvalitetsstandarderne pakkes beslægtede enkeltydelser sammen i pakker. En kvalitetsstandard kan således bestå af en eller flere pakker, der kan visiteres til. Der er vejledende tider på pakkerne. De vejledende tider er udtryk for den tid, det i gennemsnit vil tage at levere hjælpen. Pakkerne er prisfastsat. Der betales kun for leverede pakker, hvilket gælder både for private og offentlige udfører. Betalingen afregnes med den konkret beregnede pakkepris. Der afregnes i forhold til den visiterede tid (pakketid), og ikke den faktisk disponerede tid. Styringen af økonomien og serviceniveauet foregår på den måde, at en visitation udløser penge fra budgetrammen. Pengene føres ud til de private eller offentlige udfører. Der følges løbende med i hvor mange penge, der er brugt fra budgetrammen. Hvis der er tegn på overskud/underskud på budgetrammen, analyserer bestillerenheden årsagerne hertil. Byrådet skal herefter tage stilling til serviceniveauet/pakkerne. Reguleringsmekanismerne i systemet er, at serviceniveauet kan strammes op, således at en visitation udløser forbrug af færre penge, gennem: at sænke serviceniveauet på et område, ved at der tilbydes færre ydelser og pakketiden dermed reduceres. at modtagekategorien for ydelsen strammes, så færre borgere vil være berettiget til den pågældende hjælp. Det er visitationen der i paksis skal udmønte en sådan opstramning. Serviceniveauet kan udvides via de samme reguleringsmekanismer. Udførerfunktion Udføreren udfører de konkrete opgaver med pleje, omsorg og praktisk bistand til borgerne. Hjemmeplejeområdets udførerdel er opdelt i et udeområde og et indeområde. Udeområdet består af borgere, der bor i eget hjem uden for plejecentrene, mens indeområdet omfatter borgere, der bor i en plejebolig eller lignende boligenhed med fast personale. 8

På udeområdet er der indført frit valg af leverandør for modtagere af personlig og praktisk bistand. Det frie leverandørvalg betyder, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje og godkendte private firmaer til at udføre hjælpen. Der er pr. ultimo 2005 godkendt 8 private leverandører, 4 der tilbyder hjælp til rengøring, 1 der tilbyder både personlig pleje og hjælp til rengøring, 1 leverandør der tilbyder hjælp til tøjvask, 1 leverandører der tilbyder indkøb, samt to leverandører af madservice med udbringning. Høje-Taastrup Kommune anvender lovgivningens hovedregel godkendelsesmodellen til at skabe valgmuligheder for borgerne. Dog har madservice med udbringning været i udbud. Den kommunale leverandør tilbyder hjælp til personlig pleje, rengøring og madservice til både ude- og indeområdet. På indeområdet er Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje eneleverandør. Ultimo oktober 2005 modtog i alt 1.539 borgere hjemmehjælp: Antal brugere Antal visiteret timer pr. uge Leverandøer Procent P, K og Ø-pakker Høje-Taastup Kommune R, O og A-pakker C-pakker Rengøringskorps - HTK 778 50,6% 0 594 0 Høje-Taastup Kommune 858 55,5% 2.864 295 3.789 Private 2.864 889 3.789 Elite Miljø A/S 40 2,6% 0 31 0 Frit Valg A/S 27 1,8% 0 21 0 DFS 6 0,4% 0 5 0 PP Ældreservice 45 2,9% 177 25 0 Antal forskellige borgere 177 86 0 I alt 3.040 975 3.789 1.539 Udgifter til pleje og omsorg (IMK. funktion 5.32) i Høje-Taastrup Kommune pr. 67+ årige sammenlignet med andre kommuner. Høje- Taastrup Københavns Amt Samme Størrelse 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Regnskab 40.028 40.055 40.777 46.467 40.850 39.514 Regnskab 34.460 35.576 36.849 40.196 41.082 38.762 Regnskab 36.335 36.798 37.753 41.628 41.611 38.457 Ovenstående gennemgang af udgifterne pr. 67+ årige viser, at Høje-Taastrup Kommune i 1999 lå væsentligt højere end de andre kommuner i Københavns Amt og kommuner med samme befolkningsstørrelse. I de efterfølgende år frem til 2004 er forskellen mellem Høje-Taastrup og de øvrige kommuner imidlertid faldet. Udgiftsniveauet i Høje-Taastrup tyder derfor på, at serviceniveauet udtrykt ved omkostninger pr. borger over 67 år i udgangspunktet har været højere end sammenligningskommunerne, men nu ligger på niveau med de øvrige kommuner. 9

Demografisk udvikling Befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune er kendetegnet ved, at der bliver flere indbyggere på 67 år og derover, jf. nedenstående tabel 1, der viser befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper i Høje-Taastrup Kommune. Befolkningsudviklingen i Høje-Taastrup Kommune afspejler sig således i udviklingen på landsplan, som er kendetegnet ved en stigende ældrebefolkning. En væsentlig årsag til, at Høje-Taastrup Kommune har en stigende ældrebefolkning, er, at i 1960 erne og 70 erne var der en markant nettotilgang til Høje-Taastrup Kommune af unge familier, der flyttede fra bl.a. Københavns Kommune. Aldersgruppe 2005 2006 2007 2008 2009 2014 Befolkningsvækst (prc) nings- Befolk- 2005-2006 vækst (prc) 2005-2009 Befolkningsvækst (prc) 2005-2014 0-66 år 41.003 41.755 41.824 41.730 41.266 38.474 1,83% 0,64% -6,17% 67+ årige 4.560 4.999 5.177 5.390 5.441 6.583 9,63% 19,32% 44,36% 70+ årige 3.496 3.833 3.966 4.086 4.113 4.805 9,64% 17,65% 37,44% 75+ årige 2.060 2.303 2.405 2.479 2.466 2.692 11,80% 19,71% 30,68% 80+ årige 1.080 1.227 1.279 1.286 1.259 1.382 13,61% 16,57% 27,96% 85+ årige 462 531 551 563 529 547 14,94% 14,50% 18,40% 90+ årige 132 150 170 161 155 172 13,64% 17,42% 30,30% Befolkning i alt 45.563 46.754 47.001 47.120 46.707 45.057 2,61% 2,51% -1,11% Der forventes en stigning i antallet af ældre i Høje-Taastrup Kommune i perioden 2005-2009 på henholdsvis 935 af de 67+årige svarende til 19,3 pct. og 617 af de 70+årige svarende til 17,7 pct. af aldersgruppen. Der forventes en mindre stigning af 90+årige på i alt 23 i perioden svarende til 17,4 pct. Især de ældste befolkningsgrupper har betydning for de kommunale opgavers omfang. Antallet af over 80 årige udgør i dag omkring 2% af befolkningen mens de udgør 50% af det demografisk betinget udgiftspres på ældreområdet. For ældreområdet er det således helt afgørende, hvordan antallet af de ældste borgere udvikler sig. De over 80 årige vil frem til 2009 stige med 179 borgere eller 16,6 %. Aktivitet og træning Aktivitet og træning forgår på Aktivitetscentret Espens Vænge, plejecentrene eller som hjemmetræning. Der tale om et tilbud til borgere, som har brug for træning til at genvinde eller bevare evnen til at klare sig selv. På baggrund af visitation i den centrale visitation, ydes der hjælp til: Genoptræning individuel eller på hold Vedligeholdende træning Generelle tilbud med forebyggende sigte (SEL 65) Området omfatter udgifter vedrørende vaskeordning for pensionister, udgivelse af pensionisthåndbog, tilskud til foreninger og distriktsarbejde samt udgifter til Havepasningsordningen. Havepasningsordningen for pensionister er overdraget til en privat anlægsgartner, som udfører ordningen med hjælp fra personer, der modtager kontanthjælp. Havepasning omfatter bl.a. græsslåning, hækklipning, rensning af tagrender samt snerydning og glatførebekæmpelse. Hjemmesygepleje Kommunerne har pligt til vederlagsfrit at yde hjemmesygepleje i hjemmet til alle efter lægehenvisning. 10

Formålet er dels at gøre det muligt for borgere at blive i eget hjem under sygdom, dels at aflaste sygehusvæsenet og via et udbygget samarbejde mellem læge/sygehus og hjemmesygeplejerske at opnå behandlingsmæssige og samfundsøkonomiske fordele. De koordinerende sygeplejerskers primære opgave er i samarbejde med hospitaler at sikre, at kommunen ikke har færdig behandlede borgere på hospital. Hjemmesygeplejen er, som hjemmehjælpen, præget af de stadig mere plejekrævende borgere, ligesom udviklingen i døgnplejen påvirker udgifterne meget. Madproduktion Høje-Taastrup Kommune tilbyder et dagligt måltid varm mad til borgere, hvor der ikke i den samlede husstand er personer som er i stand til at tilberede maden. For hjemmeboende er der frit valg mellem Det Danske Madhus Hamlet eller Medirest (Din private kok). Maden til kommunes plejecentre produceres på Torstorp Plejecenter og Henriksdal Plejecenter. Administration og ledelse Området omfatter udgifter til 3 områdeledere, 3 stedfortrædere, 20 daglige ledere samt Afregning med andre offentlige myndigheder Området vedrører køb og salg af pladser i forhold til andre kommuner og amtet. Institutioner Organisering, økonomi og nøgletal 1.000 kr. R2004 B2005 BO2006 BO2007 BO2008 BO2009 Plejehjemmet Baldersbo 874 1.305 1.132 1.132 1.132 1.132 Flønghjemmet 333 392 472 472 472 472 Sengeløse plejehjem 541 913 855 855 855 855 Pensionisterneshus Bygaden 120 192 373 373 373 373 Plejehjemmet Henriksdal 722 1.010 950 950 950 950 Private plejehjem 409 1.083 1.121 1.121 1.121 1.121 Private dagcentre 0 562 576 576 576 576 Plejehjem med spec. overenskomst 1.007 1.462 1.512 1.512 1.512 1.512 Andre kommunale/ amtskommunale plejehjem 4.709 3.234 6.381 6.531 6.656 6.656 Andre kommunale/ amtskommunale dagcentre 31 773 799 799 799 799 Plejehjem u/67 år -1.484-1.508-1.558-1.558-1.558-1.558 Konvertering af beskyt- 322 0 0 0 0 0 11

1.000 kr. R2004 B2005 BO2006 BO2007 BO2008 BO2009 tede boliger til almene ældreboliger Hovedtotal 7.584 9.419 12.613 12.763 12.888 12.888 Området omfatter driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen af plejehjem og beskyttede boliger efter 140 i lov om social service, herunder driftsudgifter vedrørende daghjem og dagcentre i tilknytning til plejehjem. Selve udgifterne til pasning og pleje ligger under området Pleje- og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området betaling til andre kommuner og amter m.v. hvor Høje-Taastrup Kommune har givet betalingstilsagn for opholdet. 12

991 Folkepension Bevillingens indhold 1.000 kr. R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 Anden gæld -101.199-84.433-84.433-84.433-84.433-84.433 I alt -101.199-84.433-84.433-84.433-84.433-84.433 Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Folkepension Afgrænsning i kontoplanen 085152 Anden gæld Folkepension Organisering, økonomi og nøgletal Området omfatter udbetaling af folkepension, hvor staten refunderer udgifterne 100 %. Derudover omfatter området indtægter fra førtidspension med 100 % statsrefusion. Folkepensionsalderen er ved lovændring i 1999 ændret fra 67 til 65 år for personer, der er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Personer der er flydt 60 år denne dato, skal fortsat være 67 år for at få folkepension. Denne ændring betyder, at der fra den 1. juli 2004 vil være en væsentlig stigning i antallet af nye folkepensionister. 13

992 Omsorgstandpleje Bevillingens indhold 1.000 kr. R2004 B2005 B2006 BO2007 BO2008 BO2009 056283 Kommunal tandpleje 354 340 348 348 348 348 I alt 354 340 348 348 348 348 Bevillingens opgaveområder Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis: Opgaveområder Omsorgstandpleje Afgrænsning i kontoplanen 056283 Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje Organisering, økonomi og nøgletal Området omfatter udgifter til Omsorgstandpleje. Omsorgstandpleje er et tilbud til de borgere der ikke kan eller som har, meget vanskeligt ved at benytte almindelige tandlægetilbud. Omsorgstandpleje gives primært til beboere på plejehjem/-centre, samt personer i eget hjem, som ikke uden store vanskeligheder vil kunne køres til en tandklinik. At være tilmeldt omsorgstandplejen betyder, at tandlægen/tandteknikeren kommer hjem til borgeren, og at betalingen vil være væsentligt reduceret for borgeren. Deltagelse i ordningen koster 360 kr. årligt. Visitering til ordningen sker gennem Bestillerfunktionen. 14