Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Relaterede dokumenter
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Udvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Prioriteringsrum i kr.

PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Besparelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

SKØNSKONTI BUDGET

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

SKØNSKONTI BUDGET

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Business case Minifleksjob

ledigheden, øge beskæftigelsen og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet, såfremt der investeres i projektet.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget

Samlet for Økonomi- og Planudvalget

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Prioriteringsrum i kr.

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Center for Familie Social & Beskæftigelse. Opnormering: Uddannelseshjælp. Dato j./sagsnr P

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Konsekvenser af at indføre ressourceforløb. Hanne Weise, AMS

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:

Social sikring side 1

Prioriteringsrum i kr.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Regionale Medlemsmøder forår 2013

SKØNSKONTI BUDGET

19. Arbejdsmarkedspolitik

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Samlet for alle udvalg

Bytorvet Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Kontanthjælp, jobparate

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

Indsatsstrategi Ledighedsydelse. Indfrielse af besparelsespotentiale på beskæftigelsesområdet

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Regnskab Vedtaget budget 2009

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Statistik for Jobcenter Aalborg

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Nøgletal. Pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål Resultatmål 2014 Resultat 2014 Resultatmål 2015

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

SKØN BUDGET

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Opkvalificeringsmidler og effektopgørelsesmetode

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript:

Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532 6.02 Aktivitetstilbud Job & Socialservice Betaling for lægelige oplysninger 50 50 50 50 Job & Socialservice Tolkeudgifter på integrationsområdet 100 100 100 100 I 1.000 kr. 2013-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1.300 1.682 1.682 1.682 * Uden for servicerammen, kræver investering inden for servicerammen på 0,5 mio. kr. på ØPU's området 1.01 Administration. 1

sforslag til 2013-16 Udvalg: Økonomi- og Planudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 6.01 Forsørgelsesudgifter Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum - FI Serviceramme Ja/Nej: Ja (-500) Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede 2013 2014 2015 2016 som er på ledighedsydelse Investering i 1 virksomhedskonsulent/rådgiver -500-500 -500-500 Nettobesparelse forsørgelsesudgifter 1.150 1.532 1.532 1.532 I alt 650 1.032 1.032 1.032 Alle beløb er Budget 2013 Budgetområde 1.01-38.130-500 -38.630 1,3 Budget 2014 Budgetområde 1.01-37.731-500 -38.231 1,3 Budget 2015 Budgetområde 1.01-37.731-500 -38.231 1,3 Budget 2016 Budgetområde 1.01-37.731-500 -38.231 1,3 Budget 2013 Budgetområde 6.02-45.303 1.150-44.153 2,5 Budget 2014 Budgetområde 6.02-45.303 1.532-43.771 3,4 Budget 2015 Budgetområde 6.02-45.303 1.532-43.771 3,4 Budget 2016 Budgetområde 6.02-45.303 1.532-43.771 3,4 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Styrket indsats overfor fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse. Grundet krisen og den høje ledighed er det blevet sværere for fleksjobansatte at fastholde deres fleksjob, ligesom det er blevet sværere for personer, der får tilkendt et fleksjob i forlængelse af tilkendelsen at opnå et fleksjob. Derfor er der gennem de seneste år sket en stigning i antallet af fleksjobvisiterede, der overgår til ledighedsydelse. Der er gennem de seneste år sket en mindre stigning i antallet af personer i fleksjob og ledighedsydelse. Dette modsvares dog af et større fald i antallet af personer på førtidspension. Udviklingen nedenfor de seneste tre år viser antallet af helårspersoner på det der kaldes permanente forsørgelsesydelser, nemlig førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. 2

Helårspersoner på permanente forsørgelsesydelser 2009 2010 2011 Førtidspension 1731 1728 1681 Fleksjob 421 423 433 Ledighedsydelse 93 98 106 I alt 2245 2249 2220 Fleksjobvisiterede, som er på ledighedsydelse, er dyrere for kommunen, end hvis de var i en fleksjobansættelse. Dette skyldes de statslige refusionsregler. For en person ansat i fleksjob kan der gives 50 % eller 65 % refusion til arbejdsgiveren. Af refusionen til arbejdsgiveren dækker staten 65 % og kommunen de andre 35 %. Hvis en fleksjobvisiteret er på ledighedsydelse, skal kommunen de første 12 måneder dække 70 % af udgiften, og efter 12 måneder skal kommunen dække den fulde udgift til ledighedsydelsen. Der er gennem de seneste år sket en mindre stigning i antallet af personer på ledighedsydelse. Denne stigning er taget yderligere til de seneste måneder. I 2011 var der i gennemsnit 106 på ledighedsydelse, og i februar 2012 var antallet på 117. Af de 117 i februar var der 44, som havde været på ledighedsydelse i mere end 12 måneder, og udgiften til disse 44 skal dækkes fuldt ud af kommunen. Såfremt en del af disse 44 personer opnåede et fleksjob, frem for udbetaling af ledighedsydelse, ville der kunne opnås en økonomisk gevinst for kommunen. Eksempel herpå: 14 ledighedsydelsesmodtagere med en 100 % kommunal udgift opnår fleksjob til en gennemsnitlig løn inklusiv pension på 350.000 kr. om året. Af lønnen udbetales der i gennemsnit 55 % refusion til arbejdsgiverne. Udgiften til arbejdsgiverne dækkes med 65 % fra staten og 35 % fra kommunen. Kommunens nettoudgift til de 14 fleksjobansættelser vil være på 943.000 kr. Kommunens udgift til 14 ledighedsydelsesmodtagere, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 12 måneder, med en gennemsnitlig udbetaling på 3.400 kr. om ugen, vil beløbe sig til en udgift på netto 2.475.000 kr. årligt. Der er således et gevinstpotentiale på 1.532.000 kr. Da der er stort pres på arbejdsmarkedet i forhold til krisen og den høje ledighed, som rammer fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere endnu hårdere, er det ikke muligt inden for de eksisterende ressourcer at tilvejebringe en gevinst uden dedikerede ressourcer til indsatsen. Der er i dag et større pres på de medarbejdere der er dedikeret til fleksjob og ledighedsydelsesområdet. Årsagen er ikke, at der er sket en kraftig stigning i antallet af fleksjobtilkendelser. Det har gennem de seneste 3 år ligget nogenlunde stationært på knapt 60 tilkendelser om året. Afgangen på fleksjobvisiterede har ligeledes ligget stationært på ca. 52 om året(tilkendelse af førtidspension, fleksydelse eller folkepension). Nettotilgangen til fleksjob har således været på ca. 8 personer om året. Det store pres på området skyldes i vid udstrækning, at et stigende antal fleksjobansatte opsiges fra deres fleksjob, og der herfor skal bruges yderligere ressourcer på at få disse genplaceret i nye fleksjob. Af nedenstående tabel kan ses tilgang og afgang fra ledighedsydelse. Samtidig med en stigende tilgang til ledighedsydelse, ses også en stigende afgang fra ydelsen, der dog ikke kan opveje stigningen i antal personer på ledighedsydelse. 3

Ledighedsydelse påbegyndte og afsluttede samt antal primo og ultimo perioden primo perioden påbegyndt i perioden afsluttet i perioden ultimo perioden Greve 2009 69 182 155 96 2010 96 166 169 93 2011 93 194 176 111 Det er administrationens vurdering, at for at kunne reducere 14 helårspersoner på ledighedsydelse, som har været på ledighedsydelse i mere end et år, og samtidig modvirke den stigende tilgang til ledighedsydelse, kræver det at der dedikeres en fuldtidsansat virksomhedskonsulent til området. Udgiften hertil vil være på 0,5 mio. kr. Gevinsten i forhold til en reduktion på fleksjob og ledighedsydelsesområdet vil være på 1,532 mio. kr. Den samlede kommunale gevinst vil være på 1,032 mio. kr. Målgruppe Fleksjobvisiterede og ledighedsydelsesmodtagere. Fordele og ulemper Der anses kun at være fordele i forslaget for ledighedsydelsesmodtagere, som trods helbredsmæssige problemer kan fastholde en arbejdsidentitet og have en større indkomst end ved at være på ledighedsydelse. Hertil kommer en mindreudgift for kommunen. Afledte konsekvenser I og med at indtægten for ledighedsydelsesmodtageren øges fra ledighedsydelse til en løn på fleksjob, vil det kommunale skatteprovenu også øges. Samtidighed vil en fortsat kontakt til arbejdsmarkedet for den fleksjobvisiterede i en vis udstrækning medvirke til et mindre behov for sociale og sundhedsmæssige ydelser. Økonomi og tidsplan En investering på årligt 0,5 mio. kr. inden for servicerammen, som modsvares af en mindreudgift til forsørgelsesudgifter på 1,532 mio. kr., som er uden for servicerammen. Den samlede gevinst vil være på 1,032 mio. kr. årligt. Der kan dog ikke forventes fuld effekt det første år, da den nyansatte skal introduceres til området og oparbejde et netværk af potentielle virksomheder, der er interesserede i en fleksjobansættelse. Den pågældende skal desuden have et kendskab til de ledighedsydelsespersoner, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 12 måneder, så der kan ske det rigtige match mellem virksomheder og ledighedsydelsespersoner. Det forventes derfor, at der i 2013 sker en gevinstrealisering på 75 % i forhold til de 1,532 mio. kr. Dette giver et gevinstpotentiale på 1,150 mio. kr. Herfra skal trækkes investeringen på nyansættelsen på 0,5 mio. kr. Dette giver en samlet nettogevinst for kommunen i 2013 på 0,650 mio. kr. I årene 2014-2016 forventes en nettogevinst for kommunen på 1,032 mio. kr. 4

sforslag til 2013-16 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2013 2014 2015 2016 Betaling for lægelige oplysninger 50 50 50 50 I alt 50 50 50 50 Alle beløb er Budget 2013-1.910 50-1.860 2,6 Budget 2014-1.910 50-1.860 2,6 Budget 2015-1.910 50-1.860 2,6 Budget 2016-1.910 50-1.860 2,6 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Der er i 2011 og 2012 gjort en stor indsats for at reducere udgifterne til indhentelse af lægeerklæringer. Det er administrationens vurdering, at fastholdelse af den ændrede praksis kan tet med virkning fra 2013 reduceres med 0,050 mio. kr. Målgruppe Sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, samt borgere, der ansøger om fleksjob eller førtidspensionering. Fordele og ulemper Fordelen kan være, at der kun betales for lægelige undersøgelser, der hvor journaloplysninger ikke giver svar på borgerens helbredsmæssige forhold. Ulempen kan være, at den enkelte rådgiver bruger tid på at indhente journaloplysninger, som ikke er brugbare i sagsbehandlingen og efterfølgende er nødt til at anmode om yderligere lægelige oplysninger eller undersøgelser. Afledte konsekvenser Det kan som konsekvens have, at sagsbehandlingen i nogle sager bliver lidt forlænget, hvis ikke kommunen inden for en kort tidsfrist får fremsendt de ønskede journaloplysninger fra den praktiserende læge, behandlende speciallæge eller hospital Økonomi og tidsplan Fastholdelse af den ændrede praksis kan reducere udgifter til lægeerklæringer/undersøgelser med 0,050 mio. kr. om året fra 2013. 5

sforslag til 2013-16 Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetområde: 6.02 Aktivitetstilbud Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst 2013 2014 2015 2016 Tolkeudgifter på integrationsområdet 100 100 100 100 I alt 100 100 100 100 Alle beløb er Budget 2013-514 100-414 19 Budget 2014-513 100-413 19 Budget 2015-513 100-413 19 Budget 2016-513 100-413 19 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Job & Socialservice køber i dag tolkebistand hos eksterne leverandører for ca. 0,5 mio. kr. Det vurderes muligt at reducere denne udgift med 0,1 mio. kr., svarende til ca. 20 %, da antallet af borgere i målgruppen, der har behov for tolkning, er faldende. Budgettet ligger inden for servicerammen. De flygninge- og integrationslovsborgere, der har været i Danmark i under 3 år, kan få tolkebistand via Introduktionsprogrammet. Målgruppe Borgere der ikke taler dansk, samt integrationslovsborgere der har været i Danmark i mere end 3 år. Økonomi og tidsplan Der vil være en årlig besparelse på servicerammen på 0,1 mio. kr. med virkning fra 2013. 6