Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter



Relaterede dokumenter
Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Overblik - Børneudvalget

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2014 Børneudvalget

Indarbejdede ændringer Budget

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Hovedoversigt til budget 2015

Erhvervsservice og iværksætteri

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budget Temadrøftelse

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Hovedoversigt til budget 2016

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Orientering om økonomi og økonomistyring SSU

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Budgetsammendrag

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

A B.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Transkript:

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854 Overførsler 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854 Kontante ydelser 107.756 105.128 105.128 105.128 105.128 Sygedagpenge 26.154 26.242 26.242 26.242 26.242 Kontanthjælp, passiv 20.854 20.061 20.061 20.061 20.061 Kontanthjælp, aktiverede 19.773 13.825 13.825 13.825 13.825 Dagpenge til forsikrede ledige 40.975 45.000 45.000 45.000 45.000 Revalidering 35.932 34.166 34.166 34.166 34.166 Revalidering 3.638 3.622 3.622 3.622 3.622 Fleksjob og ledighedsydelse 27.665 26.779 26.779 26.779 26.779 Ressourceforløb 4.629 3.765 3.765 3.765 3.765 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 39.032 37.557 37.557 37.557 37.557 Aktivering - tværgående 39.032 37.557 37.557 37.557 37.557 Flygtninge 4.608 9.003 9.003 9.003 9.003 Integration af voksne 4.608 9.003 9.003 9.003 9.003 Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter

Kontante ydelser Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 217 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 28 helårspersoner x 197.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 125 helårspersoner x 197.000 kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x 170.400 kr. Jobafklaring: 10 helårspersoner x 128.300 kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x 197.000 kr. Delvis raskmeldte: 30 helårspersoner x 108.000 kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x 197.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 398 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x 140.400 kr. 5 helårspersoner x 157.200 kr. 381 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 133 helårspersoner 89 helårspersoner 8 helårspersoner 7 helårspersoner Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 393 helårspersoner, heraf 18 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 344 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 290 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter

Revalidering Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x 212.000 kr. 23 helårspersoner x 212.000 kr. 1 helårsperson x 200.300 kr. 9 helårspersoner x 212.40900 kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x 18.800 kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x 212.800 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 143.500 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 256.200 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 153.500 kr. 2 helårspersoner x 129.300 kr. 15 helårspersoner x 92.500 kr. Ledighedsydelse: 55 helårspersoner x 188.500 kr. Heraf 15 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, d.v.s. uden refusion. Delpolitikområde: Ressourceforløb Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 37 helårspersoner x 128.200 kr. 1 helårsperson x 157.200 kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Seniorjob: Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: 18 helårspersoner x 193.000 kr. netto. 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,5 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over loftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 29 helårspersoner 1 helårsperson x 271.300 kr. 7 helårspersoner x 140.400 kr. 10 helårspersoner x 271.300 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter

Flygtninge Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 forventes opfyldt. Anslået kvote på 34 personer i 2015 forventes opfyldt, med løbende tilgang. Familiesammenførte / ansøgte i 1. halvår af 2014: 22 personer. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 152 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 116,04 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 42 helårspersoner 19 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget budgetforudsætninger 2015 - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559 148.664 148.559 Serviceudgifter 148.152 148.007 148.559 148.559 148.664 148.559 Tværgående funktioner, puljer m.m. 23.199 19.595 21.064 21.064 21.064 21.064 Puljer langtidssyge og barsler -1.843-1.849-1.848-1.848-1.848-1.848 Uddannelsespulje 4.391 4.391 4.206 4.206 4.206 4.206 Løntilskudsjob 593 564 564 564 564 564 Øvrige puljer 350 351 210 210 210 210 Forsikringer og risikostyring 4.543 4.006 4.006 4.006 4.006 4.006 Tjenestemandspensioner 10.702 10.277 10.426 10.426 10.426 10.426 Adm.udg. vedr. det brugerfinans. -1.149-927 -927-927 -927-927 Indkøbsstrategi 1.473-1.001-73 -73-73 -73 Rengøringskorps 181-1 0 0 0 0 Energiprojekt -542-500 -500-500 -500-500 Pulje udgiftspres 4.500 4.284 5.000 5.000 5.000 5.000 Folkevalgte 5.727 6.081 5.316 5.316 5.316 5.316 Kommunalbestyrelsen 4.979 5.394 4.970 4.970 4.970 4.970 Valg 748 687 346 346 346 346 Administrationsbygninger 3.684 3.640 3.529 3.529 3.529 3.529 Store Heddinge 1.493 1.456 1.458 1.458 1.458 1.458 Hårlev 2.191 2.184 2.071 2.071 2.071 2.071 Administration 113.445 113.742 113.701 113.701 113.806 113.701 Organisationspulje 758 14 Fællesomkostninger 31.519 29.888 29.949 29.949 30.054 29.949 Direktion 2.786 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 Økonomi,HR & IT 16.348 15.847 15.847 15.847 15.847 15.847 Ledelsessekretariat 4.055 4.803 4.827 4.827 4.827 4.827 Borgerservice, Kultur & Fritid 12.217 9.442 9.851 9.851 9.851 9.851 Arbejdsmarked 12.182 15.748 15.641 15.641 15.641 15.641 Teknik og Miljø 14.258 14.490 14.489 14.489 14.489 14.489 Sundhed, Social & Ældre 9.768 9.811 9.809 9.809 9.809 9.809 Skole & institution 4.765 4.954 4.543 4.543 4.543 4.543 Familie 4.789 5.580 5.580 5.580 5.580 5.580 Diverse 2.097 4.949 4.949 4.949 4.949 4.949 Abonnement til KL m.m. 843 843 843 843 843 843 Venskabsbysamarbejde 42 42 42 42 42 42 Stadepladser -21-29 -29-29 -29-29 Hyrevogn/førerkort -3-3 -3-3 -3-3 Produktionsskoler 1.236 1.624 1.624 1.624 1.624 1.624 Erhverv og Tinghuset* 0 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 *Erhverv og Tinghuset har tidligere været uden NFK.

Tværgående funktioner, puljer m.v. Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, servicejob og løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner for de 2 områder. I 2012 blev puljen reduceret med 1 mio. kr. og i 2013 er der ligeledes sket reduktion med 1 mio. kr. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Servicejob og løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: 50 helårspersoner nettoudgift 0,7 mio. kr. Tilskud til servicejob: 1 helårsperson indtægt -0,1 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 4,5 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,4 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt finansiering af pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt 1,1 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på stederne. Til Budget 2013 er der indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. samt fra 1. august er der indregnet konsekvens af nedlæggelse af 3 skoler.

Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Energiprojekt I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt.

Folkevalgte Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. I 2011 blev der for første gang afprøvet digitale brevstemmeprotokol og valglister, hvilket vil blive brugt fremover ved valghandlinger.

Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,2 mio. kr.

Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Til budget 2013 er der sket organisationsændringer dette har bl.a. medført besparelser på lønbudgetterne og der er sket rokeringer af personale mellem afdelingerne. Der er til 2013 sket store ændringer i henhold til den autoriserede kontoplan. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Dette er gældende for overførsler fra 2013 til 2014. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine m.v. I 2013 er der budgetlagt med 3,1 mio.kr. til udbetaling Danmark, som fremover skal varetage udbetalinger af pension, børnetilskud m.v.

Diverse Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. : Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde : Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger : Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Stadepladser : Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Delpolitikområde: Produktionsskoler : Under 18 år: 13 helårspersoner x 33.800 Over 18 år: 14 helårspersoner x 58.204 Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2011.

Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter 260.006 256.916 256.824 256.269 256.269 Sundhedsudgifter 24.430 23.939 23.939 23.939 23.939 Kommunal genoptræning 10.976 10.485 10.485 10.485 10.485 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.812 1.811 1.811 1.811 1.811 Kommunale udgifter til hospice-ophold 107 107 107 107 107 Plejetakst f. færdigbehandlede patienter 256 256 256 256 256 Andre sundhedsudgifter 740 740 740 740 740 Befordringsgodtgørelse 513 513 513 513 513 Sundhedsplejen 2.879 2.880 2.880 2.880 2.880 Tandplejen 7.101 7.101 7.101 7.101 7.101 Tværgående sundhedsudgifter 46 46 46 46 46 Tilbud til voksne med særlige behov 79.421 78.031 78.031 78.031 78.031 Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer 357 357 357 357 357 Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede 947 947 947 947 947 Behandling af stofmisbrugere 2.516 2.516 2.516 2.516 2.516 Botilbud for længerevarende ophold 28.758 27.758 27.758 27.758 27.758 Botilbud til midlertidigt ophold 17.911 17.911 17.911 17.911 17.911 Kontaktperson- og ledsagerordninger 543 543 543 543 543 Beskyttet beskæftigelse 3.293 3.293 3.293 3.293 3.293 Aktivitets- og samværstilbud 8.507 8.507 8.507 8.507 8.507 Kompenserende specialundervisn.f.voksne 2.964 2.964 2.964 2.964 2.964 Socialpædagogisk støtte 85 13.625 13.235 13.235 13.235 13.235 Ældre og handicappede 155.787 154.578 154.486 153.931 153.931 Pleje og omsorg mv. af ældre og hand. 136.706 136.188 136.096 136.096 136.096 Foreb.indsats for ældre og handicappede 4.740 4.740 4.740 4.185 4.185 Hjælpemidler og boligindretning 11.711 11.020 11.020 11.020 11.020 Plejeorlov til pasning af døende 758 758 758 758 758 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 374 374 374 374 374 Birkehøj 1.498 1.498 1.498 1.498 1.498 Voksne 284 284 284 284 284 Husvilde 46 46 46 46 46 Tinglysning - boligydelseslån 8 8 8 8 8 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 230 230 230 230 230 Tilbud til udlændinge 84 84 84 84 84 Midlertidig boligplacering 84 84 84 84 84 Ovenstående svarer til basisbudgettet. På serviceudgifterne indarbejdes ændringerne først efter politisk prioritering og budgetvedtagelse i oktober 2014. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 1

Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Serviceudgifter udenfor servicerammen 76.441 77.103 77.103 77.103 77.103 Sundhedsudgifter 79.644 80.306 80.306 80.306 80.306 Kommunal medfinansiering af sundhedsv. 79.644 80.306 80.306 80.306 80.306 Tilbud til voksne -2.820-2.820-2.820-2.820-2.820 Central refusionsordning -2.820-2.820-2.820-2.820-2.820 Ældre og handicappede -383-383 -383-383 -383 Central refusionsordning -383-383 -383-383 -383 Ovenstående svarer til basisbudgettet. På serviceudgifterne indarbejdes ændringerne først efter politisk prioritering og budgetvedtagelse i oktober 2014. I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Overførselsudgifter 97.437 96.562 96.562 96.562 96.562 Tilbud til flygtninge 692 1.550 1.550 1.550 1.550 Introduktionsydelse 692 1.550 1.550 1.550 1.550 Førtidspensioner og personlige tillæg 82.755 80.575 80.575 80.575 80.575 Personlige tillæg 2.573 2.573 2.573 2.573 2.573 Førtidspensioner med 50% KMF 7.192 5.717 5.717 5.717 5.717 FØP 65% KMF tilkendt før 1.januar 2003 11.321 10.809 10.809 10.809 10.809 FØP 65% KMF tilkendt fra 1.jan.2003 -> 61.669 61.476 61.476 61.476 61.476 Boligstøtte og enkeltydelser 13.990 14.437 14.437 14.437 14.437 Boligydelse til pensionister 7.805 7.816 7.816 7.816 7.816 Boligsikring 5.318 5.754 5.754 5.754 5.754 Enkeltudgifter m.v. 867 867 867 867 867 På overførselsområdet indarbejdes ændringerne til basisbudgettet undervejs i budgetprocessen. Ovenstående er derfor udtryk for basisbudget 2015 +/- ændringer. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 2

Tilbud til flygtninge Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2015 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. april 2014. Flygtningekvoten for 2014 er 34 personer. Kvoten for 2015 forventes ligeledes at blive på 34 personer, men er ikke udmeldt endnu. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen udgifter til repatriering i 2015. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 3

Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2015 er baseret på det forventede regnskab 2014 pr. april 2014. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med april måned 2014. Nettopensionsudgiften er 75.000 kr. Til beregning af til- og afgang i årene 2015-2018 er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før 1.1.2003 Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts/april måned 2014. Nettopensionsudgiften er 78.000 kr. Til beregning af til- og afgang i årene 2015-2018 er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1.1.2003 Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts/april måned. Nettopensionsudgiften er 116.000 kr. Resttilgangen i 2014 er 29 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra 2015 -> er indlagt med 30 pensioner pr. år med løbende tilgang. Afgang er beregnet jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Nettotilgang i 2015: 0 førtidspensioner (30 tilgange og 30 afgange) Pris: 116.000 kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i marts måned 2014. Forventet bestand pr. 31.12.15: 515 personer. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 4

Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 4 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 836 månedlige sager. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 4 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 526 månedlige sager. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2015 svarer til forventet regnskab 2014 pr. april 2013. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á 22.000 kr. Serviceudgifter: Resten af dette dokument indeholder forudsætninger for Basisbudgettet, som i udgangspunktet svarer til serviceniveauet i Budget 2014. Ændringer til basisbudgettet fremgår af diverse bilag, og indarbejdes først i budgettet efter politisk prioritering og godkendelse af det endelige budget 2015 i oktober 2014. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 5

Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og 2014. Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca. 4.800 indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca. 42.000 ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca. 300.000 ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 6

Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á 1.897 kr. (2013-pl) Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á 1.897 kr. (2013-pl) Delpolitikområde: Begravelseshjælp I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på 1.050 kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på 8.800 kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i 2013. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 7

Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 8

Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 1.700 kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på ca. -0,8 mio. kr. på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 9

Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på -6xx.000 kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 15.00 Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 10

Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 11

Ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje: Rammeaftale med overførselsadgang: 116,5 mio. kr. Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 174.174 Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: 91.433 Ca. 3.000 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Natberedskab: 11.650 Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 92% Sundhedslovsydelser / sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale 12.500 558 personer modtager gennemsnitligt 2,7 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 241 borgere svarende til 43% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab. Der arbejdes på en aktivitetsregistrering. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 12

Ældre og handicappede Budgetforudsætninger Skematisk overblik Basis Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer 174.174 Antal plejeboliger 176 Antal korttidspladser 19 Belægningsgrad 88% Venteliste Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer 91.433 - heraf udføres af privat leverandør 3.000 t. Realiseringsgrad 92% Antal borgere i eget hjem 558 Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 Antal personer omfattet af statsrefusion 3 Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Venteliste, træning efter Serviceloven Nej Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja (på visse) Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 13

Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter for hjemmeboende: 4 dage pr. uge (demensdagcentrets åbningstid er øget fra 2 til 4 dage pr. uge) Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 150.000 kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 133.000 kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 17.000 kostenheder. Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 535,8 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 14

Ældre og handicappede Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) I Budget 2014 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 7-10 handicapbiler med særlig indretning 54 aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, 2013. Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, 2013. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2013 ved bop 2, 2013. Delpolitikområde: Administrationsbygningen Birkehøj Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 15

Voksne Husvilde, tinglysning af boligydelseslån samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt (ØU): Frivillighedsindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. i 2014 skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt 2020. Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tinglysning af boligydelseslån Basisbudgettet. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 16

Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering og lejetab Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Drift af 4 adresser på Vallørækken 17 19, som successivt reserveres til midlertidig indkvartering. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2015 17

Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Tilbud t.børn og unge med særlige behov 0 0 0 0 0 0 Serviceudgifter 312.565 314.331 312.367 312.176 312.121 312.121 Fællesudgifter 0 500 0 0 0 0 Pasningsordninger for børn 92.922 90.214 88.582 88.590 88.590 88.590 Skoler m.v. 151.128 153.676 149.119 149.083 149.028 149.028 Ungdomsskolen m.v. 14.821 15.456 20.287 20.287 20.287 20.287 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 56.387 56.404 56.300 56.137 56.137 56.137 Takstfinansierede institutioner -2.693-1.919-1.921-1.921-1.921-1.921 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.969-1.622-1.622-1.622-1.622-1.622 Tilbud til børn og unge m. særlige behov -1.969-1.622-1.622-1.622-1.622-1.622 I alt 314.562 315.727 313.763 313.572 313.517 313.517 B01 2016 B02 2017 B02 2018 Overordnede bemærkninger til budgetforslag 2015 Ovenstående basisbudget er et overblik over Børneudvalgets samlede budget, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2014 (B01), samt beslutninger ultimo 2013 og beslutninger i 2014, som har haft betydning i overslagsårene. På de efterfølgende sider er forudsætningerne for basisbudget 2015 beskrevet. I alle forslag til ændringer til budget 2015, som er vist særskilt i ændringsforslagene, er der taget udgangspunkt i basisbudgettet. I beregningerne til budgetforslag 2015 er der overordnet set taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Udgifter til kendte personer omregnet til helårsvirkning i 2015. Kendes stopdatoen for f.eks. en anbringelse er denne indarbejdet i budgetforslaget. Udgifterne i regnskab 2013 og tidligere, herunder områder hvor der typisk har været merudgifter i forbindelse med budgetopfølgningerne. Samlet set medfører ændringsforslagene i 2015 følgende afvigelser i forhold til basisbudgettet (+ = merforbrug / - = mindreforbrug): Overførselsudgifter Kontante ydelser Børn (tabt arbejdsfortjeneste mv.) -19.000 kr. Serviceområdet Ændringer indenfor vedtaget service Lov- og cirkulæreændringer Demografisk udgiftspres Ændringer udover vedtaget service I alt + 3.494.000 kr. + 317.000 kr. - 3.997.000 kr. + 890.000 kr. + 704.000 kr. Herudover kommer yderligere forslag i forbindelse med lov- og cirkulæreændringer, som først beregnes, når vi kender resultatet af økonomiaftalen. En mere uddybende specifikation af ændringsforslagene er vist i vedlagte bilag.

Børn Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning Indbetaling til pension Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

Tilbud til børn og unge med særlige behov Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: 1 helårsperson á 703.000 kr. Der er 100% refusion på udgifterne

Fællesudgifter - Børneudvalget Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Ingen

Pasningsordninger for børn Dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og fælles formål indenfor børnepasning. Særlige dagtilbud og klubber, tilskud til privat pasning, søskendetilskud og fripladser Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue 299 314 344 Børnehave 561 561 550 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. Pasning over kommunegrænser Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 40,3 helårspersoner á 46.300 kr. pr. år 12,0 helårspersoner á 38.600 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: Børn fra andre kommuner: 5 helårspersoner á 45.800 kr. 25 helårspersoner á 28.500 kr. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 23 helårspladser á 67.000 kr. Praktikpladser Praktikpladser: 7 helårspladser á 146.400 kr. Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent 10.000 kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Skole og Institution.

Pasningsordninger for børn Sikkerhed på legepladser Budget på 69.000 kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Lukkedage Der er afsat en pulje på 292.000 mio. kr. til feriepasning af SFO, børnehave- og vuggestuebørn. Der holdes 3 institituioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på 506.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud Der er en pulje på 423.000 kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på 56.000 kr. Pulje til diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Pulje på 66.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 252 dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 144.000 kr. Børneintra Der er afsat 72.000 kr. til drift af Børneintra. Besparelse ved drift af Hellested Børnehave Idet Hellested Børnehave overgik til at være en privatinstitution, var der en yderligere besparelse på drift på 129.000 kr., som ikke blev fjernet i forbindelse med budgetlægningen. Sprogstimulering af førskolebørn Normering: Diverse materialer 270 timer/år (0,140 stilling) 51.000 kr.

Pasningsordninger for børn Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen Børne- og familiegruppen Normering: 40 støttetimer pr. uge: 423.000 kr. Øvrige udgifter: 252.000 kr. 3,752 stilling psykologer 3,000 stilling socialpædagoger 0,635 stilling familiekonsulenter 0,810 stilling to-sprogskonsulent Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde tilbud til børn og unge med særlige behov) Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Lønbudgettet (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen under Familieafdelingen. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Delpolitikområde: Integrerede institutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 532 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 98%. Der er vippeafregning på området, som medfører at budgettet bliver reguleret i forhold til faktiske indmeldte. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Skole- og institutionsafdelingen. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Pulje til afregning af vippenormering 0.-6. Klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Basisbudget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2014 Indm. Behov Norm. SFO Morgen 306 306 404 SFO I Eftermiddag 525 525 543 SFO II 595 595 490 Der tilbydes morgenpasning for elever ældre end 2. Klasse. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 2. klasse (SFO II: 3. klasse til og med 6. klasse) og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO I - Morgenmodul 400 pladser SFO I - Eftermiddagsmodul 517 pladser SFO I - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO I - Specialgrupper Eftermiddag 26 pladser SFO II Eftermiddag 484 pladser SFO II Specialpladser 6 pladser Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): Morgenmodul 295 kr. Eftermiddagsmodul 1.480 kr. SFO II 890 kr. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Størstedelen af den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á 241.800 kr. 2 helårspersoner á 33.000 kr. Delpolitikområde: Fripladser og søskendetilskud De samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser udgør 27,8% af egenbetalingen. Herudover er der afsat 102.000 kr. til søskendetilskud og fripladser i forbindelse med frokostmåltid i daginstitutionerne.

Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 48 helårstilskud á 69.500 kr. (0-2 år) 21 helårstilskud á 97.400 kr. (vuggestue) 89 helårstilskud á 47.900 kr. (børnehave) Herudover er der budgetteret med fripladstilskud på 94.000 kr., svarende til 1,5% af driftstilskuddet. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Integrerede institutitioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familieafdelingen: Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Skole- og institutionsafdelingen Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Integrerede institutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

Skoler mv. Folkeskoler, PPR, specialundervisning i regionale tilbud, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. Ungdommens uddannelsesvejledning, samt specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på -71.000 består af mindre afvigelse i forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel Personale på fællesområdet Socialrådgiver på skolerne: 0 stilling (1 stilling for en to-årig periode i 2013 og 2014) Familieterapeut: 1,0 stilling Psykolog: 0,6 stilling IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Der er bevilget 91.000 kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Lønninger på IT-/mediekonsulenten og Familieterapeuten indgår i lønsumsstyring i Skole & Institution og Socialrådgiveren indgår i lønsumsstyring i Familieafdelingen. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger 181.000 kr. Ovenstående finansieres af skolernes ressourcetildeling i forhold til elevtallet pr. 15. august 2013. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 433.000 kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Skolereform Pulje til udvikling I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på 1.282.000 kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2013/2014 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler.