SOCIALUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 2015."

Transkript

1 SOCIALUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Socialudvalg Voksenspecialenheden Sundhedsområdet Kommunal tandpleje U I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

2 Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret Forbrug U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Sociale formål U I Beredskab Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U I Økonomi Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U Center for misbrug Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund U I Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Bo- og Vækstcenter Kalundborg Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

3 Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret Forbrug U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Servicejob I S/I Esbernhus Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I S/I Heradøtrene Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf U I Specialcenter Kalundborg Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U

4 Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret Forbrug I -6-5 Bo- og servicecenter Høng Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I -2-2 Center for socialpsykiatri Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Driftssikring af boligbyggeri U I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I

5 Regnskabsresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget (minus angiver nettoindtægt) Forbrug (minus angiver nettoindtægt) Til rest (minus angiver merforbrug) 4.993

6 BEMÆRKNINGER Voksenspecailområdet Samlet nettoforbrug for området: kr. Beskrivelse af området Målgruppen for Voksenspecialområdet er som udgangspunkt borgere i alderen år med betydelig nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problematikker, der giver betydelige begrænsninger for den enkelte i hverdagen i forhold til almindelige dagligdags aktiviteter og daglig livsførelse. Det vil sige, at borgeren ikke er i stand til selv at kunne klare sig i hverdagen uden socialpædagogisk støtte. Der vil altid ligge en faglig vurdering til grund for, om borgeren tilhører den målgruppe, der kan bevilges ydelser. Den faglige vurdering vil altid tage udgangspunkt i borgerens oplevelser af borgerens egen funktionsevne sammenholdt med den faglige vurdering. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder, at man som udgangspunkt hjælper og støtter i eget miljø, med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i det øvrige private netværk, samt i det generelle forebyggende system. Opgavevaretagelsen indenfor det specialiserede voksensocialområde varetages af: Voksenspecialenheden (myndighedsfunktion servicelov) Center for Misbrug (myndighedsfunkton og udfører på sundhedslov og servicelov) Bo- og Servicecenter Kalundborg (udfører handicapområdet) Specialcenter Kalundborg (udfører handicapområdet) Bo- og Servicecenter Høng (udfører handicapområdet) Center for Socialpsykiatri (udfører socialpsykiatriområdet) Voksenspecialenheden varetager myndighedsfunktionen i henhold til servicelovens 84-85, 95-98, 100, , , 124, og 141. Center for Misbrug varetager myndighedsfunktion i henhold til servicelovens 101 og i henhold til sundhedslovens paragraf 141. Center for misbrug er ligeledes også leverandør på ydelser i henhold til serviceloven. De øvrige centre er leverandør af forskellige ydelser i henhold til de under voksenspecialenheden beskrevne paragraffer i serviceloven Området samlede økonomi består af indtægter og udgifter, hvor udførercentrenes økonom normalt alene fremstår som NUL-ter. For at give et indblik størrelse på økonomien i området, udviser figuren ca. omsætninger for de enkelte centre, samt for hele området. De enkelte enheder og centre er beskrevet herunder.

7 Voksenspecialenheden: Voksenspecialenheden har ansvaret for, at medvirke til at skabe bedre sammenhæng og koordination i sagsbehandlingen i forhold til handicappede, sindslidende og udsatte Kalundborg borgere. Dette gøres ved at sikre, at økonomi, kvalitet, faglighed styring og udvikling af kommunens indsats på voksenspecialområdet sker balanceret i forhold til de til enhver tid rådige midler og gældende lovgivning. Voksenspecialenheden er myndighedsudøver på voksenspecialområdet og varetager visitations og bestiller/indkøbsfunktionen i forhold til kommunes egen tilbud (udfører-enheder) samt tilbud fra andre aktører herunder andre kommuner og private tilbud. De altovervejende driftsopgaver er, at visitere ydelser til voksne med særlige behov, således at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse inden for de, til enhver tid gældende rammer. Det betyder, at Voksenspecialenheden varetager bevillings/visitationsopgaver i henhold til Lov om Social Service inden for nedenstående paragrafområder: 12 Rådgivning og vejledning - personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 84 Aflastning 85 Socialpædagogisk støtte og hjælp 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 97 Ledsagerordninger 98 Kontaktperson til døvblinde 99 Støtte- og kontaktperson 100 Dækning af nødvendige merudgifter 102 Tilskud til behandling 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 107 Midlertidige ophold i botilbud 108 Længerevarende ophold i botilbud 109 Kvindekrisecentre 110 Midlertidige ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer 124 Magtanvendelse ved voksne 129 Botilbud uden samtykke 130 Forelæggelse af beslutninger uden samtykke 131 Udarbejdelse af indstilling til det sociale nævn 132 Advokatbistand - tvangsforanstaltninger 141 Handleplaner Socialpsykiatrien: Støttekontaktpersonsordningen jfr. Servicelovens 99 har til formål gennem opsøgende virksomhed at skabe kontakt til de mest udsatte og isolerede sindslidende og personer med særlige sociale problemer. Støtten har til formål at styrke borgerens kontakt til omverden. Støttekontaktpersonordningen er organiseret i Socialpsykiatrien med en rammebevilling. Socialpsykiatrien råder over fem væresteder, hvor sindslidende kan komme og deltage i forskellige aktiviteter, og gennem socialt samvær med andre brugere af værestederne skabe netværk, samt deltage i undervisning specielt målrettet denne brugergruppe. Værestederne er rammestyret.

8 Hjemmevejlederordningen jfr. Servicelovens 85 er til sindslidende borgere som har b e- hov for socialpædagogisk støtte. Dette område er ligeledes rammestyret i Derudover råder Kalundborg Kommune over botilbuddet Finderuplund beliggende ved Høng. Det er et længerevarende botilbud oprettet i henhold til Servicelovens 108, hvor der er 14 normerede og godkendte pladser. I Kalundborg by er der endvidere etableret fem skæve boliger. Skæve boliger er en boligform til borgere, der har svært ved at passe ind i et alment boligmiljø. Endvidere er der til de skæve boliger tilknyttet en social vicevært, der kan hjælpe borgerne i hverdagen. Misbrugsområdet: Kerneopgaven i Center for misbrug er ambulant psykosocial- og medicinsk behandling af alkohol- og stofmisbrugere fra 18 år med bopæl i Kalundborg Kommune. Området er primært karakteriseret ved, at hovedparten af områdets tilbud gives til bo r- gere ambulant enten som alkohol- og stofbehandling, som læge- og sundhedsfaglig behandling, eller gennem udlevering af medicin. i henhold til servicelovens 101 og sun d- hedslovens 141. Rådgivning og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere er også et stort og væsentligt indsatsområde Endvidere forestår misbrugsområdet ambulant behandling af unge (fra 15 år og opefter) med et problematisk forbrug af rusmidler, samtidig med at der er et specifikt indsatso m- råde i forhold til forebyggende indsatser målrettet unge alkohol- og stofmisbrugere. Derudover så forestår området også visitation til dag- og døgnbehandling for voksne (over 18 år). I den forbindelse råder Kalundborg Kommune ikke over kommunale døgntilbud. Området leverer også støtte til særligt udsatte borgere med misbrugsproblemer og nedsatte fysiske eller psykiske funktioner ved tildeling af en støtte- og kontaktperson i henhold til servicelovens 99 samt pædagogisk bistand i henhold til Servicelovens 85. Center for misbrug har myndighedsansvar i forhold til Kalundborg Kommunes tilbud om alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Alkoholbehandlingen reguleres efter sundhedslovens 141. Stofmisbrugsbehandling reguleres efter servicelovens 101og sundhedslovens 142. Støtte- og kontaktperson ordningen reguleres efter servicelovens 99 Hjemmevejledere efter servicelovens 85 Handicapområdet i Kalundborg Kommune er kendetegnet ved, at kommunen råder over relativt mange kommunale længerevarende botilbudspladser primært oprettet i henhold til Almenboliglovens 105 med personlig pleje og pædagogisk støtte i henhold til Servicelovens 83 og 85 (129 pladser) samt et botilbud oprettet i henhold til Servicel o- vens 108 (25 pladser). Tilbuddene er placeret med 3 botilbud i Kalundborg by og 2 i Høng by. Der er i alt 154 længerevarende botilbudspladser Kalundborg Kommune har derudover botilbuddet Lillebo, der er beliggende i Kalundborg by. Det er et midlertidig botilbud oprettet i henhold til Servicelovens 107, hvor der er 10 normerede og godkendte pladser Derudover råder Kalundborg Kommune over et stort antal aktivitets- og samværspladser oprettet i henhold til Servicelovens 104 (tilbuddets formål er at opretholde eller bedre personlige færdigheder).

9 Tilbuddene er placeret med to i Kalundborg by, et i Tømmerup og et i Høng by. Et andet område hvor Kalundborg Kommune også råder over et relativt højt antal pladser, er pladser til beskyttet beskæftigelse oprettet i henhold til Servicelovens 103. Der er det samlede tilbud beliggende i Kalundborg by (Stejlhøj), men har opgaver/tilbud rundt i kommunen. Eksempelvis kantineordningen på Holbækvej, Solsikken i Kalundborg midtby og pasning af de grønne arealer ved Røsnæs Fyr, ved Kaldred samt montagearbejde m.v. i Raklev. Endelig så gennemføres en stor andel af kommunens indsats også som hjemmevejlederstøtte (Servicelovens 85). Udgangspunkterne for denne støtte er henholdsvis Kalun d- borg by og Høng by. I Kalundborg by er der endvidere fra 2016 blevet tilknyttet 10 boliger (værelser) beliggende på Slagelsevej 35A, hvor hensigten er, at borgerne skal modtage hovedparten af deres støtte i et netværkstilbud på Bredgade. Budgetgrundlag En stor del af områdets økonomi er omfattet af BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager), hvor myndigheden vurderer borgernes behov og bestiller ydelser og botilbud hos kommunens egne udfører, ud fra en på forhånd beregnet takst pr. borger. Budgettet ligger således hovedsageligt hos Voksenspecialenheden, som har ansvaret for de økonomiske konsekvenser af antal og niveau for bevillinger, mens udførerne har ansvaret for at producere ydelserne til den aftalte pris. Kommunen sælger en del af disse pladser til andre kommuner. Den resterende del af Voksenspecialenhedens er ikke omfattet af BUM-model. Dette hænger dels sammen med, at kommunen betaler en betydelig sum for sager i andre kommuner, dels ydes der direkte tilskud til hjælpere, ledsagelse og merudgifter og endelig benytter kommunen en del private leverandører. Nogle af ydelserne er finansieret med en rammebevilling. Det gør sig gældende i forhold til, støttekontaktperson i henhold til servicelovens 99, der leveres af såvel Center for Misbrug som Center for Socialpsykiatri. Derudover har Center for Socialpsykiatri en ramme til områdets væresteder samt som forsøgsordning en ramme til afregning af pædagogisk bistand i henhold til servicelovens 85. Center for misbrug har ramme. Hjemmevejleder jfr. SL 85 er BUM, er der ligeledes en myndighedsramme til behandling efter henholdsvis servicelovens 101 og sun d- hedslovens 141. De enkelte centres samlede økonomi fremgår af figuren under beskrivelse af området. Lov- og regelændringer På misbrugsområdet er der pr. 1. januar vedtaget ny lov om ændring af Sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrug s- behandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin. Folketinget har den 12. maj vedtaget lov nr. 138 om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.). Lovændringerne består af følgende to hovedelementer: Der skal ske en udvidelse og styrkelse af indsatsen til kvinder på krisecentre efter servicelovens 109, stk. 4.

10 Der skal ske indførelse af orienteringspligt for kvindekrisecentre, forsorgshjem, herberger m.v. Ved ændringen af servicelovens 109, stk. 4 forpligtes kommunalbestyrelsen til at tilbyde indledende og koordinerende rådgivning til alle kvinder, der tager ophold på en boform efter servicelovens 109. Tidligere har det alene været kvinder med børn, der skal have tilbud om rådgivning. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelsen forpligtes til at iværksætte rådgivningen tidligere ned i dag. Tillægsbevillinger og omplaceringer Regnskabet 2014 for Socialudvalget var der et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. heraf udgjorde voksenspecialenheden et merforbrug på 10,8 mio. kr., som blev overført til. Afvigelser mellem og forbrug Voksenspecialenheden: Aktivitetsrapporteringen pr. 31. december, udviser en samlet aktivitet på 804,8 sager. Det er en stigning på 36,9 sager i forhold til forventningerne ultimo Udviklingen inden for de enkelte paragrafområder er beskrevet nedenfor: 84, Aflastning Antallet af helårspersoner er faldet fra 13,0 til 12,0. Forventningen til omfattede bl.a. 1 sag, som forventedes overtaget fra Børn og Familie. Gennemsnitsprisen er kr. højere end i Udgiftsniveauet har været st i- gende i løbet af de første 3 kvartaler i, men faldende i sidste kvartal. Tendensen med det stigende antal aflastningsdøgn pr. borger i de 3 første kvartaler er således brudt i sidste kvartal. 95 og 96, BPA Antallet af helårspersoner er forøget fra 20,4 til 23,0 sager. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014 har det af hensyn til tidsfristerne for regnskabsaflæggelsen været nødvendigt at forskyde udgifter til betaling i. Samtidig har afgørelser i Ankestyrelsen bevirket at udgifterne i 2 enkelte sager er steget betydeligt. Gennemsnitsprisen er kr. højere end i , Støtte og vejledning Antallet af helårspersoner er forøget fra 224,3 til 239,1 sager. En del af tilgangen skal tilskrives tilgange fra Børn og Familie. Gennemsnitsprisen er reduceret med kr. Det skal primært findes i en redukt i- on af udgifterne til andre kommuner, hvor en enkelt borger er blevet betydeligt bill i- gere og der er modtaget regulering for, for meget betalt takst i og 110, Forsorgshjem og krisecentre Der har været en betydeligt større søgning til krisecentre og især forsorgshjem i løbet af. Der er særligt set en stigning i sidste halvår. Denne stigning til trods, er det igennem sagsbehandlingen lykkedes at reducerer antallet af borger på Forsorgshjem, således at der ved regnskabet er 1 sag mindre end ultimo Tendensen er at pladser på forsorgshjem er blevet betydeligt dyrere i. Derfor stiger gennemsnitsprisen med kr. i løbet af. Der er meget stor prisforskel fra forsorgshjem til forsorgshjem

11 For krisecentre er der i hele set en stigning, dog med et let fald i sidste kvartal, her er der 1,6 sag mere end i For krisecentre er gennemsnitsprisen stort set uændret. 108, Længerevarende botilbud Antallet af helårspersoner er forøget fra 98,3 til 104,9. Forøgelsen skyldes rokering af borgere med indgribende funktionsnedsættelse fra midlertidige botilbud. Gennemsnitspriserne er forøget med kr., som skyldes forøgede udgifter til andre kommuners tilbud. Forøgelsen skyldes at de borgere der er flyttet fra midlertidige tilbud, har haft behov for mere specialiserede tilbud, som det har været nødvendigt at købe i andre kommuner. 107, Midlertidige botilbud Antallet af helårspersoner falder fra 72,8 til 71,9. Der er en væsentlig reduktion i gennemsnitspriserne på kr. samlet set. Det skal primært tilskrives en væsentlig reduktion i udgifterne til tilbud i andre kommuner og private tilbud. I sidste halvdel af blev der etableret indsatser til borgere med indgribende funktionsnedsættelser, som efter en indkøringsfase i de respektive tilbud, forventes at falde i pris i , Beskæftigelsestilbud Antallet af helårspersoner er steget fra til 73,8 til 82,0. Stigningen skal findes i køb af tilbud i andre kommuner og egne tilbud. Gennemsnittet er stort set uændret. 104, Aktivitets- og samværstilbud Antallet af sager er faldet fra 100,1 til 99,4. Der er tale om en reduktion på 0,7 helårspersoner fra sidste kvartal og skal tilskrives almindelig afgang. Den gennemsnitlige pris er jævnt stigende i løbet af fra kr. til kr. 100, Merudgiftsydelser Antallet af sager er forøget fra 47,5 til 49,2 sager. En del af denne stigning har sammenhæng til stigning for 96, idet en del af de borgere som er i tilgang for BPA, samtidig har krav på forskellige ekstra udgifter i tillæg til deres BPA. Gennemsnitsprisen er let stigende fra kr. til kr. Stigningen her skyldes regulering til borgere med tilbagevirkende kraft, på baggrund af afgørelser fra Ank e- styrelsen og lidt dyrere ydelser til håndsrækninger udover de almindelige løbende ydelser. Voksenspecialenhedens merforbrug udgør ca. 11,6 mio. kr. i forhold til tet. Den primære årsag skal findes i det overførte underskud fra 2014, som udgør 10,8 mio. kr. I forbindelse med lægningen blev tet for forøget med netto 4,8 mio. kr. til delvis kompensation for overførsel af forventet merforbrug fra Hvis der ses bort fra overførslen og ovennævnte tilpasning er det driftsmæssige underskud ca. 5,5 mio. kr. som hovedsageligt skal findes i følgende områder: 95 og 96 BPA-ordninger, her er en tilgang på 2,5 helårspersoner, som udmønter et merforbrug på ca. 2 mio. kr. 108 længerevarende botilbud, hvor enkelte meget komplekse sager er visiteret fra ret dyre pladser i midlertidige botilbud til længerevarende botilbud. Disse bliver på

12 sigt betydeligt billigere, men har krævet en indsats i forhold til etableringen i mere permanente løsninger. Netto udgør merforbrug i ca. 2 mio. kr. Ved vedtagelsen for 2016 blev området tilført en engangsbevilling på 6,1 mio. kr. Center for Socialpsykiatri: Regnskab udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug er en del af et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. fra Så isoleret uden overførsler, har Center for Socialpsykiatri haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. Center for Misbrug: Regnskab udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. som er en konsekvens af ændring af Sundhedsloven pr. 1. januar. Center for misbrug har måttet betale til andre kommuner, da borgere i Kalundborg efter at være blevet visiteret til lægelig stofmi s- brugsbehandling har valgt, at blive behandlet af andre kommuners tilbud. Bo- og vækstcenter Kalundborg: Regnskab udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsp a- ring til udviklingsprojekt på bosted, samt ubesat chefstilling. Specialcenter Kalundborg: Regnskab udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes større refusion på rotationsvikar og sygefravær, mindre udgift til overdækning af elevator ved Raklevgården samt varmeafregning for Bredgade for først afregnes i Deru d- over er det opsparing til lydisolering/akustik i Bredgade, Sansehave og blidemiljø i hav e- anlægget ved Raklevgården og ny elevator ved Raklevgården. Bo- og Servicecenter Høng: Regnskab udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes form e- get modtaget flex-refusion som reguleres i 2016, mindre udgift på AMU uddannelsesforløb og ubesat chefstilling. Derudover opsparing til renovering/istandsættelse af lokaler til udvidelse af samværs-aktivitetstilbud Sofiehuset. Udvikling og udfordringer Samarbejdet med de øvrige partnerskabsholdere på voksenspecialområdet omkring en boligstrategi med henblik på at tilgodese borgernes behov bedst muligt og herunder o p- timere- og tilpasse udnyttelsen af de kommunale tilbud, har resulteret i et oplæg til politiske drøftelser i2016 og er bl.a. tænkt som et oplæg til Strategiens formål er på kort, mellemlang- og lang sigt at sikre, at der sker en bedre udnyttelse og fremtidssikring af de kommunale tilbud i kommunen såvel socialfagligt som økonomisk. Boligstrategien vil på kort sigt ikke have mærkbar effekt på omkostningerne, men må forventes at bidrage til en fremtidig optimering på området. Et fokusområde i 2016 vil være købet af tilbud i andre kommuner. Udfordringen består i, at de pladser der typisk købes i andre kommuner, er væsentligt dyrere end egne tilbud. Boligstrategien og arbejdet omkring dette, skal bidrage med at kortlægge mulighederne for en mere optimalt benyttelse, men det kan i enkelte sager være nødvendigt at købe specifikke eller særlige kompetencer i andre kommuners tilbud. Der skal i 2016 fortsat være et øget fokus på at sikre, at overgangen fra Ung til Voksen bliver forbedret yderligere, såvel socialfagligt som økonomifagligt. Voksenspecialenheden kan forvente en relativ stor tilgang de næste 2-3 år og det er derfor nødvendigt at sikre, at der sker en mere koordineret indsats for den unge frem mod voksenlivet.

13 Voksenspecialenheden har været udfordret på økonomi og faglighed i forhold til 95 og 96, BPA ordninger. Dels på baggrund af hjemviste sager fra Ankestyrelsen, som har givet store økonomiske udslag og på baggrund af samme, en omstrukturering af de faglige ressourcer. Området bærer præg af nogle meget dyre enkeltsager. Voksenspecialenheden arbejdede derfor i sammen med BDO om udarbejdelse af et administrationsgrundlag og kvalitetsstandarder for BPA-området. Disse blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen ultimo og er ved at blive implementeret i praksis primo Det forventes en mindre økonomisk effekt i 2016 og at der vil kunne ses en større økonomisk effekt fra 2017 og frem. Center for Misbrug: Endelig må det påregnes ud fra nuværende vurdering, at den økonomiske konsekvens for ændring af Sundhedsloven i 2016 vil blive på 0,5 mio.kr. For at kunne opfylde lovkravet om registrering og indberetning til sundheds- og socialstyrelsen har det været nødvendigt at opgradere IT-fagsystemet til In Corp. Vi forventer, at udgiften til installation/ programmer i 2016 vil være på kr. Specialcenter Kalundborg: Botilbud Præstehaven påbegynder udvidelse med 6 pladser, boligerne bygges af boligse l- skabet Alliken. I samarbejde med myndigheden, etableres og drives netværksboliger og netværksfælle s- skab på Slagelsevej og i Bredgade. Bemærkninger til enkelte enheder Bo og vækstcenter Kalundborg: Autoværkstedet i Gørlev er ophørt pr. 31. december.

SOCIALUDVALGET SAMMENDRAG. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 2014.

SOCIALUDVALGET SAMMENDRAG. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 2014. SOCIALUDVALGET SAMMENDRAG Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Socialudvalg 267.942 266.710 237.741 233.318 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden 31.654 30.071

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2015* Budget 2016.

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2015* Budget 2016. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt 2015 Korrigeret 2015* Budget 2016 Socialudvalg 233.318 244.621 245.056 252.440 Voksenspecialenheden 198.966 210.127

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab Budget Korrigeret. Budget 2013 Pr

SOCIALUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab Budget Korrigeret. Budget 2013 Pr SOCIALUDVALGET Sammendrag oversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr. 01.08.13 2014 038 Visitations- og Hjælpemiddelenheden U 40.884 39.702 39.699 32.256 I - 2.646-2.155-2.155-2.184

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2019

FORVENTET REGNSKAB-2019 LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Oversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område

Oversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område 1 Oversigt over de centrale lovgivningsområder og paragraffer på Socialudvalgets område Lov om social service = SEL Sundhedsloven = SUL Lov om almene boliger = ABL Lov om trafikselskaber = TSL Lov om specialundervisning

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere