Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016"

Transkript

1 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 07 Sundhed DRIFT I hele kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget Forbrug regnskab Regnskabsresultat Inden for selvforvaltning Oprindeligt budget Selvforvaltningsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat, som overføres til Uden for selvforvaltning Oprindeligt budget Driftsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat uden for selvforvaltning Heraf driftsoverføres til Heraf regnskabsforklares ANLÆG I hele kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og Omplaceringer i Overførsel fra Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat Heraf anlægsoverførsler til Heraf regnskabsforklares Side 1 af 12

2 Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet Drift: Som det fremgår af ovenstående skema har Sundhedsområdet et mindreforbrug inden for selvforvaltning på kr. som overføres til Mindreforbruget uden for selvforvaltning er på kr., hvoraf mindreforbrug vedr. den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er på i alt kr. Hermed et samlet mindreforbrug for hele Sundhedsområdet på kr. Driftsoverførsler Der driftsoverføres underskud på kr. til 2017 på sundhed centralt. Regnskab Regnskabsresultatets samlede mindreforbrug på kr., jf. nedenstående tabel fordelt på hovedkonti. Sundheds- og Psykiatriudvalgets regnskab består af dele på henholdsvis hovedkonto 3, 4, 5 og 6. Jævnfør nedenstående tabel 1 er der en forbrugsprocent på samlet 96 fordelt med 89 på hovedkonto 3, 96 på hovedkonto 4, 98 på hovedkonto 5 og 455 på hovedkonto 6. Tabel 1 B 2016 KB 2016 R 2016 Rest-budget FB-% Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Hovedkonto 4 Sundhedsudgifter Hovedkonto 5 Sociale opgaver mv Hovedkonto 6 Sekretariat og forvaltninger (kantinedrift) I alt Sundhedsområdet centralt (uden for selvforvaltning): Mindreforbruget på Sundhedsområdet centralt er på 13,9 mio. kr. (se nedenstående skema under sundhedsområdet centralt), og kan primært henføres til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering med mindreforbrug på 16,2 mio. kr. Der har været merforbrug på flere områder, som i 2016 er blevet dækket af mindreforbrug på andre områder: Der har været merforbrug på kommunal finansiering af sundhedsudgifterne (KF): Ambulant specialiseret genoptræning ca. 0,6 mio. kr., færdigbehandlede patienter 0,2 mio. kr., som er delvist dækket af et mindreforbrug på hospice ca. 0,1 mio. kr. Der har været merforbrug på personbefordring til genoptræning ca. 0,8 mio. kr. og personbefordring til lægekørsel ca. 0,1 mio. kr. Desuden har der være merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på ca. 1,7 mio. kr. Ligesom der har været merforbrug på hjælpemiddelsområdet ca. 0,3 mio. kr. Merforbrugene er delvist blevet finansieret af bloktilskudspulje ca. 0,7 mio. kr., visp tilbagebetaling 0,2 mio. kr., utilsigtede hændelser (kompetencemidler) 0,1 mio. kr. og TUBA-midler 0,4 mio. kr. Side 2 af 12

3 Samlet er der således et underskud på sundhedsområdet centralt uden kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering på kr., som er de midler der driftsoverføres til Sundhedsområdets virksomheder: Sundhedsområdets 5 virksomheder har et samlet mindreforbrug på kr. i Anlæg: Regnskab 2016 viser budgetoverholdelse. Samlet pr. funktion, drift: NETTO hele kr. i priser Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr. Regnskab Specialpædag. bistand til voksne Aktivitetsbestemt medfinans Genoptræning Vederlagsfri fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyg Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg (ældre og handi.) Forebygg. Indsats for ældre og handi Hjælpemidler og depot Alkoholbehandling Behandl. af stofmisbrugere Sekretariat og forvaltninger (kantinedrift) I alt Heraf overførsler I alt ekskl. Overførsler Side 3 af 12

4 Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Sundhedsområdet centralt Omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. Hovedkonto 4 B 2016 KB 2016 R 2016 Rest-budget FB-% Aktivitetsbestemt medfinans.* Genoptræning (specialiseret)** Vederlagsfri fysioterapi Andre Sundhedsudgifter Hovedkonto Hjælpemidler og depot I alt * Efterregulering på 12,6 mio. kr. for 2015 er afregnet/budgettilført i Lov- og cirkulæreprogram 0,4 mio. kr. Efterregulering for 2016 kendes endnu ikke. ** Indeholder, udover ambulant specialiseret genoptræning, også transport til genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering Strukturreformen har betydet en ændret finansiering af det offentlige sundhedsvæsen. Kommunerne medfinansierer udgifter til behandling af kommunens borgere i sundhedsvæsenet for henholdsvis indlæggelse og ambulant behandling på sygehus samt ved behandling i praksissektoren, herunder bl.a. praktiserende læge. Næstved Kommune betaler forskellige takster / en procentvis andel af udgiften efter særlige regler, når en borger har modtaget sundhedsydelser i sygehusvæsenet eller i praksissektoren. Fra 1. januar 2012 er loven ændret. Ændringen omfatter afskaffelse af det kommunale grundbidrag mod en højere aktivitetsbaseret finansiering. Formålet er at øge kommunernes incitament til at styrke pleje-, trænings- og forebyggelsesindsatser. Konkret indebærer lovændringen følgende: Grundbidrag afskaffes og omlægges til aktivitetsbestemt bidrag Takstloftet på somatiske sygehusindlæggelser er på kr. (2016-pris). Finansieringsandelen er 34 % af DRG-takst. Takstloftet på ambulante besøg (herunder speciallægebehandling) er på kr. (2016-pris) Finansieringsandelen er 34 % af DRG-takst. For Psykiatrien ændres ikke på taksterne. Loft over regionerne indtægter fra kommunal medfinansiering. Medfinansieringsudgifter over det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres til kommunerne. Med omlægningen af den kommunale medfinansiering fra 2012 indførtes et loft for regionernes indtægter fra kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering. Loftet for regionernes maksimale indtægter fastsættes på baggrund af de enkelte regioners aktivitet i det foregående år med tillæg af økonomiaftalens vækstforudsætning. Ændringen indebærer ligeledes, at kommunerne tilbageføres eventuelt statsligt opsamlet kommunal medfinansiering, som kan tilskrives merproduktivitet i en eller flere regioner ud over det Side 4 af 12

5 forudsatte. Efterreguleringens størrelse kan ikke overstige det i regnskabsåret opsamlede beløb i staten. En beregnet positiv efterregulering vil blive fordelt mellem alle landets kommuner via en forhøjelse af bloktilskuddet. Budgettet for 2016 tager udgangspunkt i det på budgetlægningstidspunktet, (dvs. juni-data i KMF), forventede årsresultat for 2015, dvs. 322,7 mio. kr. tillagt en pris- og lønstigning (PL) på 6 mio. kr. Samt en skønnet tilbagebetaling for 2015 på 3,7 mio. kr. I alt 325 mio. kr. KL s anbefalinger/skøn for KMF i 2016 var 311,8 mio. kr. udsendt ultimo august Tilbagebetalingen for 2015 blev 12,6 mio. kr., som blev tilført budgettet i Regnskab 2016 viser et mindreforbrug på 16,2 mio. kr. I forhold til anbefalinger/skøn fra KL viser regnskabet et merforbrug på 10 mio. kr. I regnskab 2016 indgår en efterregistrering fra 2015 på ca. 3 mio. kr., dvs. KMF afregnes skævt over de kommunale regnskabsår, hvilket nogenlunde går op mellem årene. Den endelige efterregulering/tilbagebetaling for regnskab 2016 kendes endnu ikke og vil først påvirke regnskabet for Næstved Kommune har fra 2011 til 2012 haft en markant højere udgiftsstigning end den gennemsnitlige udgiftsstigning for alle kommuner i Region Sjælland. Næstved Kommune kontaktede derfor Region Sjælland og fik i samarbejde med regionen foretaget en udredning, der skulle belyse denne udvikling. Stigningen kunne ikke henføres til en taksteffekt som følge af omlægningen af den kommunale medfinansiering. Sager om kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, herunder også muligheden for at påvirke KMF ved forebyggelsesindsatser, har løbende været behandlet i Sundhedsudvalget i 2013, 2014 og Aktivitets- og udgiftsudviklingen i Næstved Kommune følges tæt ligesom sammenligning med udgiftsudviklingen pr. indbygger i fht. hele landet og region sjælland jf. nedenstående tabeller. Tabel: Aktivitetsudvikling de enkelte år i Næstved Kommune I antal (jan-nov mgl.dec og efterreg.) Somatik stationær (udskrivninger) Somatik ambulant (besøg/ydelser) Somatik stationær genoptræning (udskrivninger) Psykiatri stationær (udskrivninger) Psykiatri ambulant (besøg/ydelser) Sygesikring (ydelser) I alt Kilde: KØS. NB. Der er forsinkelse af levering af data fra KØS, så data for 2016 er kun januar-november og sygesikring kun januar-oktober Side 5 af 12

6 Tabel: Aktivitetsbestemt medfinansiering i kr. de enkelte år i Næstved Kommune I kr (jan-nov mgl.dec og efterreg.) Somatik stationær Somatik ambulant Somatik stationær genoptræning Psykiatri stationær Psykiatri ambulant Sygesikring I alt Kilde: KØS. NB. Der er forsinkelse af levering af data fra KØS, så data for 2016 er kun januar-november og sygesikring kun januar-oktober Tabel: Index Udgifter/kr. pr. indbygger og index hvor region er sat til 100 Medfinansiering (kr. pr. indbygger) Index Medfinansiering (kr. pr. indbygger) Index Medfinansiering (kr. pr. indbygger) 2016 (jan-dec mgl.efterreg.) Index Medfinansiering (kr. pr. indbygger) Index Landet , , , ,9 Region Sjælland , , , ,0 Næstved , , , ,3 Kilde: e-sundhed niveau 1 og danmarks statistik Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at Sundhedscentret og Hjerneskadecentret afholder udgifter til ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Korrigeret budget på kr. i Sundhedscentret og kr. i Hjerneskadecentret. Den resterende del af kontoen på kr. vedrører specialiseret ambulant genoptræning samt kørsel til genoptræning. Da opgaven med specialiseret genoptræning varetages i sygehusregi uden inddragelse af Sundhedscentret er det aftalt med Center for Sundhed, at dette område udelades af selvforvaltningsaftalen med Sundhedscentret. Stationær genoptræning (genoptræning under indlæggelse) konteres under aktivitetsbestemt medfinansiering. Samlet er korrigeret budget til genoptræning på kr. og regnskab 2016 viser et forbrug på kr., hermed en forbrugsprocent på 108. I budget 2017 er der omprioriteret indenfor Sundhedsområdet med 0,5 mio. kr. til specialiseret ambulant genoptræning. Det bemærkes, at det stadig stigende antal genoptræningsplaner har medført en merudgift på kørsel til genoptræning. Ved budgetkontrol pr. 1/ blev området tilført 1,5 mio. kr. og i 2016 har der været et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. I budget 2017 er der omprioriteret indenfor Sundhedsområdet med 0,75 mio. kr. Side 6 af 12

7 Udviklingstendenser og historik Der har i perioden fra opgaveovertagelsen i 2007 været et stigende antal genoptræningsplaner. %-vis stigning i forhold til udgangspunkt %-vis stigning i forhold til forrige år Udgangspunkt % +36 % % +24 % % +14 % % +12 % % - 1 % % +26 % % +11 % % + 8 % % + 11 % % +4% Kilde: sag i SPU 8. februar G opdateret med 2016 data Fordelingen mellem basal/avanceret og specialiseret genoptræning fordeler sig i 2016 med 88 % basal/avanceret og 12 % specialiseret genoptræning. Økonomiske nøgletal 2016 vedr. almen og specialiseret genoptræning: Almen genoptræning: Regnskab 2016 viser forbrug på 9,4 mio. kr. på Sundhedscentret og Hjerneskadecentret 4 mio. kr. I 2016 har borgere været henvist til Sundhedscentret og Hjerneskadecentret med en almen genoptræningsplan. Pris pr. henvist borger med genoptræningsplan var i gennemsnit kr. i Specialiseret genoptræning: Regnskab 2016 viser et forbrug på 3,2 mio. kr. I 2016 blev henvist 418 borgere til specialiseret genoptræning. Pris pr. borger henvist til specialiseret genoptræning var kr. i Vederlagsfri fysioterapi Kommunerne varetager myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi. Herunder også en tilskudsgruppe med progressiv sygdom. Korrigeret budget er kr. og regnskab 2016 viser et forbrug på kr., hermed en forbrugsprocent på 115. I budget 2017 er der omprioriteret indenfor Sundhedsområdet med 0,05 mio. kr. og tilført 1 mio. kr. i budgetforlig. Der gøres opmærksom på, at det er et ustyrbart område, hvorfor kommunen ikke kan påvirke udgiftsniveauet, da det, lige som med den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne, er regionen, primært de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi. Borgeren har et retskrav på gratis fysioterapi, når egen læge henviser hertil på baggrund af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Side 7 af 12

8 Tabel: Samlet antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år Speciale/år Alm. fysioterapi Ridefysioterapi I alt Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen Tabel: Samlet udgift vederlagsfri fysioterapi i de enkelte år Speciale/år Alm. fysioterapi Ridefysioterapi I alt Kilde: Region Sjælland. NB: excl. lidt vederlagsfri ridefysioterapi der ikke afregnes med regionen Andre sundhedsudgifter Kontoen indeholder primært kommunale udgifter til hospiceophold, plejetakst for færdigbehandlede patienter, befordring (lægekørsel) og puljemidler. Kontoen udviser et mindreforbrug på kr., som er sammensat af merforbrug på færdigbehandlede patienter og befordring, som dækkes ind af mindreforbrug på hospice og af puljemidler. Mindreforbruget er bevidst valgt på puljemidler, for at kunne finansiere merforbrug på andre områder Hjælpemidler og depot mv Genbrugshjælpemidler og kropsbårne/personlige hjælpemidler samt boligændringer er indeholdt i denne konto. Endvidere gives tilskud til indkøb af handicapbil (og evt. indretning af den). Desuden omfattes driften af hjælpemiddeldepotfunktionen og administrationen til team hjælpemiddel som tidligere var placeret på Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Korrigeret budget er kr. og kontoen viser et forbrug på kr., hermed er forbrugsprocenten 101. Samlet set et merforbrug på kr. Genbrugshjælpemidler er siden 2010 blevet leasingfinansieret. Den hidtidige udgift til genbrugshjælpemidler blev med leasingfinansiering sparet. Området blev derfor reduceret med 10 mio. kr. fra 2010 og frem, som var den oprindelige leasingramme. Den betalte ydelse har i 2016 været godt 9,7 mio. kr. Vedrørende handicapbiler er der i 2016 givet bevilling på 13 biler til erhvervs- og uddannelsesmæssige formål, og 28 biler med trivsel som grundlag, i alt 41 biler. Der er desuden givet afslag på 19 sager. Der har i 2016 i alt været udgifter på knapt 9,6 mio. kr. til handicapbiler. Korrigeret udgiftsbudget var i 2016 på knapt 7,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 1,7 mio. kr. Som dog skal se i sammenhæng med der er en mindreindtægt på støtte til køb af handicapbiler på 0,5 mio. kr., dvs. netto et merforbrug på handicapbiler på godt 2,2 mio. kr. Side 8 af 12

9 Der er afregnet 37 bilsager i 2016, og yderligere 6 sager er afgjort i 2016, men afventer afregning i Den gennemsnitlige omkostning pr. bilsag er ca kr. Høreapparatområdet er i 2013 overgået til regionerne. Der har ikke været større boligsager i 2016, hvilket betyder et mindreforbrug på boligsager. Det samlede merforbrug på knapt 0,3 mio. kr. vedr. hjælpemidler er sammensat af primært merforbrug på handicapbiler og andre hjælpemidler (primært service og reparation af hjælpemidler). Merforbruget opvejes næsten af mindreforbrug på leasing af genbrugshjælpemidler, inkontinens- og stormihjælpemidler samt boligindretning, men også af mindreforbrug på hjælpemiddeldepot og team hjælpemidler. Specifikation på virksomhedsniveau Sundhedsområdet består af følgende 5 virksomheder, der alle har selvforvaltning: VISP Tandplejen Næstved Madservice (kost og forplejning) Sundhedscentret Hjerneskadecenter Næstved VISP B 2016 KB 2016 R 2016 Rest-budget FB-% Hovedkonto VISP udg. og indtægtsd. virksomhed VISP udg. udenfor selvforvaltning VISP "abonnements" indtægter Hovedkonto Hjælpemidler I alt VISP s kerneydelse er at levere specialundervisning til voksne i medfør af lovgivningen herom. Omfanget heraf er nærmere specificeret i VISP s virksomhedsplan og ydelseskatalog. VISP yder endvidere bistand til kommunerne på en række aftalte områder indenfor lov om Social Service. VISP kan indgå aftaler med andre om levering af ydelser indenfor VISP s eksperticeområder. Funktionen dækker selvforvaltningsinstitutionen VISP samt mellemkommunale takst- og abonnementsafregninger i relation til disse (uden for selvforvaltning). Regnskabsresultatet for 2016 viser et overskud på kr. VISP overfører overskuddet til 2017 efter reglerne indenfor rammeaftalen. Lolland Kommune har valgte pr. 1. januar 2016 at udtræde, og Guldborgsund Kommune valgte at fortsætte samarbejdet, dog kun delvist ved køb af nogle af fagpakkerne. Fra 1. januar 2018 har Guldborgsund Kommune valgt at udtræde af samarbejdet. Side 9 af 12

10 VISP s genererede mindreforbrug i 2016, forventes brugt i forbindelse med opsigelsesvarsler og budgettilpasningerne i TANDPLEJE B 2016 KB 2016 R 2016 Rest-budget FB-% Hovedkonto Kommunal tandpleje I alt Kommunal tandpleje Tandplejen yder vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge mellem 0-17 år, herunder tandregulering efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen. Omsorgstandpleje tilbydes til personer der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud. Tandplejen har i 2016 haft et overskud på kr. Overskuddet skyldes primært en vakant stilling, som ikke har kunnet besættes. Overskuddet forventes, at bidrage til uforudsete udgifter ved udskiftning af udstyr på området. NÆSTVED MADSERVICE B 2016 KB 2016 R 2016 Rest-budget FB-% Hovedkonto Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (Madservice) Hovedkonto Sekretariat og forvaltninger (Kantinedrift) I alt Pleje og omsorg mv. ældre og handicappede (Madservice) Kost og forplejningsområdet tilbyder madservice til borgere i eget hjem og dagskost (forplejningspakke) til borgere på plejecentrene. Området vedrører udgifter til drift af Næstved Madservice på Tommerupvej, betaling af fritvalgleverandør og indtægter fra borgernes egenbetaling. Hertil kommer drift af kantiner på hovedkonto 6. Næstved Madservice har i 2016 haft et overskud på kr. Der er søgt dispensation fra overførselsreglerne om maksimalt at overføre 3%'s overskud, idet der som følge af SAOprojektet ensrettes nogle procedurer omkring afregningstidspunktet for intern afregning af husleje mv. SUNDHEDSCENTER Næstved Sundhedscenter har til formål at støtte alle borgere i indsatsen for at opnå og bevare sundhed. Sundhedscentret skal medvirke til at udvikle, gennemføre, koordinere, formidle og dokumentere kommunens sundhedsaktiviteter på tværs af alle kommunens centre og virksomheder. Side 10 af 12

11 Næstved Sundhedscenter er organiseret i 2 enheder Genoptræning efter sygehusophold (sundhedslovens 140) Sundhedsfremme og forebyggelse samt alkohol, rådgivning og behandling Virksomheden Sundhedscentret omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. B 2016 KB 2016 R 2016 Rest-budget FB-% Hovedkonto Kommunal genoptræ. Og vedlige Sundhedsfremme og forebyg Andre sundhedsudgifter Hovedkonto Forebyggende indsats ældre Alkoholbehandling Behandl. Alkoholmisbrug I alt Sundhedscentret har haft et overskud på kr., som primært skyldes vakante stillinger og overskud på fritvalgsordningen på alkoholområdet. Overskuddet forventes anvendt til vikaransættelser Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at Sundhedscentret og Hjerneskadecentret afholder udgifter til ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Området viser et merforbrug på godt kr. Stigningen i antal genoptræningsplaner har været på ca. 270 % siden udgangspunkt i 2006, jf. forklaring på funktion på side 6. I 2016 er antal genoptræningsplaner steget med 4 % forhold til 2015, dvs. at gennemsnitligt antal genoptræningplaner pr. måned var på 265 i Samlet antal planer var på i 2014, i 2015 og i Sundhedsfremme og forebyggelse Denne konto vedrører sundhedsfremme og forebyggende indsatser, både indenfor det patientrettede og borgerrettede område. Her udmøntes bl.a. sundhedspolitikken. Området har et mindreforbrug på godt kr Andre sundhedsudgifter Denne konto omfatter løn og drift af Sundhedscenter. Der er et beskedent mindreforbrug Forebyggende indsats ældre Indsatsen består af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg for de +75-årige. Der er et beskedent mindreforbrug Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug Side 11 af 12

12 Indsatsen består i rådgivning og behandling af personer, som har problemer med alkohol og/eller stoffer. Der er et beskedent mindreforbrug Behandling alkoholmisbrug (deling døgnpulje) Mindreforbruget er på godt kr. HJERNESKADECENTER NÆSTVED Hjerneskadecentret er etableret Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade er nu samlet i ét center. Der tilbydes: Ambulant genoptræning efter ophold på sygehus Neuropædagogisk støtte, 85 Koordinering, rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og fagpersonale Netværkstilbud til pårørende Virksomheden omfatter konti fra både hovedkonto 4 og 5. B 2016 KB 2016 R 2016 Rest-budget FB-% Hovedkonto Kommunal genoptræ. Og vedlige Hovedkonto Forebyggende indsats ældre og handicappede I alt Hjerneskadecentret har haft et overskud på kr., som påtænkes brugt til kompetenceudvikling af medarbejderne Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning er delt således, at Sundhedscentret og Hjerneskadecentret afholder udgifter til almen ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Der er et mindreforbrug på godt kr. Der henvises til opgørelse af antal genoptræningsplaner jf. forklaring på funktion på side 6 og under punktet om Sundhedscentret Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjerneskadecentret giver socialpædagogisk bistand efter SEL 85. Der er et beskedent mindreforbrug. På dette område får Hjerneskadecentret afregnet midler fra Handicapområdets myndighedskontor vedrørende borgere over 11 timer, så det dækker det faktuelt visiterede. Side 12 af 12

Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne

Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne

Læs mere

POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne

POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne POLITIKOMRÅDET består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering af sundhedsudgifterne (hospice og ambulant

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed Bemærkninger til 2019 politikområde sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 457.048 457.092 457.092 457.092

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 440.646 440.574 440.574 440.574

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede Bilag Budget 2018-21, materiale til budgetseminar - Politikområde Sundhed På anden behandling af Sundheds- og Psykiatriudvalgets budget for 2018-21 den 12.06.17, udbad udvalget sig materiale til budgetseminaret

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 457.048 457.092 457.092 457.092

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 460.838 460.054 460.054 460.054

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 460.838 460.054 460.054 460.054

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 440.646 440.574 440.574 440.574

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2017 2018 2019 2020 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 474.331 473.168 471.667 471.667

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse i Aktivitetsområder (Indenfor Det servicedeklarerede område 1 Visiterede timer 443.892 151.758 434.137-9.755

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Det servicedeklarerede område Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning) Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder (Indenfor selvforvaltning) Det servicedeklarerede

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013

Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 24. september 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Forebyggelsesudvalget... 5 19 Forebyggelse... 7 FOREBYGGELSESUDVALGET Forebyggelsesudvalgets

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2018 afsat 305,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2018 afsat 305,6 mio. kr. Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i afsat 305,6 mio. kr. Dertil skal tillægges

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering

Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Orientering om ændring af den kommunale medfinansiering og fuldfinansiering Formål med orienteringen: Denne orientering har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i de vedtagne ændringer

Læs mere

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 Ny model for kommunal medfinansiering Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018 1 Baggrund Kommunal medfinansiering blev indført i 2007 for at give kommunerne et større (økonomisk) incitament til at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017: Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne var

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere