Rapportering for 2. kvartal 2019
|
|
- Pernille Skov
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rapportering for 2. kvartal 2019 rev. 5 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Bygning S, hvor nedtagning af stillads og vareelevator er påbegyndt, så resten af murværket kan blive udført. På billedet ses også taget af tunnelen, som danner rampe til ambulancehallen. Her er der klargjort til støbning af beton ovenpå rionettet. Den nye ankomstvej ved indgang A er netop asfalteret. Herefter skal der anlægges fortov og forplads, samt ske udvidelse af parkeringsområdet i baggrunden Den midlertidige indgang A er godt i gang og bliver klar som adgangsvej, når den nye forplads skal laves. Der bliver lagt asfalt op til liften. 1
2 Indhold 1. Indledning Kortfattet status Overblik Økonomi Tid Kvalitet Risiko Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Organisering af risikoarbejdet Udgåede risici i forhold til sidste rapportering Økonomiske konsekvenser af risici Uddybning af risici ID 170 Risici omkring projektmaterialet ID 166 Projektændringer i forbindelse med ombygning af eksisterende sygehus samt implementering af helhedsplanen/rokadeplanen på SHS, Aabenraa ID 95 Forskel i bygge- og PL-indeks Styringsmanualen Kvalitet og indhold Bilag Bilag 1 Tidsmæssig Fremdrift Bilag 2 Oversigt over disponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Bilag 3 Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Bilag 4 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt
3 1. Indledning Denne rapport omhandler kvalitetsfondsprojektet for om- og udbygning af akutsygehuset i Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Projektet er opdelt i Fase 1 og Fase 2. Fase 1 består bl.a. af fælles akutmodtagelse, familiehus, hjertemedicinsk ambulatorium, sterilcentral, modtagekøkken og varemodtagelse. Fase 2 består bl.a. af behandlingsområder med sengestuer og ambulatorier, intensivklinik, laboratorier og kliniske kontorarealer. Kvalitetsfondsprojektet er en del af en større omlægning af Sygehus Sønderjylland, som skal munde ud i en samling af de akutte funktioner i Aabenraa, samt en tilpasning af aktiviteterne på sygehuset i Sønderborg, der derpå fortsætter som specialsygehus. Sideløbende med kvalitetsfondsprojektets Fase 1 har Region Syddanmark, for egne midler, opført et psykiatrisk hospital på matriklen i Aabenraa. Det projekt er ikke en del af nærværende rapport. Fase 1 og psykiatriens byggeri er begge afsluttet. 2. Kortfattet status 2.1. Overblik Fase 1 Som det fremgår af Figur 1 er Fase 1 uændret markeret grøn på alle parametre, da projektet er afsluttet og ibrugtaget, og de uafklarede forhold omkring tvister med totalrådgiver og entreprenør er overgået til Fase 2. Fase 2 Vurderingen af Fase 2 er også uændret markeret grøn på samtlige parametre Tid, Kvalitet og Økonomi, jf. Figur 1. Figur 1: Projektets status Samlet status Fase 1 Fase 2 Økonomi Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Status for 2. kvartal 2019 er, at ventilationsaggregatet for bygning X (kapellet) er finjusteret. Parkeringsområde K, der ligger øst for skurbyen, er udlagt som grus parkering for håndværkere, og parkeringsområdet er taget i brug. En del af parkeringsområdet er fortsat udlagt til oplagringsplads for materialer og maskinel til brug for udvidelsen af kølegården (bygning R). Der er etableret en ny ankomstvej til indgang A, herefter der udestår etablering af fortov og forplads foran indgang A. På den sydlige side af ankomstvejen skal parkeringsområdet udvides. 3
4 For Bygning S (sengebygningen) er status, at huset er lukket og tagdækning er udført. I hele bygningen er installationsfagene og kompletteringen i gang, herunder maler, gulvbelægning og inventar. Terrændæk, opsætning af betonelementer samt udvendigt murværk for udvidelse af bygning Q (varelageret) er udført. Herefter pågår arbejdet med installationsarbejde. Tagarbejde og facadelukning er udført. For bygning R (kølegården) er status at huset er lukket og med tæt tag, og facadebeklædning er udført. Herefter pågår der arbejde med installationsarbejdet indvendigt. På styregruppemødet i december 2018 besluttede styregruppen, at indløse optionstilbuddet fra 5E på ombygningsarbejderne, idet det samlet set vurderes som værende den mest optimale løsning for projektet. I forhold til det oprindeligt udbudte materiale pågår der tilretning heraf, hvor sygehusets ændrede behov indgår. Arbejdet med opretning af projektmaterialet fortsætter som planlagt, til opstart af udførelse i efteråret. Byggeriet er fortsat indenfor rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015, hvorfor Tid fortsat rapporteres grøn Økonomi I forbindelse med gennemførsel af byggeriet er der som ventet identificeret nødvendige ændringer i projektet, samt ønsker om ændringer fra bygherres side. Der er tale om både tilkøb og fradrag, der dækkes af puljen til uforudseelige udgifter. Der henvises til pkt. 3.2 Projektets økonomi. Der blev i 4. kvartal 2018 truffet beslutning om indløsning af optionstilbuddet, der var indenfor det afsatte budget til håndværkerudgifter. Økonomien er fortsat indenfor budget. Derfor er Økonomi markeret grøn, på trods af at udfaldet af alle Fase 1 tvister endnu ikke er kendt, men forventes at kunne indeholdes i den afsatte risikopulje Tid Der blev indgået hovedentreprisekontrakt primo april I foråret 2019 modtog Totalrådgiver og Projektafdelingen en revideret udgave af arbejdstidsplanen fra hovedentreprenøren. Arbejdstidsplanen har siden været drøftet adskillige gange, mere specifikt omkring datoen for den tekniske aflevering af bygning S samt byggetakten. Den p.t. gældende dato er den 21. november 2019, men denne ønsker hovedentreprenøren udskudt til medio december Drøftelser herom pågår fortsat. Trods ovennævnte, er det samlede projekt, herunder optionsarbejderne fortsat indenfor rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan, hvorfor tid for Fase 2 er uændret markeret grøn. Den af regionsrådet godkendte tidsplan, ses afspejlet i bilag Kvalitet Kvalitet på Fase 2 er uændret markeret grøn, idet det udbudte projekt holder sig indenfor de økonomiske rammer, og indeholdte arealer og funktioner er uændrede. 4
5 2.5. Risiko Risikostyringen i kvartalsrapporten bruges til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici på en række delposter, samt på tid og kvalitet. Kvantificeringen af risikobilledet på Fase 2 udgør med udgangen af 2. kvartal 2019 ca. 5,4 mio. kr., hvilket er en mindre stigning i forhold til 1. kvartal 2019, hvor den var 4,9 mio. kr. Stigningen i kvantificeringen på ca. 0,5 mio. kr. skyldes, at sandsynligheden for projektændringer i forbindelse med ombygninger i eksisterende sygehus (risiko ID 166) er steget. Den øgede sandsynlighed begrundes med det øgede erfaringsgrundlag, som tilsiger, at ombygningerne i det eksisterende sygehus vil medføre en del ekstraudgifter i forbindelse med processen omkring justering af projektmaterialet for ombygningerne. Udgået risici i forhold til den seneste kvartalsrapport: Ingen De højest rangerende risici pr. 30/ på Fase 2 er: ID 170 Risiko for fejl og mangler i projektmaterialet ID 166 Risiko for projektændringer i eksisterende sygehus samt implementering af helhedsplanen/rokadeplan på sygehuset ID 95 Risiko for forskel i Bygge- og PL-indeks 3. Rapportering 3.1. Byggeriets fremdrift Fase 2 Den 17. august 2017 blev første Skovlgrab officielt foretaget til den kommende sengebygning. Siden er der opført en ny ambulancehal, nye vagtværelser og etableret 3 nye parkeringsområder. Der er ved varemodtagelsen bygget en ny garage, der er taget i brug. Tilkørselsvejen mellem Erik Jessens Vej og byggepladsen er færdigbygget og ibrugtaget. Parkeringsområde K, en grus parkering, der ligger øst for skurbyen, er ligeledes taget i brug. En del af denne grus parkeringen fungerer som maskine- og oplagringsplads til brug ved udvidelsen af Bygning R (kølegården). For Bygning X (kapellet) er montering og test af ventilationsaggregatet samt efterfølgende CCS-kodning udført, så bygningen er taget i brug. For bygning R, der omhandler udvidelse af kølegården, er status, at der er etableret terrændæk og facadebeklædning er også opsat. Herefter pågår de indvendige installationer, hvilket fortsat er i gang. I akutgangen adskiller interimsvæggen fortsat byggeriet af den nye sengebygning S fra det eksisterende sygehus. Interimsvæggens funktion er at afskærme det eksisterende hus for støv og støj, når den nye sengebygning (bygning S) kobles på eksisterende sygehus. Således vil interimsvæggen blive stående indtil koblingen er udført på alle 3 etager. 5
6 Bygning S er lukket og tagdækning er udført. Status for bygning S indvendigt er, at der pågår arbejde (tømrer, murer, gulve, el, ventilation, vvs og maler). Arbejdet for de fleste fagområder følger i hovedtræk arbejdstidsplanen. I forbindelse med etablering af kloakledning, renovering af hovedindgang A og anlægning af forplads ved hovedindgang A er der anlagt en ny ankomstvej, der forbinder parkeringsområde A med vejnettet. Ved rampe til ambulancehallen, og på vendeplads for ambulancer, er der udlagt armeringsnet for efterfølgende støbning af betonplade. Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift Hele projektet Ovenstående S-kurve viser byggeriets økonomiske fremdrift for hele projektet i Aabenraa. Bemærk at den reviderede profil (grøn graf) ender højere i 2021 i forhold til den oprindelige profil (blå graf) årsagen hertil ligger i, at økonomien én gang årligt indekseres samt energilån til bygningsklasse
7 3.2. Projektets økonomi Fase 2 Regionsrådet meddelte den 27. marts 2017 anlægsbevilling til såvel hele den økonomiske ramme for Fase 2, samt anlægsbevilling til risikopuljen, som koncerndirektøren blev bemyndiget til at udmønte. Regionsrådet orienteres løbende i forbindelse med den kvartalsvise rapportering om udmøntningen af risikopuljen. Der blev på regionsrådsmødet den 25. juni 2018 truffet beslutning om at etablere en PET/CT scanner på Aabenraa Sygehus, og at risikopuljens midler skal finansiere anlægsudgifterne til den nye bygning, som PET/CT scanneren skal stå i, der er hertil disponeret 13 mio. kr. Selve scanneren blev besluttet finansieret af apparaturpuljen under kvalitetsfondsprojektet. Der blev i 3. kvartal 2018 nedsat en arbejdsgruppe til at igangsætte projektet, gruppens arbejde pågår. Kontraktsummen for hovedentreprisen er indenfor budget og er uændret siden kontraktindgåelse i 2. kvartal 2017, men der foreligger nu i forbindelse med projektets gennemførelse en række projektændringer, hvor en del af økonomien er afholdt, og en del er under afklaring. Ændringerne andrager en række uforudseelige omkostninger vedrørende ombygningsarbejderne i eksisterende bygning, ligesom der er konstateret fejl og forglemmelser i projektmaterialet for nybyggeriet. Økonomien af forventede ændringer fremgår af det interne projektregnskab, og ønskes, af hensyn til regionens interesser, ikke offentliggjort. Styregruppen besluttede i december 2018 at indløse optionstilbuddet på 46 mio. kr., som var en del af regionsrådets godkendelse af licitationsresultatet i marts Økonomien til optionstilbuddet er afsat indenfor budget til håndværkerudgifter. Der pågår et stort arbejde med opdatering og tilretning af det i sin tid udbudte projektmateriale i forhold til indarbejdelse af revideret helhedsplan for Sygehus Sønderjylland, Aabenraa som regionsrådet godkendte den 25. juni Beslutning omkring tilkøb og fradrag ud fra change request kataloget og udfaldet af nedenstående tvister vurderes løbende af Projektafdelingen såvel det økonomiske som det tidsmæssige aspekt. I 4. kvartal 2018 blev Change Request senest justeret. Change Request katalogets fradragsliste er uændret i forhold til 1. kvartal Der er ikke sket ændringer for Change Request katalogets tilkøbsmuligheder. Change Request kataloget er en oversigt over de ændringsmuligheder, såvel fradrag som tillæg, der kan foretages for at få mest sygehus indenfor den økonomiske ramme. Kataloget indeholder bl.a. også oplysning om hvilken indflydelse ændringen vil få på kvalitet, tid og drift, såfremt ændringen besluttes udført. Change Request katalog omfatter besparelsesmuligheder for 13 mio. kr. Der er mulighed for at træffe beslutning om ikke at investere i PET/CT scanneren med tilhørende nybygning, hvor investeringen i nybygningen er 13 mio. kr. Herudover er der udarbejdet en liste over mulige tilkøb for i alt 35,2 mio. kr. skulle økonomien tillade det. Tilkøbslisten skal opfattes som et oplæg fra sygehusets side, og skal i fald det bliver aktuelt drøftes/prioriteres nærmere i samråd med styregruppen. Tillægspriserne er estimeret af totalrådgiver og projektafdeling, hvorfor der vil være en usikkerhed om niveauet herfor. Bemyndigelse til at iværksætte de forskellige tiltag er specificeret i kataloget. Med den foreliggende projektøkonomi forventes det ikke, at der skal iværksættes besparelsestiltag fra Change Request kataloget. På foranledning af henvendelse fra 7
8 Sundheds- og Ældreministeriet vil Projektafdelingen dog efter sommerferien undersøge mulighederne for at finde yderligere Change Requests, som frem til projektets udgang ville kunne indløses om nødvendigt. Tvister fra Fase 1 Følgende 2 udeståender vedr. Fase 1 håndteres økonomisk under Fase 2: - Krav og modkrav, totalrådgiver - Kølegård, entreprenør/totalrådgiver Krav og modkrav, totalrådgiver Region Syddanmark har primo maj 2016 indgivet klageskrift til Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg angående tvisterne med Totalrådgiver. Tvisterne består i uenighed om honorarets størrelse (herunder manglende udligning af kreditnota), rådgiveransvar for ekstraomkostninger relateret til det store antal fejl og mangler i projektet, samt ekstrabetaling til entreprenører for udokumenteret forlænget byggetid. Der er indgået forligsaftale i forhold til projekteringsfejl med modparten. Der blev i august 2017 afholdt skønsforretning af 3 skønsmænd, og syn og skøn blev afsluttet ultimo 2017 udfaldet af syn og skønsforretningen forelå den 30. april Der er herefter udarbejdet et supplerende skønstema fra begge parter med spørgsmål til skønsmændene. Region Syddanmark har den 17. december 2018 modtaget skønserklæring I og der pågår en vurdering af skønserklæringens indhold. På baggrund af spørgsmål er der udarbejdet en skønserklæring nr. 2, som vi modtog medio maj. Voldgiften er berammet til afholdelse primo oktober 2019 med mindre sagen forliges inden da. Kølegård Entreprenøren har udbedret de konstaterede fejl i forbindelse med etablering af pumpekapacitet og kølestyring i kølegård, og der er gennemført afleveringsforretning på arbejdet. Der er fremsendt faktura, som bygherren har afvist, idet det fastholdes, at fejlretningen er entreprenørens ansvar. Tvisten kører nu ved Voldgiftsretten. Her har Region Syddanmark besvaret entreprenørens processkrift. Skønserklæringen blev modtaget medio maj, herpå forventes modparten at have spørgsmål til skønserklæringen. Hovedforhandlingen forventes gennemført primo/medio Økonomien er ikke afklaret i forhold til resultatet af ovennævnte tvister fra Fase 1. Økonomien for Fase 2 vurderes imidlertid at være grøn, idet kontraktsummen på hovedentreprisen er indenfor budget. Reserver Nedenstående oversigt viser projektets reserver fordelt på de 5 hovedkategorier: UFO håndværkerudgifter, pulje til indeksregulerende kontrakter, vejrlig, restbudget og risikopulje. Puljen til uforudseelige håndværkerudgifter blev i 4. kvartal 2018 delt op i UFO til håndværkerudgifter og en pulje til regulering af indeks på flerårige entreprisekontrakter. 8
9 Til uforudseelige håndværkerudgifter (UFO) er der disponeret i alt 54,8 mio. kr., hvilket svarer til 12,9 % af håndværkerudgifterne. I 1. kvartal 2019 var der disponeret 42,5 mio. kr. Der er hermed i såvel 1. kvartal som 2. kvartal i 2019 blevet disponeret et betragteligt beløb til uforudsete håndværkerudgifter. Puljen til indeksregulering af entreprisekontrakter er blevet justeret med 1 mio. kr. fra 4,1 mio. kr. til 5,1 mio. kr., og der er disponeret tilsvarende beløb. Budgettet for vejrlig er siden 1. kvartal blevet justeret 0,3 mio. kr. fra ca. 3,2 mio. kr. til ca. 3,5 mio. kr., og der er disponeret tilsvarende beløb. Ser vi på restbudgettet, er der i 2. kvartal 2019 blevet overført ca. kr. 11,7 mio. kr. til puljen for håndværkerudgifter for at dække ovenstående træk på UFO til håndværkerudgifter i 2. kvartal. Restbudgettet andrager herefter kr. 0,46 mio. kr. Der henvises til skema 2, hvor budgettet til håndværkerudgifter er øget og budget til ikke håndværkerudgifter er reduceret tilsvarende. Den sidste kategori af reserver er risikopuljen. Her er der ud af det samlede budget på 40,2 mio. kr. disponeret 13 mio. kr. til bygningsarealer for ny PET/CT scanner. Disse forhold er uændret ved sammenligning med kvartalsrapportering for 4. kvartal i Det noteres for god ordens skyld, at der ikke er indgået bindende aftaler vedr. PET/CT scanner, hvorfor det disponerede beløb tilsvarende udgør Change Request katalogets besparelsesmuligheder på 13 mio. kr. Dette er uændret i forhold til 1. kvartal. Oversigt reserver pr. 30/ : Oversigt reserver pr. 30/ UFO Håndværkerudgifter Pulje til indeksregulering Vejrlig Restbudget Risikopulje Sum Budget Disponeret Rest Til sammenligning indsættes nedenstående tabeloversigt fra kvartalsrapporten for 1. kvartal Oversigt reserver pr. 31/ UFO Håndværkerudgifter Pulje til indeksregulering Vejrlig Restbudget Risikopulje Sum Budget Disponeret Rest Den samlede økonomiske risiko beregnes til ca. 5,4 mio. kr., hvortil kommer et uafklaret men af styregruppen behandlet udfald af tvister fra Fase 1. Reserven, samt de mulige besparelser, vurderes derfor fortsat at være dækkende i forhold til de angivne risici og det forventede udfaldsrum for tvister. 9
10 Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser Delprojektoversigt 2019Q2 Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift Oprindeligt budget Korrigeret budget* Forbrug til Disponeret forbrug til Forventet resterende forbrug Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Mio. kr., faste priser (2019-pl) Planlagt færdiggørelsesgrad Realiseret færdiggørelsesgrad Fase 1 595,5 620,0 620,0 0,0 0,0 620,0 0,0 100,0% 100,0% Fase 2 773,9 781,0 465,8 153,1 162,1 781,0 0,0 58,9% 59,1% - Håndværkerudgifter 509,0 361,4 125,5 22,1 509,0 73,3% 70,6% - Øvrige udgifter 272,0 104,4 27,7 140,0 272,0 33,8% 37,3% Projektafdeling inkl. feriepenge 46,7 46,6 35,5 0,0 11,1 46,6 0,0 Reserve til regionsrådets disposition Fase 1 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserve til regionsrådets disposition Fase 2 40,2 40,2 0,0 40,2 40,2 0,0 Reserve til prisregulering 0 0,0 0,0 0,0 0,0 (stade) Procent I alt investeringsramme før indtægtsbevilling 1.469, , ,3 153,1 213, ,9 0,0 74,1% 74,2% Heraf donation, legeplads 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 100,0% 100,0% Indtægtsbevilling: Donation, legeplads -1,9-0,7-1,2-1,9 0,0 I alt investeringsramme 1.469, , ,3 153,1 213, ,9 0,0 74,1% 74,2% * Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget Den realiserede færdiggørelsesgrad for Fase 2 er 59,1 % pr. 30/ Dette fordeler sig med 70,6 % i håndværkerudgifter og 37,3 % i øvrige udgifter. Vurderingen er foretaget af bygherre ud fra fakturerede beløb på konstateret afsluttet arbejde. I forrige kvartal var forventningen, at færdiggørelsesgraden pr. 30/ ville andrage 58,9 %. Det kan således konkluderes, at der er rimelig overensstemmelse mellem den forventede færdiggørelsesgrad og den realiserede. 10
11 Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Løbende priser I alt PL indeks 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,08 115,23 117,54 117,54 117,54 Delprojektoversigt Fase 1 0,6 13,2 25,9 90,8 206,3 214,7 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,9 527,5 41,7% Ibrugtaget Fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 21,7 30,6 14,1 52,6 191,9 303,9 140,8 13,4 770,3 664,5 52,5% Udførelse - Håndværkerudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 8,3 4,8 39,8 174,7 224,8 37,9 9,3 502,8 433,0 34,2% - Øvrige udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 18,5 22,3 9,3 12,8 17,2 79,1 102,9 4,1 267,5 231,5 18,3% Projektafdeling 0,0 2,2 4,6 2,3 3,9 3,9 3,3 3,5 3,6 3,9 4,7 4,7 3,6 44,0 39,7 3,1% 0,0% Reserve til regionsrådets disposition fase 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% Reserve til regionsrådets disposition fase 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2 10,0 40,2 34,2 2,7% Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% Mio. kr. I alt 09-pl Andel af total, pct Q2 Fase I alt investeringsprofil 0,6 15,4 30,5 93,1 211,4 240,3 45,3 17,6 56,2 195,7 308,6 175,8 27, , ,9 100,0% Heraf donation, legeplads 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,7 0,1% Indtægtsbevilling: Donation, legeplads 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,4 0,0 0,0 0,0-1,2-1,9-1,7-0,1% I alt investeringsprofil efter indtægtsbevill 0,6 15,4 30,5 93,1 211,4 240,3 45,3 17,3 55,8 195,7 308,6 175,8 25, , ,2 99,9% Tidsforskydningsramme -100,0 100,0 0,0 Investeringsramme 0,6 15,4 30,5 93,1 211,4 240,3 45,3 17,3 55,8 195,7 208,6 275,8 25, , ,2 - heraf IT, udstyr, apparatur* 0,0 0,0 0,1 0,2 4,5 44,1 5,0 0,4-0,1 6,0 65,2 87,4 0,0 212,7 200,0 15,8% - heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 10,5 27,7 23,6 1,9% - heraf change requests 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 13,0 11,1 0,9% * Feltet "I alt 09-pl" beregens som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. Fra , herefter benyttes den årlige stigningstakt på det regionale anlægsområde. 11
12 3.3. Risikovurdering Risikostyring er en del af projektstyringen og medvirker til at skabe et samlet overblik over de økonomiske risici fordelt på en række delposter. Der risikostyres ikke længere på Fase 1, som er færdigbygget og ibrugtaget. Tid og kvalitet indgår i den samlede vurdering af risici, men der er fra bygherres side mest fokus på den økonomiske konsekvens, hvorfor prioritering sker ud fra en vurdering af dette parameter. Figur 3: Projektets hovedrisici Figur 3: Risikovurdering Nr. ID Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet Fase Risici omkring projektmaterialet Uændret Uændret Uændret Projektændringer i forbindelse med ombygninger i eksisterende sygehus ved implem Uændret Uændret Uændret 3 95 Forskel i Bygge og PL-indeks Uændret Uændret Uændret Vurderinger: Forbedret, uændret og forværret i forhold til sidste afrapportering, vurderinger foretages af projektafdelingen Farveskala: I forhold til beskrivelsen i generelle principper for kvartalsrapportering, og jf vurdering i bilag 3 Ny = ny som punkt under risiko i afrapporteringsregi Organisering af risikoarbejdet Det konkrete arbejde med risiciene foregår i en risikogruppe, hvor Teknisk Service, totalrådgiver, Bygningsafdelingen, Projektorganisation for byggeri og Projektafdelingen inviteres til risikomøderne, som holdes ca. en gang i måneden. Risikogruppen har i 2. kvartal 2019 afholdt to risikomøder Nye risici i forhold til sidste rapportering Ingen Udgåede risici i forhold til sidste rapportering Ingen Økonomiske konsekvenser af risici Risici til rapportering er valgt ud fra vurderet økonomisk væsentlighed efter følgende to kriterier, som begge skal være opfyldt: - Scoren for netto-økonomi skal være 2 eller derover - Scoren for økonomisk risiko (netto) skal være 6 eller derover Regionens generelle principper anbefaler rapportering på 5-15 risici og ved udgangen af 2. kvartal 2019 bliver der rapporteret på 3 risici, jf. projektets ovenstående kriterier. Rapporteringen er uændret i forhold til 1. kvartal 2019, idet der i forbindelse med de månedlige risikomøder her i udførelsesfasen er sket en ajourføring på risici vurderingerne. Der vil løbende blive identificeret nye risici, der skal indarbejdes i risikoregisteret. 12
13 Kvantificering af risici sker i denne rapport på den måde, at der er gennemført en sandsynlighedsvurdering pr. risiko, som er sammenholdt med middeltallet for den højeste og laveste økonomiske konsekvens af risikoen. Det samlede beregnede risikobillede viser således, at der er risici for ca. 5,4 mio. kr. på Fase 2. Hertil kommer risikoen vedr. tvister fra Fase 1, som Styregruppen har kvantificeret, men som ikke ønskes offentliggjort af hensyn til regionens forhandlingsposition i den kommende voldgiftssag. Regionsrådet og Sundheds- og Ældreministeriet er tidligere orienteret om kvantificeringen af tvisterne Uddybning af risici Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af de bearbejdede risici, der indgår i figur ID 170 Risici omkring projektmaterialet Der er risiko for, at efterhånden som byggeriet skrider frem og projektmaterialet skal omsættes til reelt byggeri, så vil projektmaterialet bære præg af at have uafklarede punkter. Erfaringsmæssigt har projektmaterialet angående de foreløbige ombygningsarbejde (Bygning L og P) indeholdt en del mangler, der først er indarbejdet ved ombygningsarbejdets påbegyndelse med en efterfølgende økonomisk konsekvens. Sandsynlighed og konsekvens: Vi har i forbindelse med allerede udført ombygningsarbejde konstateret, at projektændringer såvel før som under arbejdet har medført en del udgifter. Det samme har indtil nu været gældende i forbindelse med udførelsen af Bygning S. Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 3 og 5 mio. kr. til efterfølgende omprojektering og integration i byggeprojektet fremadrettet. Ca. halvdelen af beløbet til materialer/komponenter og mellem til arbejdstimer á 500 kr. til udførelsen. Sandsynligheden for denne risiko indtræffer vurderes fortsat til at ligge på 67 %. Dette giver et vægtet beløb på 3,0 mio. kr. Tiltag: For at minimere effekten af projektændringer vil det for fremdriften i byggeaktiviteten være vigtigt at identificere en nødvendig ændring så tidligt som muligt. Det er ligeledes vigtigt at have fokus på den oprindelige opgave og så må eventuelle mindre uenigheder blive udredt senere i forløbet. Der skal således fortsat være et stærkt fokus på nice to have og need to have ID 166 Projektændringer i forbindelse med ombygning af eksisterende sygehus samt implementering af helhedsplanen/rokadeplanen på SHS, Aabenraa Der er risiko for, at når ombygningerne i eksisterende sygehus skal i gang, kan krav til rumstørrelser, og antal rum, samt logistiske behov have ændret sig siden helhedsplanen blev godkendt. Derudover kan udefrakommende krav til udstyr og antal patienter også påvirke planerne i forhold til de respektive afdelingers størrelse. 13
14 Sandsynlighed og konsekvens: Såfremt risikoen indtræffer, vurderes den at koste mellem 0,750 og 3,250 mio. kr. til dækning af ekstra arbejde i form af ændrede rum mv. Det vurderes, at såfremt kommende ændringer skal iværksættes vil et estimat på mellem til håndværkertimer á 500 kr. kunne komme i betragtning samt materialer hertil. Sandsynligheden for denne risiko indtræffer vurderes til at ligge på 50 %. Dette giver et vægtet beløb på 1,3 mio. kr. I forhold til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 er der sket en opjustering af sandsynligheden fra 25 % på baggrund af drøftelser med rådgiver, ligeledes er det vægtede beløb steget fra 0,7 mio. kr. Tiltag: For at minimere denne risiko mest muligt, er det vigtigt med en god planlægning samt at komme hele vejen rundt for at sikre sig at alle brugere er hørt og kompromiser er besluttet. Udover arbejdet med tilpasning af projektmaterialet for ombygning af eksisterende sygehus, har Projektafdelingen udarbejdet en rokadetidsplan. Rokadetidsplanen danner rammen for, hvornår flytningen af de enkelte afdelinger skal ske i forhold til ombygning og udflytning til bygning S. Til sikring af en så gnidningsfri rokade som muligt blev der i foråret afholdt møder med de respektive afdelinger. På baggrund af input på møderne er ombygningsprojektet ved at blive justeret af totalrådgiver i samarbejde med Projektafdelingen ID 95 Forskel i bygge- og PL-indeks Siden opstarten af kvalitetsfondsprojekterne har der været en lavere stigning i Pris- og Løn indekset, der regulerer budgettet, end i byggeomkostningsindekset, der regulerer udgifterne til håndværkere og totalrådgiver. Derfor er der risiko for, at reguleringerne påvirker projektet i negativ retning med økonomiske konsekvenser som følge. Det er fortsat vurderingen at de historiske erfaringer med et langsomt stigende PL-indeks i forhold til hurtigere stigende byggeomkostningsindeks, ikke ser ud til at blive ændret i gunstig retning. Det bemærkes dog, at det kan være vanskeligt at vurdere stigningstakten i PL-indekset i forhold til byggeomkostningsindekset, da førstnævnte justeres på årlig basis og i sin levetid kan have 3 forskellige niveauer, inden det bliver endegyldigt, og sidstnævnte udmeldes pr. kvartal og er endegyldigt. Der er i vurderingen således kun tale om et øjebliksbillede, idet byggeomkostningsindekset ikke kendes for hele 2018 og 2. kvartal af 2019 (opdateres i juni måned), ligesom PL-indekset kun er foreløbigt, hvorfor det ikke kan tages som udtryk for noget endeligt - højst en tendens. Men udviklingen følges naturligvis nøje. Sandsynlighed og konsekvens: De sidste 10 år har stigningstakten for PL-indeks i gennemsnit været ca. 99,88 % af stigningstakten for byggeomkostningsindekset. Den resterende byggesum for Fase 2 udgør 309,4 mio. kr. Heraf udgør omkostninger, som indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset ca. 145,2 mio. kr. (nemlig restbudget for håndværkerudgifter + totalrådgivning + uforudseelige udgifter). Apparaturrammen og rådgivning udenfor totalrådgiveraftalen, i alt 164,2 mio. kr., reguleres efter PL-indeks, og har således en stabiliserende virkning på budgetreguleringen. 14
15 Hvis ovenstående gennemsnitlige udvikling fremskrives uændret, vil der således mangle bevilling for 0,12 % af 145,2 mio. kr., svarende til 0,174 mio. kr. Gennemsnittet dækker dog over forholdsvis store variationer fra år til år. Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset bedst, giver en risiko på 0,06 mio. kr. Dette er dog meget teoretisk, og skyldes ovennævnte afvigelse i udviklingen. Gennemsnittet af de 3 år, hvor PL-indekset har fulgt byggeindekset dårligst, giver en risiko på 1,1 mio. kr. Sandsynligheden er indtil videre uændret 100 %. Skulle der imidlertid komme indikationer på, at indeksene fremadrettet vil følges bedre ad, end historikken indtil nu har vist, vil sandsynlighedsvurderingen blive ændret. Fokus på risikovurderingen af indeksering er uændret. Såfremt hændelsen indtræffer, vurderes den således at koste mellem 0,060 1,119 mio. kr. Sammenholdt med sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, giver det et vægtet beløb på 0,854 mio. kr. Tiltag: Det vurderes ikke muligt at afværge risikoen, som er et politisk vedtaget vilkår for kvalitetsfondsprojekterne. Dog kan projektet ved at følge udviklingen tæt, reservere midler til negative påvirkninger i forbindelse med indeksreguleringer Styringsmanualen Styringsmanualen for Akutsygehus Aabenraa blev senest godkendt af regionsrådet den 18. december Der arbejdet på en opdatering af styringsmanualen Kvalitet og indhold Byggeprojektet gennemføres i tråd med tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, således effektiviseringsgevinster og kravet om et fuldt funktionsdygtigt sygehus realiseres som forudsat. Der er ikke foretaget ændringer i kvaliteten siden dispositionsforslaget, som blev godkendt af regionsrådet den 26. maj Kvalitet er uændret markeret grøn i figur 1, da der ikke er foretaget reduktion i den kliniske kapacitet i forhold til behovet. 15
16 4. Bilag Bilag 1 Tidsmæssig Fremdrift Bilag 1. Tidsmæssig fremdrift ID Fase 1 Godkendelse af licitationsresultat (afsluttet) J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N Dtatus Kontraktindgåelse (afsluttet) Udførelse (afsluttet) Risikotid (afsluttet) Fase 2 Udbudsproces (afsluttet) Projektkonkurrence (afsluttet) Planlægning Entrepriseudbud, kontrakt og projektgennemgang 17 Udførelse, nybygning (hovedtilbud) 191 Kontrakt + entreprenørprojektering (optioner) 191 Udførelse, ombygning (optioner) Ibrugtagning (successiv indflytning i sengebygning og ombygninger) Risikotid = Forsinkelse på 35 dage + 8 dage + 13 dage = forskydning af tidsplan som konsekvens af forsinkelsen 16
17 Bilag 2 Oversigt over disponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Bilag 2 Deponerede midler samt forventet investeringsprofil Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) Fkt Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fælles Fkt Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1673 Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Nyt OUH Total Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Forventet forbrug (mio. kr.) Nuværende Samlet set beholdning kvartal kvartal kvartal kvartal 2020 Sygehus Sønderjylland 84,6 79,2 117,9 14,3 Nyt OUH 370,8 348,6 378,1 378,1 Total 455,4 427,8 496,0 392,4 17
18 Bilag 3 Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Bilag 3: Risikovurdering med score på sandsynlighed og konsekvens Konsekvens Nr. ID Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet Fase Risici omkring projektmaterialet Projektændringer i forbindelse med ombygninger i eksisterende sygehus ved im Forskel i Bygge og PL-indeks Vurdering af konsekvens Tidsplan Økonomi Kvalitet % 3% 7% 12% >12% Der er ingen forsinkelse under 1 måned under 3 måneder under 5 måneder Over 5 måneder eller kritisk ibrugtagelsesdato bliver overskredet 0% 0,10% 0,40% 0,70% > 0,70% Der er ingen ekstra udgift under 0,8 mio. kr. under 3 mio. kr. under 5 mio. kr. over 5 mio. kr. Ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger og kan få betydning for bevilling Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette vil få betydning for bevillingen. Note: Økonomiske og tidsmæssige konsekvenser er i 4. kvartal 2016 tilpasset nye fælles regionale retningslinjer. Kvalitet er her defineret som: Fleksibilitet i byggeriet Patientsikkerhed og patientforhold Bedre opgaveløsning og ressourceanvendelse Vurdering af sandsynlighed under 5% under 15% under 25% under 50% 50% - 100% Forekomst Indtræffer yderst sjældent. Sandsynligheden er under 5%. Indtræffer sjældent. Sandsynligheden er under 15%. Indtræffer mindre end hver 4. gang. Sandsynligheden er under 25%. Indtræffer mindre end hver 2. gang. Sandsynligheden er under 50%. Indtræffer hver 2. gang eller mere. Sandsynligheden er 50%-100%. 18
19 Bilag 4 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt Bilag 4. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet projekt År Oprindelig Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)* Revideret Akk. Investeringsp rofil (mio. kr.)** Akkumuleret forbrug (mio. kr.) Pct. af total Pct. af total Pct. af total ,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,3 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,4 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% ,4 0,3% 4,4 0,3% 4,4 0,3% 8,3 0,6% 8,3 0,6% 8,3 0,6% 12,1 0,9% 12,1 0,9% 12,1 0,9% 16,0 1,2% 16,0 1,1% 16,0 1,1% ,6 1,7% 23,6 1,7% 23,6 1,7% 31,2 2,3% 31,2 2,2% 31,2 2,2% 38,9 2,9% 38,9 2,7% 38,9 2,7% 46,5 3,4% 46,5 3,3% 46,5 3,3% ,2 7,4% 69,8 4,9% 57,0 4,0% 154,0 11,3% 93,0 6,6% 80,7 5,7% 207,8 15,3% 116,3 8,2% 104,6 7,4% 261,5 19,2% 139,6 9,8% 139,6 9,8% ,6 24,4% 189,7 13,4% 189,7 13,4% 401,6 29,5% 216,7 15,3% 216,7 15,3% 471,6 34,7% 295,6 20,9% 295,6 20,9% 541,7 39,8% 351,0 24,8% 351,0 24,8% ,9 41,2% 400,6 28,3% 400,6 28,3% 578,2 42,5% 481,5 34,0% 481,5 34,0% 596,5 43,9% 548,9 38,7% 548,9 38,7% 614,7 45,2% 591,3 41,7% 591,3 41,7% ,3 45,8% 609,6 43,0% 609,6 43,0% 629,8 46,3% 612,3 43,2% 612,3 43,2% 637,4 46,9% 623,0 44,0% 623,0 44,0% 644,9 47,4% 636,5 44,9% 636,5 44,9% ,5 48,9% 645,5 45,5% 645,5 45,5% 684,2 50,3% 650,2 45,9% 650,2 45,9% 703,8 51,8% 652,2 46,0% 652,2 46,0% 723,5 53,2% 654,1 46,1% 654,1 46,1% ,2 57,5% 656,2 46,3% 656,2 46,3% 839,0 61,7% 666,8 47,0% 666,8 47,0% 896,7 66,0% 686,0 48,4% 686,0 48,4% 954,4 70,2% 710,3 50,1% 710,3 50,1% ,8 73,2% 734,7 51,8% 734,7 51,8% 1.037,2 76,3% 784,7 55,4% 784,7 55,4% 1.078,6 79,3% 831,1 58,6% 831,1 58,6% 1.120,0 82,4% 906,1 63,9% 906,1 63,9% ,4 86,6% 981,3 69,2% 981,3 69,2% 1.234,8 90,8% 1.065,9 75,2% 1.050,9 74,1% 1.292,2 95,0% 1.145,0 80,8% 1.349,6 99,3% 1.262,9 89,1% ,2 99,5% 1.277,2 90,1% 1.354,7 99,6% 1.331,0 93,9% 1.357,3 99,8% 1.389,6 98,0% 1.359,5 100,0% 1.390,5 98,1% ,5 100,0% 1.397,2 98,6% 1.359,5 100,0% 1.404,0 99,0% 1.359,5 100,0% 1.410,7 99,5% 1.359,5 100,0% 1.417,5 100,0% 19
Rapportering for 1. kvartal 2019
Rapportering for 1. kvartal 2019 rev. 04.1 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Bygning S tager sig godt ud i solens stråler. Etablering af ankomstvej i forbindelse med klargøring til ny parkeringsplads
Læs mereRapportering for 1. kvartal 2018
Rapportering for 1. kvartal 2018 rev. 02.2 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Visuel status på bygning S og Heliport plateauet ultimo marts 2018 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status...
Læs mereRapportering for 3. kvartal 2018
Rapportering for 3. kvartal 2018 rev. 05 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Elementmontagen af finger A på Bygning S er stort set færdig. Herefter mangler montage af vinduer og det indvendige
Læs mereRapportering for 1. kvartal 2017
Rapportering for 1. kvartal 2017 rev. 05 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Eksempel fra 3D illustrationsmodel af ny sengebygning. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1.
Læs mereRapportering for 4. kvartal 2018
Rapportering for 4. kvartal 2018 rev. 04 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Elementmontagen for hele bygning S er afsluttet, herefter pågår monteringen af vinduer for etage 3-6 og det sidste
Læs mereRapportering for 3. kvartal 2017
Rapportering for 3. kvartal 2017 rev. 03.1 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa I forgrunden udgravning til Bygning S. I baggrunden nedrivning af den gamle ambulancehal Udgravning til Bygning S
Læs mereRapportering for 2. kvartal 2017
Rapportering for 2. kvartal 2017 rev. 03.3 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Jordarbejde ved fremtidig helipad Støbning af elevatorskakt og tunnel til fremtidig helipad 1 Indhold 1. Indledning...
Læs mereRapportering for 4. kvartal 2016
Rapportering for 4. kvartal 2016 rev. 04 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1. Overblik... 3 2.2. Økonomi... 4 2.3. Tid... 4 2.4. Kvalitet...
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 4. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2016 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 2.1. Overblik... 3 2.2. Økonomi... 3 2.3. Tid... 3 2.4. Kvalitet...
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereRapportering for 4. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 4. kvartal 2013 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Privat luftfoto, oktober 2013 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 1. kvartal 2015 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Rapportering for 1. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Luftfoto april 2014 1 Indhold Indledning...3 Kortfattet status...3 3 Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 3. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 5
Læs mere9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH
9. Rapportering for kvalitetsfondsprojekter Kvartalsrapport for 4. kvartal 2012 Nyt OUH 1. Indledning Den somatiske del af barmarksprojektet Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri. Projektet blev
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017. Regnskabsmæssige principper Generelt er udgifterne
Læs mereSkema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet.
Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Årets priser 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt ------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 1. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 1. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 07.04.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 2. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereOversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:
Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,
Læs mereSkema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet
26-05-2014 Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Realiseret Budget I alt Andel Status hvis 09-pl af total, relevant: pct. Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Løbende priser
Læs mereFormålet med generalplanen er at udbygge Esbjerg sygehus til akutsygehus, som et led i regionens akutplan.
5. Rapportering for udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 1. Indledning Udbygningen af Esbjerg Sygehus er inddelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Omfatter etablering
Læs mere2. Rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. august 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereBilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver
Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt
Læs mereRapportering for 1. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 1. kvartal 2017 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mereFase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse.
Rapportering for 4. kvartal 2012 Udbygning af Aabenraa Sygehus 1. Indledning Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa er inddelt i to faser. Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral,
Læs mereKvartalsrapport. 4. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital
Kvartalsrapport 4. kvartal -2014 Nyt Aalborg Universitetshospital Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen 1 9260 Gistrup plb@rn.dk 19.02.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ledelseserklæring...
Læs mereRapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 1. kvartal 2015 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 2. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af 2. kvartal 2017 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 19.07.2017 Version: 01 Projekt nr.: 1006814-001 MOE A/S Buddingevej 272
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Dækkende 1. kvartal 013 Indhold 1. Indledning.. Overordnet status ved udgang af 1. kvartal 013. 3. Beskrivelse af udviklingen i risici behandlet
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereUdbetalingsanmodning Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Center for Økonomi Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 21. september 2017
Læs mereRapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 1. kvartal 2017 Opførelse af Nyt OUH Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 2 3.2 Projektets økonomi... 6 3.3 Risikovurdering...
Læs mereControllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr vedr. Projekt Universitetshospital
Controllerenhedens bemærkninger vedr. Kvartalsrapport samt risikolog pr. 30.06.2018 vedr. Projekt Universitetshospital Køge. Den interne controllerenhed for kvalitetsfondsprojekter i Region Sjælland har
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 4. kvartal 2016
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 4. kvartal 2016 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 08.02.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1000359 MOE
Læs mereIdéoplæg. Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa. Sygehus Sønderjylland
Idéoplæg Parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa d. 8. april 2014 IDÉOPLÆG Etablering af parkeringspladser, garderober og uniformsautomat i forbindelse
Læs mereUdarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: Version: 02 Projekt nr.:
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2016 Udarbejdet af: Nina Marquardsen Kontrolleret af: Poul Henning Hansen Dato: 10.11.2016 Version: 02 Projekt nr.: 1000359 MOE
Læs mereRapportering for 1. kvartal 2013 Udbygning af Aabenraa Sygehus
Rapportering for 1. kvartal 2013 Udbygning af Aabenraa Sygehus 1. Indledning Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa er inddelt i to faser. Fase 1 består bl.a. af en fælles akutmodtagelse, et familiehus,
Læs mereRapportering for 4. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 4. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 2 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3 Risikovurdering...
Læs mereRapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter
Rapportering til regionsrådet om kvalitetsfondsprojekter Rapportering Marts, 2011 1. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne, ekspertpanelets arbejde mv. Alle 3 kvalitetsfondsprojekter
Læs mereFase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral, et modtagekøkken og en varemodtagelse. Fase 1 er under opførelse.
Rapportering for 4. kvartal 2012 Udbygning af Aabenraa Sygehus 1. Indledning Om- og udbygningsprojektet i Aabenraa er inddelt i to faser. Fase 1 består af en fælles akutmodtagelse, et familiehus, en sterilcentral,
Læs mereRegion Midtjylland. Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2019
Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg - 2. kvartal 2019 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 4
Læs mereOversigt over bilag. Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer:
Oversigt over bilag Som bilagsmateriale er vedlagt følgende skemaer: - Skema A: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet - Skema B: Projektets change request liste - Skema C: Forbrug til IT,
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 1. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 1. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...3 3.1 Byggeriets fremdrift...3 3.2 Projektets økonomi...5 3.3 Risikovurdering...7
Læs mereRapportering for 2. kvartal Udbygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa
Rapportering for 2. kvartal 2013 Udbygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet konklusion... 4 3. Rapportering... 6 3.1 Byggeriets fremdrift...
Læs mere6. rapportering for kvalitetsfondsprojekter
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 9. maj 2012 Udarbejdet af: Jacob Møller E-mail: Jacob.Moeller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631026 Notat 6.
Læs mereNotat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver
Notat om overvejelser vedrørende change request og likvide reserver Baggrund for nuværende change request Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. oktober 2016, at der skulle udarbejdes change requests
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: oktober 2015 Oversigt: Projekter
Læs mereEvaluering af lokale store byggeprojekter
02. september 2015, Nyborg Evaluering af lokale store byggeprojekter Rådgiver og entreprenørsamarbejde Proces Interview med projekterne, primo 2015: Psykiatrisk afdeling, Esbjerg, ca. 250 Kr. mio. Totalrådgivning
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: februar 2016 Oversigt: Projekter
Læs mere7. rapportering for kvalitetsfondsprojekter
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/4091 Dato: 15. august 2012 Udarbejdet af: Mads Mikkelsen E-mail: Mads.Mikkelsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereRapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 2. kvartal 2015 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3
Læs mereOversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg
Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg Bilag til Revideret Helhedsplan Sammenhæng i funktioner og behandling ved udnyttelse af hele hovedkomplekset i Sønderborg Den
Læs mereRapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 2. kvartal 2016 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortfattet status... 2 3. Rapportering... 3 3.1 Byggeriets fremdrift... 3 3.2 Projektets økonomi... 6 3.3
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Juli 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital
Læs mereRisikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg. 3. kvartal 2017
Risikorapport for om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 3. kvartal 2017 Udarbejdet af: Pernille Bendsen Kontrolleret af: Nina Wellendorff Marquardsen Dato: 31.10.2017 Version: 02 Projekt nr.: 1006814-001
Læs mereBilag til dagsordenspunkt:
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag til dagsordenspunkt: Aktivitets- og investeringsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk DNU: Godkendelse af opdaterede tidsplaner,
Læs mereUdbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital
Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon Direkte 29 17 63 62 Fax 48 20 57 99 CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 7. januar 2014 Udbetalingsanmodning Det Nye Rigshospital Indledning
Læs mereSTATUS PÅ BYGGERIERNE
STATUS PÅ BYGGERIERNE Anlægs- og innovationsudvalget den 22. november 2018 Side 1 af 14 Oversigt: Projekter med anlægsbevillinger / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. Afsluttes: Somatiske sygehuse: SLB: 1.
Læs mereBilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser
Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)
Læs mereSundhedsministeren. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg
Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 1. maj 2017 Enhed: SUNDOK Sagsbeh.:
Læs mereRegion Midtjylland Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg 2. kvartal 2016
Kvartalsrapportering fra "Det tredje øje", Regionshospitalet Viborg Indhold 1 Indledning 2 1.1 Samarbejde mellem Projektafdelingen og DTØ 2 1.2 DTØ s arbejdsmetode 2 2 Sammenfatning 3 2.1 Kvartalsrapporteringens
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 2. kvartal 2014 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...4 3.1 Byggeriets fremdrift...4 3.2 Projektets økonomi...6 3.3 Risikovurdering...7
Læs mereFaseskiftrapport for Aabenraa, 2016
Faseskiftrapport for Aabenraa, 2016 Skema 5 - Oversigt over ejendomme til afhændelse Skema 5: Oversigt over ejendomme til afhændelse Adresse Haderslev Sygehus, Skallebækvej 7, 6100 Haderslev Sønderborg
Læs mere3. Session Dagsorden
3. Session Dagsorden 9.20 10.30 9.20-9.25 Velkomst og præsentation 9.25 9.50 Risikostyring i DNU/DNV v/ Kontorchef Anders Larsen 9.50 10.15 Risikostyring i Region Hovedstaden v/chefkonsulent Louise Larsø
Læs mereRapportering for 4. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 4. kvartal 2013 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Kortfattet status...3 3. Rapportering...3 3.1 Byggeriets fremdrift...3 3.2 Projektets økonomi...6 3.3 Risikovurdering:...7
Læs mereRigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier
Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes
Læs mereRegion Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual
Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks
Læs merePeriode 1. juli september 2015 (3. kvartal 2015)
Afdeling: Bygningsafdelingen Udarbejdet af: Bygherrerådgiver Tom Slott Journal nr.: E-mail: Tom.Slott@rsyd.dk Dato: 22.oktober 2015 Telefon: 2920 1277 Notat Nyt OUH Risikovurdering af kvalitetsfondsprojekt
Læs mereRisikovurdering vedr. udbygning af Kolding Sygehus
Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 9. juli 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278
Læs mereUdbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev
Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:
Læs mereSide Type rettelse 3. udgave af januar udgave af juni 2018
Oversigt over væsentlige ændringer i Paradigme for styringsmanual I 4. udgave af Paradigme for styringsmanual for Region Hovedstadens Større Byggeprojekter er der foretaget to overordnede ændringer. For
Læs mereKvartalsrapport. 1. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital
Kvartalsrapport 1. kvartal -2015 Nyt Aalborg Universitetshospital Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen 1 9260 Gistrup plb@rn.dk 25.05.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ledelseserklæring...
Læs mereRisikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2018
Risikorapportering for Det Nye Universitetshospital i Aarhus 4. kvartal 2018 Projektafdelingen, januar 2019 1 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnet status ved udgangen af 4. kvartal 2018...
Læs mereRapportering for 3. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 3. kvartal 2015 Opførelse af Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kortfattet status... 3 3. Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3
Læs mereFaseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.
Læs mereRegion Hovedstaden. Nyt Hospital Herlev. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects
Region Hovedstaden Nyt Hospital Herlev Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2015 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 23. november 2015 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal
Læs mereAfdeling: Bygningsafdelingen Udarbejdet af: Bygherrerådgiver Tom Slott Journal nr.: Dato: 14. juli 2016 Telefon:
Afdeling: Bygningsafdelingen Udarbejdet af: Bygherrerådgiver Tom Slott Journal nr.: E-mail: Tom.Slott@rsyd.dk Dato: 14. juli 2016 Telefon: 2920 1277 Notat Nyt OUH Risikovurdering af kvalitetsfondsprojekt
Læs mereKvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2018
Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2018 Det Nye Universitetshospital i Aarhus Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup Region Midtjylland Indholdsfortegnelse
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: maj 2016 Oversigt: Projekter med
Læs mereOpfølgning på ekspertpanelets forudsætninger
Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.
Læs mereKvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne
13. februar 2012 Kvartalsrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om kvalitetsfondsbyggerierne Struktur for rapporteringen Rapporten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er bygget
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011
Læs mereI det følgende er der en status på reserverne i det samlede DNU-projekt samt en oversigt over det opdaterede anlægsoverslag.
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 Bilag til Dagsordenspunkt DNU: Finansiering af merudgifter og ændring i projektets risikopulje DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7846 9888 projektafd@dnu.rm.dk
Læs mereREGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL. Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal Visualisering: Indigo
REGION NORDJYLLAND NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Uafhængig risikovurdering - 3. kvartal 2016 Visualisering: Indigo 24. november 2016 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem det daværende
Læs mereSTATUS PÅ BYGGERIERNE
STATUS PÅ BYGGERIERNE Anlægs- og innovationsudvalget den 6. juni 2019 Side 1 af 15 Oversigt: Projekter med anlægsbevillinger / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. Afsluttes: Somatiske sygehuse: SLB: 1. Generalplan
Læs mereErfaringer fra 5 store byggeprojekter i
DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)
Læs mereStatus for sygehusbyggerier
Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med
Læs mereRapportering for 2. kvartal Opførelse af Nyt OUH
Rapportering for 2. kvartal 2017 Opførelse af Nyt OUH Indhold 1. Indledning... 1 2. Kortfattet status... 1 3. Rapportering... 2 3.1 Byggeriets fremdrift... 2 3.2 Projektets økonomi... 7 3.3 Risikovurdering...
Læs mere1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus
1 Rapportering for Ny Fælles Akutcentral (NFA) til Slagelse Sygehus Kvartalsrapport for perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2013 (2. kvartal 2013) 0. Overblik 0.1 Indledning Formålet med NFA byggeriet
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereStatus på implementering af Boligplan
Område: Socialområdet Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 11/27697 Dato: 24. august 2015 Udarbejdet af: Erik Røndbjerg E mail: Erik.Rondbjerg@rsyd.dk Telefon: 76631059 Notat Status på implementering
Læs mereEU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse
Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...
Læs mereRapportering for 3. kvartal Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
Rapportering for 3. kvartal 2014 Udbygning af Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Kortfattet status... 2 3 Rapportering... 4 3.1 Byggeriets fremdrift... 4 3.2 Projektets
Læs mere