Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser Regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser Regnskab 2013"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser Regnskab 2013 Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 1

2 Årsberetningen i hovedtal + = underskud - = overskud I kr. Omkostningssted Forbrug 2013 Resultat før bankbog Korrigeret budget Bankbog*) Årets resultat Heraf overførselsudgifter Integration Førtidspensioner Ressourceforløb Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Jobtræning servicejob Seniorjob Beskyttet beskæftigelse Beskæftigelsesordning m.v Uddannelsesydelse Forsikrede ledige Samlet resultat Heraf kan overføres til næste år * bankbogen udgør de over/underskud fra 2012 som ikke er frigivet eller udlignet i løbet af regnskab 2013 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 2

3 Indhold 0. Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Arbejdsmarkedsudvalget Indledning Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalget regnskab for Teknisk Regnskabsforklaring Regnskabsmæssig sammenfatning Integration Førtidspension Ressourceforløb Sygedagpenge Kontanthjælp Revalidering Løntilskud til førtidspensionister, Ledighedsydelse og fleksjob Jobtræning / servicejob mv Beskyttet beskæftigelse Projektafdelingen og Job-Diamanten Beskæftigelsesordninger Uddannelsesydelse Seniorjob Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 3

4 0. Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Arbejdsmarkedsudvalget. 1. Indledning 2. Direktørens vurdering af regnskab Teknisk regnskabsforklaring 4. Regnskabsmæssig sammenfatning 5. Årsberetninger 1. Indledning For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Årsberetningerne omfatter: Kort præsentation af områderne Orientering om regnskabsresultatet Gennemgang af opnåede resultater i 2013 I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. De enkelte omkostningssteder kommenteres hver for sig i årsberetningen. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 4

5 2. Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalget regnskab for 2013 Økonomicentret og Center for Arbejdsmarked har udarbejdet en specificeret årsberetning for hvert af Arbejdsmarkedsudvalgets 13 områder, samt en sammenfatning, med en opsummering af de økonomiske resultater. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige materiale. Samlet må det konstateres, at regnskabsresultatet er godt. Det er efter flere års indsats lykkedes at stoppe væksten i tilgangen til førtidspension, uden at det har medført vækst i de øvrige grupper på offentlig forsørgelse. På sygedagpengeområdet er det lykkedes at få brugt revalidering i større omfang, for at give nye muligheder til mennesker, der ellers var i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Antallet af forsikrede ledige er fortsat faldende. Dette fald har nu varet i mere end tre år og det er stadig større end de fleste andre steder. Samlet set giver dette et regnskab, der er i balance, når der tages hensyn til en forventet slutregulering på de forsikrede ledige. Mikael Jentsch Kommunaldirektør Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 5

6 3. Teknisk Regnskabsforklaring Oprindeligt Budget Korrigeret budget Forventet regnskab skøn pr Faktisk regnskab 864,0 846,4 833,0 826,7 Beløb angivet i mio. kr. Udvalgets oprindelige budget udgjorde 843,3 mio. kr. Ændringen på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget skyldes primært følgende forhold: Mio. Oprindeligt budget 864,0 Overført overskud fra ,7 Ændring pris/lønskøn -1,7 Diverse reguleringer -0,1 Budgetbeløb til kontrolenhed -2,6 Lov/cirkulæreprogram 2,9 Beskæftigelsestilskud m.v. -14,5 Styrket borgerrettet sagsbehandling -5,0 Ungeenheden -0,3 I alt 846,4 Ved udgangen af året lyder det korrigerede budget på 846,4 mio. kr. Ved budgetrevisionen pr forventedes et samlet nettoforbrug i 2013 på 833,0 mio. kr. Det faktiske regnskabsresultat viser et nettoforbrug på 826,7 mio. kr. Ved budgetrevisionen pr var der forventet et mindreforbrug på 27,9 mio. kr., Det faktiske regnskabsresultat udviste et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. Budgettet er siden budgetrevisionen i august blevet reduceret med 14,4 mio. kr. på grund af midtvejsreguleringen. Forskellen ligger på forsikrede ledige, som udviklede sig bedre end forventet. Samtidig har arbejdsmarkedscentret anvendt færre midler netto på aktivering af ledige, men der er anvendt flere midler på aktivering i jobrotation, hvor der er 100% refusion af udgiften. DVS at jobcentret har anvendt flere midler på virksomheds rettet aktivitet, hvilket er en ordning med gode beskæftigelsesmuligheder efterfølgende, samt en ordning der anbefales af Beskæftigelsesministeriet 4. Regnskabsmæssig sammenfatning Mindreforbruget vedrørende overførselsudgifter udgør 14,9 mio. kr. Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overførselsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til følgende regnskabsår. I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på de budgetgaranterede områder - uanset om der har været tale om over- eller underskud. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 6

7 På områderne udenfor overførselsudgifter, er der sammenlagt et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der foreslås overført til Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 7

8 Integration 5. Integration Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 547 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 Kort præsentation Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. Introduktionsydelse var indtil ultimo 2011 omfattet af dette område, men det er bortfaldet pr , hvor modtagerne af introduktionsydelse og starthjælp overgår til at modtage kontanthjælp. Området er omfattet af budgetgaranti. RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudgettet for 2013 udgør 4,8 mio. kr. Det faktiske forbrug ultimo 2013 udgør 5,3 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket stort set svarer til forventningen ved budgetrevisionen august AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Aktiviteten på området vedrører: Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven. Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlændinge. På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. Der er ikke overførselsadgang på dette område. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 8

9 Integration Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 9

10 Førtidspension 6. Førtidspension Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 Kort præsentation Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt, opdelt i tre kategorier. Førtidspension med 50 % refusion Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Folketinget har i efteråret 2012 vedtaget en førtidspensionsreform gældende fra Konsekvenserne af denne førtidspensionsreform har betydet tilkendelser og et faldende antal førtidspensionister RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudgettet for 2013 udgør 314,9 mio. kr. Forbruget pr. 31. december 2013 udgør 309,6 mio. kr. og der et mindreforbrugforbrug på 5,3 mio. kr. hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end forventet ved budgetrevisionen august Det skyldes hovedsageligt, at væsentligt færre konverterede fra de gamle ordninger til den nye ordning. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. januar Til gengæld er der ligeledes en fortsat stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set giver dette en stigning i antallet af førtidspensionister. Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 50 % før % før % efter 2003 I alt Regnskab Regnskab Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 10

11 Førtidspension Budgetrevision pr ved uændret til/afgang ved uændret til/afgang Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 11

12 Ressourceforløb 7. Ressourceforløb Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 Kort præsentation Med fleksjob- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet til 2013, skal alle kommuner gøre en ekstra indsats for de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende permanente offentlige forsørgelsesydelser. Fokus i reformen er at etablere ressourceforløb, hvor borgeren deltager aktivt i processen og hvor forløbet tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. Kun de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor der ikke er udsigt til at en indsats vil ændre i arbejdsevnen, vil således fremover få bevilget førtidspension. Unge under 40 år vil i udgangspunktet, slet ikke kunne få bevilget førtidspension. Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve borgerens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob. RESSOURCEFORBRUG: Ved budgetlægningen var fleksjob- og førtidspensionsordningen ikke vedtaget. Området er blevet tilført budgetmidler fra øvrige områder fra Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Der er blevet tilført 3,0 mio. kr., som er taget fra kontanthjælp og ledighedsydelse. Det faktiske forbrug ultimo 2013 udgør 0,1 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., Ressourceforløbet kom først for alvor i gang i december 2013, hvorfor det lille forbrug. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 12

13 Sygedagpenge 8. Sygedagpenge Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt, opdelt i fire perioder. I de første 4 uger refunderer staten kommunens udgifter med 100 %. Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 50 % af kommunens udgifter. Fra uge 9 til og med 52 refunderes kommunen 50 % hvis sygedagpengemodtageren er aktiveret med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet, mens kommunen refunderes 30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er aktiveret eller er aktiveret med andre aktiviteter. Efter 52 uger modtager kommunen ingen refusion. Det primære formål på området er at sikre sygemeldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Sekundært er målet, via en helhedsorienteret indsats, at afklare den sygemeldtes fremtidige erhvervsmuligheder. RESSOURCEFORBRUG: Nettobudgettet for 2013 udgør 95,0, mio. kr., der fordeler sig med 11,0 mio. kr. vedr. udbetalinger 5 8 uger, og vedr uger udbetalinger på 58,1 mio. kr., og vedr. over 52 uger 27,0 mio. kr. Desuden er der regresindtægter 1,1 mio. kr. Forbruget ultimo 2013 udgør 91,9 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Dette resultat er 1,4 mio. kr. dårligere end forventet ved budgetrevisionen i august Dette skyldes lidt flere sygedagpengemodtagere end forventet ved budgetrevisionen august AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensioner. Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: udbetalinger fra 5-52 uger udbetalinger over 52 uger I alt Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 13

14 Sygedagpenge udbetaling med 50% Udb 30% Udb 50% Udb 0% I alt 5-8 uger 9-52 uger 9-52 uger Over 52 uger Regnskab Regnskab Budget Revision pr uændret tilgang Revision pr uændret tilgang Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 14

15 Kontanthjælp 9. Kontanthjælp Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles kontanthjælp i kategorier: Kontanthjælp, sociale formål Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Sociale formål: Denne funktion dækker udgifter vedrørende enkeltydelser, samværsret, sygebehandling, flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra Staten. Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering (passiv hjælp): Denne funktion dækker de forskellige udgifter vedrørende forsørgelse på kontanthjælp. Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten. Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv hjælp): Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i form af virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af 50 % refusion fra Staten. Øvrige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra Staten. Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde borgernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vejledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe sig et økonomisk forsørgelsesgrundlag og (gen-)indtræde på arbejdsmarkedet. Området er omfattet af budgetgaranti. RESOURCEFORBRUG: Nettobudgettet for 2013 udgør 109,7 mio. kr. Forbruget ultimo 2013 udgør 111,7 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end forventet ved budgetrevisionen august Dette skyldes øget tilgang af kontanthjælpmodtagere i sidste halvdel af året, hvilket også stemmer overens med tendensen på landsplan Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 15

16 Kontanthjælp AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for forsørgelse: Passive Aktive I alt Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetrevision pr ved uændret til-/afgang ved uændret til-/afgang Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 16

17 Revalidering 10. Revalidering Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesforhold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked som muligt. Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse, mv. Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse. Området revalidering omfatter udgifter forbundet med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, løntilskud eller tilskud til selvstændige) samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og opkvalificering. Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik. Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har hjemmel i lov og som udbydes generelt. Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med andre tilbud. Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb på beskæftigelsesområde, hvortil der ydes 50 % statsrefusion op til rådighedsbeløbet. RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudget for 2013 udgør 8,1 mio. kr. Ved årets udgang er der et merforbrug på 4,0 mio. kr. hvilket svarer til forventningen ved budgetrevisionen pr. 31. august AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner: Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 17

18 Revalidering Regnskab Regnskab Budget Budgetrevision pr ved uændret til-/afgang ved uændret til-/afgang 133 Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 18

19 Center for Arbejdsmarked Løntilskud, Ledighedsydelse og fleksjob 11. Løntilskud til førtidspensionister, Ledighedsydelse og fleksjob Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 688 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) KORT PRÆSENTATION: Området omfatter udgifter til: Løntilskud vedr. personer, der modtager social pension og som er ansat i beskyttet enkeltpladser (tidligere skånejob). Kommunens udgifter refunderes med 50 % statsrefusion. Løntilskud samt driftsudgifter til personer ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiver betaler for de reelle timer borgeren arbejder og den resterende del op til fuldtidsløn udbetales som flekslønstilskud via Ydelsesafdelingen. For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løntilskud refunderes med 65 % statsrefusion og driftsudgifter med 50 %. Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunderes med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i virksomhedspraktik refunderes med 50 % statsrefusion. Refusionen bortfalder når en fleksjobvisiteret har været ledig i 18 ud af 24 måneder. Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. RESSOURCEFORBRUG: Det korrigerede nettobudget for 2013 udgør 84,5 mio. kr. som fordeler sig med 48,8 mio. kr. vedr. løntilskud til fleksjob, og skånejob og løntilskudsstillinger, samt 35,7 mio. kr. vedr. ledighedsydelse. De samlede udgifter ved årets udgang beløber sig til 85,2, hvorfor der er et merforbrug på området på 0,7 mio. kr. Dette er 1,5 mio. kr. dårligere end forventet ved budgetrevisionen. Dette skyldes en hel del flere fleksjobere med et højere tilskud en forventet. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 19

20 Center for Arbejdsmarked Løntilskud, Ledighedsydelse og fleksjob AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetrevision pr ved uændret til-/afgang ved uændret til-/afgang Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 20

21 Jobtræning /servicejob mv. 12. Jobtræning / servicejob mv. Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) KORT PRÆSENTATION: Arbejdsmarkedscenteret formidler jobtræningspladser til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp. Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob Der er i lovgivningen indarbejdet en mulighed for at straffe de kommuner, der ikke opretter det antal jobtræningspladser, der er fastsat i den landsdækkende kvote-udmelding. Såfremt kommunen ikke opretter det antal pladser som er ønsket i kvoten, kan kommunen pålægges at betale for udgiften til et uddannelsesforløb, der skal bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. RESSOURCEFORBRUG: Årets oprindelige budget for jobtræning, servicejob udgør 4,5 mio. kr. kr. Desuden er der på bankbogen vedrørende området et beløb på 2,4 mio. kr. som vedrører tidligere år. dvs. at der er et samlet budget incl. overførsel på 6,9 mio. kr. Årets udgifter på området beløber sig til 3,0 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., når overførselen fra tidligere år er tillagt budgettet. Der har været en stigning i antal personer i sidste halvdel af året Der er ikke helt så mange personer i jobtræning som forudsat Dette skyldes bl.a., at en del af jobtræningspersonerne er kommet i jobrotationsprojekter. Mindreforbruget på 3,9 mio. kr. foreslås overfør til 2014 i henhold til gældende regler AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Antal jobtræningspladser (helårs) for forsikrede ledige: Udmeldt kvote for 2010 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 341 Regnskab Udmeldt kvote for 2011 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 351 Regnskab Udmeldt kvote for 2012 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 262 Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 21

22 Jobtræning /servicejob mv. Regnskab Udmeldt kvote for 2013 fra arbejdsmarkedsstyrelsen 250 Budget Budgetrevision pr ved uændret til/afgang ved uændret til/afgang 112 Regnskab Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 22

23 Beskyttet beskæftigelse 13. Beskyttet beskæftigelse Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 26 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 797 KORT PRÆSENTATION: Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Tilbuddet er en del af Arbejdsmarkedscentrets projektafdeling og er omfattet af rammeaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne i regionen. RESSOURCEFORBRUG: Årets nettobudget 2013 udgør 3,0 mio. kr. Desuden er der på bankbogen vedrørende området et beløb på 0,8 mio. kr. som vedrører tidligere år. dvs. at der er et samlet budget incl. overførsel på 3,8 mio. kr. Årets udgifter på området beløber sig til 3,0 mio. kr., hvorfor der er overensstemmelse mellem årets budget og årets forbrug Bankbogen på 0,8 mio. kr. foreslås overført til 2014 efter gældende regler for ØKD Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 23

24 Projektafdelingen/virsomhedservice 14. Projektafdelingen og Job-Diamanten Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er 0 Regnskab 2013 udviser et overskud på 0 Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud om en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. Virksomhedsservice udfører den virksomhedsopsøgende kontakt med henblik på at skaffe pladser til virksomhedsrettet aktivering, som så kan tilbydes til den ledige i dialog ved jobsamtalen. Virksomhedsservice er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet. For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig et tilbud i en virksomhed er der oprettet en række tilbud i Projektafdelingen. Projektafdelingen er på samme måde som Virksomhedsservice en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet. I Projektafdelingen er der en række tilbud, der hovedsagligt kan opdeles i følgende aktiviteter: Afklaringsforløb afklaring af borgerens problemstillinger og opgaver som oprettelse af opfølgningsplan, hvori der tages stilling til fremadrettet indsats. Vejledningsforløb efter deltagelse i et eventuelt afklaringsforløb kan de borgere som ikke er raskmeldt eller kommet i arbejde henvises til et vejledningsforløb, hvor der arbejdes med at give den enkelte borger vejledning ift. at etablere sig eller blive genetableret på det ordinære arbejdsmarked. Vejledningsforløb kan bestå af værkstedsaktivering eller individuelle forløb, hvor der arbejdes med afklaring, optræning og udslusning af de ledige borgere. SIF-forløb særligt individuelle forløb, der retter sig mod en afprøvning af borgerens arbejdsevne og at finde de eventuelle skånehensyn og hjælpemidler, der kan bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet på fuld tid. SIF-forløb kan være forløb, hvor der er konstateret en varig nedsættelse af erhvervsevnen, og derfor umiddelbart vurderes berettiget til revalideringsindsats, fleksjob eller førtidspension. I disse forløb afklares borgeren i forhold til den relevante indsats. Dette foregår gennem samtaler, praktik og udarbejdelse af ressourceprofil. Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 24

25 Projektafdelingen/virsomhedservice RESSOURCEFORBRUG: Projektafdelingen og virksomhedservice har et netto 0 budget, dvs. at aktørerne sender fakturaer på de forskellige indsatsområder til jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for ca. 21,2 mio. kr., og vedrørende virksomhedservice 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 25

26 Beskæftigelsesordninger 15. Beskæftigelsesordninger Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. RESSOURCEFORBRUG Det korrigerede budget for 2013 udgør 30,0 mio. kr. Udgifterne på området udgør 37,4 mio. kr. hvorfor der er et merforbrug på 7,4 mio. kr. Dette er 4,5 mio. kr. mere end forventet ved budgetrevisionen august. Dette skyldes først ag fremmest at rådighedsbeløbet er væsentlig mindre ultimo 2013 end skønnet ved budgetrevisionen samt større udgifter til diverse mentorordninger. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører Projektafdelingen og Job- Diamanten, kontanthjælpsmodtagere i løntilskud, 6 ugers selvvalgt kursus samt diverse mentorordninger, Budgettet fordeler sig således: 29,7 mio. kr. netto vedr. beskæftigelsesordninger 0,3 mio. kr. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO Mindreforbruget på 0,9 mio.kr vil blive overført til Aktiviteter og aktivitetstal: Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 26

27 Uddannelsesydelse 16. Uddannelsesydelse Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på 162 Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Aftalepartierne bag Finansloven for 2013 har indgået aftale om at give ledige, hvis dagpengeperiode er opbrugt i 2013, ret til at påbegynde et uddannelses- opkvalificeringsforløb ved dagpengeperiodens udløb. Ledige ikke-forsørgere omfattet af ordningen har ret til forsørgelse på 60 pct. af de maksimale dagpenge og ledige forsørgere omfattet af ordningen har ret til 80 pct. af de maksimale dagpenge i 52 uger. Udfaldstruede ledige i Frederikshavn Kommune som ønsker at gøre brug af tilbuddet, kan efter aftale med sagsbehandler ved Jobcenter Frederikshavn påbegynde et uddannelses- eller opkvalificeringsforløb. Retten til forsørgelse i 52 uger efter dagpengeperiodens ophør gælder også, hvis der ikke kan tilbydes relevant uddannelse, eller hvis uddannelsen ikke fører til beskæftigelse umiddelbart efter færdiggørelsen. RESSOURCEFORBRUG Det korrigerede budget udgør 10,0 mio. kr. Forbruget ultimo 2013 var på 10,2 mio. kr. hvorfor der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. Aktiviteter og aktivitetstal: I alt har 128 helårspersoner i 2013 deltaget i forløb på den særlige uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 27

28 Seniorjob 17. Seniorjob Fakta oplysninger(1000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 0 KORT PRÆSENTATION: Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug. RESSOURCEFORBRUG Staten yder i 2013 et årligt løntilskud pr. seniorjobber på kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne skulle Arbejdsmarkedsudvalget være kompenseret med ca. 9 mio. kr., men da kommunen er blevet overkompenseret på lønnen, foretages der ingen midtvejsregulering Nettobudgettet er på 2,4 mio. kr. og forbruget ved årets udgang var på 9,2 mio. kr. hvorfor der var et merforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end forventet ved budgetrevisionen august 2013 Aktiviteter og aktivitetstal: I alt har der været 65 fuldtidspersoner i seniorjob i Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 28

29 Forsikrede ledige 18. Forsikrede ledige Fakta oplysninger(1.000 kr.) Budgetrammen for 2013 er Regnskab 2013 udviser et overskud på Regnskab 2013 udviser et underskud på Bankbogen vedrørende regnskab 2012 (minus foran = underskud) 209 KORT PRÆSENTATION: De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af en budgetgaranti, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind. Der er indbygget både en midtvejs og en efterregulering i finansieringsordningen. For 2013 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i Beskæftigelsestilskuddet er blevet midtvejsreguleret i juni 2013 og den endelige regulering foretages i juni Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. I 2013 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge for de første 4 uger efter indplaceringen i dagpengeperioden. Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 % af dagpengene for aktiverede ledige, der er aktiveret med ordinær uddannelse og virksomhedsrettede aktiviteter og 70 % af dagpengene for passive ledige og ledige aktiveret med øvrige redskaber. Antallet af forsørgede ledige er lavere end de reelle ledighedstal, idet ledige aktiveret i løntilskudsjob ikke tæller med i antallet af forsørgede ledige. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 29

30 Forsikrede ledige RESSOURCEFORBRUG: Der er i det korrigerede budget 2013 indregnet et beskæftigelsestilskud på 173,1 mio. kr. Der forventes ved årets udgang et forbrug på ca. 147,9 mio. kr., hvorfor der vil være et forventet mindreforbrug på -25,2 mio.kr. Der skal dog knyttes følgende kommentar til dette: Fr. havn Kommune er blevet tildelt et beskæftigelsestilskud for 2013 på 213,8 mio. kr. I forbindelse med budgetlægningen blev tilskuddet reguleret dels på grund af forventet mindre efterspørgsel på beskæftigelsesområdet dels via en investeringsstrategi i sagsbehandling og anvendelse af mere effektive indsatsområder. Det korrigerede beskæftigelsestilskud lyder på 173,1 mio. kr. Den endelige afregning for 2013 kendes af gode grunde ikke nu, men KL har udarbejdet en prognose, som viser, at Frederikshavn Kommunes beskæftigelsestilskud reduceres yderlig 18,7 mio. kr., hvilket er indregnet i likviditetsprognosen. Det store overskud skyldes dels færre ledige end forventet, men også at der er anvendt aktivering, der er billigere for kommunen. Samlet set er udgiften til aktivering steget, men da en større andel af aktiveringen giver høj refusion fra staten, har dette medført en besparelse for Frederikshavn Kommune. AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. U/8-16 uger 30% 50% 0% I alt Regnskab 2010 (16 ugers karens) Regnskab 2011 (12 ugers karens) Regnskab 2012 (8 ugers karens) Budget 2013 (4 ugers karens) Budgetrevision pr Regnskab 2013 (4 ugers karens) For ledige under 4 uger er der i 2013 ingen kommunal udgift. Arbejdsmarkedsudvalgets årsberetning 2013 (# ) Side 30

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2014 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 525.635-182.340 343.295 Bev. Serviceudgifter 1.082-115

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9

Budget 2012 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 1 INDKOMSTOVERFØRSLER Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 212 25,3 23,8 27,3 27,6 23,5 24,7 24,9 Herning Holstebro 23,8 25,3 Horsens Randers 27,3 27,6 Silkeborg Skive Viborg

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

SKØN BUDGET 2013-2016

SKØN BUDGET 2013-2016 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 11 Arbejdsmarkedsudvalget Der skal indledningsvis gøres opmærksom på, at der på Arbejdsmarkedsudvalgets område udrulles en stor refusionsreform, der implementeres den 1. januar 2016. Refusionsreformen

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 3 Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 15. april 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2016 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Beskæftigelsesindsats 315.660

Læs mere

ØDC Økonomistyring 27-08-2015

ØDC Økonomistyring 27-08-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 27-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalget 2016 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret

Læs mere

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 37. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 16. august 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 37. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetrevision pr. 31.08.15. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 21-09-2015 Dok nr.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetrevision pr. 31.08.15. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 21-09-2015 Dok nr. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 21-09-2015 Dok nr. 97869-15 Arbejdsmarkedsudvalgets Budgetrevision pr. 31.08. 2015 Indholdsfortegnelse 1. Udvikling

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 11,1 mio. kr. Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: 15/000777-001 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor

Læs mere

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.)

Antal i 2012 (stk.) Budget 2012 (kr.) Enhedspriskatalog budgetforslag 2012 Driftsrammen Antal i 2012 (stk.) 2012 2011 Regnskab 2010 Bevilling: Tværgående administration (N etto) (Tal udmeldt i Indkaldelsescirkulæret for 2012) Lønudgifter pr.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvalitetsstandard for fleksjob

Kvalitetsstandard for fleksjob Kvalitetsstandard for fleksjob Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Ud fra en konkret, individuel vurdering kan Greve Kommune tilbyde fleksjob til borgere,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN HOVEDPOINTER FRA ANALYSER AF UDSATTE BORGERE I KØBENHAVNS KOMMUNE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN INDHOLD BORGERFORLØB HOVEDPOINTER FRA ANALYSEN OM UDSATTE BORGERE HOVEDPOINTER FRA MENTORANALYSEN

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland August 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET

TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Refusionsreform TO ELEMENTER I REFORMEN OG EN TILKNYTTET REFORM AF UDLIGNINGSSYSTEMET 1) Kommunerne betaler en større del af overførselsudgifter (ca. 71 pct.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2014-2017

Beskæftigelsespolitik 2014-2017 Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.

I det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016. Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo december 2014 for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt (Mio. kr.) Korrigeret Forventet Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 483,4 479,3-4,1

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 36-49) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0

Budget 2011 20,9 19,8 22,2 21,4 19,6 20,2 20,0 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2, Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,9 19,8 22,2 21,4 19,6 2,2 2,, 5, 1, 15, 2,

Læs mere

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune.

Overordnede strategiske mål Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune. 1 Indhold Overordnede strategiske mål. Effekt af indsatsen på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Effekten af kommunale tilbud. Varighed og forsørgelseshistorik på de kommunale tilbud Effekten af eksternt

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2016 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse FOKUSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 9 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse.

Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Notat om ledige i Rudersdal Kommune ansat med løntilskud, i virksomhedspraktik, i fleksjob eller på ledighedsydelse. Dette notat er udarbejdet som en halvårlig orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget

Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Kompetenceplan for Arbejdsmarkedsforvaltningen Arbejdsmarkedsudvalget Rød skrift = Opdatering Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. lov nr. 1482 af 23/12 2014 Emne : Opdeling

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: August 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 1. Forord Jobcenter Skanderborgs primære opgave er dels at hjælpe ledige og sygemeldte borgere med at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og dels at tilgodese virksomhedernes

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Task force Beskæftigelsesområdet

Task force Beskæftigelsesområdet Budgetkonferencen, 2014 Task force Beskæftigelsesområdet 1. Orientering om forløbet og KL anbefalinger fra budgetkonferencen 2013. 2. Status på implementering og udviklingen jf. anbefalingerne. Processen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Løntilskud Privat virksomhed

Løntilskud Privat virksomhed Løntilskud Privat virksomhed Undgå misbrug af løntilskudsjob I denne pjece kan du læse mere om, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, og hvor du kan søge mere information om løntilskudsjob.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Beskæftigelses- og uddannelsesstrategi 2011 Beskæftigelsesudvalget. Den 18. marts 2011. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Emne Beskæftigelses- og uddannelsesstrategi 2011 Beskæftigelsesudvalget. Den 18. marts 2011. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Emne Til Beskæftigelsesudvalget Den 18. marts 2011 I det følgende redegøres for de overordnede pejlemærker for den fremtidige beskæftigelsesindsats i Aarhus Kommune samt principperne for tilrettelæggelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag

Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A til F : Samlet oversigt over svarfrister på AAK hjemmeside med ændringsforslag Bilag A - Svarfrister vedr. Voksne Arbejde og ledighed Aktiveringsgodtgørelse 8 uger Forslag om 4 uger 1 Ansættelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet

Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Refusionsomlægning Skab resultater og god økonomi på beskæftigelsesområdet Ulrik Petersen KL ulp@kl.dk 1 Styring via refusion Historisk udgangspunkt 50 % Over tid øget kommunalt finansieringsansvar Differentieret

Læs mere

Status på udviklingen indenfor sygedagpenge

Status på udviklingen indenfor sygedagpenge Status på udviklingen indenfor sygedagpenge, august 2010 Status på udviklingen indenfor sygedagpenge For Haderslev Kommune har udviklingen indenfor sygedagpenge været meget markant gennem de sidste 1 ½

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET- OG REGN- SKABSSYSTEM Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. juli 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I DET KOMMUNALE BUDGET-

Læs mere