KORA inspirationskatalog til effektiviseringer 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORA inspirationskatalog til effektiviseringer 2015"

Transkript

1 KORA inspirationskatalog til effektiviseringer 2015 Effektiviseringsforslag Afdeling Ikke relevant Gennemført Sparekatalog Nyt forslag Bemærkninger Strukturtilpasning lukning af fysiske enheder Strategisk ejendomsstyring Teknisk X 2. Salg eller nedrivning af kommunale udlejningsboliger Teknisk X X 3. Færre administrative lokationer X X 4. Sammenlægning af serverrum X 5. Lukning eller samling af daginstitutioner på færre matrikler X X X 6. Børnehaver og vuggestuer samles og lægges på skoler X 7. Etablering af områdestruktur med færre daginstitutioner X Forpligtende samarbejde er valg i stedet for områdestruktur 8. Besparelse på husleje ved flytning af dagsinstitution X 9. Samlokalisering af unge- og familierådgivninger Social X 10. Nedlæggelse af institutionscenter Social X 11. Lukning af sproghus Social X 12. Lukning af botilbud inden for psykiatriområdet Social X 13. Nedlæggelse eller sammenlægning af væresteder og aktivitetstilbud Social X Omlægning af socialpsykiatrien er i gang 14. Lukning af køkkener Social X 15. Samlokalisering af ambulant misbrugsbehandling Social X 16. Nedlægge biblioteksfilialer Kultur-Fritid X 17. Samlokalisering af lokalarkiver Kultur-Fritid X 18. Nedlæggelse af fodboldbaner Kultur-Fritid X 19. Salg af forsamlingshus Kultur-Fritid X 20. Skolelukninger Skole X X 21. Lukning af bygning på en skole Skole X 22. SFO er og klubber flyttes ind på skoler Skole X 23. Samling af ungdomsklubber på én lokalitet Skole x 24. Lukning af ungdomsklub Skole x 25. Opsigelse af klubbers administrationsbygningers lejemål Skole x 26. Nedlægge eller samle tandklinikker X 27. Samling af materialegårde Teknisk X 28. Samlokalisering af den kommunale hjemmepleje X X Kunne samlokalisere, men ikke øko. fordel 29. Nedlæggelse af plejecentre X X 30. Nedlæggelse af plejeboliger X 31. Omdannelse af somatiske plejeboliger X 32. Nedlæggelse af demensplejeboliger X 33. Lukke eller samle dagcentre X Politisk beslutning om det modsatte 34. Opsigelse af lejemål af servicearealer X Alle servicearealer har vi brug for Organisatoriske tilpasninger Ændret organisering på ejendomsområdet Teknisk X 36. Ændret organisering af teknisk servicemedarbejdere/pedeller X 37. Centralisering af lejeaftaler X 38. Centralisering af fysisk arealpleje og bygningsdrift Teknisk X 39. Centralisering af økonomifunktionen X 40. Forenkling af kommunens MED-struktur X 41. Samlet bestillerfunktion vedrørende kørsel X 42. Samling af borgerrettede opgaver i borgerservice Borgerservice X X 43. Sammenlægning af erhvervs- og turismeindsatsen Borgerservice X 44. Sammenlægning af ledelsesstillinger Jobcenter X Vi har få ledere i forhold til området. Side 1

2 45. Afklaring af kontanthjælpsmodtagere ved tværfaglig enhed Jobcenter X 46. Ændring af ledelsesstrukturen X X 47. Centralisering af administrative funktioner for daginstitutioner X 48. Ændring i dagplejens struktur X X Dagplejen er ikke opdelt i distrikter 49. Ændring af ledelsesstruktur Social X 50. Samling af evidensbaserede familieprogrammer i én enhed Social X Sverigesprojektet 51. Etablering af fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge Social X Indgår i Sverigesprojektet 52. Samle kontaktpersonindsatsen Social X 53. Samlet udførerenhed i relation til rehabilitering Social X Ligger primært i Pleje- og Omsorg 54. Ændret organisering af dag- og døgntilbud Social X 55. Kommunalt samarbejde om specialrådgivning Social X 56. Samling af misbrugscenter og socialpsykiatri i én enhed Social X Med 1 leder 57. Samling af hash- og kokaingrupper Social? X 58. Omlægning af ledelsesstruktur på biblioteksområdet Kultur-Fritid X 59. Sammenlægning af skole- og folkebiblioteker Kultur-Fritid X X 60. Samarbejde mellem selvejende idrætshaller Kultur-Fritid X X 61. Sammenlægning af driften på halområdet Kultur-Fritid X 62. Organisationsændring for dramaskole Kultur-Fritid x 63. Sammenlægning af ledelse og administrative funktioner på skoler, ungdomsskoler og/eller klubber Skole X 64. Færre distrikter på skoleområdet Skole X 65. Samling af specialklasserækker Skole X 66. Central skolebiblioteksfunktion nedlægges Skole x 67. Omstrukturering af fritids-, junior og ungdomsklubber Skole x 68. Ændret organisering og ressourcetildeling til klubområdet Skole X X 69. Organisatorisk sammenlægning af produktionsskoler Skole x 70. Reduktion i antallet af ledere og/eller administrative medarbejdere X 71. Projektansættelse af sundhedsøkonom med henblik på reduktion af sundhedsudgifter X Ikke relevant, da økonomimedarbejder er sundhedsøkonom 72. Ændring i personalesammensætning i børne- og ungdomstandplejen X 73. Fælleskommunal tandregulering X 74. Samling af koordinator- og pårørenderådgivningsfunktioner X 75. Effektivisering af visitation til og koordinering af patientuddannelser X 76. Omorganisering og optimering af driften på vej- og parkområder Teknisk X X 77. Reorganisering af administrationen X X 78. Ændret ledelsesstruktur som følge af færre distrikter X Kan ikke samle mere 79. Organisatorisk tilknytning af rehabiliteringsteam til visitationsteamet X 80. Omstrukturering af køkkenorganisation X X Bedre tilrettelæggelse af arbejdet Effektivisering af forskellige tværgående arbejdsgange X X 82. Fokus på fraværsindberetninger X X 83. Skærpet fokus på konteringspraksis i relation til momsrefusion X 84. Systematisk fakturakontrol X 85. Revision af anvisningsaftaler med boligselskaber Teknisk X 86. Optimering af servicelederfunktion i rengøringen Teknisk X 87. Gennemgang af it-systemer og aftaler X 88. Reduktion af madspild X X 89. Fællesannoncering i lokalaviserne reduceres X 90. Begrænse antallet af rejsedage X 91. Udvidelse af omstillingens rolle som kontaktcenter Borgerservice X X 92. Undervisning i it-systemer X X 93. Opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Teknisk X 94. Indrejser flyttes til International Citizen Service (ICS) Borgerservice? 95. Reduktion af kontorelever X X 96. Øget fokus på selvbetjening i jobcentrene Jobcenter X Der kommer igennem året flere nye programmer fra STAR Side 2

3 97. Faglig sparring på sagsniveau på visitation til ydelser Jobcenter X 98. Ændring af sprogvurderinger X Sprogvurdering foretages af persoanle i institution 99. Tildeling af lønbudget efter ønsket personalesammensætning X 100. Styring og fokus på omkostningseffektive løsninger Social X 101. Skærpet visitation og sammenlægning af hjemmevejlederkorps Social X 102. Administrativ behandling af tabt arbejdsfortjeneste Social X 103. Ansættelse af flere sagsbehandlere Social X En del af Sverigesprojektet 104. Prioritering af PPRs mødeaktivitet Skole X Ligger under Skoleområdet 105. Samarbejde om overgang for unge over 18 Social X 106. Skærpet formål og løbende tilpasning af kontaktpersonordninger Social X 107. Delte arbejdssteder inden for bo- og aktivitetstilbud Social X 108. Ændret tilrettelæggelse af nattevagt Social X 109. Ansættelse af hjerneskadekoordinator Social X Der er sikret øget koordinering uden koordinator Håndtering af biblioteksbøder Kultur-Fritid X 111. Aftenskoleundervisning i offentlige frem for private lokaler Kultur-Fritid x 112. Reduktion på museumsområdet Kultur-Fritid X 113. Nedlæggelse af pedelfunktion på musikskole Kultur-Fritid x 114. Stigning i undervisningsandelen for lærerne Skole X 115. Nye arbejdstidsregler udvidelse af undervisningslektioner, også for 10. klasse Skole X 116. Ny organisering af svømmeundervisningen Skole x x 117. Bedre mødeplanlægning Skole x 118. Reduktion i møder og mødetid for MED Skole x 119. Modulordning i skoleklubberne Skole x 120. Omlægge PPR+/konsulentfunktioner Skole x 121. Optimering af psykologernes koordinerende og administrative tid Skole x 122. Et mere lokalt SSP-netværk Skole x 123. Optimering af visitationspraksis og udbetalingskontrol vedrørende fri-plads, søskenderabat m.v. Skole x 124. Regulering af skolernes budgetter i forhold til det faktiske elevtal Skole X X 125. LEAN-analyse på social- og sundhedsområdet X 126. Effektivisering på det sundhedsfremmende område X 127. Rettidig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter X 128. Nedbringelse af ventedage på sygehuse ved ansættelse af forløbskoordinatorer X X Hjerte, KOL, diabetes 129. LEAN-processer og digitalisering i tandplejen X 130. Nedbringelse af udgifter til vederlagsfri fysioterapi X X 131. Ændring af sortiment af stomihjælpemidler X 132. Udlejning af lokaler på sundhedscenter X Udlejet lokaler og fællesrum til Regionens jordemødre i sundhedshuset 133. Synergi ved øget samarbejde Teknisk X 134. Bedre anvendelse af kommunalt værktøj/maskiner Teknisk X 135. Bedre flow af politiske bestillinger og notater Teknisk? 136. Genforhandling af aftale om parkeringsafgifter Teknisk? 137. Udlån af flag overlades til lokale foreninger og borgerråd Teknisk? 138. Borgerplaner X Oplysninger i care er blevet synlige for alle i P&O 139. Effektiv dokumentation X Nedsat arb. gruppe der arbejder hermed 140. Fælles norm for møder, pauser mm. X X BTP på plejecentre 141. Ændring af arbejdsgange på plejecentre X X 142. Ændring af nattevagt på plejecentre X 143. Ændring af udkørende nattevagt X Kører kun een mand i dag 144. Samle akutpladser og palliative pladser X X Har ikke akut og palliative pladser fordelt 145. Nye arbejdsgange vedrørende madbestilling X Ændret på plejecentre i år 146. Emballering af mad X 147. Ensretning på inkontinensområdet X Digitalisering og ny teknologi Digitale mødeformer, herunder videomøder X 149. Talegenkendelse X X 150. Fremme brugen af digital selvbetjening X X 151. Elektronisk kørselsplanlægningssystem X X 152. Implementering af service-app i ejendomsfunktionen Teknisk X Side 3

4 153. Digitalisering af processen vedrørende it-support X 154. Central scanning af post X Det tilbydes der allerede i dag, men afdelingerne vælger selv, hvordan de ønsker posten håndteret Digital rekruttering og stillingsannoncering X 156. Digital information om og fra kommunen X Den overvejende del af informationen fra kommunen sker via hjemmeside og sociale medier 157. Digitalt personaleblad? 158. Online-abonnementer X 159. Begrænsning af reklamer i papirform X 160. Nedbringelse og optimering af print og kopiering X 161. Reduktion i udgifter til porto, papir og kopimaskiner X x Der bør være mere fokus på intern digitalisering/mindre print/færre printere 162. Telefonbetjening med trykknapsystem Borgerservice X 163. Virtuelt kontaktcenter Borgerservice X 164. Intern selvbetjening Borgerservice X 165. Digitalisering af sagsbehandlingsmateriale Borgerservice X X 166. Digitalisering af skriftlige henvendelser fra borgere Borgerservice X X 167. Digitale selvbetjeningsløsninger for udstedelse af parkeringslicenser og anmeldelse af dødsfald Borgerservice? 168. Udvidelse af it-systemet Opus Lex? 169. Digital understøttelse af sagsbehandling og information til borgere Jobcenter X 170. Børneintra X 171. Digitalisering af sagsbehandling og dokumentation Social X Ligger i DUBU og Incorp 172. Digital information om ekspertområder Social X 173. Digitalisering af madindkøb Social X 174. Digital kalender som velfærdsteknologisk hjælpemiddel Social X 175. Tablets og smartphoneløsninger som velfærdsteknologisk hjælpemiddel Social X 176. Fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker Kultur-Fritid X 177. Selvbetjening på biblioteker Kultur-Fritid X 178. Øget digitalisering på biblioteker Kultur-Fritid X 179. Digitalisering af læremidler Skole x Er på vej Digital monitorering og kommunikation med sundhedsprofessionelle via sundhedshjemmeside X 181. Digitalisering af kommunikation mellem kommune, hospital og praktiserende læge X 182. Digitalisering af indkaldelse til tandpleje X 183. Udvikling af digital app som hjælp til genoptræning X 184. Digital dokumentation X 185. Digital opgavestyring Teknisk? 186. Digitalisering af byggesagsbehandling Teknisk? 187. Digitalisering af materiale i byggesagsarkiv Teknisk? 188. Optimering af kørsel Teknisk X 189. Digitalisering af spildevandsplanen Teknisk? 190. Øget brug af web-gis Teknisk X 191. Udvikling af hjælpemidler til selvhjælp X X 192. Digitalisering af kørselsopgaver i hjælpemiddeldepotet X Opgaven ligger hos Falck Hjælpemidler 193. Velfærdsteknologiske hjælpemidler: omsorgsskærme X Evt. projekt i Velfærdsteknologiske hjælpemidler: løft X 195. Velfærdsteknologiske hjælpemidler: specialsenge X Bevilliges efter individuel vurdering 196. Velfærdsteknologiske hjælpemidler: specialsenge X 197. Velfærdsteknologiske hjælpemidler: skylle- og tørretoiletter X 198. Velfærdsteknologiske hjælpemidler: badestole X 199. Mobile kommunikationsenheder X 200. Effektivisering ved øget brug af teknologi X X Har genm. ført en række projekter, og arbejdet fortsætter Tilpasning af ydelser forslag 201. Tjenestekørsel i egen bil, fra statens høje til lav takst X Ligger som forslag fra Personaleafdelingen 202. Anskaffelse eller bedre udnyttelse af kommunale biler X 203. Forlængelse af levetid på pc er, ipads og mobiltelefoner X 204. Styrkelse af særlig kontrolgruppe til overvågning af uberettiget udbetaling af sociale ydelser Borgerservice X Side 4

5 205. Øget fokus på revurdering af behovet for ydelser efter serviceloven og sundhedsloven X 206. Efterregulering af fripladser X 207. Tilpasning af rådhusenes åbningstider Borgerservice X X 208. Tilpasning af åbningstider i borgerservice Borgerservice X X 209. Henvisning af personale til kantine i anden bygning X 210. Fjernelse af 24-timers vagt på it X 211. Tilpasning af fasttelefoni for administrative medarbejdere efter behov X 212. Begrænse trykkerifunktionen under rådhusdriften X 213. Nedlæggelse af aktiveringsenhed Jobcenter X Er sket for det forsikrede område 214. Skærpet bevillingspraksis vedrørende Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Skole X Ligger i Skoleafdelingen 215. Tilpasning af åbningstiden i daginstitutioner X X 216. Nedsættelse af normering til særligt dagtilbud og/eller reduktion i antallet af støttepædagoger X X 217. Ændret overflytningstidspunkt fra dagpleje/vuggestue til børnehave X X X 218. Oprettelse af vuggestueafdelinger i stedet for dagpleje i landområder X 219. Større brug af dagpleje frem for vuggestue/integreret børnehus X 220. Nedlæggelse af gæstedagplejehus X 221. Ferielukning i dagplejen X X Der er sommerferielukket, tilpasset behovet 222. Dagplejere ansættes på reduceret tid X X Nyborg Kommune har ikke deltidspladser 223. Kapacitetstilpasning i dagplejen X X 224. Oprettelse af revisiterende taskforce med fokus på opfølgning Social X Sker i visitationsteam ved forlængelser 225. Revisitering af borgere tilknyttet psykiatrien Social X 226. Præcisering af visitationskriterierne vedrørende økonomisk støtte til forældre Social X 227. Præcisering af visitationskriterierne på det specialiserede socialområde for voksne Social X 228. Faglig vurdering ved visitering af individuel handicapkørsel Social X 229. Bedre udnyttelse af købte pladser til borgere i beskyttet beskæftigelses- og aktivitetstilbud Social X 230. Kapacitetstilpasning på døgninstitutionsområdet Social X 231. Nedlæggelse af specialiseret dagtilbud for psykiske sårbare unge Social X 232. Sammenlægning af to værkstedstilbud Social X 233. Ugentlig lukkedag på aktivitetstilbud for voksne handicappede Social X Der er reduceret indskrivning samt for over 65 år Nedlæggelse af klub for udviklingshæmmede Social X 235. Ressourcereduktion af SSP-indsatsen Skole X Ligger i Skoleafdelingen 236. Tilpasning af bemanding på biblioteker Kultur-Fritid X 237. Afskaffelse af lydavis på bibliotek Kultur-Fritid X 238. Forbedre samarbejdet med lokale foreninger om svømmehal Kultur-Fritid X 239. Øget udlejning af idræts- og fritidscenter Kultur-Fritid X 240. Harmonisering af lokaletilskuddet til de folkeoplysende foreninger Kultur-Fritid X 241. Nedlæggelse af trykkeri for foreninger Kultur-Fritid X 242. Nedlæggelse af dramaskole Kultur-Fritid X 243. Tilpasning af ferieaktiviteter for børn og unge Kultur-Fritid X 244. Øge incitament til samlæsning af klasser på skolerne Skole X X 245. Øge skolelederens kompetence til klassedannelse i ressourcemodel til folkeskoler Skole X 246. Afskaffelse af tildeling af ekstra lektioner til tosprogede elever med normalbehov Skole X 247. Opstramning af praksis for skoleelevers befordring Skole X 248. Aktivitetstilpasset åbningstid for specialskole Skole X 249. Førskole-/SFO-tilbud til børnehavebørn Skole X 250. Omlægning af dagtilbudsklubber til SFO-klubtilbud Skole X 251. Forøgelse i antallet af lukkeuger for klubber og SFO er i sommerferien Skole X 252. Nedlæggelse af klub- og SFO-tilbud Skole X 253. Tilpasning af naturbusordning i SFO Skole X 254. Tilpasning af normeringen i klubtilbud Skole X 255. Reduktion i ungdomsskolevirksomhedens aktiviteter Skole X 256. Længere undersøgelsesintervaller samt forebyggende aktiviteter i børne- og ungetandplejen X X 257. Bevilling af hjælpemidler fra genbrugslager X X P/O 258. Tilpasning af kræftrehabilitering efter efterspørgsel X 259. Tilpasning af barselsbesøg/graviditetsbesøg fra sundhedsplejen X 260. Øget brug af sundhedstjenestens biler frem for egne biler X 261. Standardisering af opgaveløsningen i rehabiliterings- og træningsarbejdet X 262. Reduktion af den åbne træffetid på høreområdet X 263. Øget fokus på dosisdispensering af medicin? P/O Side 5

6 264. Tilpasning af græsklipning Teknisk X X 265. Effektivisering af rabatslåning Teknisk X X 266. Pasning af grønne områder forsimples Teknisk X X 267. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder for daginstitutioner Teknisk X X 268. Lukning af havnetoiletter om vinteren Teknisk? 269. Nedlæggelse af buslinje Teknisk X X 270. Buskørsel uden for myldretiden Teknisk X 271. Optimering af transport efter skolereformen Teknisk X 272. Reduktion af færgeafgange Teknisk? 273. Ændrede opkrævningsprincipper for dækningsafgifter og grundskyld Teknisk X 274. Timepris i stedet for fast pris på byggesagsgebyrer Teknisk X 275. Nedlæggelse af rastepladser Teknisk? 276. Samling af skiltning på færre standere Teknisk? 277. Nedlæggelse af parkeringskontrol Teknisk X 278. Stramning af kriterier for visitation af indkøbsordninger X 279. Ændring af hospicepladser til flekspladser X 280. Tilpasning af palliativ kapacitet X 281. Ændring af betalingsmodel for kørsel til og fra træning og aktiviteter X 282. Tilpasning af kommunale ældrecentres cafédriftskapacitet X Der menes luk af cafér 283. Brugerstyret aktivitetscenter X 284. Fjerne aktiviteter, der udføres af plejepersonale på plejecentre X X 285. Ændring af betalingstidspunkt for madservice og tøjvask X 286. Hjemmeplejen bliver selv økonomisk ansvarlig for driften af hjemmeplejebiler X Omlægning af servicetilbud forslag 287. Øget fokus på medarbejdersundhed og reduceret sygefravær X X 288. Forebyggende indsats vedrørende arbejdsskader X X 289. Styrket indsats for sygemeldte i kommunalt job X X 290. Refusionsprocenten fra sygdomspuljen nedsættes fra 80 % til 70 % X 291. Fokus på rehabiliterende indsats på tværs af sektorer X 292. Oprettelse af frivillighedscenter X 293. Fokus på, at alle unge kommer i uddannelse Skole X X 294. Effektanalyse af beskæftigelsestiltag med efterfølgende opfølgning Jobcenter X BDO udarbejdede i Øget samarbejde med erhvervslivet Jobcenter X Kunne samles virksomhedsservice og erhverv Oprettelse af virksomhedscentre Jobcenter X 297. Særlig målrettet brancheindsats Jobcenter X 298. Praktik som del af særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-forløb) Jobcenter X 299. Frivillige mentorer til uddannelsesparate unge Jobcenter X Vi er med i erhvervsmentorkorps Tidlig indsats for frafaldstruede unge på ungdomsuddannelserne Jobcenter X Jobcenterets ungdomsvejleder varetager 301. Øge effektiviteten af den udvidede visitation af uddannelsesparate Jobcenter X 302. Etablering af unge-/uddannelsescentre for unge kontanthjælpsmodtagere Jobcenter X Vi samarbejder med VUC og Tietgen 303. Øget samarbejde med sundhedssektoren om borgere på sygedagpenge Jobcenter X Vi har faglighederne i TTA 304. Kortere jobafklaringsforløb efter sygedagpengeforløb Jobcenter X 305. Nedbringelse af antallet af langtidssygemeldte Jobcenter X 306. Coachende tilgang i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere Jobcenter X Vi har igangsat kompetenceforløb med empowerment 307. Brug af screeningsværktøj og intensive samtaleforløb i jobcentret Jobcenter X 308. Nedbringelse af langtidsledigheden Jobcenter X 309. Ansættelse af virksomhedskonsulenter og rådgivere til beskæftigelsesrettet indsats Jobcenter X 310. Støtte til etablering af selvstændig virksomhed med mikrolån Borgerservice X ligger i erhverv Målrettede nyttejobs Jobcenter X 312. Etablering af jobrotationspladser Jobcenter X 313. Brug og etablering af små fleksjobs Jobcenter X 314. Øget brug af privat løntilskud Jobcenter X 315. Strategisk integrationsindsats Jobcenter X 316. Udvikling af indsatstrappe og anvendelse af mindst indgribende indsats Social X Ligger i Sverigesprojektet 317. Arbejde ud fra principperne mindst mulig ydelse/indgreb, mindre køb og yderligere egendrift Social X 318. Mere systematisk sagsopfølgning i børn og unges foranstaltningstilbud Social X Ligger i Sverigesprojektet 319. Forebyggende indsatser til udsatte børn/unge og familier Social X 320. Tidlig indsats i forbindelse med vold i hjemmet Social X 321. Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse Social X 322. Reducere antallet af sammenbrud i plejefamilier Social X 323. Kortere anbringelsestid Social X Ligger i Sverigesprojektet 324. Almene skoletilbud til døgnanbragte børn Social X 325. Kurser i tilværelseskompetencer for udsatte unge Social X Kunne komme med i Sverigesprojektet 326. Ændret midlertidig boligplacering for unge Social X Side 6

7 327. Fra enkeltmands- til flermandsprojekter Social X 328. Hjemmevejledning med fokus på at kunne selv Social X 329. Vedligeholdelse inkluderende rehabilitering Social X I gang indenfor både handicap og socialpsykiatri 330. Rehabilitering i socialpsykiatrien Social X 331. Inkluderende indsats for borgere med psykiske lidelser Social X 332. Udvikling af støtteindsatsen efter servicelovens 85 Social X 333. Større brug af gruppevejledning og/eller brug af frivillige for borgere med lavt støttebehov Social X 334. Misbrugsbehandling Fra døgnpladser til ambulant behandling Social X 335. Fra forsorgshjem til egen bolig Social X 336. Selvbetjent adgang til idrætsanlæg og kulturhuse Kultur-Fritid X X Skole/SFO/klub 337. Fokus på at minimere udsat skolestart Skole X 338. Øget fokus på træning til egen transport Skole X 339. Reduktion af specialklassepladser Skole X 340. Effektfokus på forebyggelsesindsatserne X 341. Etablering og øget brug af sygeplejeklinikker X P/O 342. Styrkelse af patienters muligheder for at modtage behandling i eget hjem P/O 343. Samarbejde med aftenskoler (om tilbud til borgere med kroniske sygdomme) X X 344. Transport til genoptræning som en aktiv del af borgerens genoptræningsforløb X 345. Styrket rehabiliterende indsats X X 83a 346. Tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser på sygehuset X 347. Mere målrettet og fleksibelt forebyggende hjemmebesøg X 348. Oplæring af borgere i øjendrypning X 349. Forebyggende og trænende indsats for borgere med inkontinens X 350. Effekt af faldforebyggende indsats X 351. Flere frivillige på plejecentre X 352. Etablering af kommunal vaskeordning X Konkurrenceudsættelse og indkøb forslag 353. Konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven X Slet ikke nyt og ukendt forslag - området tilpasses løbende via besparelse og effektiviseringer 354. Optimering på rengøringsområdet X 355. Udbud af håndværkerydelser Teknisk X 356. Udbud af borgerbefordring uden for kollektiv transport Teknisk X 357. Udbud af buskørsel med minibusser Teknisk X 358. Indkøb af telefoner X 359. Udbud af telefoni og data X 360. Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd X 361. Konkurrenceudsættelse af IT-systemer som led i monopolbruddet X 362. Ansætte indkøbsmedarbejder X 363. Overholde indkøbsaftaler X X 364. Implementering af indkøbssystem X 365. Sponsorater X 366. Overblik og styring af kontrakter X X 367. Øvrige forslag til udbud af indkøb X Adminstration 368. Konkurrenceudsættelse af lønadministration X Er "afprøvet" tidligere med besparelse på området til følge 369. Konkurrenceudsættelse af drift og vedligeholdelse af mainframesystemer X 370. Udbud af en række ydelser og indførelse af obligatoriske indkøbsaftaler X 371. Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse X 372. No cure no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse/sygedagpenge Jobcenter X 373. Dialog om ydelser og priser med eksterne leverandører Social X 374. Udlicitering af drift af idrætshaller Kultur-Fritid X 375. Storindkøb på halområdet Kultur-Fritid X 376. Ændret driftsform for svømmehaller Kultur-Fritid X 377. Leasingaftaler om it på biblioteksområdet Kultur-Fritid X 378. Indkøb af tablets igennem SKI-aftale Skole X Side 7

8 379. Storindkøb af materialer til tandregulering X Fælleskommunalt tandreguleringscenter 380. Markedsafprøvning og udlicitering af opgaver inden for vej- og parkområdet Teknisk X 381. Konkurrenceudsættelse af vejbelysning Teknisk X 382. Konkurrenceudsættelse af vejvedligeholdelse Teknisk X X 383. Rammeudbud vedrørende lægning af brosten og fræsning Teknisk? 384. Fælles indkøb af arbejdsbeklædning og materiel Teknisk X 385. Udbud af tøjvask X 386. Udbud af drift af hjemmepleje X 387. Konkurrenceudsættelse af plejecentre X vedrører kun plejecentre 388. Konkurrenceudsættelse af madproduktion X 389. Fælles indkøbsaftale til borgere i eget hjem X X 390. Genudbud af indkøbsordning af dagligvarer X 391. Indhente tilbud på kropsbårne hjælpemidler X 392. Indgå i indkøbsfællesskab X Hjemtagelse af ydelser Gennemgå huslejeudgifter X 394. Anvende egne håndværkere Teknisk X 395. Hjemtage eksterne konsulentydelser? Administation 396. Hjemtage lønadministration X 397. Hjemtage support og drift på telefonanvendelse X 398. Øge anvendelse af eksisterende kommunale tilbud Jobcenter X 399. Hjemtagning af Ungdommens Uddannelsesvejledning Skole X Ligger under skoleområdet 400. Hjemtagelse af aktiveringstilbud Jobcenter X 401. Lukning af eksterne tilbud Jobcenter X 402. Hjemtage familietilbud Social X 403. Udbygge et specialiseret dagtilbud til en bredere målgruppe X Ligger i Børneafdelingen 404. Etablere eget botilbud til unge autister Social X 405. Hjemtage til bofællesskaber Social X 406. Oprette eget tilbud for at mindske brug af eksterne midlertidige botil-bud Social X 407. Etablere egne pladser til senhjerneskadede Social X Vi har dog ikke så mange Anvende eget støttekontaktpersonkorps Social X 409. Hjemtage opgaver inden for tale- og høretilbud X Ligger i Børneafdelingen / Pleje- og Omsorgsafd Hjemtage misbrugsbehandling Social X 411. Hjemtage administration af ledsagerordning Social X 412. Opfølgning på eksterne tilbud Social X 413. Hjemtage opgaver vedrørende baneanlæg Kultur-Fritid X 414. Udvikle egne specialundervisningstilbud Skole X 415. Særlige skoleopdateringsforløb for hjemtagne børn Skole X 416. Samle administrative opgaver for kommunale og private fritidstilbud Skole X 417. Reducere brug af specialiserede genoptræningsplaner X Kræver, at regionen reducerer indsatsen eller vi kan hjemtage opgaven 418. Fastholdelse af borgere i kommunale genoptræningsmuligheder X 419. Oprettelse af ammerådgivning X 420. Hjemtage tandlægepatienter X Det er kun få, der vælger privat tandlæge 421. Mindre brug af eksterne konsulenter Teknisk? 422. Hjemtage arkitekt- og ingeniørydelser Teknisk? 423. Hjemtage saltning Teknisk? 424. Overtage belysningsanlæg Teknisk? 425. Hjemtage måltagning af støttestrømper X 426. Hjemtage opgaver forbundet med hjælpemiddeldepot X X Bundet til 31/ Side 8

9 427. Hjemtage rengøring X X Rengøring ligger ved Serviceteam og på pc. i dag. Energibesparende foranstaltninger Regulere tænd/sluk af gadelys Teknisk? 429. Ombygge gadebelysningsanlæg Teknisk? 430. LED-belysning på idrætsanlæg Teknisk? 431. Investere i energibesparende tiltag bygninger Teknisk X X 432. Energiovervågning og styring Teknisk X X 433. Energy-lean-projekt på folkeoplysningsområdet Teknisk? 434. Energibesparende genopretning af tekniske anlæg Teknisk? 435. Skifte til elbiler og elcykler Teknisk? Side 9

KORAProjektets overskrift

KORAProjektets overskrift KORAProjektets overskrift 15 Samlokalisering af ambulant misbrugsbehandling 23 Samling af ungdomsklubber 26 Nedlægge eller samle tandklinikker 28 Samlokalisering af den kommunale hjemmepleje 35 Ændret

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Eli Nørgaard, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Katrine Nøhr, Jonatan Kjældgaard Kristensen og Julie Nolsøe Helles Inspiration til effektiviseringer 2015 Forslag

Læs mere

Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.

Der er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer. Strategi og Organisation Notat Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 12-01-2011 Sag: Effektiviseringskatalog ( status) vers. 2 Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund: Der har i de senere år været

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

KL KataProjektets overskrift. KL Er gennemført

KL KataProjektets overskrift. KL Er gennemført KL KataProjektets overskrift 13 Forsøg med helhedsorienterede indsatser i udsatte familier 15 Etablering af fælles visitationsudvalg 15-25 årige 16 Ungeenheden 17 Helhedsorienteret social indsats målrettet

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Inspiration til effektiviseringer 2015 KORA har i Juni 2015 udgivet et omfattende katalog til inspiration for effektiviseringer på det kommunale område. Nedenfor er skematiseret de forslag der vedrører

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015 Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Analyse af specialrådgivningen Strategi

Analyse af specialrådgivningen Strategi Analyse af specialrådgivningen Strategi Oplæg ved Chef for Specialrådgivningen Anne Leth Udvalget for Ældre og Handicappede d. 9. september Samlet strategi Beskrivelse af indsatser og effekt Ambition fra

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser

Prioriteringsforslag Valgte forslag. Beløb i kr. i 2018-priser Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-11-01 PAU - niveautilpasning BSU N D BSU-11-03 Tosprogede børn (30 timers tilbud) - reduktion af pulje BSU N D BSU-12-01 Hjemtagelse af familieplejeopgaver BSU N D BSU-12-03

Læs mere

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT

Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på NOTAT Styrket sammenhæng mellem de midlertidige pladser på Svendebjerghave og Genoptræningen NOTAT Sammenhængende indsatser i Center for Sundhed og Ældre Center for Sundhed og Ældre har et ønske om, at indsatser

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold Børnefamilier med særlige behov BU01 BU02 sforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling sforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Ideer til effektiviseringer, der undersøges i 2018

Ideer til effektiviseringer, der undersøges i 2018 Ideer til effektiviseringer, der undersøges i 2018 Afdeling/stab Tema Udvalg Overskrift Kort beskrivelse Arbejdstid Skole og Dagtilbud Personale Arbejdstid Mødeplanlægning Mødeplanlægning Analyse af møder

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune

Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Greve Kommune Organisering i Greve Kommune Udarbejdet af Center for Byråd & Ledelse, oktober 2012 Indledning Organisering i Greve Kommune Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af Greve Kommune som

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Lov Område Sagsbehandlings tider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Kommunens sundhedsfaglige opgaver

Kommunens sundhedsfaglige opgaver Kommunens sundhedsfaglige opgaver Temadag i Danske Ældreråd d. 2. oktober 2019 V./ Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg Lene Miller, Centerchef i Lejre Kommune, Center

Læs mere

Notat. Parametrene er følgende;

Notat. Parametrene er følgende; SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. september 2013 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Sagsnr: 2013-7437 Dok.nr: 2013-160766 Notat Baggrund: Med afsæt i den samlede

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder,

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere