Struktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19
|
|
- Marianne Bertha Jespersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Botilbuddet Marienborgvej ,0 001 Botilbuddet Marienborgvej Kernen ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto indtægter ,0 002 Botilbuddet Marienborgvej Møllen ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 003 Botilbuddet Marienborgvej Huset ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms , Små bofællesskaber - samlet ,0 003 Små bofællesskaber ,0 Budgetkonto anskaffelser ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Lønudgifter via SD-løn (led.& adm) ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter , Bocenter Harridslev ,0 001 Bocenter Harridslev Kernen ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0
2 Bocenter Harridslev Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 002 Bocenter Harridslev bofællesskaber ,0 000 Bocenter Harridslev bofællesskaber fælles ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb , Lene Bredahlsgade (LBG) ,0 001 Lene Bredahlsgade (LBG) boliger ,0 001 Lene Bredahlsgade (LBG) boliger ,0 Budgetpulje brændsel og drivmidler ,0 Budgetpulje varekøb ,0 Budgetpulje tj.ydelser u/moms ,0 Budgetpulje håndværkerydelser ,0 Budgetpulje fødevarer ,0 Budgetpulje tj.ydelser m/moms ,0 Budgetpulje øvrige indtægter ,0 Budgetpulje løn ,0 Øvrig konsulentbistand tj.ydelser m/mo ,0 002 Lene Bredahlsgade (LBG) dagtilbud ,0 000 Lene Bredahlsgade (LBG) dagtilbud ,0 Øvrig konsulentbistand tj.ydelser m/mo ,0 Budgetpulje brændsel og drivmidler ,0 Budgetpulje varekøb ,0 Budgetpulje tj.ydelser u/moms ,0 Budgetpulje håndværkerydelser ,0 Budgetpulje fødevarer ,0 Budgetpulje tj.ydelser m/moms ,0
3 Lene Bredahlsgade (LBG) Budgetpulje øvrige indtægter ,0 Budgetpulje løn ,0 001 Lene Bredahlsgade (LBG) dagtilbud - kørselskontor KK - LBG dagtilbud u/moms - kørselsk , Bo og aktivitetstilbud Randers Nord ,0 Øvr. personaleudg. tj.ydelser m/moms ,0 Lønudgifter via SD-løn (led.& adm) ,0 Øvr. personaleudg. tj.ydelser u/moms , Botilbuddet Kastaniebo ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb , Bostedet Høvejen ,0 000 Bostedet Høvejen fælles ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Anskaffelser ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 005 Bostedet Høvejen Bofællesskab ,0 Lønudgifter via SD-løn ,0 001 Bostedet Høvejen - bofællesskab Høvejen ,0 Lønudgifter via SD-løn ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels , Bofællesskabet Neptunvej ,0 000 Bofællesskabet Neptunvej fælles ,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels ,0 Budgetkonto løn led/adm ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0
4 Bofællesskabet Neptunvej Budgetkonto tj.ydelser m/moms led&a ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto Anskaffelser ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms , Bo og aktivitetstilbud Randers Syd Lønudgifter via SD-løn (led.& adm) , Dronningborg aktivitetscenter DAC ,0 000 DAC fællesudgifter ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto øvrige indtægter ,0 Budgetkonto løn led&adm ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0 Budgetkonto tj.ydelser m/moms led&a , Aktivitetscenter Marienborgvej ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto løn led&adm ,0 Budgetkonto tj.ydelser u/moms led&ad ,0 Budgetkonto tj.ydelser m/moms led&a ,0
5 CBR ,0 000 CBR fælles ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Brændsel og drivmidler ,0 Budgetkonto håndværkerydelser ,0 Budgetkonto indtægter ,0 Budgetkonto Anskaffelser ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto overførsler til personer , Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) ,0 002 CSV Bakkevej samlet ,0 002 CSV Bakkevej tale-afd. KK - CSV Taleafdeling - kørselskontor ,0 003 CSV Bakkevej Neuro-afd. KK - CSV Hjerneskade afd. - kørselsko ,0 005 CSV Bakkevej Ståstedet ,0 brugerakt. øvrige udg. varekøb ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto fødevarer ,0 Budgetkonto varekøb , Ledsagerteam ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Budgetkonto varekøb ,0 Budgetkonto Tj.ydelser u/moms , Klub ,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms ,0 Budgetkonto løn ,0 Total ('Udgift') ,0 Total ('Indtægt') ,0 Total ('Netto') ,0
Anlægsbudget
4. Socialudvalget Skattefinansieret anlæg Ny Solstrålen/Vester Tværvej... 1 Ombygning Marienborgvej... 2 Ombygning Harridslev... 3 Nyt aktivitetshus til handicappede... 4 Ældreboliger Saldo boligplanen...
Læs mereBilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning
Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets
Læs mereFunktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV
Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133
Læs mereBilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning
Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets
Læs mereBilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet
Bilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser
Læs mereForbrugsrapport 2018
1 240430 Børn & familieudføreområdet 33.007.799 010 Børn & familieudføreområdet 943.065 fællesudgifter 1 Drift 943.065 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -17.816 405 Løn
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereForslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014
Forslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014 Socialafdelingen fik i 2011, ved fusionen mellem handicap-, udsatte- og psykiatriområdet en ny struktur på udførerdelen. Formålet med strukturen var
Læs mereMIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Læs mereBilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K
Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse
Læs mereØkonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde
Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø
Læs mere12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget
12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie
Læs mereVIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER
VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2 Politiske visioner, mål og krav...3 2. Beskrivelse af aftaleenheden...4 2.1 Bosteder...4
Læs mereÅrsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2018 Randers Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0 60.100 60.100 Budgetoverførsler mellem årene 0 60.100 Rammebesparelse 0 0 Personale 3.673.371 4.099.243 425.872
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder,
Læs mereÅrsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2017 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-219.280-219.280 Budgetoverførsler mellem årene 0 511.000 Rammebesparelse 0-730.280 Personale 4.445.590
Læs mereBilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse
Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Tilbud Bostedet Høvejen - regodkendelse Bostedet Neptunvej regodkendelse Bostedet Kastanjebo - regodkendelse Samlet
Læs mereTilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune
Notat Vedrørende: Notat Sagsnavn: Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelse på socialområdet Sagsnummer: 27.15.00-P05-1-15 Skrevet af: Vicki Christensen E-mail: Vicki.Christensen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereBudgetopfølgning KPC Ringkøbing pr
Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53
Læs mereVarme El Kørsel. Gennemsnit pr m2 144,8 3, ,7 Sum - Børn og familieinstitutioner
Samlet energiregnskab - Randers Kommune 2013 Kategorier CO2-udledning, kg i alt el, varme Varmeforbrug, kwh CO2-udledning (varme), kg Varmeforbrug, kwh/m2 CO2-udledning, kg/m2 Elforbrug, kwh CO2-udledning,
Læs mereUdfordringer på dag- og aktivitetsområdet voksenhandicap
Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 26. april 2011 Br.nr.: Udfærdiget af: Anne E. Hegelund Vedrørende: Dag- og aktivitetsområdet voksenhandicap Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget
Læs mereBudget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012
Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2
Læs mereÅrsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole
Årsopgørelse 2016 Randers Ungdomsskole Forbrug 31. Ungdomsskolevirksomhed Administration Budgetkonti 0-285.530-285.530 Budgetoverførsler mellem årene 0-72.100 Rammebesparelse 0-213.430 Personale 4.207.893
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2
Læs mereBDO har fra december 2013 og til begyndelsen af januar 2015 gennemført tilsyn på følgende tilbud på socialområdet:
Vedrørende: Forslag til indsatser Sagsnavn: BDO tilsyn med tilbud på socialområdet 2014 Sagsnummer: 27.00.00-K09-2-15 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk
Læs mereVoksen Bo - Fra vision til effekt.
Voksen Bo - Fra vision til effekt. 2015-2016 Indholdsfortegnelse 1 Virksomhedsplan for Voksen Bo området 2015-2016... 3 1.1 Formål med aftalen... 3 1.2 Politiske visioner, mål og krav.... 3 2 Beskrivelse
Læs mereForbrugsrapport :59: kd033. Struktur og tekst Navn Korr. budget
1 240440 Ung & familieudføreområdet 18.739.737 010 Ung & familieudføreområdet 700.889 fællesudgifter 700.889 200 Ledelse og administration 115 Rammebesparelser Rammebesparelse -15.078 405 Løn 663.677 020
Læs mereVirksomhedsplan for Center for Handicapindsats
Virksomhedsplan for Center for Handicapindsats og Tværgående Funktioner ÅR 2017-2018 SOCIALOMRÅDET, RANDERS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Aftalestyring... 3 1.1 Grundlaget for virksomhedsplanerne år 2017
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var
Læs mere12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -
12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter
Læs mereTilsynsrapport Bocenter Harridslev Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn
Tilsynsrapport Bocenter Harridslev Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOCENTER HARRIDSLEV...
Læs mereNotat. Forvaltning: Drift og udvikling social Dato: Sendes til: Socialudvalget
Notat Vedrørende: Opsamlingsnotat - tilsyn juni 2016-november 2016 Sagsnavn: Tilsyn med tilbud på socialområdet i Randers Kommune Sagsnummer: 27.00.00-K09-1-15 Skrevet af: Kim Fogh Rasmussen Forvaltning:
Læs mereAnlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling
Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007
Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland
Læs mereNotat. 1. De nuværende byggeriers fysiske stade
Notat Vedrørende: Opdatering af boligplanen for socialområdet januar 2017 Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Torben Rugholm
Læs mere01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Læs mereKonteringsvejledning. - Artskontoplan
Konteringsvejledning - blank 100 Budgetkonti Kontiene må alene bruges i forbindelse med budgetlægning, hvorfor bogføring ikke må (kan) finde sted. 105 Budgetpuljer Anvendes kun til puljer, som skal fordeles
Læs mereTilsynsrapport Socialtilsyn Midt
Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat
Læs mereVejledning i brug af omkostningsartsgrupper
Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mere651039 Intern Service
651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER
BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation SOCIALUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 1.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.1 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2 KMD OPUS Økonomi Tabel 2.2.1
Læs mereBeredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Brandskolen Langagervej 16, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. april 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Claus
Læs merebudget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
Læs mereTildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!!
Tildelingsmodel / Nøgletal: 2012 prisniveau!! Personalenormering: Lønsumsberegning: Budgetberegning: Fagpersonale til personlig pleje og praktisk bistand Gennemsnitslønninger Tildelingsbeløb Pr. normalpladser
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereOversigt over området marts 2012
Oversigt over området marts 2012 SOCIALCHEF Torben Rugholm Myndighed: Afdelingsleder Sine Iversen Tilbud Drift og udvikling Matrikkelløs indsats Voksen bo Dagbeskæftigelse Børneområde Behandling (Tværgåen
Læs meremuseum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8
Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse
Læs mereLadegården. Sted Ladegården Marienborgvej 8
Ladegården Sted Ladegården Marienborgvej 8 Målgruppen er borgere med et misbrug, hvor muligheden for afvænning anses for udtømt. Der er tale om en boform, som tilbydes personer, der pga. mangeårigt misbrug,
Læs mereBehandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:
2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 21-01-2016 R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afd. P, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-36-11 Afd. Q, AUH
Læs mereÅr til dato - overblik (FIBL30)
År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364
Læs mereTilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn
Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBudget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total
Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total 11010 Kontrakter 9.7-11.321.163-18.264.025-16.598.078-4.734.338-11.624.774-8.116.260 (70.658.638)
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereTilbud fra kommunerne, der ikke optræder i belægningsopgørelsen for 1. kvartal 2010
Tilbud fra kommunerne, der ikke optræder i belægningsopgørelsen for 1. kvartal 2010 Driftsherre Distrikt Målgruppe jf. Rammeaftale 2010 Leverandør Ydelse Dag / Døgn Gennemsnitlige Pladsnormer belægning
Læs mereOpsamling på tilsyn på Socialområdet i Randers kommune foretaget af Socialtilsyn Midt
Vedrørende: Opsamling på Socialtilsyn Midt s tilsyn med Randers kommunes tilbud Sagsnavn: Tilsyn med tilbud på socialområdet 2014 ved Socialtilsyn Midt Sagsnummer: Skrevet af: Kim Fogh Rasmussen E-mail:
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Læs mere1. JANUAR 2015 TILSYNSRAPPORTERING 2015 SOCIALTILSYN SYD AF LENA BIRKELUND SENGER ESBJERG KOMMUNE
1. JANUAR 2015 TILSYNSRAPPORTERING 2015 SOCIALTILSYN SYD AF LENA BIRKELUND SENGER ESBJERG KOMMUNE 1 Indhold Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af kvalitet Side 3 Oversigt af rapporter/underafdelinger
Læs mereGuide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune
Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 9. udgave 20.04.2015 2 Indholdsfortegnelse.
Læs mereBrugertilfredshedsundersøgelse
Brugertilfredshedsundersøgelse På området for Voksne med Handicap 2015 Bocenter Harridslev Indledning I Randers Kommune arbejder vi løbende på at kvalitetsudvikle kommunens tilbud. Som led heri er den
Læs mereInnovation på socialområdet
Vedrørende: Status på innovation på socialområdet medio 2013 Sagsnavn: Innovation på socialområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-20-13 Skrevet af: Anne Hegelund E-mail: anne.hegelund@randers.dk Forvaltning:
Læs meremuseum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Læs mereOverførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt
Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger Totaloversigt 2006-2007 2007-2008 Forskel Aftale Udenfor aftale I alt Økonomiudvalget 55.546.600 16.711.800 58.657.300 75.369.100 19.822.500 Børn og skoleudvalget
Læs mereDen nye takstmodel træder i kræft Formålet med takststrukturen er:
Formålet med denne pjece er, at give et bedre indblik i, hvordan Egedal Kommunes nye takststruktur på det specialiserede voksenområde er bygget op, og hvad der indgår i takstkategorierne. Pjecen er opdelt
Læs merePersonkreds. Forløbsprogrammerne for rehabilitering. af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade
Personkreds Forløbsprogrammerne for rehabilitering af børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade omfatter alle personer med et rehabiliteringsbehov grundet en akut opstået hjerneskade. Organisatoriske
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereBeregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode
Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520
Læs mereCenter for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereLØN- OG PRISSTATISTIK
LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.
Læs mereBehandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:
2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 19-08-2016 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereBehandlingspsykiatri Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr Dato:
2016 Arbejdstilsynets(At) aktuelle engagement i Psykiatri og Social Sagsnr. 1-13-3-55-15 Bespsykiatri Dato: 13-10-2016 Afdeling R, AUH Risskov ESDH: 1-13-3-72-09 Afdeling/afsnit Afd. P, AUH Risskov ESDH:
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER
1 Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1.1.-31.12. Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen,
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereDe pårørende og beboerne har ordet
Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende og beboerne har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på botilbud for voksne personer med handicap og socialpsykiatriske
Læs mereGENERELLE OPLYSNINGER
Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand
Læs mereHandicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde
Handicap- og psykiatriområdet 2010. Det specialiserede socialområde Overordnet økonomi Budget 2009 Budget 2010 Udg.: 230.284.453 Indt.: 39.419.193 Udg.: 227.090.030 Indt.: 37.953.058 Netto: 190.865.260
Læs mereGuide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune
Guide til Opus-økonomi i Norddjurs kommune Kontaktpersoner Begreber i Opus Bogføring / regninger Bilagshåndtering Nye brugere Opbygning af kontoplan Konteringsvejledning 12.udgave 25.10.2016 Indholdsfortegnelse.
Læs mereSankt Annæ Gymnasium Folkeskole og Sangafdeling Organisations nr Budget 2017
5 SangafdelingenTotal 20% 4 Ledelse og administration Total 6% 1 Undervisning Total 39% 3 Husleje 26% 3 Bygningdrift ex husleje 9% 1 - Und ####### 3 - Byg ####### 3- Hus ####### 4 - Led ####### 5 - San
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2012 2013 2014 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,3 25,7 25,7 Norddjurs Kommune 25,1 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereNotat. Forvaltning: Drift og udvikling social Dato: Sendes til: Socialudvalget
Notat Vedrørende: Opsamling på tilsyn med Randers Kommunes tilbud november 2015-juni 2016 Sagsnavn: Tilsyn med tilbud på socialområdet 2014-2015 ved Tilsyn Midt og BDO Sagsnummer: 27.00.00-K09-1-15 Skrevet
Læs mereSocial- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING
Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2013 2014 2015 1 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,70 25,70 25,90 Norddjurs Kommune 25,10 25,10 25,10 Favrskov Kommune
Læs mereRapport Uanmeldte tilsyn på handicapdagtilbud Randers Kommune 2009 Dronningborg Aktivitetscenter
Rapport Uanmeldte tilsyn på handicapdagtilbud Randers Kommune 2009 Dronningborg Aktivitetscenter Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL MED UANMELDT TILSYN...3 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...3 3 METODE...3 4 DRONNINGBORG
Læs mereBeredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT. Fraværende: Torben Jensen, Norddjurs (L) Tom Bytoft, Norddjurs (A)
Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSREFERAT Sted: Station Ebeltoft Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato: Onsdag den 6. februar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer:
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereAnalyserapport (FIB045)
Analyserapport (FIB045) Samlet resultat 160.264 159.042 159.273 159.223 ØU - Adm. org - løn Furesø kommune U 167.549 166.327 166.558 166.508 I -7.285-7.285-7.285-7.285 Direktionen U 10.798 10.798 10.798
Læs mere