Budget 2015 Anlæg
|
|
- Helena Olesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvidelsesforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto kr Køb og salg: U1 Tankefuld - ændrede grundpriser U2 Grundsalgskonkurrence Nybygning, Oprensning af Renovering Ørkild Mølledam og Energiforbedring: og mølledam i U3 Møllergade U4 Natur- og friluftssplan U5 Frederiksø maritimt kulturcenter "Værftet"- forprojekt U6 Bibliotek på havnen U7 Opgradeing af arealer ved Den Grønne Tråd U8 Omdannelse af Klosterplads U9 Byforskønnelse/bykvalitet U10 Plan for bymidtens udvikling 500 U11 Jernbanegade - åben byrum 250 U12 Tankefuld - rekreative stier og friluftsliv U13 Fællesbibliotek Thurø Skole 360 U14 Værestedet Hømarken U15 Skolegårdsprojekt, Ørkildskolen U16 Ny Børnehuset - Hus U17 Udvidelse af legeplads ved Sundet, Ny Børnely U18 Anlæg af idrætshal i Rantzausminde U19 Renoveringsbehov af skolernes faglokaler U20 Forbedring af faciliteter ved Lundby Børnehave U21 Masterplan for bevægelsesaktivitet - projektering 100 U22 Etablering af Sundhedscenter 500 U23 Brand- og kaldeanlæg U24 Innovativt Energispareprojekt - Fremryk. - lånefin U25 Idrætshallernes renoveringspulje U26 Stokkebækskole Gudme - Renovering af tag 850 Veje og trafiksikkerhed: U27 Trafiksikker og cykelfremme Havn og Færge: U28 Fornyet spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen U29 Indretning og renovering havnepladsen, parkeringsom U30 Renovering af moler Svendborg Lystbådehavn U31 Jollehavn vest for Svendborg Lystbådehavn Renovering belægninger Frederiksø foran værkstedsh., U32 samt offentligt toilet ved Frederiksbroen U33 Det Blå Bånd - Havnepark U34 Det Blå Bånd - Promenade ved og omprofilering Maritimt Kraftcenter Jessens U35 Mole U36 Det Blå Bånd - Stiforbindelse fra Havnepladsen til Den U37 Det Blå Bånd - Havnebad U38 Klimatilpasning Svendborg Havn Samlet udvidelsesforslag Acadre Side 1 af 90
2 Bilag U1: Politikområder: Køb og Salg X Udvidelse, nyt Tankefuld etape 1 Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Projekt byggemodning og salg Tankefuld Overordnet beskrivelse Grundpriser for Tankefuld Behov / ønsker Tankefuld etape 1: Grundsalg Ved udgangen af maj 2014 er der solgt 3 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Det urealiserede salgsbudget for 2014 udgør 18,6 mio. kr., hvoraf 7,3 forventes overført til 2015, og 50,3 mio kr. for budgetårene rest. Med udgangspunkt i det stagnerede grundsalg foreslås en nedsættelse af grundpriserne fra: Grundpriser ekskl. moms: Villa 900 kr. m² Cottaslow 900 kr. m² Rækkehus og tæt/lav kr. m² Centerparceller kr. m² Til: Nye grundpriser ekskl. moms: Villa 720 kr. m² Cottaslow 720 kr. m² Rækkehus og tæt/lav kr. m² Centerparceller kr. m² Det budgetterede salgsbudget vil herefter udgøre: Budgetteret salg Restbeholdning 2014: 4 Villagrunde Villagrunde 6 cottaslow cottaslow 1 rækkehusgrund rækkehusgrunde 1 storparcel tæt/lav storparcel tæt/lav 0 centerparceller 0 7 centerparceller I alt : 6 Villagrunde Villagrunde 6 cottaslow cottaslow 1 rækkehusgrund rækkehusgrunde 1 storparcel tæt/lav storparcel tæt/lav 0 centerparceller 7 centerparceller I alt Side 2 af 90
3 2016: 6 Villagrunde Villagrunde 6 cottaslow cottaslow 0 rækkehusgrund 1 rækkehusgrunde 1 storparcel tæt/lav storparcel tæt/lav 0 centerparceller 7 centerparceller I alt : 3 Villagrunde Villagrunde 4 cottaslow cottaslow 1 rækkehusgrund rækkehusgrunde 0 storparcel tæt/lav 0 storparcel tæt/lav 1 centerparceller centerparceller I alt : 8 Villagrunde Villagrunde 0 cottaslow 0 cottaslow 0 rækkehusgrund 0 rækkehusgrunde 0 storparcel tæt/lav 0 storparcel tæt/lav 1 gårdparceller gårdparceller 1 centerparceller centerparceller I alt Efter 2018: 0 Villagrunde 0 cottaslow 0 rækkehusgrund 0 storparcel tæt/lav 2 gårdparceller centerparceller I alt Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift til 2018 og periode Før ændring: 97,4 mio. kr. Opstart 2007 Acadre Side 3 af 90
4 Økonomi kr. Tidl Samlet Tankefuld etape 1 - tilpasset salgsbudget Forventet "rest" salg fra Salgsbudget med nedsatte grundpriser Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån Tidl. er summen af forbrug til og med 2013 og korrigeret budget 2014 pr. maj. Side 4 af 90
5 Bilag U2: Køb og Salg X Udvidelse, nyt Grundsalgskonkurrence for et område ved Jessens Mole Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Jessens Mole 7-13 (område mellem Jessens Mole og ny trafikterminal) Forberedelse og afholdelse af grundsalgskonkurrence for de kommunale arealer mellem trafikterminalen og Jessens Mole. Med Udviklingsplan for Svendborg havn er der skabt den nødvendige afklaring og investeringssikkerhed omkring arealerne ved Jessens Mole således at der kan igangsættes en proces frem mod byggemodning og salg. Ud over en indledende markedsvurdering, omfatter projektet udarbejdelse af et program for selve grundsalgskonkurrencen. I forbindelse med programudarbejdelsen skal der afsættes tid til en politisk proces, hvor de endelige betingelser med hensyn til bl.a. bebyggelsens højde og tæthed fastlægges. Projektet omfatter endvidere selve gennemførelsen af konkurrencen, salg og samarbejde med investorer omkring efterfølgende planlægning og projektudvikling. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Udviklingen af området har tæt sammenhæng med udviklingen af havnepromenaden Det Blå Bånd på Jessens Mole. Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 20-25: kr Acadre Side 5 af 90
6 Nybygning, renovering og energiforbedring x Udvidelse, nyt Grundsalgskonkurrence for et område ved Jessens Mole kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Side 6 af 90
7 Bilag U3: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledammen i Møllergade Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Caroline Amalie Vej og Møllergade Ørkild Mølledam er fredet ifølge en fredningskendelse fra En fortsat bevarelse af Ørkild Mølledam som sø forudsætter en oprensning af søen ved midlertidig tømning af søen for vand og fjernelse af bundslam. En oprensning vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., og vil sikre at fredningsbestemmelsen overholdes samt at søen bevares som rekreativt område. Mølledammen i Møllergade er ikke fredet, og blev sidst oprenset i Mølledammen ligger centralt i Svendborg by og fungere som et rekreativt sted i byen. Oprensningen af Mølledammen vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., hvis der yderligere skal foretages naturforbedrende tiltag i Mølledammen vurderes det at koste ca. 0,15 mio. kr. Behov / ønsker Ørkild Mølledam er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse fra 1951 reg. Nr , hvori der står, at den på arealet værende mølledam skal opretholdes som vandareal og vandstanden i den må derfor ikke sænkes ligesom den skal holdes vel oprenset og vedligeholdt. Udover denne afgørelse, som forpligtiger Svendborg Kommune til at oprense søen, så er den rekreative værdi for borgerne i Svendborg By stor. Søen ligger midt i byen og mange ynder at gå ture omkring søen og fodre ænder. Vandløbene Kobberbækken og Trappebækken løber igennem søen og skaber dynamik i søens liv. Igennem tiden er søen blevet fyldt op af slam og er blevet meget lavvandet (kun omtrent 20 cm dyb). Søens rekreative værdi sænkes, da søen ikke længere har så høj æstetisk værdi. Den seneste oprensning blev foretaget i 1994, og nu er det nødvendigt igen. En bibeholdelse af Ørkild Mølledam forudsætter en oprensning, da søen i modsat fald vil blive mere og mere tilgroet og til sidst ikke være at betegne som en sø. Det vil gå imod afgørelsen fra Overfredningsnævnet. Der har tidligere været fokus på tilgroningen af Ørkild Mølledam, blandt andet da Fyns Amts Avis den 11. juli 2011 skrev en artikel omhandlende tilgroningen af Ørkild Mølledam samt øvrige gadekær i kommunen. Den gang svarede kommunen, at der ikke var kapital til at oprense gadekærene. Mølledammen i Møllergade blev sidst oprenset i 2003, på det tidspunkt renoverede man også søen med kantsikring, nyt hegn og beplantning, samt fjernelse af øen i midten af søen. Nye naturforbedrende tiltag i forbindelse med oprensningen kunne eksempelvis være at ændre brinkanlægget med mere naturligbevoksning og flere vandplanter i søen. Acadre Side 7 af 90
8 Oprensningen af henholdsvis Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade er ikke indeholdt i statens vandplaner. Forundersøgelse Problemet med mange gadekær er, at de ofte er meget forurenede. Første led i en oprensning er derfor at fastslå forureningstilstanden af det materiale, som skal graves væk. Den øverste halve meter af Ørkild Mølledams bund blev den 22. august 2013 undersøgt af Team Natur og Eurofins. Undersøgelsen viste, at den øverste halve meter af søens bund er lettere forurenet, og materialet kan dermed spredes ud på et vejområde, hvor jorden i forvejen er lettere forurenet. Processen for oprensning Oprensningen af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade foreslås at følge nedenstående plan: Efterår 2015 Der skal ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af de to søer, samt tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af vandløbet ved Ørkild Mølledam. Derudover skal der laves en anvisning af jord efter jordflytningsbekendtgørelsen. Alle disse myndighedsområder ligger ved Svendborg Kommune. Der skal indhentes tilbud på oprensning og valg af entreprenør. Efterår 2015 Oprensning af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade. Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune har i 2012 oprenset 5 søer ved Christiansminde, hvor udbuddet blev vundet af Ollerup Maskinstation med en pris på 0,578 mio. kr. Efter kontakt til Ollerup Maskinstation er der lavet et overslag for oprensningen af Ørkild Mølledam, som beløber sig på omkring 0,65 mio. kr. Der er ikke indhentet tilbud på oprensning af Mølledammen i Møllergade, men da denne sø har vanskeligere tilkørselsforhold i forhold til oprensningen, vurderes det til at ligge i samme beløbsstørrelse som for oprensningen af Ørkild Mølledam. Meromkostningerne ved naturforbedrende tiltag i Mølledammen er anslået omkostninger på ca. 0,15 mio. kr., da der ikke har været indhentet tilbud på opgaven. Oprensning af de to mølledamme kan ikke finansieres indenfor Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets nuværende budget, derfor søges midlerne bevilliget på anlægsbudgettet for Projektets samlede udgift og periode kr. Efterår 2015 Side 8 af 90
9 Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledammen i Møllergade kr. Tidl Samlet pro jektering Økonomi P ro jektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Acadre Side 9 af 90
10 Bilag U4: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Natur- og Friluftsplan X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse Et af kommunens største aktiver er vores natur og landskaber. Det tiltrækker både nye borgere og turister, og giver os et sundere og rigere liv. Byrådet vedtog i oktober 2013 en plan for Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune Planen beskriver, hvordan der kan skabes synergier mellem natur, friluftsliv, sundhed og vækst i en balanceret udvikling. Planen har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan med konkrete indsatser. Takten i gennemførelsen af handleplanen afhænger af budgettet. Behov / ønsker En bærende tanke i planen for Natur og Friluftsliv er, at natur og friluftsliv kan løfte hinanden gennem en balanceret indsats, hvor vi sikrer, at der er spændende natur at opleve, og at oplevelsen gøres tilgængelig ved forbedret adgang, faciliteter og formidling. Hertil kommer, at vi skaber historien om oplevelsen gennem branding og markedsføring og herved styrker oplevelsesøkonomien. Planen for Natur og Friluftsliv, har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan for med konkrete indsatser, der ligger ud over de lovfæstede vand- og Natura 2000-indsatser. Handlingerne i har hovedvægten på rekreative faciliteter, herunder vandrestier og en længere ridesti. Som led i vand- og Natura 2000-indsatsen skal kommunen iværksætte mange indsatser de kommende år. Indsatsen for vandmiljøet dækker hele kommunen, mens Natura 2000-indsatsen er begrænset til Natura områderne, der kun udgør 4,5 % af kommunens landareal. Jævnfør Strategi Svendborg Kommune -12 ønsker Byrådet at pleje og udvikle naturen i hele kommunen, og at de store investeringer i vand og natur også skal komme borgerne til gode i form af flere rekreative muligheder. I forbindelse med workshop forud for udarbejdelse af Strategi -12 og workshop om naturen i Svendborg Kommune er fremkommet mange borgerønsker om udvikling af friluftslivets muligheder. I forlængelse af udnævnelsen som årets Friluftskommune 2012 gennemførte kommunen en række friluftsaktiviteter og projekter i Handleplanen i Natur og Friluftsliv understøtter disse borgerønsker og viderefører det arbejde, som kommunen satte i gang i forbindelse med Friluftskommunen samtidig med, at borgerne inviteres til at tage aktiv del i indsatsen. Takten i gennemførelsen af Natur og Friluftsliv afhænger af kommunens økonomi, muligheder for eksterne midler og frivillige indsatser fra borgere Side 10 af 90
11 og foreninger. Med det nuværende budget er der til og med 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt til naturudvikling uden for Natura 2000-områderne samt til friluftsliv i det hele taget, og 0,6 mio.kr. til gennemførelse af de lovfæstede kommunale Natura 2000-indsatser. Øvrige bemærkninger Påvirkning på andre områder: En styrket indsatsen for Natur og Friluftsliv forventes at have en gavnlig effekt på Sundheds- og Forebyggelsesområdet og styrker mulighederne for vækst i turisterhvervet. Afledt drift: På baggrund af erfaringer fra Friluftskommune-året vurderes det, at der er behov for et ekstra årsværk til at løfte de opgaver, der er forbundet med realisering af Natur og Friluftsliv på 0,5 mio.kr. samt et årligt rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til blandt andet formidling, herunder guidede ture og koordinering af frivillige initiativer samt udvikling af information via elektroniske medier. Erfaringen viser, at det kræver mange forhandlinger med lodsejerne at få tilslutning til samlede stiforløb, idet grundlaget for sagsbehandlingen er frivillighed. Økonomi: Der blev ikke afsat midler i budgettet for 2014 til gennemførelse af Natur og Friluftsliv. Det foreslås, at handlingsprogrammet for udskydes med et år, og at der for 2015 og fremefter afsættes et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. årligt til gennemførelse af handleplanen. Herudover foreslås den nuværende bevilling på 0,3 mio.kr. videreført fra 2016 og fremefter. Indenfor udvalgets eksisterende økonomiske ramme er der ikke frie midler til en styrket indsats for naturudvikling og friluftsliv. Det foreslås afsat yderligere midler til Natur og Friluftsliv : 0,5 mio. kr. årligt til anlæg i 2015 og 0,8 mio. kr. fra 2016 og fremefter samt, 0,65 mio. kr. årligt til afledt drift I forbindelse med frigivelse af anlægsbudgettet de enkelte år vil den endelige prioritering af tiltag for natur og friluftsliv blive forelagt Miljø-, Klima- og Trafikudvalget. Staten vil offentliggøre 2. generation af Natura 2000-planer for ultimo 2014 med endelig vedtagelse efteråret Kommunerne skal herefter vedtage handleplaner og som i denne planperiode gennemføre dele af handleplanerne. Det må således forventes, at kommunen - i lighed med 1. planperiode - vil få udgifter til realisering af de nye handleplaner fra Udgiftsrammen vil blive forelagt ved budgetforhandlingerne for Vores bedste bud på nuværende tidspunkt er en indsats i samme størrelsesorden som i denne planperiode dvs. 0,6 mio. kr. om året. Projektets samlede udgift og periode Acadre Side 11 af 90
12 Nybygning, Renovering og Energiforbedring Natur- og Friluftsplan x Udvidelse, nyt Økonomi kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 12 af 90
13 Bilag U5: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Den sydvestlige del af Frederiksø. Kommunale arealer og bygninger. Udvikling af koncept og forprojekt for et maritimt kulturcenter Værftet for kultur og erhverv på Frederiksøen. Ud over projektudvikling omfatter projektet også sikring af tilgængelighed og midlertidig anvendelse af de gamle værftsbygninger. I Udviklingsplan for Svendborg havn er det tidligere Svendborg Værfts fællesværksted og tømrerværksted med tilhørende arealer og beddingen blevet udpeget som et område for kultur og erhverv. Med baggrund i en byrådsbeslutning er der fra foråret 2014 på forsøgsbasis sat gang i midlertidige aktiviteter i en del af de tidligere værftsbygninger. I det sene forår 2014 er der igangsat en indledende idé- og udviklingsproces, som kan danne baggrund for en politisk beslutning om områdets fremtidige anvendelse og mere konkrete aktiviteter og funktioner. På den baggrund skal der udarbejdes et samlet koncept og et projektforslag, som vil være grundlag for en vurdering af mulighederne i bygningsmassen og en afklaring af behov og marked i forhold til nye kultur- og erhvervsfunktioner. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune ejer i forvejen arealerne, som bl.a. omfatter Frederiksøs vestvendte kaj og den store byggebedding, og overtog 1. juli 2014 bygningerne som har rummet Svendborg Værfts Fællesværksted, kantine og tømmervværksted. Bilagsmateriale, evt. link Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 16-19, side og side 44-47: Projektets samlede udgift og periode kr Acadre Side 13 af 90
14 Nybygning, renovering og energiforbedring x Udvidelse, nyt Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Side 14 af 90
15 Bilag U6: Nybygning, renovering og energiforbedring Bibliotek/kulturhus X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Svendborg Havn Jessens Mole Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Opførelse af et bibliotek/kulturhus på Jessens Mole med tilhørende parkeringsanlæg i kælder under bebyggelsen. Biblioteket/kulturhuset tager udgangspunkt i oprindelig beskrivelse i rapporten Viden, oplevelse og Sundhed på Svendborg Havn fra Bibliotek/kulturhus er ikke beskrevet detaljeret i det tidligere projektmateriale. Bibliotek/kulturhus indgår ikke specifikt i Udviklingsplan for Svendborg Havn fra februar Anlægsøkonomi er fastlagt ud fra en forventet minimumsstørrelse på 5.000m2 og 50 p-pladser, som beskrevet i tidligere projekt. Det nuværende Svendborg Bibliotek er i pladsnød og ikke fuldt tidssvarende. Ved en nylokalisering på Svendborg havn kan der indrettes et fremtidens bibliotek/kulturhus, som udnytter synergier i samspillet med trafikterminal, uddannelser, kultur og erhverv. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Anlægsoverslaget omfatter bibliotek/kulturhus på 5.000m2 og delvist nedgravet parkering under bibliotek med 50 p-pladser. Prisen omfatter ikke arealerhvervelse. Priser er i indeks november 2013 Viden, oplevelse og Sundhed på Svendborg havn : Udviklingsplan for Svendborg Havn : kr Acadre Side 15 af 90
16 Nybygning, renovering og energiforbedring Bibliotek/kulturhus Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering P ro jektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 16 af 90
17 Bilag U7: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Opgradering af arealer ved Den Grønne Tråd Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav a. Arealet mellem Krøyers Have og Teatergade. b. Den nordlige side af Ramsherred. c. Torvestræde og del af Møllergade mellem Lille Torv og krydset Gerritsgade og Brogade og mellem Møllergade 32 og Bagergade. d. Adgangen til den kommende stiforbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej. I forbindelse med projekteringen for byrumsprojektet er der kommet ideer til at styrke områdets kvalitet ved at fremme oplevelsen af de arealer, der grænser op til byrumsprojektet Den Grønne Tråd. a. Krøyers Have forskønnes i Ørkildsskolen forventer at benytte haven mere. Strækningen ved skolen er 30 km-zone, men der køres med høj hastighed. Omdannelse af strækningen forventes at invitere flere til at benytte haven. Ud over en hastighedsdæmpende effekt er der tale om forskønnelse af bybilledet. b. Den nordlige side af Ramsherred bearbejdes for at opnå samlet visuel helhed i byrummet, når vejarealerne omdannes i Forpladsen til kulturhuset kan udnyttes bedre til f.eks ophold og i forbindelse med optræden. P-arealet ved Fruerstræde kan udnyttes som et rekreativt, velbeliggende areal, der skaber sammenhæng mellem Ramhserred og kirkens areal. c. Torvestræde, som en arrondering af Torvet samt en videreførelse af den planlagte omlægning af Møllergade mellem Lille Torv og den nye stiforbindelse. For at skabe helhed omdannes den resterende del af gågadestrækningen mellem Lille Torv og krydset Gerritsgade/Brogade og mellem Møllergade 32 og Bagergade. d. Adgangen til den kommende stiforbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej markeres ved at etablere en byport - tænkt som et kunstprojekt, der udformes i forbindelse med projekteringen af stiforbindelsen. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Analysen anbefaler tre hovedtemaer for byens udvikling, herunder at styrke byen rekreativt. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Oversigtkort over de nævnte arealer Acadre Side 17 af 90
18 Projektets samlede udgift og periode kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto Side 18 af 90
19 Bilag U8: X Udvidelse, nyt Nybygning, renovering og energiforbedring Klosterplads Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Omdannelse af Klosterplads. Projektet er en konsekvens af arealets ændrede status ved etableringen af trafikterminalen på Toldbodvej, en naturlig videreførelse af omdannelsen af Toldbod og et led i at i udvikling af bymidten, herunder ankomsten til byen. Klosterplads er et ankomstpunkt til byen. Et rodet trafikrum, der med sin udformning ikke inviterer til byen. Man møder bymidtes bagside og en mur, der gør det er uklart, hvilken retning der vil føre én til videre til centrum. Med etableringen af trafikterminalen fungerer pladsen ikke længere som busholdeplads, og der er således mulighed for et veldefineret ankomstpunkt med en mere bymæssig karakter og god sammenhæng med gågadenettet. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Analysen anbefaler at styrke byen rekreativt ved at opgradere de enkelte byrum og styrke deres sammenhæng og ved at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Frederiksgade forventes finansieret via områdefornyelse. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Acadre Side 19 af 90
20 Nybygning, renovering og energiforbedring Klosterplads Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 20 af 90
21 Bilag U9: Nybygning, renovering og energiforbedring Byforskønnelse/bykvalitet X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Indsatsen omhandler forskønnelse af Svendborg bymidte og indgår som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Indsatsen vil naturligt slutte op om de aktuelle byomdannelsesprojekter og understøtte satsningen på bymidte og havn som byens dynamiske handels- og kulturcenter. Det primære formål er - i overensstemmelse med kommuneplanen at fremme den arkitektoniske værdi i de offentlige byrum ved at udvikle stærke brugs- og oplevelseskvaliteter. Opgaven omhandler en ekstraordinær, successiv udvikling af byens kvaliteter via mindre initiativer, der skaber forbedret tilgængelighed, oplevelse og arkitektonisk merværdi i de offentlige byrum for derved at styrke byens attraktion. Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Der er øget fokus på bykvalitet og merværdi. Byen er blevet en vare. Oplevelsesdimensionen har fået enorm betydning og krav til kvaliteten af de fysiske rammer er langt større end tidligere. Bykvalitet er således et betydningsfuldt parameter i konkurrencen byerne imellem. Et attraktivt bymiljø har stor betydning for bosætning, for erhvervsmæssig udvikling - herunder turisme - og for muligheden for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Gehl Architects anbefaler bl.a. forbedring af en række ankomstpunkter til byen, aktiviteter for børn, skiltning til en række distinationer, information om byens historie, supplerende beplantninger og effektbelysning. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Acadre Side 21 af 90
22 Nybygning, renovering og energiforbedring Byforskønnelse/bykvalitet Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 22 af 90
23 Bilag U10: Nybygning, renovering og energiforbedring Plan for bymidtens udvikling X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Svendborg bymidte afgrænset af Dronningemaen, Viebæltet, Vestergade, Valdemarsgade og havnen. Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Kommuneplan indeholder et politisk ønske om udarbejdelse af en bymidteplan, som styringsværktøj for udviklingen af bymidten. I dialog med borgerne skal der formuleres en vision for, hvordan bymidtens overordnede struktur skal udvikle sig. Dele af byens styrker og svagheder er kortlagt og registreret på en række områder. Men der er behov for at analysere de fysiske potentialer for byfortætning, trafikale omdannelser og forbedring af byens rekreative muligheder som grundlag for en plan for omdannelse, der kan skabe en tættere og smukkere by, der genererer mere liv. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Acadre Side 23 af 90
24 Nybygning, renovering og energiforbedring Plan for bymidtens udvikling Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 24 af 90
25 Bilag U11: Nybygning, renovering og energiforbedring Omdannelse af Jernbanegade X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Jernbanegade Jernbanegade indgår i det overordnede vejnet, der omkranser byen. Skattergade med middelalderstruktur og bevaringsværdigt bygningsmiljø er gennemskåret af jernbanen og et hegn, der skærer byen over både fysisk og visuelt, og virker som en barriere mellem bymidten og vandet. Endvidere mangler krydsningen mellem Vestergade /Valdemarsgade og Jernbanegade en tydelig markering af, hvor byens centrum begynder. Mulighederne for at omdanne trafikkorridoren til et grønt forløb med bedre krydsningsmuligheder over jernbanesporene samt en markering af indgangen til Jernbanegade undersøges. Historien er tilstede på mange niveauer og på flere forskellige måder i Svendborg. Området Skattergade og Jernbanegade spænder vidt fra bindingsværkshuse, det historiske gadenet og til industrialiseringens spor. Når man ankommer til byen bør man føle sig inviteret til at opleve byen og de kvaliteter, herlighedsværdier og historiske tilbud der findes. Denne inviteren starter ved ankomsten til bymidten og de vigtigste ankomstpunkter bør signalere overgang, port, velkomst. Samtidig skal disse punkter være godt knyttet til byens netværk, både fysisk og visuelt. Det skal være nemt at orientere sig og finde vej også til vandet. Budgettet omhandler udgiften til analyse og rådgivning. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode kr Acadre Side 25 af 90
26 Nybygning, renovering og energiforbedring Omdannelse af Jernbanegade Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 26 af 90
27 Bilag U12: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Rekreative stier og friluftsliv i Tankefuld Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Tankefuld, Svendborg Vest I Tankefuld er landskabets omformning og udnyttelse til bosætning og nye rekreative tilbud til borgere i Svendborg et helt centralt særkende. I Budget angives de kommende års kommunale investeringer i nye stier, offentlig tilgængelige friluftstilbud og opholdspladser i landskabet. Behov / ønsker Kommunen er ejer af Sofielundskoven, Povlinelundskoven og Juulgårdskov. Ligesom kommunen er grundejer på Idrætscenterområdet og lejer jorden ud på Sydfyns Erhvervsforskole ved Hellegårdsvej. På disse arealer skal der i de kommende år anlægges nye stier og aktivitetstilbud. I 2014 og 2015 arbejdes med etablering af ny sti og opholdspladser på Egense Ås fra Hospice Sydfyn til Egense Forsamlingshus. Ligeledes arbejdes der på etablering af nyt aktivt friluftsområde i Sofielundskoven og færdiggørelse af flere Kløverstier i Svendborg Vest. Ligesom der arbejdes med etablering af Blåt støttepunkt på Tankefuld Strand. Behovsanalyse De afsatte midler på 1,5 mio kr. per år i skal anvendes som kommunal medfinansiering af større projekter, som skal søges etableret ved hjælp af puljers, fondes og samarbejdspartneres bidrag. Muligheder der løbende opstår, når kampagner og samarbejdspartnere giver mulighed herfor. Øvrige bemærkninger Nye stianlæg og friluftsaktiviteter planlægges og anlægges i samarbejde med Natur, Klima og Teknik, CETS og frivillige organisationer. Bilagsmateriale evt. link Projektets samlede udgift og periode 6,0 mio kr. i anlægsudgift i perioden Acadre Side 27 af 90
28 Nybygning, renovering og energiforbedring Rekreative stier og friluftsliv i Tankefuld X Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 28 af 90
29 Bilag U13: Nybygning, renovering og energiforbedring Fællesbibliotek på Thurø Skole X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Thurø Skole, Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger En sammenlægning af folke- og skolebibliotekerne på Thurø til et fælles bibliotek på den nyrenoverede Thurø skole. Nuværende tidsplan: Indflytning august 2015 Selvbetjeningsudstyr, sikringsanlæg, overvågningsanlæg, reoler, krybber og andet inventar Sikrings- og overvågningsudstyr er en forudsætning for et åbent, selvbetjent bibliotek. Renovering af gamle og reoler og indkøb af nyt inventar er holdt på et minimum. Det tekniske udstyr skal kunne fungere sammen med Bibliotekets ITløsninger. Udgifterne her vedrører kun folkebiblioteksdelen af projektet. Bilagsmateriale, evt. link Dørautomatik og adgangskontrol kr ,- Overvågningsanlæg kr ,- Flytteomkostninger kr ,- Opgradering af edb system, bibliobranch kr ,- Omlakering af gamle reoler kr ,- Krybber og nye reoler kr ,- Øvrige møbler kr ,- I alt kr ,- Projektets samlede udgift og periode Kr halvår 2015 Acadre Side 29 af 90
30 Nybygning, renovering og energiforbedring Fællesbibliotek på Thurø Skole Økonomi X Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Pro jektering 0 0 udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 30 af 90
31 Bilag U14: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Værestedet i Hømarken X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Ved Nymarkskolen i Hømarken Overordnet beskrivelse Nybygning af lokaler til fritidsaktiviteter for Værestedet i Hømarken Behov / ønsker I Svendborg Kommune er der skærpet fokus på unge-satsningen som omdrejningspunkt for en positiv udvikling i Hømarken. Værestedet er primært et tilbud for områdets børn og unge (9 18 årige) og det finansieres af Svendborg Kommune. Behovsanalyse Værestedet er hjemmehørende i en pavillon, der ligger på Nymarkskolens grund og er dermed en del af den lokale skoles bygningsmasse. Samtidig er den placeret midt i boligområdet og skolens idrætsområde. Pavillonen er købt og overtaget efter byggeriet omkring Storebæltsbroen, og har en stand som giver anledning til en kraftig renovering. Svendborg kommune har tidligere renoveret på pavillonen, men renovering er vanskelig på grund af pavillonens grundtilstand. Pavillonen bliver ud over klublokale for Værestedet også brugt af Idrætsforeningen og I-klassen på Nymarkskolen. Der er fra BUPL s side rejst kritik af lokalernes arbejdsmiljø. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger En langsigtet løsning skal søges etableret. Det skal undersøges, hvorvidt en løsning med en tilbygning i tilknytning til skolen kan være anvendelig. Bilagsmateriale evt. link Afledt drift indgår ikke i beregningen, da det forudsættes at holdes indenfor eksisterende driftsbudget. Projektets samlede udgift og periode 2,9 mio. kr Acadre Side 31 af 90
32 Nybygning, Renovering og Energiforbedring Værestedet i Hømarken Økonomi x Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Pro jektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto Side 32 af 90
33 Bilag U15: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Drøn på skolegården Ørkildskolen, Byen Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Ørkildskolen, afd. Byen Etablering af skolegårdsprojekt Drøn på skolegården på Ørkildskolen, afd. Byen if. med skolestrukturændringen til en samlet ramme på 2,5 mio. kr., heraf finansieres 1 mio. kr. fra anlægspuljen fra skolestrukturens ramme til skolen. I forbindelse med skolestrukturændringens afledte anlægsmidler deltog Ørkildskolen afd. Byen om at komme i betragtning ved projektet Drøn på skolegården udskrevet af Bygge- og anlægsfonden, Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Herfra fik skolen kr. til at kvalificere og videreudvikle projektet. Skolen blev ikke et af de syv projekter der blev udtaget i sidste ende. Ørkildskolen afd. Byen står nu med et gennembearbejdet projekt, som skolen mangler midler til at gennemføre fuldt ud. Det samlede skolegårdsprojekts budgetramme er 2,5 million kroner. En million finansieres fra anlægspuljen. Projektet er blevet til i samarbejde mellem personale, elever, forældre og arkitekt. Beskrivelsen er et udtryk for, hvordan skolen ønsker skolegården indrettet, så den tilgodeser såvel leg som læring samt skolens arbejde med idrætsskolekonceptet og udeskole pædagogik i alle fag. Projektet indgår som et element af Ørkildskolens realisering af folkeskolereformen. Afd. Byens nuværende skolegård, faciliteter og muligheder er nedslidte og består af to små skolegårde med asfalt. Skolen er med sin placering i Svendborg bymidte meget mere end en skole i byen. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Projektet indgår som et element af Ørkildskolens realisering af folkeskolereformen. Bilagsmateriale evt. link Udvalget for Børn og Unge s møde den 8. april 2014 Projektets samlede udgift og periode Acadre ,5 mio. kr Side 33 af 90
34 Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Drøn på skolegården Ørkildskolen, Byen kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering udfø relse Udførelse Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto Side 34 af 90
35 Bilag U16: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Ny Børnehuset/Hus 53 Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Børnehuset, Ørbækvej 51, 5700 Svendborg Hus 53, Ørbækvej 53, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse Sammenlægning af Børnehuset og Hus 53 Behov / ønsker I udvalget for Børn og Unge er der i april 2013 godkendt en sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen Børnehuset beliggende henholdsvis på Ørbækvej 51 og 53. Der er et øget pres på de to institutioner. I øjeblikket klares presset ved at anvende matrikelløs aflastning på andre adresser, hvilket er meget omkostningstungt. De to institutioner er beliggende tæt op ad hinanden, og det har været undersøgt at sammenbygge og udvide de to institutioner. Ved en sammenbygning af institutionerne er der påpeget skærpede myndighedskrav til indretning i forhold til dimensionering og brandsikring. Ved en sammenlægning og udbygning af institutionerne og dertil ændrede fysiske rammer, udløses der bygningskrav af sådan et omfang, at det umiddelbart tilrådes at opføre en hel ny institution. Det er undersøgt og vurderet, at matriklerne på Ørbækvej ikke er af en sådan størrelse, at man kan fremtidssikre institutionerne, så de opfylder både efterspørgslen og myndighedskravene. Behovsanalyse Der er derfor behov for enten at bygge en ny institution eller at finde en eksisterende kommunal bygning fx Hjortøhus, der kan ombygges/tilpasses behovene ved sammenlægning af Børnehuset og Hus 53. Udvidelse af Børnehuset med en 6. plads. Udvidelse af Hus 53, så den matrikelløse del kan rummes i samme fysiske rammer som Børnehuset/Hus53. Specifikke kvalitetskrav Institutionerne skal leve op til krav i Byggeloven og arbejdsmiljøloven. Øvrige bemærkninger En langsigtet løsning skal søges etableret for at sikre en bæredygtig institution, der modsvarer myndighedskrav, arbejdsmiljøkrav mv.. Det skal undersøges, hvorvidt der skal bygges en ny institution, eller om der kan findes en kommunal bygning, som ved ombygning/tilbygning kan leve op til kravene. Projektet lånefinansieres og afdrages via en takstforøgelse. Eventuelle ændringer i driftsudgifter er ikke indregnet, da det bl.a. vil afhænge af, hvilken løsning der peges på. Projektets samlede udgift og periode Ca. 25 mio. kr Acadre Side 35 af 90
36 Nybygning, Renovering og Energiforbedring Ny Børnehuset/Hus 53 X Udvidelse, nyt kr. Tidl Samlet pro jektering Økonomi Projektering 0 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto Side 36 af 90
37 Bilag U17: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Udvidelse af legeplads ved Sundet, Børnely Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Jernbanevej 11, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse I Sundet ved det Integrerede børnehus Børnely er der pt. en byggegrund til salg. Køb af grunden som ligger tæt op til Børnely s legeplads. Udearealerne omkring Børnely er små, børnehusets størrelse taget i betragtning. (Til sammenligning har Børnely 20 m 2 pr. barn og Vesterlunden, Skovlinden 70 m 2 ). Børnely er pt. normeret til 39 vuggestue børn og 60 børnehave børn. Behov / ønsker Der er en unik mulighed for at forbedre udearealerne ved børnehuset Børnely. Den udbudte grund er de eneste arealer, der støder direkte op til Børnelys grund, der vil ikke, hvis denne grund bebygges, senere være mulighed for at udvide arealet omkring Børnely. Behovsanalyse Børnely er Svendborg kommunes pt. største og nyeste børnehus. Børnehuset er bygget så den på alle måder lever op til nutidens krav om fleksible og udviklende læringsmiljøer. Specifikke kvalitetskrav Legepladsen for både vuggestuen og børnehaven, lever imidlertid ikke op til de samme krav. Den er lille i forhold til antallet af børn og en stor del af den, ligger tæt omkring huset. Børnehuset har et ønske om i langt højere grad at kunne inddrage legepladsen som et 3. Læringsrum, hvor man, som inden for, kan arbejde aktivt med at udvikle et inkluderende læringsmiljø. På samme måde er der et ønske om at kunne indrette en langt mere varieret legeplads, der giver børnene anderledes og flere udfordringer i forhold til at udvikle motoriske færdigheder og glæde ved at bruge kroppen aktivt. Der ville med det øgede antal kvadratmeter udendørs være mulighed for at udvikle et spændende og attraktivt udendørs læringsrum, der svare til det, der er indendørs. Det ville være unikt at have et børnehus i Svendborg Centrum, der også havde attraktive udendørs arealer. Øvrige bemærkninger Købet er under forudsætning af, at ejendommen kan erhverves for en attraktiv pris. Bilagsmateriale evt. link Annonceringen på ejendomsmæglerens hjemmeside: Projektets samlede udgift og periode Grundpris kr , rydning og jordarbejder kr indretning af lejeplads kr i alt kr Acadre Side 37 af 90
38 Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Udvidelse af legeplads ved Sundet, Børnely kr. Tidl Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse + køb Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto Det økonomiske overslag ikke indeholder udgifter vedr.: Håndtering og bortskaffelse af forurenet ( miljø og affald mv. ) jord. Arkæologiske fund! Ledninger- og kabler vedr. ejendommen. Tinglyste byrder på ny ejendom. Sammenmatrikulering. Det er ikke undersøgt om ejendommen kan anvendes jf planloven. I ovennævnte anlægsudgift er indeholdt en estimeret købspris, men det forudsættes, at ejendommen kan erhverves for en attraktiv pris. Side 38 af 90
39 Bilag U18: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Anlæg af Idrætshal Rantzausminde X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Rantzausminde Skole/Rantzausmindehallen Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg Etablering af hal-2 i tilknytning til Rantzausminde Skole. Administrationen har modtaget skrivelse fra bestyrelsen på Rantzausminde Skole og Rantzausminde Idrætsforening hvor man beskriver behovet for at få anlagt en idrætshal i tilknytning til den eksisterende hal/skolen. Oplæg fra bestyrelserne er vedlagt som bilag. Administrationen bemærker, at der allerede nu, er et markant behov for ekstra omklædningsrum til brug for både skolen og Idrætsforeningen. Ud fra det fremsendte materiale, har administrationen udarbejdet en rammebeskrivelse som kan danne udgangspunkt for en eventuel videre bearbejdning af projektet. Behov / ønsker Rammebeskrivelse: Beskrivelsen tager afsæt i at hallen bygges som en traditionel fritstående 20x40 hal og med materialevalg, som kræver mindst mulig vedligehold, og med fokus på at sikre en god sammenhæng med skolen og den nuværende hal. Aktivitets og depotrum Halgulv 20x40 = 800 m2 Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet m2 Depot m2. Indgangsparti 50 m2 - kan eventuelt spares ved sammenbygning med eksisterende hal. Teknikrum 20 m2 Areal uden omklædning i alt ca m2 Vådrum: 160m2 omklædningsrum, som f.eks. opdeles i 4 ordinære omklædningsrum a ca. 40 m2, f.eks. indrettet med mindre rum til lærer/træner-omklædning. 2 dommerrum a 6-8 m2. Vådrumsareal ca. 176 m2. Samle bygningsmasse: m2 Acadre Side 39 af 90
40 Behovsanalyse Administrationen har modtaget nedenstående bemærkninger fra initiativtagerne om behovet for anlæg af en ny hal: SKOLEN Skolen tilbyder et helt skoleforløb klasse. Skolen benytter idrætsfaciliteterne dagligt fra kl Timetallet forventes udvidet som følge af skolereformen, hvor motion og bevægelse er en betragtelig del af den daglige undervisning. Skolens elevtal er steget signifikant og er som følger: Fra 1. august 2011: 509 elever til 1. august 2014: 554 elever. Klassekvotienten er således steget med to over hele skoleforløbet. I sommerperioden (påske efterårsferie) har vi fine udenomsarealer, hvor alle kan lave aktiviteter uanset hvor mange elever, der er i timerne. Materialemæssigt har vi et fint samarbejde med ERI. Til gengæld har vi hele året udfordringer mht. omklædningsforholdene. I vinterperioden er der indendørs yderst trange kår nedenfor er nævnt nogle af de udfordringer, vi står overfor: Hver dag er der en 1 eller 2 timer, hvor vi bliver nødt til at være elever samtidig i hal og sal. Hver dag bruges hal og gymnastiksal af elever/lærere, og det giver ikke optimale betingelser for undervisningen. Derudover benytter Ældreidrætten hallen om tirsdagen, når eleverne har spisepause vi kan ganske enkelt ikke tilbyde dem andet Endvidere benytter Børnehaveklasserne hallen om torsdagen, når alle andre elever har spisepause Meget trange omklædningsvilkår med fx 45 niendeklasses piger, der samtidig skal klæde om og tage bad på 10 minutter med 5 brusere til rådighed Skolens forøgede elevtal gør, at der ikke kan afholdes arrangementer i andre dele af skolen end idrætshallen. Det drejer sig fx om juleafslutning, dimission og eksamensafvikling, samt skolefester og andre udendørs arrangementer, der er afhængige af vejret. Bordopstilling og beskyttende tæpper på gulvet gør, at der må aflyses aktiviteter i hallen. IDRÆTSFORENINGEN HALLEN Der er aktivitet i Rantzausmindehallen: Fra kl , hvor ERI Motionscenter åbner. Fra kl disponerer Rantzausminde Skole over idrætshallen og multisalen og omklædningsfaciliteter. Fra kl kl er hallen, multisalen og omklædningsfaciliteter udlejet til foreningssport. I weekends afholdes træning og stævner primært i form af håndbold og fodbold. Rantzausmindehallen har været fuldt udlejet i sæson 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og vil også være fuld booket i sæsonen 2014/2015, og er dermed én af de mest bookede idrætshaller i Side 40 af 90
Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur
Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området
Læs mereBudget 2015 Anlæg 2015-18
Udvidelsesforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 500 1.000 0 0 U1 Grundsalgskonkurrence 500 1.000 Nybygning, Renovering og Energiforbedring: 52.176 91.390
Læs mere""#$%! & '(' &(& *+,! -.! (& ' /0 ' '' ((& 9<1,(<)%% / / / / / 58((%+:1 3 / / / /!%(: % // 98. /3 B)%)%!##$%52< ). /.. /.
! ""#$%! & '(' &(& "!"#$%&'()%* " +,-%&%'()%*. / #0122121 3 4%%# 512%2%% %678%%6#$% / / 9(%#-:) /. #);1+-. 2%# 9
Læs mereBudget 2015 Anlæg 2015-18
Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning
Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne
Læs mereBudget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning
Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500
Læs mereBudget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt
Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.
Læs mere34.787 2.398 2.398 2.398
Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg
Læs mereHerved kan den nuværende gymnastiksal/multisal frigøres til brug i forhold til et kulturelt samlingssted ved skolen og hallen.
Rantzausminde Skole NOTAT VEDR. IDRÆTSFACILITETER I RANTZAUSMINDE Nedenstående notat beskriver med konkrete faktuelle oplysninger et øget behov for etablering af idrætsfaciliteter i Rantzausminde. Først
Læs mereBudgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
Læs mereAnlægsbudget 2015 til 2018
Anlægsbudget 2015 til 2018 Acadre: 14-1789 Samlet oversigt i 1.000 kr. 11-09-2014 Lånefinansiering Kassefinansiering 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Basisbudget (2015-priser)
Læs mere(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2015 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-1769 199762-14_v1_Afstemningsliste byrådet 2. beh..xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2016-2017-2018 (+) = merudgift
Læs merePlanstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande
Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne
Læs mereIgangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant
Igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den Blå Kant 18/17713 Beslutningstema Beslutning om igangsættelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for første etape af Den
Læs mere1.000 kr. Kval. Lån I alt
Drift og Anlæg: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Etablering af hundeskov i genbrugsskoven 250 0 0 0 Offentlige toiletter - renovering m.m. 1.150 I alt 1400 0 0 0 + = udgift, - = indtægt Etablering
Læs mereBudget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning
Plan og Erhverv TANKEFULD, Etape 1 1.000 kr. Tankefuld Etape 1 2012 2013 2014 2015 Byggemodning - arkæologi og Centerplads 5.000 2.060 Byggemodning - jorderhvervelse og arkæologi 4.000 Byggemodning - grunde
Læs mere(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)
Læs mereKOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN
KOMMISSORIUM FOR BYUDVIKLINGSINITIATIVER I HOLBÆK HAVN Baggrund Byrådet blev ved temamøde i juni måned 2014 præsenteret for en gennemgang af alle gældende planer for havneområdet. På temamødet blev drøftet,
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereOplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby
Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereIndstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.
Læs mereUDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -
UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme
Læs mereTidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske
Læs mereOPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer
OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet
Læs mereVelkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.
Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereBudget 2016 Udvalget for Social og Sundhed
1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang
Læs mereAnlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010
Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765
Læs mereHandlingsplan til Legepladsstrategi - Åben sag
Handlingsplan til Legepladsstrategi - Åben sag Sagnr.: 18/982 Sagsansvarlig: MERETE VINDUM SCHAFBUCH J.nr.: 01.00.05 P20 Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget Anledning Teknik- og Miljøudvalget blev
Læs mereInvesteringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19
Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien
Læs mereSe yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre
Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mereTårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr.
Tårs Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tidsplan Oktober 2017 - november 2018 Aktivitet Aktivitetsbånd Et udendørs samlingssted,
Læs mereFirskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse
Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Trine Schreiner Tybjerg, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine
Læs mereNyt centralt havnebyrum og Multimediehus
Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter
Læs mereForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer
ForårsSFO Beskrivelser af de fysiske rammer Formelle krav til lokaler Der stilles samme krav til SFO-lokaler, som til forårssfo-lokaler. Krav til undervisningslokalerne adskiller sig fra de to ovenstående
Læs mereBudgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser
Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling
Læs mereBUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING
Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000
Læs mereTillæg nr til Kommuneplan Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade
Tillæg nr. 2017.21 til Kommuneplan 2017-2029 Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Forslag Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade
Læs mereBYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune
BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 og revideret i efteråret 2018 af Herning Kommune,
Læs mereRingsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø
Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om
Læs mereIdrætspuljen Ansøgning. Oversigt
Ansøger Aktiviteter i 2017 Ansøgt max 50 % 1 Rønde Rønde Bordtennisklub (RBTK) spiller i dag i 1. division (den næstbedste række i Danmark). Denne placering har betydet en øget tilgang af medlemmer til
Læs mereBudget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag
825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af
Læs mereSAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen
SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag
Læs mereVISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG
VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag
Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 6 04.21.05-P20-1-10 4. Byens Hus i Vrensted - status og frigivelse af bevilling Resumé Der foreligger en status på projektet Byens Hus i Vrensted og Økonomiudvalget skal tage stilling til bevilling
Læs mereStrategi for natur og friluftsliv. Lemvig Kommune
Strategi for natur og friluftsliv Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende
Læs mereRenovering og byfornyelse
Renovering og byfornyelse 2018-2021 26 mio kr til investering i Bogense, Otterup, Morud og Søndersø Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 30. januar 2018 Indhold Formål... 2 Budget... 3 Tidsplan...
Læs mereNotat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015
Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej
Læs mereSammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018
Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereUdvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.
Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur
Læs mereVejen Byråd Politikområder
Vejen Byråd 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Vejen Kommune Foto: Colourbox og Vejen Kommune Ordrenr.: 863-18 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2018 Vejen Byråd Vejen Kommune er et godt sted, hvor det gode
Læs mereStrategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013
Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5
Læs mere10. Udviklingsudvalget Anlæg
10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget
Læs mereUddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk
Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg
Læs mereV/ PLAN- & UDVIKLINGSCHEF BO RIIS DUUN
V/ PLAN- & UDVIKLINGSCHEF BO RIIS DUUN SAMMENHÆNG MELLEM PLANER PLANSTRATEGI Udkast til Planstrategi 2011 SUND VÆKST VÆKSTPLAN FREMTIDENS KØBSTAD HAL 3 CAMPUS Projektets udspring - Planstrategi SUND VÆKST
Læs mereHandleplan for Klimatilpasning 2015-2017
Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen
Læs mereOversigt over PBU ønsker på drift og anlæg
Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -
Læs mereForsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015
Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme
Læs merePartnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd
Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...
Læs mere307. Forslag til Klimatilpasningsplan
307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag
Læs mereBudget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014
Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mereUDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL
UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige
Læs mereIndstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereFirskovvejområdet. fornyelse - intensivering - omdannelse
Firskovvejområdet fornyelse - intensivering - omdannelse 07. november 2017 Temadrøftelse i Byplanudvalget 1 Program Velkomst v./ Bjarne Holm Markussen, LTK Firskovvej fornyelse og intensivering v./ Trine
Læs mereNotat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler.
Notat vedr. varmtvandsbassin for værdighedsmidler. Baggrund Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde 04.05.16 anmodet administrationen om at undersøge mulighederne for, at dele af Svendborg Kommunes
Læs mereByskitser Kommuneplan , hæfte 2
Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I
Læs mereCentrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:
Læs mere9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé
9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes
Læs mereNye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen
Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen Dette notat beskriver baggrunden for forslaget om, at etablere nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen. Notatet beskriver dels projektforslaget og
Læs mereDel 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.
Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks
Læs mereDet gode liv i Galten Midtby
Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4
Læs mereRamme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet
Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672
Læs mereFORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan
FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses
Læs mereIndstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling
Læs mereIdræt og motion til alle københavnere
Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn
Læs mereForeløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev
Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9
Læs mereSØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG
SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret
Læs mere9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts
Læs mereLandsbyen & fremtidens landskaber
Landsbyen & fremtidens landskaber Om samarbejdsdrevne landskabsstrategier Lone S. Kristensen & Jørgen Primdahl, Planlægning & Landskab, IGN Planlovsdage 2019 13/03/2019 2 Oversigt Budskaber Om landsbyen
Læs mereKOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS
KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og
Læs mereNatura 2000 handleplan - gennemførelse
Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig
Læs mere9. Skole- og uddannelsesudvalget
9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Blicherskolen skoleudviklingsplan 2016... 3 Østervangsskolen skoleudviklingsplan
Læs mereIndstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereBeskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.
Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe
Læs mereStrateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune
Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500
Læs mereØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal
ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereBudget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag
Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel
Læs mereByskitser Kommuneplan , hæfte 2
Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I
Læs mereERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 34 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 10. september 2009 Side:
Læs mere