Budget Anlægsønske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016-2019 Anlægsønske"

Transkript

1 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 1 Broer Poppelstien Nr.: I 2005 blev der på stibroerne langs Poppelstien konstateret utilstrækkelig fugtisolering og deraf følgende nedbrydning af broerne som konsekvens. I 2011 blev den største og værst angrebne bro (den over Klostermosevej) udskiftet. Tilbage er de 4 mindre broer (ved Essingen, Kølen, Stævnen og Jollen), som stadig trænger til renovering. Det foreslås derfor at broerne renoveres, så yderligere fugtnedbrydning bremses, og der udføres ny belægning på broerne. Renovering af de 4 broer vurderes at kunne realiseres for kr Renovering af broerne vil betyde at de kan levetidsforlænges med en betydelig årrække, samtidig med at de visuelt vil opleves væsentlig pænere. Alternativt vil broerne forfalde til at udgøre en bæreevnemæssig risiko og tvungen udskiftning inden for 5-8 år. Arbejdet forventes at kunne planlægges i vinterhalvåret 2015/2016 og udføres i sommersæsonen Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

2 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Cykelsti på Sdr. Strandvej Nr.: Sdr. Strandvej er på strækningen mellem Stubbedamsvej og Færgevej en del af Nationalcykelrute nr. 9, der er en 200 km lang rute mellem Rødby og Helsingør. For kommunen er den et vigtigt forbindelsesled mellem Snekkersten og Helsingør. Idag skal cyklister færdes på kørebanen. For at øge trafiksikkerheden og trygheden har der længe været et ønske om anlæg af cykelstier, hvilket også er nævnt i Cyklistplan På baggrund af planer om anlæg af cykelstier har vedligeholdelsen af vejanlægget været udskudt flere gange. Det bevirker at strækningen idag fremstår noget slidt, og der skal derfor udlægges nyt slidlag på både fortov og kørebanen i Ydermere skal der i 2016 kabellægges og opsættes ny belysning. For at opnå synergi tænkes de tre projekter sammen. Samtidig vil der ske en opstramning af krydset Sdr. Strandvej/Færgevej, så tilslutningen bliver mere vinkelret. Omkostninger til projektering, anlæg, tilsyn og uforudsete udgifter beløber sig overslagsmæssigt til kr. Her er fratrukket tilskud fra asfaltkontoen samt fra kabellægning. Projektet vil skabe markant bedre forhold for cyklister og samtidig øge trafiksikkerheden for alle trafikanter på strækningen. Derudover vil projektet være med til at understøtte satsningen med at gøre Nordsjælland til en af de mest attraktive cykelturistdestinationer, og kvaliteten af området vil blive visuelt højnet. Anlægget forventes projekteret primo 2016 og færdiganlagt ved udgangen af x Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

3 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Forbindelser og byrum mellem by og havn, Helsingør Nr.: Helsingør bykernes smalle gader er mange steder præget af blandede og nedslidte belægninger. Enten asfaltbelægninger og smalle fortove, der signalerer, at biltrafik har fortrin for gående eller gågadebelægninger af ældre dato. Med det formål at realisere en del af Byrumsplanen, herunder udvikle forbindelser og sammenhænge mellem by og havn, give bedre plads til ophold og gøre bykernen mere attraktiv for gående, foreslås det at udarbejde en samlet plan belægninger i gader og byrum. En samlet plan skal desuden medvirke til en klar markering af bykernens funktioner og gøre det muligt at udskifte belægninger løbende, når der alligevel foregår anlægsarbejder, f.eks. etablering af fjernvarme. For at realisere planen foreslåes det, at der i overslagsårene afsættes 5 mio. kroner årligt. Udarbejdelse af samlet plan inkl. en handlingsplan: 2015 Realisering af planen x Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

4 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Stier i Syd Nr.: I området omkring Vapnagård, Rønnebær Allé, Kongevejen og Prøvestenscenteret er der 14 stk. tunneler. I 2015 bliver 3 tunneler renoveret med reperation af belægning, afvanding, fjernelse af grafitti, nyt lys og tynding af beplantning i nærheden. Derudover opsættes der videoovervågning. Renoveringen af de 3 tunneler er finansieret via nogle puljemidler og skal være med til, at skabe tryghed for beboerne og andre som anvender tunnelerne som transportveje - økonomi kr. De resterende 11 tunneler i området vil med en renovering betyde en øget tryghed for beboerne og andre der benytter tunnelerne som transportveje. Hvis man undlader videoovervågning, kan renoveringen udføres for ca kr. pr. tunnel. Det anbefales ikke, at opsætte videoovervågning i de resterende 11 tunneler da videoovervågning koster meget i anlæg og drift - og først bør man få en erfaring med overvågning i de de 3 tunneler. Videovvervågning skal være sammenhængende m.v. - se evt. kriminalpræventiv råds hjemmeside. Tunnelerne forbindes af et netværk af stier og her kan der ligeledes skabes tryghed ved renovering af eksisterende stibelysning., som idag består af gamle energislugende lamper der ikke kaster meget lys af sig kr./tunnel x 11 stk. = kr. (nyt lys kr., grafitti, alger kr., belægning, afvanding, beplantning kr.) Nyt lys på stierne kr./lampe x ca. 110 lamper = kr. I alt kr. Med en renovering er det vores håb, at stierne i syd vil blive anvendt af langt flere beboere i området og andre udefra kommende borgere. Formålet med renovering af både tunneler og stibelysning er at skabe tryghed. Hvis ikke begge dele økonomisk kan lade sig gøre - kan renoveringerne fordeles over flere år eller dele undlades. Medio 2016 x Økonomiske konsekvenser (1.000 kr): Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

5 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Cykelstier på Møllebakken Nr.: Helsingør Kommune ønsker at få flere elever ud af forældrenes biler for i stedet at transportere sig selv. Skal målet opnås er det væsentligt, at cyklistforholdene og trafiksikkerheden i området omkring skolerne er optimale. I kommunens Cyklisplan 2010 er nævnt en række projekter, der bør gennemføres for at optimere forholdene for cyklisterne. Derudover er der i kommunens trafiksikkerhedsplan beskrevet et særligt indsatsområde "børn er fremtidens trafikanter". Skoleveje skal sikres, således at så mange børn som muligt transporterer sig selv til og fra skole. I forbindelse med projekt Skole i Bymidten forventes der etableret et nyt parkeringsanlæg på sportspladsen med indkørsel fra Møllebakken. Anlægget kræver at der sker en udvidelse af Møllebakken omkring krydsningspunktet, således der kan skabes trafiksikre forhold ved ind og udkørsel til parkeringspladsen. Midler til anlæg af adgangsvej er indeholdt i projekt Skole i Bymidten. Der vil kunne opnås stor synergi og et samlet langt bedre projekt såfremt de ønskede cykelstier anlægges samtidig med den nye adgangsvej. Desuden vil projektet på Møllebakken imødekomme nogle af de indsigelser der har været til lokalplanforslaget for skoleprojektet. Møllebakken har et smalt vejprofil hvorfor projektet omfatter flytning af kirkegårdsmuren. Projektet er anslået til at koste 11 mio kroner Det forventes, at de anlagte stier vil øge sikkerheden og trygheden, og få flere til at vælge at cykle til skole mv. Projektet vil derfor også have en sundhedsfremmende effekt. Anlægget projekteres i 2016 og planlægges udført i 2017 med afsluttende arbejder i x Økonomiske konsekvenser (1.000 kr): Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

6 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Espergærde Havnetorv Nr.: I 2011 blev der på baggrund af ideer og forslag fra Espergærde Byforening udarbejdet et dispositionsforslag til ændring af Havnetorvet i Espergærde. Dispositionsforslaget omfatter den fysiske udformning af arealerne Strandvejen/Mørdrupvej og vejforbindelsen mellem Strandvejen og Havnen. Hovedideen er at skabe større og bedre opholdsarealer på Mørdrupvejs sydside ved at udvide arealerne foran restauranterne. Samtidig skabes en sikrere og roligere trafikafvikling ved at indsnævre Mørdrupvejs køreareal. Dispositionsforslaget er indarbejdet i Espergærde Helhedsplan. I sommeren 2014 gennemførte Center for Teknik, Miljø og Klima i forbindelse med en midlertidig fartdæmpning af Strandvejen en vellykket indsnævring af Mørdrupvejs køreareal i krydset. Forsøget blev gennemført med afmærkning, men resultatet var at Havnetorvet kan udvides uden at være til gene for trafikafviklingen, og samtidig have en trafiksikkerhedsfremmende effekt. Det samlede forslag inklusive udvidelse af fortovsarealer, nye belægninger samt supplerende belysning og beplantning. Niveauforskel optages i trappeelement med mulighed for siddepladser, cykelparkering og plantebede. Bedre opholdsmuligheder, offentlige siddemuligheder og cykelparkering, større tryghed for lette trafikanter, bedre og mere sikker trafikafvikling. 2016: Projektering og anlæg x Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

7 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Realisering af Trafikplan Hornbæk Nr.: I 2015 skal der udarbejdes en samlet trafikplan for Hornbæk bymidte, og der er på Budget 2015 afsat kr. til opgaven. For at sikre trafikplanen efterfølgende bliver realiseret, ønsker Center for Teknik, Miljø og Klima, at der årligt afsættes 2 mio. kr. i overslagsårene Trafikplanen vil have fokus på trafiksikkerhed, trafikafvikling, hastighed og parkering. Derudover skal trafikplanen være med til at skabe en attraktiv by oplevelse og understøtte de sæsonbestemte aktiviteter, der finder sted i Hornbæk bymidte. Realisering og implementering af en samlet trafikplan for Hornbæk bymidte estimeret til en årlig bevilling på 2 mio. kr. i overslagsårene Udarbejdelse af trafikplan inkl. en handlingsplan: 2015 Realisering af trafikplan i overslagsårene efter endt anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

8 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Mobilitetspulje Nr.: Mobilitetsplan præsenterer 17 konkrete forslag til mobilitetsinitiativer. Enkelte af initiativerne er allerede politisk vedtaget, men hovedparten kræver finansiering. For alle initiativerne gælder det, at de bør udføres i et tværfagligt samarbejde, som skal etableres. Der ønskes derfor en årlig pulje til finansiering af mobilitetsinitiativer (nuværende forslag såvel som nye), som understøtter mobilitetsplanens fokusområder: hverdagsliv, kulturliv, sundhed og klima. Hvordan, puljefinansieringen kan organiseres, fremlægges som særskilt dagsordenspunkt i Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget inden budgetforhandlingerne i oktober Der oprettes en årlig pulje på 3 mio., som kommunens centre og eventuelt eksterne/private aktører kan søge. Puljefinansieringen til mobilitetsinitiativerne kan være hel eller delvis. Administrationen af puljen og mobilitetssamarbejdet er indregnet i det samlede beløb på 3 mio. Mobilitetspuljen ønskes på baggrund af positive erfaringer med Byrumspuljen. Hvis der ikke afsættes midler til en mobilitetspulje vil mobilitetsplanens målsætninger være svære at opnå og den fremtidige levedygtighed for det tværfaglige mobilitetssamarbejde være minimal. Mobilitetspuljen skal årligt finansiere en eller flere mobilitetsinitiativer. x Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

9 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Øget tilgængelighed Smørhullet Nr.: Sø i smørhullet ved Koldingvej fremstår nærmest som et teknisk anlæg frem for en integreret del af et rekreativt område. Ved at fjerne hegn og udjævne brinker på 2 sider der vender ind mod parken, vil man kunne gå ned til søbredden og opleve søen. Ved samtidig at hæve grusstien nær søen en smule, vil man kunne se vandspejlet når man går forbi ad stien. Anslået pris for projektet kr. Forbedret rekreativ oplevelse Arbejdet planlægges udført i 2016 x Anlægsudgifter 200 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 200 Afledt drift

10 Budget Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Strandpromenade i Hornbæk, etape 2. A.R. Friis Vej Nr.: Videreførelse af Strandpromenaden (Øresundsvej/A.R.Friis vej) i Hornbæk. Det ønskes at strandpromenaden på Øresundsvej til Vestre Stejlebakke udvides fra Vestre Stejlebakke til og med A.R. Friis Vej : Projektering og anlæg x Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg - Netto Afledt drift

11 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde: 309 Kultur Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Kulturværftet: Forundersøgelse af mulighed for udvidelse af Nr.: eksisterende køkken, adskillelse af spise- og foyerområde og udvidelse af depotkapacitet Kulturværftet (Biblioteket, Kulturværftets scener, Spisehuset og Værftsmuseet) er en stor succes med ca besøgende i Fordi det nuværende køkken har vist sig underdimensioneret i forhold til efterspørgslen, og fordi spise- og publikumsområdet er indrettet uhensigtsmæssigt, ønskes der iværksat en forundersøgelse for fastlæggelse af konkrete muligheder og programmering for fremtidig udvikling af Kulturværftet. En behovsanalyse har vist at: - Spisehusets køkken, som servicerer publikum, koncert- og mødegæster, eller omkring 1000 arrangementer pr. år (i 2014 producerede køkkenet kuverter), med sine kun 70 m² fordelt på to etager har svært ved at efterleve succesen og udviklingsmulighederne er begrænsede. - Logistiske udfordringer ved afvikling af store arrangementer, hvor der opstår uhensigtsmæssige forhold for både publikum og spisende gæster - Det høje aktivitetsniveau har medført, at der har været behov for at etablere mange flere arbejdspladser på 3. sal i bygning 13, end det var forudset, hvilket er en klar arbejdsmiljømæssig udfordring - Kulturværftet har for såvel kulturhusdelen som biblioteket været underdimensioneret med hensyn til depotplads, en situation som er blevet ekstra presserende med det store besøgstal og de mange aktiviteter Forundersøgelsen har bl.a. til formål at belyse: - Mulig udvidelse af spiseområdet så dette adskilles fra de publikumsvendte arealer (foyerområde) - Mulig udvidelse af køkkenet til understøtning af nuværende succes og muligheder for videreudvikling af konceptet - Mulig udvidelse af depotpladser m.fl. Der forligger idegrundlag, udarbejdet i samarbejde med aktørerne på Kulturværftet, til belysning af ovenstående. Det vurderes at en forundersøgelse kan gennemføres for 1,0 mio. kr. Kulturværftet er hurtigt blevet et kulturelt kraftcentrum og er blevet den ønskede vækstgenerator for kultur og turisme. Dette understøtter både kommunens visionsønske om bosætning og besøgende. En opgradering af Kulturværftet vil understøtte dette yderligere Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

12 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde: 309 Kultur Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Kulturværftet - Store scene: Forundersøgelse vedr. opgradering af lys, ventilation og sidescene Nr.: Salslyset på Store Scene kan ikke hæves og dæmpes med glidende overgang. Dette medfører, at det nærmest er umuligt at skabe intim og hyggelig stemning ved f.eks. konferencer og middagsselskaber, samt at det er umuligt at dæmpe/nedtone lyset uden hak. Dette er især et problem ved forestillinger og siddende koncerter. Der er ikke etableret nogen sidescene, hvilket er krævet ved store teater- og showproduktioner og det betyder, at det ikke er muligt, at få en række forestillinger og koncerter til Helsingør, som passer til byens kultur/publikumsprofil - og i øvrigt gerne vil gæste Helsingør. Desuden giver det, under afviklingen af forestillinger og koncerter- selv ved mindre produktioner - store udfordringer ift. opbevaring af udstyr m.m., der normalt hører hjemme på en sidescene,. Det sætter alvorlige begrænsninger for de muligheder, der er for at Helsingør og Kulturværftet (eller andre) kan opsætte egne produktioner på scenen. Ved stående koncerter, og konferencer ved borde, køres den faste tribune ind og der afdækkes med stof. Dette blokerer for nødvendig ventilation og medfører, at det er en krævende, og til tider umulig opgave, at holde temperaturen på et niveau, som passer til gæsteantallet i salen. Indblæsningen til salen er placeret bag den indkørte bagerste tribune, hvilket gør at varme/kulde kun kan komme ind i rummet mellem de indkørte rækker, hvilket ikke er optimalt og kontrollerbart. Det vurderes at en forundersøgelse kan gennemføres for 0,3 mio. kr. Kulturværftet ønsker at efterleve kommunens strategi om kultur- og turismevækst og er bekendt med det stigende ønske om og potentiale til at øge antallet af store events og arrangementer. Det udfordrer i væsentlig grad behov for flere støttefunktioner som depoter, værksteder, kontorer, mødesteder, garderobeplads etc. Allerede i dag er alle støttefunktoner under pres på grund af bygningens ikkeoptimale interne logistik samt manglende pladsforhold Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

13 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Nr.: Igennem de seneste år har der været fortaget udbedringer af nedslidte bygningsdele og diverse tekniske anlæg i Helsingør Svømmehal. På trods af dette nedslides bygningen hurtigt. Der er derfor udarbejdet et estimat over hvilke arbejder, der skal udføres indenfor en kort årrække for at opretholde en fornuftig drift af svømmehallen, samtidig med at bygningen får et mindre tiltrængt løft. Det er vurderet, at renoveringen vil medføre en levetidsforlængelse på ca. 10 år. Det vurderes, at der samlet set skal investeres 11,4 mio. kr. for at levetidsforlænge Helsingør Svømmehal i 10 år. Opretholdelse af tilbuddet om en svømmehal til Helsingør kommunes borgere Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

14 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 1: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion Nr.: Anlægsønsket omhandler scenarie 1, der udgør én ud af fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af området, der forudsætter flytning af idrætsfaciliteterne. I nærværende anlægs-ønske (scenarie 1) fastholdes stadions beliggenhed, og anlægget opgraderes samt udvides, således at stadion lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsudgifter. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor den tidssvarende stadion i samspil med naturskønne omgivelser udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere, og understøtter samtidig udviklingen af FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo Forventet idriftsættelse ultimo (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

15 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 2A: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner Nr.: Anlægsønsket omhandler scenarie 2A, der udgør én ud af fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 2A) flyttes udendørs tennisbaner ved badmintonhal til modsatte side, og arealet sælges. Tennis- og badmintonfaciliteter opgraderes og udvides. Stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsudgifter. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med naturskønne omgivelser udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere, og understøtter samtidig udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo Successiv idriftsættelse frem til og med (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

16 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 2B: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion og tennisfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner og badmintonfaciliteter Nr.: Anlægsønsket omhandler scenarie 2B, der udgør én ud af fire ovenornede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 2B) rømmes området med badmintonhal og udendørs tennisbaner, og arealet sælges. Tennisfaciliteter på modsatte side opgraderes, udvides og suppleres med ny badmintonhal og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion og tennisfaciliteter samt ny badmintonhal vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med naturskønne omgivelser udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere, og understøtter samtidig udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo Successiv idriftsættelse frem til og med (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

17 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Stadion Helsingør - Scenarie 3: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: Anlægsønsket omhandler scenarie 3, der udgør én ud af fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 3) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark. Tennis- og badmintonfaciliteter udvides og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo Successiv idriftsættelse frem til og med (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

18 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 3 Alternativt (3A): Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: Anlægsønsket omhandler scenarie 3 Alternativt, der udgør én ud fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idræts-faciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 3 Alternativt) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark. Tennis- og badmintonfaciliteter udvides i mindre grad og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo Successiv idriftsættelse frem til og med (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

19 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 4A: Flytning af stadion til område ved Esrumvej og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: Anlægsønsket omhandler scenarie 4A, der udgør én ud fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 4A) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter på nær stadion flyttes til Helsingør Idrætspark og tennis- og badminton-faciliteter udvides i mindre grad. Stadion flyttes til område ved Esrumvej og anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo Successiv idriftsættelse frem til og med (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

20 Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 4B: Flytning af stadion og alle øvrige idræts-faciliteter til område ved Esrumvej samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: Anlægsønsket omhandler scenarie 4B, der udgør én ud fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 4B) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter flyttes til område ved Esrumvej, og tennis- og badmintonfaciliteter udvides i mindre grad, og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo Successiv idriftsættelse frem til og med (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

21 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Helsingør Skole, afd. Gurrevej - etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) Nr.: Skolens bygning C rummer elever, og der er kun 2 toiletter i bygningen. Dette medfører massiv brug med deraf følgende dårlig hygiejne. Der er i den tilstødende bygning B nye toiletter i kælderen. Eleverne fra bygning C skal igennem teatersalen for at nå hertil, men teatersalen er oftest aflåst. Der er gode toiletforhold i en separat toiletbygning i gården, men så skal eleverne forlade bygning C. Skolen har derfor et ønske om at få etableret flere toiletter i bygning C, hvor det er vurderet, at der kan suppleres med 5 toiletter. Anlægsudgiften til etablering af 5 toiletter vil beløbe sig til ca kr. Etablering af flere toiletter medfører øgede udgifter til rengøring, samt større vandforbrug. Den afledte drift afholdes over budgetområde 825 og vurderes til ca kr./år. Bedre hygiejne og bedre vilkår for eleverne Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

22 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Retablering af flisebelægningbelægning efter vinduesudskiftning på 10. klasseskolen Øresund Nr.: I forbindelse med at vinduerne på 10. klasseskolen Øresund er blevet udskiftet er flisebelægning blevet beskadiget (20 lunker á 0,5 m²) som følge af bl.a. opsætning af stilladser m.m. Desuden skal der lægges ny fliser, der hvor beplantningen er fjernet (ca. 2 x 100 m). Desuden har det været nødvendigt at fjerne beplantningen på området. Beplantningen ønskes erstattet med 15 betonrør + planter så område kan bruges af de unge menneske på skolen. Ønsket er derfor, at skaderne udbedres så området igen kan fremstå velordnet. Det er på baggrund af indhentet tilbud vurderet, at en genopretning af arealerne beløber sig til kr. Den beskadigede belægning gør almindelig passage besværlig, og kan medføre faldulykker Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

23 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Personalecomputere til pædagogisk personale, der underviser i skolen Nr.: I 2014 blev der etableret personalearbejdspladser på skolerne, og her blev det besluttet at det pædagogiske personale skulle have en arbejdscomputer der understøttede den fleksible arbejdsplads. Pædagogisk personale er alle der underviser i skolen. Der er indkøbt personalecomputere i to omgange, i 2014 (4,1. mio. kr.) til lærerne og 2015 (1,813 mio. kr.) til det resterende pædagogiske personale. Dette anlægsønske samler indkøb af personalecomputere til pædagogiske personale i én sag. Der er brug for at geninvestere i personalecomputere hvert 3,3 år. Første del af genanskaffelsen sker i 2017 (2,05 mio), og i 2018 gennemføres genanskaffelsen fuldt ud (2,05 mio. + 1,813 mio.). Der er brug for at geninvestere i personalecomputere hvert 3,3 år. Første del af genanskaffelsen sker i 2017 (2,05 mio), og i 2018 gennemføres genanskaffelsen fuldt ud (2,05 mio. + 1,813 mio.). En computer er et nødvendigt undervisningsmiddel, som alle der underviser skolen har brug for, for at leve op til kravet om, at eleverne skal udvikle de kompetencer der er brug for i det 21. århundrede og 2018, herefter hvert 3,3 år x Hvert 3,3 år dvs. første gang 2017 Økonomiske konsekvenser: Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift 0 0 0

24 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagpleje- og Daginstitutioner Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Registrering og tilstandsvurdering af daginstitutionernes i alt 34 legepladser herunder legepladsernes mulighed for understøtning af den nye skolereform og inklusion Institutionernes økonomiske mulighed for at optimere legepladserne med krav fra EU-direktiver m.m.- er gennem årene forringet. Der ønskes et opdateret overblik over tilstanden på alle 34 institutioners legepladser i Helsingør Kommune, hvor der fokuseres på, at de skal kunne understøtte: - DGI certificeringen som bevægelsesinstitutioner - Inklusion - Forberede børnene til kravene til bevægelse i den nye skolereform. Det vurderes at en registering af 34 legepladser kan gennemføres for 1,0 mio. kr. Overblik over tiltrængte forbedringer til understøtning af ovenstående fokuspunkter. Nr.: Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

25 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagpleje- og Daginstitutioner Center: Prioritet: Version: Center for Dagtilbud og Skoler 1 1 Projektnavn: Produktionskøkkener i alle daginstitutioner Nr.: Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 13. april 2015, at et sundt frokostmåltid som en del af serviceydelsen, indgår i budgetforhandlingerne, herunder også anlægsudgiften til opgradering af køkkener. Institutionernes køkkener er i dag indrettet til at producere mad til de 0-2 årige børn, men hvis et frokostmåltid til de 3-5 årige skal indgå som en del af serviceydelsen, skal køkkenerne opgraderes i 2016 og 2017, så der kan produceres frokost til alle børn fra ultimo Det vurderes at en opgradering af institutioners køkkener samlet set beløber sig til 5,5 mio. kr. Dertil kommer afledt drift, hvor den kommunale del udgør i alt 75 % og forældreandelen udgør 25 %, bortset fra udgifter til øget tilskud til private institutioner (229 børn) og udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, hvor kommunens andel udgør 100% Den afledt drift er således: - Praktisk medhjælp og/eller køkkenassistent og/eller rengøringsassistent, i alt timer pr. uge, i alt kr./år (75%) - Frokost 17,00 kr. pr. barn, pr. dag, i alt kr./år (75%) - Udgifter til højere energiforbrug, rengøring, hygiejnekurser m.v., i alt kr./år (75%) - Udgifter til øget tilskud til private institutioner (229 børn), i alt kr./år (100 %) - Udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, i alt kr./år (100 %)kr./år Totalt bliver den kommunale andel af den afledte drift pr. år. således mio. kr. Sikre dagtilbud af høj kvalitet og mindst et sundt måltid om dagen for børn i aldersgruppen 0-5 år Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

26 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) Nr.: Troldehøjs parkeringsmuligheder er i spidsbelastningsperioder utilstrækkelige. Derfor foreslås den nuværende p-plads på HP Christensens Vej (ved Forsyning Helsingør) udvidet med 7-8 nye pladser. Den eksisterende p-plads er "skåret" ind i bakken mod forsyningen. Det undersøges hvorvidt flere p- pladser kan etableres i bakken. Arbejdet omhandler ekstern rådgivning, jordarbejde, evt. forstærkning af bakke og etablering af p-pladser (grus) med overkørsler fra vej (fortov/granit). Undersøgelsesrapport, projektering og udbud beløber sig til 0,1 mio. kr. Fagentreprise skønnes til 0,36 mio. kr. Afledt drift (glatførebekæmpelse) vurderes til kr./år. Bedre parkeringsforhold for forældre til børn i Troldehøj, samt for personalet. Primo 2016 Udførelse af undersøgelsesrapport. Primo 2016 Udførelse af ingeniør projektbeskrivelse. Medio 2016 Udbud af fagentreprise. Ultimo 2016 Udførelse af arbejdet. (vedligehold af belægning, snerydning m.m.) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

27 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Prioritet: Version: Center for Dagtilbud og Skoler 1 1 Projektnavn: P-plads ved Nyrup Børnehus Nr.: De nuværende p-pladser ved Nyrup Børnehus er utilstrækkelige i forhold til behovet. Det er i praksis ikke muligt at standse på en forsvarlig måde på selve Kongevejen, hvorfor det er nødvendigt at køre ind på selve arealet ved institutionen. Det nuværende parkeringsareal kan ikke håndtere mængden af "forældre biler" og personalets parkerede biler. Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet et mindre projekt, som skaber yderligere 6 stk. p- pladser samt mulighed for standsning i forbindelse med aflevering og afhentning af børn. Projektet er baseret på, at arbejdet styres direkte, det vil sige uden brug af ekstern rådgiver. Det vurderes, at projektet kan gennemføres for kr. Større tryghed for børn og forældre (vedligehold af belægning, snerydning m.m.) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

28 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lov om Hestehold - krav 2016 (yderligere krav i 2020) Nr.: "Lov om hold af heste" har været gældende siden 1. januar 2008 og træder i kraft i fire trin: Pr. januar 2008, januar 2011, januar 2016 og endelig januar Loven, som henhører under Fødevareministeriet, indeholder skærpede krav til dyrevelfærd i forhold til system og management i dagligdagen, staldfaciliteter, foldfaciliteter samt øget bevågenhed fra EU, fagforbund, miljøforbund mv. Agrovi Videnscenter, der bl.a. rådgiver om hold af heste, har gennemgået kommunens to rideskoler med henblik på, at identificere hvilke lovkrav rideskolerne ikke overholder i henhold til de vedtagne krav i hhv. 2008, 2011 og Undersøgelsen viste, at der er udeståender i hht. kravene fra 2011, mens de yderligere krav er opfyldt. De udestående krav er bl.a.: Døre i gavle og ventilation De kommende krav for 2020 er endnu ikke kendte, men Agrovi Videnscenter konkluderer: Det er sikkert, at der begge steder er behov for en del ændringer (...) ændringerne vil kræve ombygninger i alle bygningerne bortset fra stald 4 på Stenbjerggård Rideskole og den nye stald på Nygård Rideskoler. Agrovi Videnscenter vurderer, at det vil beløbe sig til i alt kr. at opgradere rideskolerne til gældende lovgivning til og med Hvis lovkrav ikke opfyldes risikerer Helsingør Kommune påbud om opfyldelse, og i yderste konsekvens lukning af rideskolerne 2016 Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

29 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Per Bjørns Vej 20, Hornbæk (herberg for hjemløse borgere): Pilotering og grundforstærkning af bygning Nr.: På ejendommen, beliggende på Per Bjørns Vej 20 i Hornbæk, blev der for 2 år siden konstateret revnedannelser i facaden mod syd samt en let deformation af gavl mod øst. Der blev ligeledes konstateret revnedannelser i kældergulvet. Der blev foranstaltet geotekniske undersøgelser som viste, at huset havde sat sig ca. 5 mm. Rådgivende Ingeniører Dines Jørgensen & Co, bl.a. med speciale i geoteknik, har udarbejdede et foreløbigt løsningsforslag for at standse deformationen: - Opbrydning af kældergulv - Udstøbning af bærebjælker - Presning af minipæle. Efterfølgende blev der konstateret brud på brugsvandsledningen tæt på ejendommen, og den store udstrømning af vand i jordlagene kan være medvirkende årsag til sætningsskaderne. Der er lavet gaze-prøver på revnerne og observeret, at deformationerne tilsyneladende er i ro. Dette medfører dog ikke, at en understøtningen af ejendommen, jf. løsningsforslagene ovenfor, kan udelades. Der er udarbejdet et projekt på udbedring af skaderne, som er klar til at blive sendt i udbud. Det estimeres at den samlede udbedring af skader vil beløbe sig til 2,8 mio. kr. Konsekvensen ved at undlade udbedringerne kan ikke forudsiges, men der vil være stor sandsynlighed for at skaderne vil øges i omfang, da der allerede er både vandrette og lodrette forskydninger i bygningen. Så anbefalingen vil være at følge udviklingen og så udføre projektet i Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

30 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Prioritet: Version: Center for Økonomi og Ejendomme 1 1 Projektnavn: Kulturværftet: Udvidelse af TVO-videoovervågning Nr.: Kulturværftet er en stor ejendom med mange besøgende, der stort set har fri adgang til hele bygningen. Dækning af videoovervågningen er mangelfuld, hvorfor en udvidelse af den eksisterende installationen er nødvendig. Behovet er steget igennem de sidste par år, hvor der har været flere episoder, som efterfølgende ikke har kunne dokumenteres tilstrækkelig overfor politiet pga. manglende videodækning. Al videoovervågning på Kulturværftet følger gældende lovgivning på området. En opgradering af den eksisterende videoovervågning på Kulturværftet vurderes at beløbe sig til kr. Formålet er, at skabe tryghed til både medarbejdere og borgere på grund af den præventive effekt videoovervågning medfører, samt at kunne skaffe bevismaterialer til politiet med henblik på efterforskningsarbejde (øget udgifter til strømforsyning og serviceaftale) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

31 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Prioritet: Version: Center for Økonomi og Ejendomme 1 1 Projektnavn: Børnehuset Rosenkilden: ABA-anlæg (Alarm- og Brandalarm) Nr.: Børnehuset Rosenkilden har gennem længere tid været plaget af hærværk og fungerer, udenfor institutionens åbningstid, som samlingssted for unge mennesker. På grundlag af institutionens risikoprofil ønskes ABA-anlæg (alarm- og brandalarm) installeret. Beløbet er anslået til kr. Samarbejdsaftalen med G4S udløb i juni 2014, men blev forlænget pga. mangel på ressourcer i Team Udbud. Endeligt udbud vedr. ABA, ABDL (automatisk branddørslukning), ABV (automatisk brandventilation) og varsling forventes gennemført efter sommerferien Indhentning af tilbud fra leverandører opnås på grundlag af Helsingør Kommunes kravsspecifikation. Gentagne tilfælde af hærværk, indbrud og ildspåsættelse vil medføre vanskeligheder ved at opnå bud ved det kommende forsikringsudbud, ligesom der må forventes en betydelig stigning af præmieudgiften og skærpelse af vilkårene (øget udgifter til strømforsyning og serviceaftale) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

32 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19C-D: ABA-anlæg (Alarm- og Brandalarm) Nr.: Tikøb Familehus, Præstegårdsvej 19A-B ombygges pt. således at institutionen i august 2015 også kan modtage vuggestuebørn. Ved ombygninger stilles der, i henhold til gældende bygningsreglement, krav om at der installeres ABA-anlæg (alarm- og brandalarm). Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19C-D ombygges ikke og har ikke tidligere fået installeret ABA-anlæg. Det er uhensigtsmæssigt, at institutionerne ikke er sikret på sammen måde, og det komplicerer udarbejdelsen af enslydende evakueringsplaner for de to institutioner Installering af ABA-anlæg vil beløbe sig til ca kr. Beløbet er baseret på indhentet tilbud. Beløbet er anslået til kr. Samarbejdsaftalen med G4S udløb i juni 2014, men blev forlænget pga. mangel på ressourcer i Team Udbud. Endeligt udbud vedr. ABA, ABDL (automatisk branddørslukning), ABV (automatisk brandventilation) og varsling forventes gennemført efter sommerferien Indhentning af tilbud fra leverandører opnås på grundlag af Helsingør Kommunes kravsspecifikation (øget udgifter til strømforsyning og serviceaftale) Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

33 Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Wisborg (opgangsbofællesskab for borgere med psykiske lidelser): Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn Nr.: I forbindelse med Boanalysen blev det også udredt hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige på ejendommen Wisborg: a) delvis facaderenovering b) delvis udskiftning af vinduer og yderdøre c) reparation af sætningsskader Derudover er der behov for terrænarbejder bl.a. afstivning/udskiftning af stensætninger i skråning Det er forlagt og godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014, at der indarbejdes et anlægsforslag på udvendig renovering af ejendommen Wisborg til budget Dette blev ikke vedtaget, hvorfor det genfremsættes til budget Det er vurderet at den udvendige vedligehold på bygningen beløber sig til 1,7 mio. kr., mens terrænarbejderne beløber sig til 1,5 mio. kr., i alt kr. Bygningen levetid forlænges. Arbejdet kan planlægges i 2016 og udføres i 2017 Anlægsudgifter Anlæg - Netto Afledt drift

Budget Anlægsønske

Budget Anlægsønske 1 Broer Poppelstien Nr.: 04-01 I 005 blev der på stibroerne langs Poppelstien konstateret utilstrækkelig fugtisolering og deraf følgende nedbrydning af broerne som konsekvens. I 011 blev den største og

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG FOR BUDGET Prioritet 1

ANLÆGSFORSLAG FOR BUDGET Prioritet 1 1 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 202 Miljø, Natur og Klima 204 Trafik, Vej og Grønne r Broer Poppelstien 2.400 0 0 0 1 X 808 Lystbådehavnen TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT 2.400 0 0 0 309 KULTUR-

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Budget: Anlægsforslag

Budget: Anlægsforslag Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 204 Trafik, Vej og Parkering Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Cykelstier på Møllebakken Nr.: 204-0 Vejprofilet

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr.

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER MARIAGERFJORD KOMMUNE STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby

Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Som led i en realisering af Politik for Skanderborg Midtby, er der igangsat forprojektering af trafikomlægninger i midtbyen.

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Budget 2015-2018 Anlægsønske

Budget 2015-2018 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Sagsbehandler: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima Projektnavn: Skolepatruljeanlæg Nr.: 204-01 : Mange af kommunens skoler

Læs mere

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19

Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet: SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Referat Teknisk Udvalg

Referat Teknisk Udvalg Referat Teknisk Udvalg : Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (V) Gitte Kondrup (A)

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET

1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET 1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET MODERNISERINGSPLAN FOR DAGINSTITUTIONER OG SKOLER 017 Rebild Kommune Afsnit 3 Moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 017 1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET Hermesvej 47-930 Støvring

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY TRAFIKSIKKERHEDSREVISION TRIN 3: DOBBELTRETTET CYKELSTI I STABY Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 10 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1) Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000

Læs mere

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik UDKAST v. 04.04.2019 Det skal være nemt og sikkert at komme frem Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018 2021 Godkendt af Byrådet den xx august 2019 En ny politik for Mobilitet og Infrastruktur Vi er

Læs mere

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.

I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Disse aktiviteter kunne omfatte: Opholdsareal Bordfodbold Klatrevæg 4 mands fodbold i glas boks Uofficielt møderum

Disse aktiviteter kunne omfatte: Opholdsareal Bordfodbold Klatrevæg 4 mands fodbold i glas boks Uofficielt møderum IFV har i gennem en lang årrække forsøgt, at afdække behov og muligheder for en mulig udbygning af Varde Fritidscenter. Der har været lagt stor vægt på ansvarlighed omkring den juridiske situation og selve

Læs mere

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog

Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog BILAG 5 NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Notat vedrørende løsningsalternativer og politidialog Ved Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) (A, B, C, F, I, O og V) var der enighed om at forbedre rejsetiden

Læs mere

3 helt nye lejemål til take away restauranter, café eller bager/konditor. LEJEOPSTILLING Nordre Fasanvej 15, st. + kld Frederiksberg

3 helt nye lejemål til take away restauranter, café eller bager/konditor. LEJEOPSTILLING Nordre Fasanvej 15, st. + kld Frederiksberg 3 helt nye lejemål til take away restauranter, café eller bager/konditor LEJEOPSTILLING Nordre Fasanvej 15, st. + kld. 2000 Frederiksberg Altid gode lejemål til kontor, butik, restaurant og lager i hele

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Læs mere

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1.

Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre trafiksanering af Område A i den vestlige del af kommunen. Området er vist på figur 1. NOTAT Projekt Trafiksanering Område A Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-06-15 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann 1. Trafiksanering af Område A Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Basis 2020 Basis 2021 Basis 2022 Basis 2023 Afledt drift 11 Veje og grønne områder oprindeligt budget 5,479,900 34,882,000 25,388,300 12,567,800 13,042,800 Administrationens forslag til korrigeret budget

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby 1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Nye bevillinger vedr. budgetforliget

Nye bevillinger vedr. budgetforliget STATUS maj 2018 Nye bevillinger vedr. budgetforliget 2018-2021 Flere lærere pædager omkring vores børn unge Det største velfærdsløft skal komme vores børn unge til gode. Vi ved, at investeringer i de mindste

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole.

Indsigelser. til forslag til. Lokalplan nr , Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelser til forslag til Lokalplan nr. 40-010-0006, Ribe Bykerne, Gl. Bispegade Skole. Indsigelserne og bemærkningerne kommer fra følgende: I offentlighedsperioden: 1. Jessie og Preben Wandall, Hundegade

Læs mere

Fritids- og Idrætspolitik

Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. Tekst: 2016 2017 2018 2019 Side Drift: Anlæg: FRI-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 5.498 0 0 0 FRI-A-02 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 9.338 0 0 0 FRI-A-03 Renovering - ombygning

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2: Beskrivelse af projekter Foreslået disponering Udskiftning af gadebelysning (55,0 mio. kr.) - lovpligtig udskiftning

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Cykelstier på Søndervangen og Frydenlundsvej

Cykelstier på Søndervangen og Frydenlundsvej Cykelstier på Søndervangen og Frydenlundsvej Teknik og Miljø Vej Det er maj 2016 besluttet at udarbejde skitseprojekt for cykelstier på Søndervangen og delte stier på Frydenlundsvej. De to delstrækninger

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Etablering af stifaciliteter på Karl af Rises Vej i Karise

Bilag 1 Projektbeskrivelse Etablering af stifaciliteter på Karl af Rises Vej i Karise Bilag 1 Projektbeskrivelse Etablering af stifaciliteter på Karl af Rises Vej i Karise Cykelfremme i Faxe Kommune Faxe Kommune vil fremme cyklisme i kommunen. Cyklisters vilkår skal og bliver løbende forbedret

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO

UDKAST. Glostrup Kommune. Den regionale cykelpulje Forslag til projekter. NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO UDKAST Glostrup Kommune Den regionale cykelpulje Forslag til projekter NOTAT 10. januar 2014 MKK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Cykelstier på Herstedøstervej... 3 2 Cykelsti på Birkeskoven... 4 3 Cykelstier

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere