BUDGET ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER

Relaterede dokumenter
BUDGET 2015 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

BUDGET ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER

BUDGET 2018 BILAG - INVESTERINGSOVERSIGTER - PROJEKTSKEMAER - EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger

Teknik og Miljøudvalget Anlægsønsker

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Projektskema for anlæg

Opdateret senest: 24. april /1

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

BUDGET 2017 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

Generelle bemærkninger

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

Pixiudgave Regnskab 2016

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2


STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

BYFORNYELSE I HERNING strategi for byfornyelse og forskønnelse i Herning Kommune. udkast

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Likviditetsprognose og økonomisk status

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Direktionens anlægsforslag budget indeholder investeringsoversigt (IO) og bruttoanlægskatalog (bk) *)

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgning 2/2012

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene Budgetoverførsler, løn Budgetoverførsler, ikke løn

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Forslag til budget

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

Likviditetsprognose og økonomisk status

Nedrivning/udlejning af ejendom

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Teknik- og Ejendomsudvalget

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Guldborgsund Kommune

Center for Skole og dagtilbud

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur

Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Opdateret senest: 15. maj /1

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab Vedtaget budget 2009

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj Sagsid.: Ø Version nr.: 1

ANLÆGSBLOKKE ØKONOMIUDVALGET

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune

Opdateret senest: 11. juni /1

Børne- og Kulturudvalget

Kontanthjælp, jobparate

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Politisk Ledelsesinformation

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Opdateret senest: 28. august /1

BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Oprindeligt budget. Ny vurdering

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Mål og Midler Kommunale ejendomme

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

Transkript:

BUDGET 201-201 ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER Budget og Regnskab maj 2013

BUDGET 201-201 Projektsamleliste Social- og Sundhed

Projektsamleliste prioriteret UDVALG: Social og Sundhed Udfyldt af: kif Beløb i 1.000 kr. 28.05.13 Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Social og Handicap Priori- Betegnelse 2014 2015 2016 2017 tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlægsønsker 1. Marie Grubbeskolen, Nye undervisningslokaler Modregning i takstberegning 5.749-262 262-262 262-262 262-262 262 2. Udvalgsbeslutning 24/5-2013 Renovering af atriumgården på Saxenhøj. 337 (anlægsønske fra budgetlægningen for 2012 på 330 t. kr. som er fremskrevet til 2014 niveau) SUM 6.086 0 0 0 0 1

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: 1.10.12 Social- og Handicap Udfyldt af: Per R Dato: 05.06 Rettet: Stednr. Projektnavn: Undervisningsbygning Marie Grubbe Skolen Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Nyopførelse af undervisningsbygning til erstatning af nuværende 2 opstillede pavillioner. De nuværende opstillede pavillioner har stået på matriklen i 14 år og fremtræder som nedslidte. Der er endvidere en huslejeudgift på kr. 223.000 - u/moms samt en varmeudgift på kr. 65.000,- u/moms årligt. 5.749 Marie Grubbe Skolen ønsker at opføre en ny undervisningsbygning der modsvarer de nutidige krav der er til unge i STU uddannelsen. Marie Grubbe Skolen peger op at der kunne opføres elementbyggeri på Skolens matrikel i Stubbekøbing. Bygningsmasse ca. 400 m2 incl. forsyning og punkfundament samt belægning/fliser udenomsareal kr. 12.000, - pr. m2 4.900.000,- kr. Handicaptoilet 24.000, - kr. Nedtagning af ekstisterende pavillioner (skal forhandles) 410.000,- kr. Nedtagning og byggetilladelse 5.000,- kr Div. Inventar, teknologiske undervisningsmaterialer mm. 410.000,- kr. Alt nuværende anvendeligt inventar vil blive genanvendt. I forbindelse med nyopførslen henledes opmærksomheden på at der er en besparelse i forhold til tidligere nævnt lejeudgift samt en besparelse på varme i form af fjernvarme/varmepumpe der vil reducere varmeudgiften til ca. 1/3 af nuværende varmeudgift., i alt kr. 261.500 pr. år Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter -262-262 -262-262 -262 Afledte driftsindtægter 262 262 262 262 262 Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Beløb i 1.000 kr. Ja Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år Budgetår Budgetoverslagsår Efterfør Oprindelig Revideret følgende 2014 år Anlægsudgifter 5.749 Nej

Anlægsudgifter og -indtægter Kontonummer (funktion 1. - 3. niveau): Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr. Specifikation af anlægsbeløb Budgetår Budgetoverslagsår følgende på grupperingsniveau 2014 2015 2016 2017 år 05.28.23 5.749 0 0 0 0 Efter- Budgetårets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Kontonummer (funktion 1. - 3. niveau), hvis forskellig fra ovenstående: Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr. Art nr. - artstekst Budgetår Budgetoverslagsår 2012 2013 2014 2015 1 Lønninger 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel og drivmidler 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.6 Betalinger fra staten 4.7 Betalinger fra kommuner 4.8 Betalinger fra regioner 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.2 Overførsler til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 6 Finansudgifter 7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter 8 Finansindtægter I alt: 0 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Beløb i Beløb i Grupperingstekst 1.000 kr. Grupperingstekst 1.000 kr. I alt: 0

Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 1.10.12 Social- og Handicap Politikområde: Udfyldt af: KIF Dato: 28.05 Rettet: Stednr. Projektnavn: Renovering af Atriumgård/etablering af gårdmiljø Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i 1.000 kr. Samlet anlægssum i 1.000 kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: 337 Nedrivning af swimmingpool og etablering af gårdmiljø. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i 1.000 kr. Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr. Afholdt Indeværende år Budgetår Budgetoverslagsår Efterfør Oprindelig Revideret følgende 2014 år Anlægsudgifter 337 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 0 0 0 0 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke?

Anlægsudgifter og -indtægter Kontonummer (funktion 1. - 3. niveau): Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr. Specifikation af anlægsbeløb Budgetår Budgetoverslagsår følgende på grupperingsniveau 2014 2015 2016 2017 år 05.38.50 337 0 0 0 0 Efter- Budgetårets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Kontonummer (funktion 1. - 3. niveau), hvis forskellig fra ovenstående: Budgetårets prisniveau. Beløb i 1.000 kr. Art nr. - artstekst Budgetår Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 1 Lønninger 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel og drivmidler 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 337 4.6 Betalinger fra staten 4.7 Betalinger fra kommuner 4.8 Betalinger fra regioner 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.2 Overførsler til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 6 Finansudgifter 7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter 8 Finansindtægter I alt: 337 0 0 0 1. års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Beløb i Beløb i Grupperingstekst 1.000 kr. Grupperingstekst 1.000 kr. Håndværkerudgifter 337 I alt: 337

BUDGET 201-201 Projektsamleliste Seniorudvalget

BUDGET 201-201 Projektsamleliste Børne og Undervisningsudvalget

Projektsamleliste Anlægsønsker 2014 2017 (besluttet i BUU d. 27.5.13) UDVALG: Børne- og Undervisningsudvalget Politikomr.: 4020 Undervisning Udfyldt af: cgs Dato: 15.5.13 30.5.13 Beløb i 1.000 kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse 2014 2015 2016 2017 tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Investering i IT på folkeskoleområdet, jf. note 1 9.858 SUNDskolen udmøntning af 1 etape af helhedsplanen 15.000 Sum 24.858 Note 1: Der henvises til andre sager på udvalgets dagsorden d. 27. maj 2013 vedr. opgørelse af provenu i forbindelse med lock out og IT investering på folkeskoleområdet. 1

Projektsamleliste Anlægsønsker 2014 2017 (besluttet i BUU d. 27.5.13) UDVALG: Børne- og Undervisningsudvalget Politikomr.: 4030 Dagpasning Udfyldt af: Mhans Dato: 140513 300513 Beløb i 1.000 kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse 2014 2015 2016 2017 tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Krummerne/Kernehuset Nyt hegn i Krummerne 54 Nordstjernen Opsætning af solfilter 60 Sum 114 1

BUDGET 201-201 Projektsamleliste Kultur og Fritidsudvalget

Projektsamleliste Anlægsønsker 2014 2017 (besluttet i KFU d. 29.5.13) UDVALG: Politikomr.: 5010 Kultur Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: cgs Dato: 16.5.13 30.5.13 Beløb i 1.000 kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse 2014 2015 2016 2017 tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket 2.500 Renovering af ventilationssystem på Nykøbing F. Teater 200 Sum 2.700 1

Projektsamleliste Anlægsønsker 2014 2017 (besluttet i KFU d. 29.5.13) UDVALG: Politikomr.: 5020 Fritid Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: cgs Dato: 14.5.13 16.5.13 30.5.13 Beløb i 1.000 kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse 2014 2015 2016 2017 tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Nyt halgulv i Stubbekøbinghallen 800 Etablering af 2 kunstgræsbaner ved. gl. cirkusplads 5.000 Renovering af Svømmecenter Falster, jf. note 1 Sum 5.800 Note 1: Udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på fremtidige renoveringsbehov ved Svømmecenter Falster. Det vil blive yderligere undersøgt inden endelig beløb og tidsmæssig vurdering. 1

BUDGET 201-201 Projektsamleliste Teknik og Miljøudvalget

Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: JUN Beløb i 1.000 kr. Dato: 21-05-13 Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: 602040 Vej og Projekt Projektbeskrivelse nr. Betegnelse 2014 2015 2016 2017 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Trafikplan 1.000 1.000 1.000 1.000 2 Renovering af vejafvanding 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Renovering af Torvet i Nykøbing F. 4.600 4 Mindre broer og bygværker 3.000 3.000 3.000 3.000 5 Guldborgbroen 3.500 3.500 3.500 6 Adgangsvej til nyt fængsel 4.000 7 Afledte driftsudgifter i f. m. overtagelse af vejstrækning - 800 800 800 Gedser Landevej, Vesterskovvej, Skovalléen, Gaabensevej Sum 9.600 12.500 800 8.500 800 8.500 800

Projektbeskrivelse: 1 - Trafikplan: For at kunne gennemføre Trafik(sikkerheds)planen er der behov for afsættelse af 10-12 mio. kr. om året. Under hensyn til kommunens begrænsede midler til anlægsinvesteringer foreslås, at der afsættes minimum 1 mio. kr. årligt, som prioriteres til sikring af skoleveje. 2 - Vejafvanding: Vejafvandingsområdet har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Det skønnede renoveringsbehov er 1-1,5 mio. kr. årligt. Beløbet vil primært blive anvendt til at følge med forsyningens gravearbejder, så vejene ikke efterfølgende skal graves op igen, når vejbrøndene falder sammen. Endvidere vil dræn langs tidligere amtsveje blive repareret. 3 - Torvet Nykøbing: Den eksisterende belægning på Torvet fjernes og udskiftes med ny belægning i en kombination af beton og granit, hvilket skønnes at beløbe sig til ca. 3,8 mio. kr. Hertil kommer belysning til 0,3 mio. kr., inventar 0,3 mio. kr. og projekteringsudgifter på ca. 0,2 mio. kr. 4 - Broer og bygværker: Vedligeholdelsesbehov for kommunens ca. 300 mindre broer og bygværker er i gennemsnit ca. 3 mio. kr. om året. 5 - Guldborgbroen: I det vedtagne anlægsbudget for 2013-16 er der i 2014 afsat 5,5 mio. kr. til renovering af Guldborgbroen. I gennemsnit ligger renoveringsbehovet på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Det forøgede budget i 2014 skyldes ophobning af række udskudte renoveringsarbejder fra tidligere år. 6 - Adgangsvej til fængsel: Beløb vurderet til udvidelse af eksisterende vej, der skal benyttes som adgangsvej til nyt fængsel. 7 - Overtagelse af statsvej: Ibrugtagelse af den nye omfartsvej vil medføre, at Guldborgsund Kommune overtager en hovedvejsstrækning på ca. 10 km og dermed drift og vedligeholdelse af vejarealerne. Årlige udgifter anslået til ca. 800.000 kr.

Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i 1.000 kr. Dato: 23-05-13 Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: 604040 Faste Ejendomme Projektbeskrivelse nr. Betegnelse 2014 2015 2016 2017 Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Byfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse, istandsættelse og nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2 Udviklingsstrategi for fremtidens ydre Østerbro opstart af realiseringsproces 15.333-9.200 3.970 15.333-9.200 3 Akutte bygningsrenoveringsarbejder - Lindeskovskolen, udskiftning af tagdækning, grøn blok 1.300 - Stubbekøbing Skole, Tag udskiftning, gymnastiksal+60bygn 1.700 - Sakskøbing Rådhus, Renovering af tag 3.500 - Sundskolen, Renovering af tag, blok C 1.500 - Toreby Ældrecenter, tag- og facaderenovering, inkl. vinduer 2.000 4 Mindre akutte bygningsrenoveringsarbejder - Musikskolen, Skolegade 3, udskiftning af vinduer 1.200 - Adm.bygning, Skolegade 5, udskiftning af tagdækning 1.700 - Stubbekøbing Skole, tagbelægning + konstruktion, indskoling 3.000 - Rådhuset, Parkvej 37, vindueudskiftning 2.500 5 Anlægspulje til nedrivning af kommunale bygninger 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum 30.303 24.733 1.000 1.000-9.200-9.200

Projektbeskrivelse: 1 - Landfornyelsespulje: Som led i regeringens Vækstplan er der afsat en pulje på 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere og landdistrikter. 70 kommuner kan få andel i puljen til landsbyfornyelse. Ultimo juni måned foretages endelig udmelding af de enkelte kommuners andel af puljen. Forudsat at alle 70 kommuner ansøger om andel i puljen vil Guldborgsund Kommunes andel udgøre ca. 9,2 mio. kr. i 2014 og 2015. I det omfang nogle kommuner ikke ønsker andel i puljen vil de øvrige kommuners andel blive større. Statslig refusion udgør 60 %, dvs. kommunal medfinansiering udgør 6,1 mio. kr. pr. år, hvoraf 95 % kan lånefinansieres. 2 - Fremtidens ydre Østerbro: Jf. udviklingsstrategien anbefales at realiseringsprocessen opstartes med flg. projekter: Nyttehaver i boligforeningerne, stiforløb og beplantning gennem området, skolehaver, revitalisering af Lindholmcentret og mødested ved vandet. Herunder en kort beskrivelse af projekterne: Stiforløb (Den Grønne Elastik) Er det element, der binder hele Yder Østerbro sammen og åbner op mellem de forskellige områder. I første omgang fra kysten mod Guldborgsund til Lindholmcenteret. Formålet er at binde de forskellige områder sammen, og samtidig er stien det element, som de andre projekter knytter sig til, så de i sammenhæng kan skabe synergieffekt og liv i området. Stien kan anlægges som grussti for 2.970.000 kr. eller som asfalt for 3.170.000 kr. Anlægges stien med asfalt, sikres snerydning, og stien kan derfor benyttes hele året - også som ny skolesti til Lindeskovskolen. I det økonomiske overslag er der inkluderet: Etablering af stien, udgifter til lysarmaturer og siddeelementer (borde/bænke speciallavet til området), træer og events, som er med til at skabe opmærksomhed og fokus på projektet. Herudover skal der også regnes med en merudgift til eventuelt opkøb af jord til stien og eventuelle opholdsområder i forbindelse hermed. Mødested ved vandet En omdannelse af området ved vandet skaber et nyt mødested som afslutning på stiforløbet. Formålet er at skabe et område til aktiviteter omkring vandet og danne grundlag for den fremtidige ponton, som er tiltænkt i området. Prisen er anslået til 150.000 kr., som inkluderer siddeelementer samt oprydning i eksisterende beplantning og ny beplantning, som skal skabe et attraktivt mødested, der er afskærmet mod Prinsholmen. Revitalisering af Lindholmcenteret Lindholmcenteret er allerede nu et mødested i området, men en revitalisering af området kan øge dens tiltrækningskraft. Det er vigtigt for livet på stien gennem området, at der sikres attraktive destinationer i begge ender, som tiltrækker folk. Lindholmcenteret i sammenhæng med mødestedet ved vandet kan sikre dette. Det foreslås, at der afsættes 450.000 kr. til en gennemgribende omdannelse i samarbejde med Lindholmcenteret, daginstitutionen og Netto. Dette er med henblik på en ny områdefornyelsessag. Dyrkningshaver Dyrkningshaverne er essentielle for understregelsen af konceptet Dyrk Din By og er afhængig af beboernes engagement og vilje til at deltage, da det er dem, der driver haverne. Som grundlag for de egentlige dyrkningshaver opstartes projektet med et mindre antal forsøgshaver i samarbejde med boligforeningerne. Projektet er mere procestungt i forhold til at skabe engagement og interesse i Dyrkningshaverne end en egentlig anlægsudgift i første omgang. Det foreslås derfor, at der afsættes 60.000 kr. som tilskud til boligforeningerne til deling (inkl. tilskud til etablering og PR omkring projektet).

Skolehaverne Skolehaverne er en måde, hvorpå eleverne kan få indblik og viden omkring at dyrke. Formålet er at give børnene viden og entusiasme omkring dyrkning mv. og kan indgå i undervisningen i både biologi, husgerning. matematik, fysik og kemi. Samtidig kan børnene sprede deres interesse og viden om haver til området og skabe endnu en understøttelse til Dyrkningshaverne i boligforeningerne. Prisen er 140.000 kr. Prisen er inkl. etablering af haver, træer, redskaber til børnene samt events. 3 - Akutte bygningsrenoveringsarbejder: Lindeskovskolen > de seneste år har været præget af store reparationer på nævnte blok. Stubbekøbing Skole, gymnastiksal og 60 er bygning > flere utætheder i både tag og ovenlys. Sakskøbing Rådhus > fejlkonstruktion ændring af undertage/tagbeklædning Sundskolen > Utætheder/skimmelsag. Toreby Ældrecenter > Tag renoveringen haster. 4 - Mindre akutte bygningsrenoveringsarbejder: Pt. ingen supplerende beskrivelser. 5 - Nedrivning af kommunale bygninger: Pulje til brug for nedrivning af kommunale bygninger, der ikke kan afhændes.