Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

Relaterede dokumenter
Leverandørguide Sådan sender du fakturaer til ISS

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Salg direkte fra leverandør til kunde

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

SelskabMasterKom. Danpot KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning. Batchflow

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Udfyldelse af fakturablanket

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Integration af DocuBizz og Helios

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Version BILAG 13 PRISER

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt: Retablering af fugleø i Utterslev Mose

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Hvordan laver jeg en købskreditnota

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Vejledning til Debitor Light.

Svenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

Rekvirent med prokura kvik-guide

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Rekvirent kvik-guide

Vejledning til Debitor Light.

Teknisk v. Vejledningen. Den er udarbejdet i samarbejde med HerbertNathan & Co., som er specialiseret inden -systemer og ERP-projekter.

Mamut Stellar efaktura

Telefon Allerød

H Å N DTERING A F E -FA K T U R A E R GUIDE TIL DEAS VICEVÆRTER

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

G U I D E T I L H Å N D T E R I N G AF E - F A K T U R A E R TIL DEAS EKSTERNE EJENDOMSSERVICEFIRMAER

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

NemHandel menuen 14.1

Transkript:

ISS Facility Services A/S 1 Leverandørguide Sådan sender du fakturaer PDF-faktura Version 1.0

ISS Facility Services A/S 2 Indhold Version... 3 CVR nummer/gln nummer til fakturering til ISS DK... 3 Kontakt... 3 Fakturavejledning... 4 Faktureringsadresse... 4 Leveringsadresse... 4 Retningslinjer for fremsendelse af pdf-faktura... 4 Fakturakrav... 5 Obligatorisk reference... 5 Felter til reference (pdf-fakturering)... 5 Øvrige fakturareferencer... 6 VANS leverandør... 6 Basal fakturainformation... 6 Eksempel på pdf-faktura... 7

ISS Facility Services A/S 3 Version Version 1.0 Opdateringsdato: 06/03/2018 CVR nummer/gln nummer til fakturering til ISS DK Firmanavn CVR nr. GLN/EAN ISS Facility Services A/S (ISS DK) DK14406042 5790001341701 Kontakt Alle spørgsmål vedrørende leverandørfakturering kan stilles til: ISS Kreditorteam ISS Facility Services A/S Telefon: +45 38 17 30 30 (telefonens åbningstider er 8.00-15.00 på alle hverdage) Kontoudtog, rykkere og andre henvendelser sendes til: bogholderiet@dk.issworld.com Pdf-fakturaer/kreditnotaer skal altid sendes til: invoice@iss.dk

ISS Facility Services A/S 4 Fakturavejledning ISS Facility Service A/S fortrækker, at al fakturering sker elektronisk (OIOUBL). Der henvises til separat vejledning til elektronisk fakturering. Benyt ellers denne vejledning. Faktureringsadresse Alle fakturaer og kreditnotaer skal være udstedt til følgende faktureringsadresse: ISS Facility Services A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR: 14406042 Leveringsadresse Alle fakturaer og kreditnotaer skal indeholde information om leveringssted for varerne, og hvilke ydelser der er udført. Retningslinjer for fremsendelse af pdf-faktura Der er følgende retningslinjer for fakturaer og kreditnotaer på pdf: Fakturaer og kreditnotaer skal sendes på mail som fil vedhæftet i pdf-format til invoice@iss.dk. ISS Facility Service A/S modtager ikke fakturaer via almindelig post. Vedhæftede fakturaer afløftes automatisk af scanningsprogram, derfor læses beskeder i selve mailen ikke. Der må kun være én faktura/kreditnota pr. pdf. dvs. 1 pdf = 1 faktura eller 1 kreditnota. Der må ikke fremgå både fakturering og kreditering på samme dokument, det skal ske separat, altså faktura og kreditnota hver for sig. Bilag til faktura/kreditnota skal være indeholdt i samme pdf-fil som selve fakturaen, da det scannes som én billedfil. Faktura skal stå først efterfulgt af bilag. Fakturatotal skal fremgå på første side af fakturaen. Faktura/kreditnota må ikke være håndskreven. Fakturering af ISS indkøbsordre skal ske elektronisk (OIOUBL), se separat vejledning til elektronisk fakturering. Ingen samlefakturering, dvs. kun reference til ét ISS profitcenter Faktura/kreditnota skal indeholde nøgleord som faktura eller kreditnota for at blive behandlet. Er det ikke tilfældet, afvises den i scanningen. En mail må ikke overstige 10 MB ellers afvises den i scanningen som for stor. Obligatorisk reference skal fremgå af header-information, dvs. ikke i selve fakturatekst eller varelinjerne.

ISS Facility Services A/S 5 Fakturakrav Obligatorisk reference Som leverandør skal du altid modtage en reference, når du modtager en bestilling fra ISS. Denne reference skal fremgå af den faktura/kreditnota, du sender til ISS. Referencen sikrer, at faktura/kreditnota kommer hurtigt og effektiv frem til rette godkender i ISS Danmarks fakturaflow, og at betaling gennemføres som aftalt. Alle fakturaer/kreditnotaer skal indeholde enten ISS profitcenternummer eller indkøbsordrenummer: 1. ISS profitcenternummer Angives med foranstillet PC samt efterfølgende 6 eller 9 cifre. eks.: PC123456 eller PC500412111 Eller: 2. ISS indkøbsordrenummer Angives med foranstillet PO samt efterfølgende 10 cifre eks.: PO4000217895 De foranstillede bogstaver anføres uden mellemrum i forhold til efterfølgende tal. Felter til reference (pdf-fakturering) ISS profitcenternummer skal anføres i et af felterne Deres Reference, Ordre Reference eller i Attention på fakturaen. Informationen skal findes i header-informationen på første side af en faktura/kreditnota, altså ikke i selve fakturateksten eller varelinjerne.

ISS Facility Services A/S 6 Øvrige fakturareferencer Der kan være supplerende referencer, som ISS ønsker at medtage på fakturaen. Disse informationer må gerne anføres i samme felt som ISS profitcenter- eller indkøbsordrenummer. Der skal blot separeres med mellemrum eller skråstreg. Eksempel: PC123456/WO8854696 eller PC123456 WO8854696. Anføres flere referencer skal det ske med foranstillede bogstaver: Work order nummer Anføres med foranstillet WO Kontraktnummer Anføres med foranstillet KO Medarbejdernummer Anføres med foranstillet MA ISS Medarbejdernavn Skrives i tekst VANS leverandør ISS Facility Services A/S anvender firmaet True Commerce (tidligere HighJump) til modtagelse af indgående pdf-fakturaer. Basal fakturainformation For at ISS kan behandle en faktura/kreditnota skal basal fakturainformation være til stede, og den skal overholde Momslovens krav i øvrigt: Leverandørens CVR-nummer, adresse- og bankinformation Teksten Faktura eller Kreditnota i toppen af dokumentet på første side. Alle bilag, der ikke har denne tekst, vil blive afvist i scanningen. Teksten Fakturanummer, Fakturanr. eller lignende med fakturanummeret placeret til højre eller under teksten i toppen af dokumentet på første side. Teksten Fakturadato eller Dato, hvor datoen er placeret til højre eller under teksten i toppen af dokumentet på første side. Fakturadato kan ikke være i fremtiden. Beløb: Der skal være altid være 3 beløbsfelter samt valutakode på fakturaen. o Valutakode - DKK, EUR etc. o Beløb før moms - Eksempelvis teksten Beløb excl. moms o Moms - Eksempelvis teksten Moms eller Momsbeløb o Beløb incl. moms - Eksempelvis teksten Beløb incl. moms eller Total incl. moms

ISS Facility Services A/S 7 Eksempel på pdf-faktura