Politikområdet - Sundhed og forebyggelse

Relaterede dokumenter
Politikområdet - Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Sundheds- og forebyggelsesudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Ledelsesinformation til Social- og Sundhedsudvalget. Nøgletal for sundhedsområdet. Ledelsesinformation september 2018.

Ledelsesinformation til Social- og Sundhedsudvalget. Nøgletal for sundhedsområdet. Ledelsesinformation Juni Indhold NOTAT

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

for børn og unge 11-1

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Generelle bemærkninger

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

Ledelsesinformation til Social- og Sundhedsudvalget. Nøgletal for sundhedsområdet. Ledelsesinformation Marts Indhold NOTAT

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Mål og Midler Sundhedsområdet

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

Beskrivelse af opgave, Budget

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Beskrivelse af opgaver

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Mål og Midler Sundhedsområdet

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundheds- og tandpleje er der i budget 2019 afsat 32,2 mio. kr.

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Ny model for kommunal medfinansiering. Sundhedskoordinationsudvalget 27. juni 2018

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

Serviceprofil for Tandplejen 2019

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik.

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Faxe Kommunes økonomiske politik

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Budget 2016 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

Budget 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundheds- og tandpleje viser følgende for regnskabsåret 2016:

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Serviceområde: Sundhedsområdet

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Hvordan får du sundhedspleje? Hvem kan få sundhedspleje?

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Udvalget for Børn og Skole

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET Socialpolitik og Sundhedspolitik Drift, serviceudgifter Budget 2019

NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:

Budgetoplysninger drift Bår

Økonomi og Løn/ /hs 1

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens serviceniveau 2018

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM

Forebyggelse og sundhedsfremme side 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2020

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange.

Transkript:

Politikområdet - Sundhed og forebyggelse Den samlede budgetramme for Sundhed og forebyggelse 2018-2021 opgøres som følger: Funktion 04.62.84 Hovedområde Budget 2018 Netto udgifter i 1.000 kr. Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Sundhed og forebyggelse 243.674 243.621 244.126 244.183 Serviceudgifter 47.353 47.303 47.810 47.867 Vederlagsfri behandling hos privat fysioterapeut 7.519 7.519 7.519 7.519 04.62.85 Tandpleje 18.685 18.778 19.456 19.913 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 10.869 10.673 10.616 10.216 04.62.89 Sundhedspleje 7.544 7.597 7.483 7.483 05.30.29 Forebyggende indsats målrettet primært ældre 2.736 2.736 2.736 2.736 Aktivitetsbestemt medfinansiering 196.321 196.318 196.316 196.316 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 196.321 196.318 196.316 196.316 I alt 243.674 243.621 244.126 244.183 Opgaver under Sundhed og forebyggelse Sundhedsområdet hovedopgave er at skabe rammer og indsatser, som bidrager til, at borgere i Frederikssund Kommune kan trives og leve et sundt liv. Kommunen har ansvaret for og driver tilbud inden for genoptræning og vedligeholdelsestræning, tandpleje og sundhedspleje, og kommunen gør en række sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Kommunen finansierer desuden helt eller delvist en lang række behandlinger og sundhedsudgifter. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel fastlægges budgettet som sidste års budget korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønniveau (rammebudgettering). Alternativt benyttes aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger). Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt det demografireguleres. For serviceudgifter er der generelt overførselsadgang mellem årene således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til Principper for økonomistyring, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for det enkelte steds eller udvalgs ramme. Bevillingssystemet kræver, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer godkendes af såvel fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Side 1

Politiske ændringsforslag 2018-2021 Nedenfor ses politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen 2018-2021 (i 1.000 kr.) Forslag Beskrivelse 2018 2019 2020 2021 014 Sundhedsfremme og forebyggelse Nedlæggelse af kommunelægefunktionen -200-400 -400-800 017 Sundhedsfremme og forebyggelse samling af regnskabsaktiviteter -284-284 -284-284 017 Tandplejen samling af regnskabsaktiviteter -123-123 -123-123 018 Kommunal genoptræning indkøbsbesparelser på kørsel -214-214 -214-214 018 Indkøbsbesparelser tolkning -6-6 -6-6 Tekniske korrektioner 2018-2021 Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2018 til det vedtagne budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner 2018-2021 (i 1.000 kr.) Budgetændringer i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Tandplejen Forbedret tandsundhed for de svageste ældre (Lov- og cirkulæreprogram nr. 28). 79 79 79 79 Sundhedsfremme og forebyggelse Tilskud til rygestopmedicin (Lov- og cirkulæreprogram nr. 74) 53 57 Sundhedsplejen Undersøgelsesprogram for børn med astma (Lov- og cirkulæreprogram 2016) 61 114 Sundhedsfremme og forebyggelse Omplacering ifm. ny organisation Ældre/Sundhed (tværgående teams). 763 763 763 763 Politiske ændringsforslag 2017-2020 Nedenfor ses politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2017 til vedtaget budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen 2017-2020 (i 1.000 kr.) Forslag Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Budgetaftale Budgetaftale Tandplejen - ramme 0-400 -400-400 Budgetaftale 033 Brugerstyrede centre - tilbagerulning af tidligere besparelse 420 420 420 420 Sundhedsplejen, justering af budget til særlig indsats -175-175 -175-175 Side 2

Reduktion i kommunal medfinansiering pba. 036 tiltag i kommunen -2.700-2.700-2.700-2.700 037 Effektivisering i træningsenheden -200-200 -200-200 051 Uddannelseskonsulenter, sundhedssekretariatet -250-250 -250-250 Serviceudgifter 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. (Vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi bogføres under 04.62.82 gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning - såvel i Frederikssund Kommunes regi som i andre kommuners regi.) Der er på området indarbejdet en besparelse på -0,25 mio. kr. i 2016 og -0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Det har vist sig vanskeligt at påvirke benyttelsen og dermed realisere besparelsen. I 2016 var der et merforbrug på 0,445 mio. kr. og i 2017 ventes i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Besparelsen er fastholdt i budget 2018, idet regeringen i forbindelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2018 har tilkendegivet, at man vil se på en forbedring af kommunernes styringsmuligheder i de forestående overenskomstforhandlinger i regi af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, fx i form af en visitationsret til kommunerne. Takster Behandlingen udføres vederlagsfrit for borgeren. Kommunen afregner med regionerne på baggrund af takster, der fremgår af overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. 04.62.85 Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Der udføres alle former for tandbehandling: Cariesterapi, kirurgi, tandregulering, 3D røntgenoptagelser samt tandbehandling i narkose. Forudsætninger for budgetlægningen Budgettet er fastlagt som sidste års budget prisfremskrevet med den forventede udvikling i pris- og lønniveau. Budgettet baseres desuden på følgende forhold: Side 3

Skoletandplejen: Budgettet justeres til befolkningstallet via demografiregulering, som fordeles til forbrugskonti efter teknisk vedtagelse af budgettet. For 2018 er der taget udgangspunkt i 9.334 børn 0-17 årige jf. befolkningsprognose per 1. januar 2018 (9.429 børn i 2017). Der udføres individuel behandling efter behov. Herudover udføres tandpleje i fuld narkose til patienter fra andre kommuner mod betaling. Omsorgstandplejen: Budgettet kan justeres efter skønnet ændring i antal omsorgstandplejepatienter, der blandt andet afhænger af antal plejehjemspladser. Budgettet for 2018 er baseret på uændret antal patienter (213 i 2017). Der udføres ikke omsorgstandpleje for andre kommuner. Specialtandplejen: Budgettet kan justeres efter skønnet ændring i antal specialtandplejepatienter i Frederikssund Kommune. Budgettet for 2018 er baseret på uændret antal patienter fra Frederikssund Kommune (174 patienter i 2017). Herudover udføres specialtandpleje til specialtandplejepatienter fra andre kommuner mod betaling. Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 8 måneder, til et babymøde. Herefter sker indkald efter en risikovurdering for den enkelte patient, det maksimale indkaldeinterval er 18 måneder. Omsorgspatienter får transport til klinik for større behandlinger og røntgen. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for patienter i Omsorgstandplejen og Specialtandplejen fremgår af takstoplysninger på kommunens hjemmeside. Demografiregulering Der blev indført demografiregulering på tandplejeområdet fra 2016. Demografireguleringerne indebærer, at ændringer i antal børn, modsvares af en regulering af budgettet, der skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse ændres som følge af ændring i antallet af børn. Demografipuljerne er negative i 2018-2019, men bliver postive fra 2020, hvor antallet af 0-17 årige overstiger befolkningstallet i 2015. Demografiregulering - tandplejen 2018 2019 2020 2021 Demografiregulering vedtaget budget 2018 (i forhold til budget 2015), 1000 kr. -167-74 604 1.061 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet omfatter forskellige aktiviteter, der iværksættes af Social- og Sundhedsudvalget på sundhedsområdet. Aktiviteterne omfatter bl.a. vaccination, patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner samt den kommunale del af forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Side 4

Fra og med budget 2017 er området tilført 6,8 mio. kr., idet tværgående forebyggelsesteam er overflyttet fra ældreområdet til sundhedsområdet. 04.62.89 Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Sundhedsplejen yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om sygdomme og hygiejne samt almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd- og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: Almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) Særlige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) Svære forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Tilknytningsproblemer: En dårlig relation giver børn skader for resten af livet. Der gives derfor behovsbesøg til styrkelse af relationen mellem mor/far og barn. Alle fødende, der går hjem fra fødegang inden 72 timer efter fødslen, tilbydes barselsbesøg. Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejerske ved første møde. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: Mødre med efterfødselsreaktioner Unge mødre Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre for at forebygge vold mod børn. Skoleområdet Sundhedsplejens varetager følgende opgaver for alle børn på alle skoler beliggende i kommunen såvel kommunale, som ikke-kommunale): Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser på fire årgange (herunder Ind- og udskolingsundersøgelser) Sundhedspædagogiske aktiviteter på forskellige klassetrin - Sundhedscirkus i 1. klasse - Seksualundervisning i 5. klasse - Sundhedseksperimentariet i 7. klasse Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. For at give børn med psykisk syge forældre eller forældre med misbrug en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter. Der er endvidere etableret to skilsmissegrupper for børn. Der arbejdes på at etablere flere. Tværfaglige tiltag Side 5

Tværfaglige teams: der arbejdes med tværfaglige team på skolerne, hvor fagfolk kan diskutere børn og unge med særlige behov. BUFO: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager om vold eller seksuelle overgreb. Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen i et stort tværfagligt projekt, der skal forbedre den tværfaglige indsats over for børn i familier med misbrug eller sindslidelse. Åben anonym rådgivning: Alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr. 0-18-årige varetages tværfagligt af familieafdelingen og sundhedsplejen. Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Et tilbud for særligt sårbare kvinder, der skal føde. Den røde tråd: Overlevering af børn og deres familier som skal starte i dagpleje eller daginstitution. Familiens sundhedsplejerske tilbyder at være med i opstartsmøde i dagplejen og daginstitutionen, hvis der er særlige behov. Der forventes ydet sundhedspleje til: 380 børn under et år: 5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende. 28 flygtningefamilier med børn. Barselsbesøg: Sundhedsplejen giver barselsbesøg til alle fødende, der går hjem indenfor 72 timer efter fødslen (sundhedsstyrelsens anbefalinger). Besøget gives på 4. eller 5. dag. 180 børn mellem 1 og 6 år: Der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 234 ekstrabesøg. (Uændret fra 2017). 6.794 skolebørn mellem 6 16 år: Sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Herudover gives samtaler med børn med særlige behov. 100 6-18-årige i alle specialinstitutioner beliggende i kommunen Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (kommune- og privatskoler) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner Budget til sundhedsplejerskestuderende Budgettet er fra 2014 tilført 140.000 kr. til aflønning af sundhedsplejerskestuderende i seks måneder. Kadencen for studerende varierer imidlertid fra år til år. Derfor vil der hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen ske en regulering, hvis der er studerende i mindre end seks måneder. I budget 2018 er der ikke sket nogen regulering. 05.30.29 Forebyggende indsats målrettet primært mod ældre Budgettet omfatter for 2018: - 1,269 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg til ældre jf. servicelovens 79 a. - 1,467 mio. kr. til brugerstyret aktivitet Forebyggende hjemmebesøg til ældre jf. servicelovens 79 a omfatter følgende aktiviteter: Borgere, der ikke modtager både praktisk og personlig hjælp i hjemmet, tilbydes et enkelt forebyggende hjemmebesøg, når de er fyldt 75 år. Fra de er 80 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg én gang om året. Udsatte borgere kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg fra de er fyldt 65 år. Side 6

Brugerstyrede aktiviteter foregår på følgende centre: Vinkelvej, Jægerspris Nyvej, Skibby Lundebjerggård, Frederikssund Tolleruphøj, Frederikssund Kongshøj, Slangerup Budgettet på 1,467 mio. kr. omfatter dels tilskud til de brugerstyrede aktiviteter afpasset antal besøg og aktivitet og dels budget til bygningsudgifter. Budgettet er for begge områder fastlagt som sidste års budget prisfremskrevet med den forventede udvikling i pris- og lønniveau. Aktivitetsbestemt medfinansiering 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke en del af serviceudgifterne. Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger samt almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp og fodterapi. Budget- og styringsprincipper For 2018 udgør budgettet 196 mio. kr. og er baseret på prisfremskrivning af det vedtagne budget for 2017. I forlængelse af økonomiaftalen mellem Kommunerne og Staten har KL udarbejdet kommunefordelte skøn over afregningen på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018. For Frederikssund har KL skønnet forventede udgifter på 197 mio. kr. Fra 2018 er der indført aldersdifferentierede medfinansieringstakster, således at taksten for 0-2 årige, 65-79 årige og ældre over 80 år bliver dyrere, mens takster for andre aldersgrupper reduceres. Differentieringen afspejler, at kommunerne har bedre muligheder for at forebygge indlæggelser hos de yngste og ældste borgere. Frederikssund Kommune har de seneste år haft mindre medfinansieringsudgifter end budgetteret. I 2016 var der et overskud på 11,5 mio. kr. og ved budgetopfølgningen 30. juni 2017 blev budgettet for 2017 reduceret med 6 mio. kr. som følge af lavt forbrug. Budgettet for 2018 er imidlertid fastholdt, dels fordi aktiviteten i 2016 og 2017 har været påvirket af Sundhedsplatformen, og dels på grund af usikkerhed om udgiftsniveauet under de nye differentierede takster. Midtvejsregulering Det indgår sædvanligvis i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne får øget budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet det efterfølgende år reguleres. Kommunerne i en region som overskrider Side 7

udgifterne vil således få kompensation, og omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionen samlet set er lavere end forudsat. Styringsmuligheder Styringsmulighederne på kort sigt er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser. Side 8