10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Relaterede dokumenter
10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -23

10 Social Service/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -10

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg Social Service/Serviceudgifter 0

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

ocial- og Sundhedsudvalget

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Budgetoplysninger drift Bår

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Forebyggende indsats for ældre og handicappede I alt

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

2. Økonomirapportering pr. 31. august Arbejdsmarkedsforvaltningen

budget 2008 Bemærkninger

Beskrivelse af opgaver

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

ocial- og Sundhedsudvalget

Voksne og ældre. Mål Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret til/fra andre udvalg 1.346

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Note Område Beløb i kr. Social- og ældreudvalget Egentlige tillægsbevillinger -744 Finansieret til/fra andre udvalg -1.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Social- og sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Det specialiserede socialområde

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Hvornår får jeg svar?

Transkript:

Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/ Serviceudgifter -5.773 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning -576 Generelt for Social Service et for Social Service udviser et merforbrug på 5,773 mio. kr., svarende til 2 pct. af korrigeret budget. Merforbruget er sammensat af: 1. Merforbrug vedrørende serviceudgifter på 6,337 mio. kr. 2. Mindre indtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 0,576 mio. kr. 3. Mindreforbrug vedrørende taksfinansierede institutioner på 0,713 mio. kr. 4. Mindreforbrug vedrørende administration på 0,427 mio. kr. Området har i fået tilført en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr., hvilket svarer til en opskrivning af oprindeligt budget med 2 pct. Merforbruget skyldes især følgende: 1. Merforbrug på myndighedsområdet til køb af pladser til botilbud. Samlet merforbrug til krisecentre, herberg, midlertidige botilbud samt 85 botilbud på 8,8 mio. kr. 2. Mindreforbrug på de takstfinansierede institutioner på 0,713 mio. kr. som primært skyldes omlægning af leasingaftale vedrørende Klintegården. 3. Mindreforbrug på administrationskontoen på 0,427 mio. kr., som skyldes tilbageholdhed på baggrund af udfordringerne på myndighedsområdet. 4. Mindre indtægt på den centrale refusionsordning på 0,576 mio. kr., hvor indtægten var skønnet for højt vedrørende særligt dyre enkeltsager. 10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed -6.337 1 3.17 Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere.

Der er et merforbrug på 0,004 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 1 3.46 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der, af fysiske eller psykiske grunde, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. og regnskab = mio. kr., = antal borger 14,9 54 0,276 antal sager Korr. 14,7 52 0,282-0,1 14,6 årsværk 31.12. 31.12. 48 0,292 14,1 Der er et mindreforbrug på 0,488 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som følge af mindre aktivitet. 1 5.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. og regnskab = mio. kr., = antal borger 5,9 4 1,458 antal sager Korr. 6,1 4 1,536-0,1 6,0 31.12. 31.12. 4 1,458 5,7 Der er et mindreforbrug på 0,316 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af lavere enhedspriser. 2018 er øget, idet der forventes yderligere sagstilgang. 1 5.33 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

og regnskab = mio. kr., = antal borger 1,6 15 0,131 antal sager Korr. 2,0 14 0,146 0 2,0 31.12. 31.12. 16 0,138 2,2 Der er et merforbrug på 0,157 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af højere aktivitet. 1 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 i botilbud. og regnskab = mio. kr., = antal borger 11,2 30 0,374 antal sager Korr. 11,0 27 0,404-0,1 10,9 31.12. 31.12. 30 0,396 11,9 Under denne funktion er der et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af højere aktivitet. 1 5.42 Botilbud 109 og 110 5.44 Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Botilbud efter 109 og 110 På funktion 5.42 Botilbud efter 110, samt Kvindekrisecentre 109 har der været et merforbrug på 2,1 mio. kr. Der har som i været et højt aktivitetsniveau i. Udgifter vedr.

109 og 110 er svært styrbart, idet borgerne selv henvender sig til krisecentre/herberg, som selv har visitationskompetence. Myndigheden har dog mulighed for at følge op på, om kvindekrisecentret/forsorgshjemmet arbejder på at få borgeren videre samt at tilbyde boliger til borgerne i det omfang, der er egnede (billige) boliger til rådighed. 109: Kvindekrisecenter 1,153 10 0,115 2,106 16 0,131 110: Forsorgshjem/Herberg 2,947 48 0,061 2,194 34 0,065 Alkohol- og misbrugsområdet På alkohol- og misbrugsområdet er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 1 5.50 Botilbud til længerevarende ophold SERL. 108 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og regnskab = mio. kr., = antal borger 83,8 84 1,0 antal sager Korr. 76,9 80 0,959 2,9 79,8 31.12. 31.12. Korr. budget 31.12. 80 0,998 0,996 79,7 Der er et mindreforbrug på 0,169 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på i alt 2,9 mio. kr. vedrørende pgf. 108, idet enhedsprisen har været højere end forudsat i oprindeligt budget. 1 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold SERL. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. og regnskab = mio. kr., = antal borger 50,5 84 0,601 antal Korr.

sager 54,6 88 0,620-0,3 54,3 31.12. 31.12. Korr. budget 31.12. 95 0,572 0,632 60,0 Der er et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes, at aktiviteten er steget i forhold til forudsætningen i budgettet. 1 5.58 Beskyttede beskæftigelse SERL. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. og regnskab = mio. kr., = antal borger 13,3 92 0,144 antal sager Korr. 13,9 92 0,151-0,1 13,8 31.12. 31.12. Korr. budget 31.12. 91 0,152 0,135 12,3 Der et mindreforbrug på 1,556 mio. kr., som skyldes, at enhedsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget. 1 5.59 Aktivitets- og samværstilbud SERL. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. og regnskab = mio. kr., = antal borger 14,4 75 0,192 antal sager Korr. 15,3 73 0,210-0,1 15,2 31.12. 31.12. Korr. budget 31.12. 78 0,195 0,191 14,9

Der et mindreforbrug på 0,318 mio. kr. som skyldes, at enhedsprisen er faldet i forhold til korrigeret budget. 10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner 713 2 5.33 5.59 De takstfinansierede institutioner ter og takster for de enkelte tilbud for er dannet på grundlag af budgettet for tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet, inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Der er et mindreforbrug på 0,713 mio. kr. på de takstfinansierede institutioner i forhold til korrigeret budget, som i særdeleshed skyldes omlægning af leasingaftale vedrørende Klintegården. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen 427 3 6.51, 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder, uanset om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Der har været et mindreforbrug på 0,427 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes tilbageholdhed. 55 Social Service/Overførselsudgifter - Den centrale refusionsordning -576 4 5.22 Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger 1.030.000 kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger 1.930.000 kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Der har været en mindre indtægt på den centrale refusionsordning på 0,576 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvor indtægten var skønnet for højt vedrørende særlige dyre enkeltsager. 035 Sundhed og forebyggelse 13.409 000 Serviceudgifter (i alt) 1.911 066 Aktivitetsbestemt medfinansiering (i alt) 11.498 000 Serviceudgifter 35.1 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 860 Området omfatter træning efter Sundhedsloven, specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Den samlede ramme udgør 15,1 mio. kr. Resultatet viser et mindreforbrug på 0,860 mio. kr. svarende til 6 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes i særdeleshed mindre forbrug til almindelig genoptræning (0,430 mio. kr.) og til befordring (0,466 mio. kr.)

35.2 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 315 Den samlede ramme udgør 8,0 mio. kr. efter tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i løbet af året. Tillægsbevillingen blev givet, idet samarbejde med læger og fysioterapeuter ikke førte til ønskede ændringer i visitationspraksis. Resultatet viser et mindreforbrug på 0,315 mio. kr. svarende til 4 pct. af korrigeret budget. 35.3 04.62.85 Kommunal tandpleje 344 Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje. tet udgør 18,8 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,344 mio. kr. skyldes især vakante stillinger i dele af året, herunder overtandlægen. 35.4 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 238 Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. tet udgør 11,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,238 mio. kr. svarer til 2 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes især overførte midler fra tidligere år (0,372 mio. kr.), som kun delvist er anvendt i. 35.5 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste 32 tet omfatter sundhedspleje og udgør 7,4 mio. kr. Forbrugsprocenten udgør 100 pct. Mindreforbrug udgør 0,032 mio. kr. 066 Aktivitetsbestemt Medfinansiering 11.498 66.1 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 11.498 Der er for et budget på 186,6 mio. kr. efter en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. ved årets anden budgetopfølgning. tet blev oprindelig dannet på baggrund af KL s skøn for den procentvise forbrugsstigning. Forbruget har imidlertid fortløbende udvist træghed, som efter alt at dømme hænger sammen med aktivitetsnedgang ved indførelse af Sundhedsplatformen. Forbruget for året er derfor endt med et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. svarende til 6% under korrigeret budget. I 2018 er den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt, så der blandt andet er indført nye aldersdifferentierede takster, som ventes at øge udgiftsniveauet. Samtidig er der indført efterregulering for aktivitetsniveauet i regionen, således at højere såvel som lavere aktivitetsniveau fører til efterregulering i bloktilskuddet. Samlet giver det sammen med Sundhedsplatformens evt. fortsatte påvirkning af aktiviteten usikkerhed omkring udgiftsniveauet 2018. Udviklingen vil derfor blive fulgt

nøje.