Udvalg: Socialudvalget

Relaterede dokumenter
Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

1. Beskrivelse af området

Budgetsammendrag

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)

Socialudvalget. Bevillingsområderne. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Tilbud til voksne med særlige behov

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr Oprindeligt budget 2014.

ocial- og Sundhedsudvalget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Erhvervsservice og iværksætteri

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Det specialiserede socialområde

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

1. Beskrivelse af området

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

1. Beskrivelse af området

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Budgetbemærkninger - Socialudvalget

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Udgifter og udvalgenes budgettal

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

1. Beskrivelse af området

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Beskrivelse af opgaver

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Særlige skatteoplysninger 2014

Analyse af specialrådgivningen Strategi

Budgetsammendrag

Politikområde 9. Voksenspecialområdet

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Social Service/Serviceudgifter 0

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalg: Børn og skoleudvalget

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Transkript:

Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder, handicap 22,6 19,2 19,2 0,0 Forebyggende foranstaltninger, handicap 17,6 19,4 19,4 0,0 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 13,5 12,2 12,2 0,0 Servicerammen i alt 63,4 63,4 64,6 1,1 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA 26,2 26,9 29,4 2,5 Udlejningsboliger 0,4 0,0-0,7-0,7 Voksen Bo 311,7 253,3 253,3 0,0 Midlertidige botilbud 9,5 1,5 1,5 0,0 Bostøtte -23,1 34,9 36,4 1,5 Kontaktperson og ledsageordning 11,3 7,7 7,7 0,0 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 52,6 57,3 61,2 3,9 Kompensernede specialundervisning 2,1 5,8 5,8 0,0 Merudgiftskompensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling og behandlingshjem 4,1 5,2 5,2 0,0 Behandling af stofmisbrugere 12,9 15,1 15,1 0,0 Øvrige udgifter 3,6 3,6 3,6 0,0 Øvrige sociale formål 3,7 3,7 3,7 0,0 Servicerammen i alt 414,8 415,0 422,2 7,2 Områder under Borgerservice korr og forv Andre sundhedsudgifter 4,6 4,6 4,6 0,0 Driftsudgifter i alt 4,6 4,6 4,6 0,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge

Forventning om balance. Der søges i forbindelse med denne opfølgning om flytning af 1,1 mio. fra bevillingsområde 1.1 økonomi-udvalget som et led i teknisk tilpasning af over-headterne som følge af hjemtagelse af Mellerup Skolehjem fra Regionen. Mål Status Sol Forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge med handicap generelt Integration mellem Børnecenter Randers, Mellerup skolehjem og Børne og unge rehabiliteringen. Forsat udvikling af kvalitetsmodellen på det sociale område Implementering af IT-teknologi og velfærdsteknologiske løsninger Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats Fokus på forebyggelse i bredeste forstand Rehabiliterings fokus Børn og unge Børnecenter Randers Udvikling af pædagogikken gennem teknologiske værktøjer Udvikle brugen af Bosted Optimere den digitale tilgang i tilbuddet Implementering af tablets som kommunikationsstøttende hjælpemiddel på tilbuddet Implementering af KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogisk tilgang) Randers Kommune overtager pr. 1. januar 2014 Mellerup Skole- Hjem og Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) fra Region Midt. Mellerup Skolehjem er et tilbud til personer i alderen 7 til 24 år med funktionsnedsættelse og sociale problemer, og IKH udøver rådgivning og træning af børn med funktionsnedsættelse. Overtagelsen vil som udgangspunkt ikke påvirke nettotet på området. Der søges i forbindelse med denne opfølgning om flytning af 5,3 mio. fra bevillingsområde 1.1 økonomi-udvalget som et led i teknisk tilpasning af over-head-terne som følge af hjemtagelse af Lene Bredahls gade fra Regionen. Herudover søges om flytning af et indtægts på 0,6 mio. fra ældreboliger da en række udlejningsboliger/skæve boliger fejlagtig var oprettet som ældreboliger. Disse flytninger vil betyde en forventning om et merforbrug på ca. 2,5 mio i forhold til nyt korrigeret som forventes dækket dels af overførsler fra 2013 samt tilpasninger i løbet af 2014. Mål Status Sol Voksen bo Bolighandlingsplan. I løbet af 2014 og 2015 skal alle boliger til voksne inden for området leve op til følgende krav: Det skal være muligt at kunne benytte kørestol Der skal være separat toilet og badeværelse

Der skal minimum være 2 rum Undtaget for disse krav er boliger, hvor der er en objektiv grund til at boligerne ikke skal indeholde kravene, eksempelvis ungdomsboliger. Udvikling af pædagogikken og driften gennem teknologiske værktøjer indførelsen af relevante IKT og velfærdsteknologier Digitalisering af arbejdsgange på botilbuddene Digitalisering af al dokumentation på psykiatriområdet Inddragelse af borgere og pårørende inddragelse af frivillighed på bostederne Udvikling af pædagogiske metoder og indsatser sundhedsfaglig indsats fokus på Case Management (CM) på udsatte området nedsætte opholdstiden på forsorgshjem Fra 1. januar 2014 overtager Randers Kommune Boligerne Lene Bredahlsgade fra Region Midt. Stedet er et bo- og aktivitetstilbud til voksne sen-hjerneskadede. Overtagelsen vil som udgangspunkt ikke påvirke nettotet på området. matrikkel-løse Udvikling af pædagogikken og driften gennem teknologiske værktøjer Udvikling af virtuel bostøtte Digitalisering af administrative sagsgange Udvikling af pædagogiske metoder og indsatser Udvikling af en fleksibel og differentieret bostøtte sundhedsfaglig indsats Bemærkninger bevilling 4.4 Områder der administreres af borgerservice På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om balance Udvalg: Socialudvalget Indkomstoverførlser 4.1 Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,5-1,5-0,8 0,7 Plejefamilier/opholdssteder handicap 0,0 0,0-1,0-1,0 Forebyggende foranstaltninger handicap 0,0 0,0 0,0 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 17,9 17,9 13,5-4,4 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 0,0 0,0 5,4 5,4 Driftsudgifter i alt 16,4 16,4 17,1 0,7

4.2 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA -1,0-1,0-1,3-0,3 Voksen Bo -5,8-5,8-5,5 0,4 Midlertidige botilbud -2,6-2,6 0,0 2,6 Bostøtte 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontaktperson og ledsageordning 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud -0,5-0,5-0,1 0,4 Kompensernede specialundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 Merudgiftskompensationer 2,9 2,9 1,5-1,4 Alkoholbehandling og behandlingshjem 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt -7,1-7,1-5,4 1,7 4.4 Områder under Borgerservice korr og forv Andre sundhedsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlige tillæg 12,7 12,7 12,7 0,0 Førtidspension 471,0 471,0 471,0 0,0 Boligydelse 45,3 45,3 45,3 0,0 Boligsikring 45,1 45,1 45,1 0,0 Driftsudgifter i alt 574,2 574,2 574,2 0,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om mindreindtægter på ca. 0,7 mio. Disse skal ses i sammenhæng med indkomstoverførslerne samt ældreboliger på bevillingsområde 4.2 ses disse 3 under et er der en forventning om balance På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om mindreindtægter på ca. 1,7 mio. Disse skal ses i sammenhæng med indkomstoverførslerne på bevillingsområde 4.1 samt ældreboliger under bevillingsområde 4.2 ses disse 3 under et er der en forventning om balance Bemærkninger bevilling 4.4 Områder der administreres af borgerservice På baggrund af sresultatet for 2013 er der en forventning om balance

Udvalg: Socialudvalget Ældreboliger Områder under Borgerservice korr og forv Udlejningsboliger -6,0-6,0-7,8-1,8 Driftsudgifter i alt -6,0-6,0-7,8-1,8 Der søges i forbindelse med denne opfølgning om flytning af indtægts på 0,6 mio. til skæve boliger under servicerammen på bevillingsområde 4.2. I forhold til nyt korrigeret er der derfor en forventning om merindtægter på 2,4 mio. Disse skal ses i sammenhæng med indkomstoverførslerne på bevillingsområde 4.1 og 4.2 ses disse 3 under et er der en forventning om balance.