Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Relaterede dokumenter
Udvalget for arbejdsmarked og integration

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Aktivering og beskæftigelse side 1

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Aktivering og beskæftigelse side 1

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Bevillingsoversigt 2019 i mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

Beskæftigelsesudvalget

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

8. Arbejdsmarkedsudvalget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

SKØNSKONTI BUDGET

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

SKØNSKONTI BUDGET

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Arbejdsmarkedsudvalget

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript:

Udvalget for arbejdsmarked og integration

i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv. 12.263 12.664 13.298 13.298 05.57 Kontante ydelser 118.762 116.710 115.230 115.230 71 Sygedagpenge 47.900 47.900 47.900 47.900 73 Kontant- og uddannelseshjælp 70.862 68.810 67.330 67.330 05.58 Revalidering 99.352 102.564 106.301 106.301 80 Revalidering 1.454 1.454 1.454 1.454 81 Løntilskud til personer i fleksjob 44.990 48.203 51.941 51.941 82 Ressource- og jobafklaringsforløb 39.610 39.610 39.610 39.610 83 Ledighedsydelse 13.298 13.297 13.297 13.297 Borgerservice i alt 230.377 231.938 234.829 234.829 Arbejdsmarked B2019 BO2020 BO2021 BO2022 00.25 Faste ejendomme 1.359 1.359 1.359 1.359 11 Beboelse 1.179 1.179 1.179 1.179 13 Andre faste ejendomme 181 181 181 181 05.28 Tilbud til børn og unge 1.626 1.626 1.626 1.626 21 Forebyggende foranstaltninger 1.626 1.626 1.626 1.626 05.46 Tilbud til udlændinge -8-1.783-1.690-1.690 60 Introduktionsprogram mv. -1.630-3.405-3.312-3.312 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1.622 1.622 1.622 1.622 05.57 Kontante ydelser 54.046 54.046 54.046 54.046 71 Sygedagpenge 115 115 115 115 73 Kontant- og uddannelseshjælp 824 824 824 824 78 Dagpenge til forsikrede ledige 53.108 53.108 53.108 53.108 05.58 Revalidering 18.567 17.840 17.113 17.113 80 Revalidering 73 73 73 73 81 Løntilskud til personer i fleksjob 14.966 14.238 13.511 13.512 82 Ressource- og jobafklaringsforløb 3.433 3.433 3.433 3.433 83 Ledighedsydelse 96 96 96 96 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 45.871 47.104 46.674 46.673 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 34.306 35.540 35.109 35.109 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.174 6.174 6.174 6.174 95 Løntilskud ledige ansat i kommuner 963 963 963 963 97 Seniorjob 3.321 3.321 3.321 3.321 98 Beskæftigelsesordninger 1.107 1.107 1.107 1.107 Arbejdsmarked i alt 121.462 120.193 119.128 119.128 351.839 352.131 353.957 353.957

varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til integration og den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob mv. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2019 er: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes Udsatte ledige skal have en indsats Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Den dynamiske Tilbudsvifte danner grundlag for budget 2019, hvor indsatsen er tilrettelagt i henhold til refusionsreformen og borgerens afstand til arbejdsmarkedet. Den dynamiske Tilbudsvifte er rammen om indsatsen for opkvalificering og vejledning. Samtidig arbejder arbejdsmarkedsafdelingen målrettet med den virksomhedsrettede indsats. Kommunen kan opnå statsrefusioner af udbetalte ydelser afhængigt af varigheden af ydelsesforløbet. Refusionssatserne fremgår nedenfor. Trinene i refusionsmodellen (refusionstrappen) er: Trin 1 De første 4 uger 80 pct. Trin 2 5. 26. uge 40 pct. Trin 3 27. 52. uge 30 pct. Trin 4 Over 52 uger 20 pct. En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse inden for de seneste 3 år. Det er udelukkende udgifter til borgernes forsørgelse (inklusiv løntilskud og særlig støtte), som indgår i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension og fleksjob er omfattet af de hidtidige refusionssatser, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli 2014.

Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne. 05.46.61 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Målgruppen for integrationsydelsen omfatter alle personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 9 af de seneste 10 år. Budgettet reduceres med 0,4 mio. kr. i 2019 pga. nedsættelsen af integrationsydelsen og en omlægning af dansktillægget, hvilket medfører faldende udgifter. Derimod tilføres budgettet 0,4 mio. kr. i 2019 pga. ændringen i antal år med ophold i Danmark for at opnå ret til kontant- og uddannelseshjælp. Integrationsydelsen er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 22,0 pct. Budgettet for integrationsydelse til andre er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 22,0 pct. Budgettet for 2019 er beregnet ud fra en forudsætning om 164 modtagere. 05.46.65 Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne. 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge 0 8 uger Sygedagpenge 9 26 uger Sygedagpenge 27 52 uger Sygedagpenge efter 53 uger Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for, at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 411 sager. Der er indregnet udgifter vedrørende sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere og sygedagpenge i øvrigt mellem 0-4 uger. Mængdeforudsætninger sygedagpenge: Antal personer 456 411 411 411 411 Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab. Kommunes udgifter til sygedagpenge er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 40,4 pct.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2018 og en forventning om 718 modtagere i 2019. Mængdeforudsætninger: Uddannelseshjælp (unge) 330 295 271 263 263 Kontanthjælp (øvrige) 430 423 420 415 415 Antal personer i alt 760 718 691 678 678 *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunens udgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 24,0 pct. vedrørende uddannelseshjælp og en refusionsgrad på 21,7 pct. vedrørende kontanthjælp. Budgettet til kontanthjælp er reduceret med 0,4 mio. kr. i 2019, som skal bruges til at finansiere Projekt Platform, som er gjort permanent. Yderligere er budgettet til kontantog uddannelseshjælp reduceret med 0,6 mio. kr. pga. ændringen af antal år med ophold i Danmark for at opnå ret til kontant- og uddannelseshjælp. Budgettet til uddannelseshjælp er reduceret med 1,4 mio. kr. fra 2020 og frem, hvilket er en besparelse, som fremkommer af driftsønsket vedr. en god start på voksenlivet.

05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2019 er beregnet ud fra en forventning om 10 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: Antal personer 7 10 10 10 10 Kommunens udgifter til revalideringsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 23,9 pct. 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob (fleksløntilskud) Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse (funktion 05.58.83). Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder for fleksjobbere, som Bliver ansat i et fleksjob efter 01-07-2014 Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 01-07-2014 På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2019 er der indregnet en forventning om 557 personer stigende til 697 personer i 2022. Mængdeforudsætninger fleksløntilskud: Antal personer 451 557 627 697 697 Kommunens udgifter til fleksløntilskud er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 20,1 pct. Fleksbidrag For at tilgodese kommunernes gode rammer for fleksjob er der indført et særligt fleksbidrag, som beregnes med udgangspunkt i fleksjobberens løn. Bidraget kan maksimalt udgøre 30 pct. af fleksjobtilskud efter refusion. Der er indregnet en indtægt på 11,3 mio. kr. i 2019 stigende til 14,8 mio. kr. i 2022. 05.58.82 Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob.

Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension, når de har deltaget i et ressourceforløb. På området budgetteres desuden med udgifter til jobafklaringsforløb. Jobafklaringsydelsen er med til at sikre økonomisk sikkerhed. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: Antal personer 148 155 155 155 155 Mængdeforudsætninger jobafklaringsydelse: Antal personer 166 165 165 165 165 Kommunens udgifter til ressource- og jobafklaringsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på henholdsvis 20,1 pct. for ressourceforløb og 21,2 pct. for jobafklaringsforløb. 05.58.83 Ledighedsydelse I de første 3 måneder af 2018 var der gennemsnitligt 126 på ledighedsydelse. Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: Antal personer 126 93 93 93 93 Kommunens udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen og er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på 21,2 pct.

Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret. Derudover budgetteres udgifter vedrørende integrationsområdet også her. 00.25.11 Midlertidige boliger til flygtninge Der budgetteres med 1.179.000 kr. på området til dækning af udgifter til husleje, el, vand, varme og forbrugsafgifter. Udgifter vedrørende lejetab for lejeboliger refunderes med 100 % af staten. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 520005 Indsats for uledsagede flygtningebørn. På området er der afsat budget til foranstaltninger vedrørende uledsagede flygtningebørn. Til evt. familiepleje, opholdssted, egen bolig osv. Der er 100 % statsrefusion på alle udgifter. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge På området budgetteres udgifter vedrørende den forebyggende indsats for uledsagede flygtninge og flygtningefamilier med mindreårige børn, jf. servicelovens 52 og 76 og består af udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Der regnes med en refusionsprocent på 78,8 procent. 05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. i 2019 pga., at der indføres delvis deltagerbetaling for de selvforsørgende kursister. Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet er i 2018 36.774 kr. pr. helårsperson (2018 pl). Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud. 05.57.61 Løntilskud På området er afsat 2.030.000 kr. og løntilskuddet er omfattet af refusionstrappen. 05.57.71 Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med 230.000 kr. til området. Der er 50 % statsrefusion. 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med en gennemsnitlig refusionsgrad på 25,0 pct. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 53,1 mio. kr.

Budgettet er baseret på 400 modtagere. Området er omfattet af refusionstrappen, og budgettet er beregnet med en forventning om 64,5 pct. medfinansiering. 05.58.80 Revalidering Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Fleksjob, som er oprettet før den nye førtids- og fleksjobreform, konteres under denne funktion under Arbejdsmarked, mens nye fleksjob konteres på funktionen under Borgerservice. Der findes løntilskudsordninger med 1/2 løntilskud og 2/3 løntilskud. Der budgetteres med i alt 194 personer i fleksjob efter den gamle ordning faldende til 171 i 2022. Derudover 55 personer i skånejob. I alt udgør budgettet 42,2 mio. kr. Der er 65% statsrefusion på området. Området er ikke omfattet af refusionstrappen. Mængdeforudsætninger fleksjob (gammel ordning): Antal personer, fleksjob 222 194 182 171 171 Antal personer, skånejob 55 55 55 55 55 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der afsættes i alt 5,8 mio. kr. netto til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udgifterne dækker vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området. Budgettet tilføres 0,5 mio. kr. i refusionsindtægter jfr. råderumstiltaget vedr. indtægtsoptimering af statsrefusion. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter samt mentorudgifter. Fra 2019 afskaffes driftsrefusionen samt driftslofterne trinvist. Udgifterne vedrørende dagpenge- og sygedagpengemodtagere forventes at træde i kraft med virkning fra 1. juli 2019. Driftsrefusionen samt driftslofterne for de resterende målgrupper forventes at træde i kraft med virkning fra 1. januar 2019. Budgettet til statsrefusionsindtægterne reduceres med 6,9 mio. kr. i 2019. Der er ved budgetlægningen for 2019 indregnet en reduktion på 5,0 mio. kr. Der er indregnet en merudgift på 1,2 mio. kr. i 2019 og frem til løn af 24/7 guides, hvilket fremkommer af driftsønsket vedr. en god start på voksenlivet. På området er afsat 36,5 mio. kr. 590002 Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 0,8 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder.

BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Budgettet er i alt på 14,0 mio. kr., som fordeler sig således: 590005 BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej 15, 6.576.000 Brørup, Kærsdalgård, Vejen) 590007 Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup 3.055.000 590008 BUC-køkken, Kærsdalgård 1.196.000 590020 Mentorenheden 1.742.000 590032 Projekt Vejen Idrætscenter 225.000 590033 Projekt På Vej 1.438.000 Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere, der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere, der modtager sygedagpenge Borgere, der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører. 590037 Alt i en jobguide (projekt) Her konteres 70% af lønudgiften til 2 Alt i en jobguider ansat i Team Aktiv. 50% af lønudgiften til 2 Alt i en jobguider ansat i Team Sundhed. 70% af lønudgiften til 1 Alt i en jobguide ansat i team Job og Uddannelse Der er i alt afsat 1.095.000 kr. Den resterende lønudgift afholdes under Økonomiudvalget på funktion 6.45.53. 590036 Alt i en jobguide (light) Her konteres lønudgifter for øvrige konto 5 medarbejdere. Der er i alt afsat 3.028.000 kr. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statsligt og regionalt regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 9 personer. Kommunens udgifter til løntilskud er omfattet af refusionstrappen. Budgettet er beregnet med en gennemsnitlig refusionsgrad på henholdsvis 22,4 pct. til offentlige løntilskud og 31,7 pct. til private løntilskud. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion. 05.68.95 Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 113,46 kr. i timen (2018-priser) er modregnet her og udgiftsført under 05.68.91.

Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Budgettet for 2019 er beregnet ud fra 9 personer. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på 143.908 kr. (2018-priser) pr. helårsansat. Der er i budgettet indregnet udgifter til 22 personer i 2019 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på 164.755 kr. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (LAB 75b). I alt afsat 1,0 mio. kr. Der 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 1,0 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 % statsrefusion. På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Udgifter til jobrotation reduceres med 0,7 mio. kr. ifølge råderumstiltaget vedr. opkvalificering og uddannelsesløft. Der er 60 pct. statsrefusion på området.