Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl. 16.00



Relaterede dokumenter
Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl på Aars Rådhus

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde

Referat fra økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 12. juni 2006 kl på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Kapitel 1. Generelle rammer

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Referat fra økonomiudvalgets møde den 29. maj 2006 kl på Aars Rådhus PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Budgetstrategi

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Faxe Kommunes økonomiske politik

Forslag. Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Indstilling til 2. behandling af budget

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Aftale om Budget 2015

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Budgetproces for budget

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Referat fra Plan- og miljøudvalgets ordinære møde, mandag den 20.marts 2006 kl på rådhuset i Farsø

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

REFERAT FRA SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS 1. ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 9. JANUAR

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Vesthimmerlands Kommune

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

169. Budgetforslag for Odsherred Kommune

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Budgetvejledning 2019

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI :00

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE ONSDAG DEN 25. JANUAR 2006, KL

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 27. oktober 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Budgetprocedure for budget

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Indstilling til 2. behandling af budget

Forslag til budget

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

Proces og rammer BUDGET

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Dragør Kommunes økonomiske politik

Budgetoplæg

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Budgetprocedure

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Transkript:

Referat fra sammenlægningsudvalgets ordinære møde den 23. januar 2006 kl. 16.00 Indholdsfortegnelse 20. Tegningsret / underskriftsbemyndigelse 3 21. Tilbud om bredbånd 4 22. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 5 23. Budgetprocedure for budget 2007 7 24. Genåbning af de gamle kommuners budgetter for 2006 11 25. Procedure for løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner. 12 26. Tillægsbevilling i Aalestrup Kommune 14 27. Orientering om udnævnelse af afdelingschefer og souschefer 15 28. Valg af jobcentertype 16 29. Forslag om skriftlig tryghedsgaranti vedr. eventuelle afskedigelser 18 Afbud: Asger Andersen Punkt 20. Tegningsret / underskriftsbemyndigelse J. nr. 00.15.00A21 Tegningsretten eller underskriftsbemyndigelsen indebærer, hvem der kan underskrive dokumenter på vegne af sammenlægningsudvalget og Vesthimmerlands Kommune. Bemyndigelsen gælder køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser. Tegningsretten/bemyndigelsen fastsættes for hele perioden fra 1. januar 2006 til 31. december 2009. I henhold til styrelsesloven skal sådanne dokumenter underskrives af to personer: sammenlægningsudvalgets / byrådets formand, næstformand eller anden næstformand og en eller flere personer udpeget dertil af byrådet. Lovgrundlag Styrelseslovens 32, som også finder anvendelse for sammenlægningsudvalget i henhold til inddelingslovens 18. Administrationen indstiller, at Birgitte Juhl, Jan Lund-Andersen, Mogens Kristensen (de tre i direktionen) og Find Korsbæk (forvaltningschef for Økonomisk Forvaltning) får bemyndigelse til at underskrive de nævnte dokumenter. Sammenlægningsudvalgets møde den 9. januar 2006 Udsat. Godkendt.

Punkt 21 Tilbud om bredbånd J.nr. 13.12 Den politiske styregruppe har igangsat et EU-udbud med henblik på etablering af IT-infrastruktur i Vesthimmerlands Kommune. I samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll Management har dette udbud været gennemført. Der var 8 firmaer, som anmodede om prækvalifikation. I forløbet blev 3 af disse valgt fra. Af de resterende kom der tilbud fra HEF Bredbånd A/S. Rambøll Management har gennemført en tilbudsvurdering af dette tilbud (se bilag). Der har efterfølgende været en præsentation af den foreslående løsning herunder en gennemgang af de forhold, der er angivet i tilbudsvurderingens afsnit 4. Disse forhold er afdækket og i fornødent omfang indarbejdet i kontrakten. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til sammenlægningsudvalget, at der indgås kontrakt med HEF Bredbånd A/S Økonomiudvalget indstiller adminstrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget bemærker, at al kommunikation sker mellem HEF og Vesthimmerlands Kommune, og at HEF håndterer kommunikationen med Cybercity. Indgåelse af kontrakt med HEF bredbånd principgodkendes, idet der ønskes en juridisk vurdering af kontraktgrundlaget. Punkt 22. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget. J. nr. 00.01.00Ø02 Korrektionen på 326.000 som økonomiudvalget godkendte den 16. januar 2006 er indarbejdet i tallene i denne sagsfremstiling. Sammenlægningsudvalget skal have eget budget for perioden 1. januar 2006 31. december 2006. Sammenlægningsudvalgets formand skal senest den 1. februar 2006 udarbejde budgetforslag. Forslaget skal drøftes i sammenlægningsudvalget og være vedtaget senest den 1. marts 2006. Borgerne i de involverede kommuner skal senest den 1. maj 2006 have en kort redegørelse om indholdet i budgettet. Udgifterne til sammenlægningsudvalgets budget skal fordeles mellem de enkelte involverede kommuner efter deres respektive andel af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2006. Det udarbejdede budgetforslag indeholder følgende hovedtal: Drift Anlæg UDGIFTER I ALT 34.062.000 kr. 12.460.000 kr. 46.522000 kr.

FINANSIERING BALANCE 7.603.000 kr. -38.919.000 kr. Ubalancen på 38.919.000 kr. vil i det omfang den ikke kan finansieres via lån blive fordelt mellem kommunerne. Det bemærkes, at den politiske styregruppe den 14. november 2005 har ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation til visse engangsinvesteringer i forbindelse med kommunalreformen. Det er ansøgt om dispensation til følgende investeringer: Bygningsinvesteringer 12.460.000 kr. IT-investeringer 23.360.396 kr. Direkte flytteomkostninger 1.500.000 kr. I alt 37.320.396 kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 21. december 2005 oplyst, at der først ultimo februar 2006 vil komme en tilbagemelding på låneansøgningen (der var oprindelig lovet en tilbagemelding ultimo december 2005). Lovgrundlag Sammenlægningsudvalgets budget er omtalt i Inddelingslovens 27. I medfør af 27, stk. 6 er der udstedt bekendtgørelse af 15. december 2005 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til godkendelse i sammenlægningsudvalget. Der blev indarbejdet en lille korrektion på 326.000 kr. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Godkendt. Punkt 23. Budgetprocedure for budget 2007 J. nr. 00.01.00A26 Indledning Det er særdeles vigtigt, at arbejdet med budgetlægning for 2007 starter på et meget tidligt tidspunkt for at sikre plads til de politiske drøftelser omkring serviceharmonisering. Serviceharmonisering og budgetprocedure kan ikke adskilles og skal betragtes som én proces. Budgetlægningen vil blive præget af mange usikkerhedsfaktorer Det talmæssige grundlag skal sammenstykkes af oplysninger og metoder fra 4 kommuner Hvordan kommer åbning af budgetterne for 2006 til at påvirke processen Hvordan vil det nye tilskuds- og udligningssystem påvirke Vesthimmerlands Kommune (kendes formentlig først omkring 1. juli 2006) Hvordan påvirker delingsaftalerne med Nordjyllands Amt, Viborg Amt og Aalestrup Kommune budgettet (kendes først endelig den 1. april og alternativet 1. juni, såfremt Delingsrådet skal tage stilling i sagen) Hvordan påvirker de amtslige opgaver budgettet og bliver opgaverne fuldt ud finansieret (herunder også hvilke institutioner Vesthimmerlands Kommune skal/vil overtage)

Hertil kommer, at den administrative organisation ikke fuldt ud er på plads i 2006, bl.a. bliver de decentrale økonomimedarbejdere først tilknyttet Økonomisk Forvaltning (bortset fra Løgstør kommune) omkring sommerferien 2006, når arbejdet med kompetenceskemaerne er færdigt. Budgetarbejdet i 2006 vil således være atypisk i forhold til budgetarbejdet fremover. Kommunernes Landsforening (KL) opfordrer kommunerne til at udmelde 3 budgetrammer i forløbet. Endvidere, at der arbejdes med 2 budgetseminarer. Disse budgetrammer og budgetseminarer er indarbejdet i den overordnede tidsplan for budgetproceduren. Tidsplanen er vedlagt som bilag 1. For at sikre en succesfuld budgetlægning er det vigtigt, at processen omkring budget og serviceharmonisering er klar og éntydig både af hensyn til politikerne, direktion og fagforvaltninger. 1. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (januar april) Arbejdet i perioden januar april vil primært dreje sig om budgettet og serviceharmoniseringen på de kendte kommunale opgaver. Arbejdet vil tage afsæt i den udgiftsramme, som Sammenlægningsudvalget melder ud tillige med de besparelseskrav, der er nødvendige for at nå det tekniske råderum. Budgetrammen Den 1. budgetramme er en egentlig udgiftsramme, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med og drøftelserne omkring serviceharmoniseringen. Rammen består af en sammenlægning af de 4 kommuners 2006-budget for konto 1-6(Aalestrup dog renset for den del af budgettet, der vedrører henholdsvis MariagerFjord kommune og Viborg kommune) på funktionsniveau. Endvidere er renter og afdrag medtaget. Amtets opgaver er medtaget i budgetrammen ud fra opgørelserne i bilag 6.1 og 6.2 i Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem (offentliggjort pr. 1. december 2005). Alle beløb er vist både i 2006-priser og i 2007-priser. Rammen viser således de samlede driftsudgifter for Vesthimmerlands Kommune ud fra 2006-budgetterne. Følgende beløb er ikke medtaget i rammen eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af overtagelsen af amternes aktiver og passiver eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af overgtagelse af aktiver og passiver fra Aalestrup kommune eventuelle udgifter til renter/afdrag som følge af engangslån i forbindelse med kommunalreformen Der er heller ikke taget højde for ændringer i demografi fra 2006 til 2007 (eksempelvis nedgang i antal børn i daginstitutioner), eventuelle mængdemæssige ændringer (eksempelvis udviklingen i kontanthjælpsmodtagere) og evt. nye/ændrede tiltag/opgaver. Disse beløb vil først blive indregnet i 2. budgetramme sammen med følgeændringer fra Sammenlægningsud-valgets budget for perioden 1. januar 31. december 2006 (nyoprettede stillinger, justering af vederlag politikere osv.) Udgiftsrammen for de kommunale opgaver er vist som bilag 2. Den foreløbige udgiftsramme for de amtslige opgaver er vist som bilag 3. Råderum Udgiftsrammen svarer således til en serviceharmonisering på et gennemsnitligt niveau. Det anses for nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at beskrive alternative modeller for at opbygge et (teknisk) råderum. Råderummet skal bl.a. dække Skabe rum for politisk prioritering Mulighed for at iværksætte anlægsaktiviteter Usikkerhed omkring det nye tilskuds- og finansieringssystem Usikkerhed omkring finansieringen af de opgaver, der overtages fra amtet I bilag 4 er vist de 5 modeller, som Finansieringsudvalget har peget på omkring det nye tilskuds- og udligningssystem. Modellerne viser, at Vesthimmerlands Kommune kan risikere at tabe 25.000.000 kr. på reformen. Den bedst tænkelige model giver en gevinst på 15.000.000 kr. Det anses derfor for nødvendigt med et robust teknisk råderum.

Råderummet er eksempelvis beregnet som en procentdel af nettodriftsudgifterne på alle områder, bortset fra Konto 1 (forsyningsvirksomhederne) De budgetgaranterede områder Det bør endvidere overvejes, om der også på de opgaver, der overtages fra amtet skal arbejdes med et effektivitetspotentiale. I bilag 5 er størrelsen af et sådant teknisk råderum på de kommunale opgaver vist ved alternative procenter. Opdeling på udvalgsniveau Udgiftsramme og råderum (besparelser) bør opdeles på de 8 nye udvalgsområder. Økonomisk forvaltning vil i løbet af januar måned tage kontakt til forvaltningscheferne med henblik på at henføre funktionerne i budgetrammen til de enkelte fagudvalg. Kontoplan Arbejdet med den nye kontoplan er påbegyndt. KMD har åbnet op for, at der kan arbejdes i økonomisystemet for Vesthimmerlands Kommune kommunekode 820. Det tilstræbes, at kontoplanen er færdig i løbet af januar kvartal, så 2. budgetramme kan indlægges i økonomisystemet. Budgetarbejdet Da administrationen som nævnt indledningsvis endnu ikke fuldt ud er på plads, vil budgetarbejdet blive udført af en gruppe centrale økonomimedarbejdere i samarbejde med én eller flere medarbejdere fra fagforvaltningerne. Herudover vil der blive nedsat en gruppe af økonomimedarbejdere og medarbejdere fra Løn- og Personalekontoret med henblik på at udarbejde lønbudgettet for Vesthimmerlands Kommune. Budgetrammen - jfr. bilag 2 - vil blive beskrevet på en ensartet måde på de enkelte funktionsniveauer. Processen omkring serviceharmonisering og lokalisering af råderum Det anses for vigtigt, at processen omkring serviceharmonisering tilrettelægges på en ensartet måde i de enkelte fagforvaltninger. Der skal tages stilling til, hvordan politikerne skal drøfte serviceharmoniseringen forberedelse i underudvalg eller på temamøder i Sammenlægningsudvalget? Endvidere, at besparelserne for at nå det tekniske råderum bliver beskrevet på et standardskema. Økonomisk Forvaltning udarbejder det pågældende standardskema. Standardskemaet er vigtigt, da besparelserne skal fremgå ensartet, enkelt og overskueligt for at tilgodese hensynet til den politiske prioritering på 1. budgetseminar. 2. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (maj juli) Arbejdet i perioden maj - juli vil primært dreje sig om afvikling af 1. budgetseminar og herunder en prioritering med henblik på at nå målene for råderum. Endvidere budgettering omkring de overtagne opgaver fra amtet, ligesom der skal ske tilretning af budgettet generelt som følge af demografi, resultatet af lønbudgetteringen, ændringer i mængder samt ændrede/nye opgaver i forhold til budget 2006. Og så skal budgetterne tilrettes som følge af Sammenlægningsudvalgets budget for 2006. Hertil kommer hele indtægtssiden med udgangspunkt i resultaterne af finansierings- og udligningsreformen samt skøn for skatter. 1. budgetseminar På budgetseminaret skal Sammenlægningsudvalget forholde sig Vesthimmerlands Kommunes økonomiske politik råderum, rammer for anlægsaktivitet, størrelse af kassebeholdning, lånepolitik mv. Endvidere skal det fælles serviceniveau på de enkelte områder fastlægges, ligesom der bør ske en prioritering af de enkelte forslag til besparelser for at nå det tekniske råderum, der er udmeldt i januar måned. 3. budgetramme og det heraf afledte arbejde med budgettet (august oktober)

Arbejdet i perioden august oktober vil primært dreje som om afvikling af 2. budgetseminar samt det politiske arbejde omkring 1. og 2. behandling af budgettet. Den 3. budgetramme der udarbejdes efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL skal understøtte de endelige prioriteringer i budgettet. Disse prioriteringer starter op i forbindelse med drøftelserne på 2. budgetseminar. Administrationen indstiller at økonomiudvalget indstiller, at budgetproceduren godkendes i sammenlægningsudvalget. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget anmoder underudvalgene om, at der i forbindelse med serviceharmoniseringen samtidig arbejdes med at opnå stordriftsfordele, og at der derfor skabes et teknisk råderum på 2 % + 2 % + 2 % i de kommende 3 år (2007 2009). Økonomiudvalget anmoder underudvalgene om at igangsætte dette arbejde på det næstkommende møde. Økonomiudvalget fastsatte det første budgetseminar til søndag den 7. maj 2006 kl. 17.00 til mandag den 8. maj 2006. en blev godkendt. De radikale og SF kunne ikke medvirke til beslutningen om et teknisk råderum på 2 %. Punkt 24. Genåbning af de gamle kommuners budgetter for 2006 J. nr. 00.01.00 Ø09 Den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for 2006 viser et niveau for serviceudgifterne, som er godt 2 mia. kr. højere end aftalt. Hvis denne udgiftsudvikling bliver realiseret, vil det efter Regeringens opfattelse være et brud på aftalen mellem Regeringen og KL af 10. juni 2005 om kommunernes økonomi for 2006. Den kommunale økonomi skal derfor bringes tilbage på sporet fra sommerens aftale. Regeringen anmoder derfor samtlige kommuner om at gennemgå og tilpasse budgetterne med henblik på, at udgiftsniveauet i kommunerne i 2006 bringes i overensstemmelse med aftalen. Denne budgettilpasning skal være indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 15. februar 2006. Regeringen forventer, at den proces, der nu sættes i gang, vil føre til overholdelse af aftalen, hvorfor der i givet fald ikke vil være behov tiltag fra Regeringens side (modregning i statstilskud). Regeringen har opgjort den krævede reduktion for Vesthimmerlands Kommune som følger: Kommune Budget 2005 Budget 2006 Vækst i kr. Vækst i pct. Vækst 2,7% Reduktion Farsø 243 kr. 247 kr. 4 kr. 1,5% 250 kr. -3 kr. Aalestrup 217 kr. 229 kr. 12 kr. 5,7% 223 kr. 6 kr. Løgstør 304 kr. 316 kr. 13 kr. 4,2% 312 kr. 4 kr. Aars 386 kr. 399 kr. 13 kr. 3,4% 396 kr. 3 kr. Vesthimmerland 1.150 kr. 1.191 kr. 42 kr. 3,6% 1.181 kr. 10 kr. Bem.: alle beløb er i mio. kr. og årets P/L

Lovgrundlag Brev af 21. december 2005 fra Finansministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren. Brevet er sendt til samtlige kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalg. Sammenlægningsudvalget har tillid til, at kommunerne genåbner budgetterne for 2006 i overensstemmelse med Regeringens pålæg Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Godkendt. Punkt 25. Procedure for løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske dispositioner J. nr. 00.01.00 Ø0 For at sikre sammenlægningsudvalget størst mulig indflydelse på den nye kommunes økonomiske udgangspunkt, skal beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne fra 2006 og fremover godkendes i sammenlægningsudvalget. Godkendelsesordningen omfatter alle former for økonomiske dispositioner herunder både anlæg, drift og øvrige finansielle dispositioner. Regulering af anlægsmæssige og lignende dispositioner 1. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat på budget 2006. Et sådant pålæg skal i givet fald meddeles til kommunalbestyrelsen senest den 15. februar 2006. 2. Anlægsprojekter, som ifølge investeringsoversigten eller bevillingen strækker sig ind i 2007 eller senere år kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget forudsat at beløbet er på over 500.000 kr. 3. Indgåelse af leje- og leasingkontrakter, der kan sidestilles med anlægsvirksomhed kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forudsat at beløbet er på over 500.000 kr. 4. Støtte på over 500.000 kr. til etablering af selskaber mv., der har til formål at iværksætte anlægsvirksomhed, kræver godkendelse i sammenlægningsudvalget. 5. Positive og negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2006 kræver godkendelse af sammenlægningsudvalget forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget skal senest den 1. februar 2006 meddele kommunalbestyrelsen, hvilken grænse der er gældende. Grænsen kan maximalt fastsættes til 500.000 kr. Sammenlægningsudvalget kan vedrørende punkterne 2-4 fastsætte andre grænsebeløb end nævnt i bekendtgørelsen. Sådanne grænsebeløb skal i givet fald meddeles til kommunerne senest den 1. februar 2006. Regulering af andre dispositioner med økonomiske konsekvenser 1. Sammenlægningsudvalget kan pålægge kommunalbestyrelsen at nedsætte driftsbevillinger afsat på budget 2006. Et sådant pålæg skal i givet fald meddeles til kommunalbestyrelsen senest den 15. februar 2006. 2. Sammenlægningsudvalget kan ændre en beslutning, herunder en beslutning om indgåelse af kontrakter der ikke er omfattet af reglerne om anlægsvirksomhed hvis sammenlægningsudvalget skønner, at beslutningen vil medføre udgifter på mere end 500.000 kr. Det gælder både beslutninger truffet før 1. januar 2006 og beslutninger, der træffes i 2006.

3. Positive eller negative tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006 kræver sammenlægningsudvalgets godkendelse forud for iværksættelsen. Sammenlægningsudvalget skal senest den 1. februar 2006 meddele kommunalbestyrelsen, hvilken grænse der er gældende. Grænsen kan maximalt fastsættes til 500.000 kr. Sammenlægningsudvalget kan vedrørende punkt 2 fastsætte en anden beløbsgrænse end nævnt i bekendtgørelsen. Et andet grænsebeløb skal i givet fald meddeles til kommunerne senest den 1. februar 2006. Sammenlægningsudvalget kan altid såfremt en kommunes gennemsnitlige daglige saldi for likviditeten over en 3-måneders periode er negativ nedsætte anlægs- og driftsbevillinger samt ændre beslutninger om indgåelse af kontrakter mv. I sådanne tilfælde suspenderes tidsfristen på 15. februar 2006. Lovgrundlag Sammenlægningsudvalgets kontrol med kommunernes økonomiske dispositioner er omtalt i Inddelingslovens 2, stk. 2-4, 20, 21, 23 og 24. I medfør af disse bestemmelser har Indenrigs- og Sundhedsministeren den 19. december 2005 udstedt Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller følgende til sammenlægningsudvalget: Sammenlægningsudvalget skal godkende alle positive eller negative tillægsbevillinger til drifts- og anlægsbudgettet for 2006, såfremt bevillinger er på mere end 500.000 kr. Endvidere, at sammenlægningsudvalget følger de i bekendtgørelsen fastsatte beløbsgrænser for regulering af øvrige økonomiske dispositioner. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Første opfølgning vil ske på sammenlægningsudvalgets møde den 20. marts 2006. Godkendt. Punkt 26. Tillægsbevilling i Aalestrup Kommune. J. nr. 00.01.00S03 Aalestrup Kommune har besluttet at afgive en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til indgåelse af aftale med KMD om bistand ved deling af IT-system. Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget, at tillægsbevillingen godkendes. Økonomiudvalget indstiller administrationens indstilling til sammenlægningsudvalgets godkendelse. Godkendt.

Punkt 27. Orientering om udnævnelse af afdelingschefer og souschefer. J. nr. 81.01 Udnævnelse af afdelingschefer under forvaltningscheferne i de enkelte forvaltninger anses for at være en administrativ opgave. Det samme gælder souschefen til forvaltningschefen. Af hensyn til forberedelsen af den nye kommune blev der i juni 2005 sat navne på en række afdelingschefer og souschefer. I forlængelse af Sammenlægningsudvalgets godkendelse den 9. januar 2006 af den administrative struktur, direktionsmedlemmer og forvaltningschefer anses de navngivne afdelingschefer og souschefer også for at være udpeget. Afdelingscheferne tiltræder formelt pr. 1. januar 2007, men med udpegningen får de mulighed at at medvirke til forberedelse af den nye kommune inden for deres område. Økonomiudvalget fremsender sagen til sammenlægningsudvalgets orientering. Til efterretning. Punkt 28. Valg af jobcentertype J. nr. 15.00 : Som det fremgår af lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, skal alle opgaver vedr. beskæftigelsesindsatsen fremover løses i jobcentre. Det vil sige jobcentret fremover vil løse de beskæftigelsesrettede opgaver for både de kommunale (f.eks. kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere) og de statslige (f.eks. forsikrede og jobskifter). Der vil senere blive udsendt en bekendtgørelse vedr. den kommunale opgaveportefølje i jobcentrene. I lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats er der mulighed for to typer af ovennævnte opgaver. 1. Kommunen og staten (AF) løser i fællesskab opgaven i et kommunalt oprettet jobcenter. Denne model kaldes for B-center. 2. Beskæftigelsesministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til at varetage udøvelsen af statens beskæftigelsesindsats. Denne model kaldes pilot-jobcenter. Forskellen mellem de to centertyper kan skematisk rides op som nedenfor: Jobcentre Kommunen har myndigheds- og finansieringsmæssigt ansvar for de Ledelse og organisering Særligt for pilot-jobcentre Kommunen varetager hele beskæftigelsesindsatsen for de kommunale målgrupper såvel som for de forsikrede ledige.

kommunale målgrupper. Staten har myndigheds- og finansieringsmæssigt ansvar for indsatsen over for de forsikrede ledige. Stat og kommune aftaler i fællesskab den organisatoriske opbygning af jobcenteret. I jobcenteret vil der være både kommunal og statslig ledelse. Medarbejdere i jobcenteret arbejder på tværs om indsatsen over for alle målgrupper. Den statslige beskæftigelsesindsats er delegeret til kommunalbestyrelsen. Staten finansierer indsatsen for de forsikrede ledige. Ledelsen i pilot-jobcenteret er kommunal. Medarbejderne er ansat af kommunen. Nogle af medarbejderne vil være overført fra staten til kommunen. Statstjenestemænd vil dog blive udlånt fra staten til kommunen. Overførsel af medarbejdere fastsættes ved kontrakt. Det forventes at Beskæftigelsesministeren udpeger ca. ti kommuner som pilot-jobcentre. Ønsker Vesthimmerlands Kommune at oprette et pilot-jobcenter skal sammenlægningsudvalget give sin interesse til overfor Arbejdsmarkedsstyrelsen senest 1. februar 2006. Administrationen har overfor Arbejdsmarkedsstyrelsen peget på et B-center. Der arbejdes således administrativt mod et B-center. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats (pilot-jobcentre 18). Bilag: Jobcentre og pilot-jobcentre : Fremsendes til beslutning uden administrativ indstilling. : Der blev valgt et B-center / jobcenter. Punkt 29. Forslag om skriftlig tryghedsgaranti vedr. eventuelle afskedigelser. J. nr. 81.00 Det Radikale Venstre, Borgerlisten og SF foreslår, at Sammenlægningsudvalget giver en skriftlig tryghedsgaranti for ansættelse til medarbejdere der indgår i den kommende Vesthimmerlands Kommune, således at samtlige medarbejdere garanteres at de ikke afskediges som følge af kommunalreformen. Garantien foreslås at gælde de kommende tre år. sforslaget med begrundelse er vedlagt. Administrationen bemærker følgende til forslaget: Det følger af de centralt aftalte regler for gennemførelse af kommunalreformen, at samtlige nuværende ansatte vil blive tilbudt ansættelse i Vesthimmerlands Kommune. De ansatte i Aalestrup Kommune, som skal deles i tre nye kommuner, er tilbudt ansættelse i en af de tre nye kommuner. Det følger således allerede af lovgrundlaget, at medarbejdere ikke afskediges grundet reformen.

En udbygning af denne garanti som foreslået til de kommende år vil betyde at Vesthimmerlands Kommune skal kunne dokumentere, at konkrete meddelelser om uansøgt afsked i perioden ikke skyldes kommunalreformen Den foreslåede udbyggede garanti vil også betyde, at Vesthimmerlands Kommune ikke kunne gennemføre sædvanlige organisationsændringer og rationaliseringer uden at kunne tilbyde omplacering af samtlige medarbejdere. Den politiske styregruppe har i 2005 til KTO tilkendegivet, at eventuelle rationaliseringer primært realiseres ved naturlig afgang, og alderssammensætningen blandt personalet i den kommende Vesthimmerlands Kommune underbygger mulighederne for at opfylde målet. Ved stillingsledighed vurderes nøje, om det er nødvendigt at genbesætte stillingen straks, således at behovet for arbejdskraft i den kommende Vesthimmerlands Kommune er afgørende ved nyansættelser. Endelig er samtlige varige stillinger i de fire nuværende kommuner i internt opslag, således at nuværende medarbejdere får mulighed for at skifte arbejdssted- og område, før der rekrutteres nye medarbejdere til kommunen. Udmøntningen i en juridisk forpligtende garanti vil dog kunne stille Vesthimmerlands Kommune meget vanskeligt, hvis de økonomiske rammer eller ændret opgavesammensætning i de kommende år betyder at det er nødvendigt at ændre i medarbejdersammensætningen. Personalets tryghed fremmes gennem dialog om de tryghedsfremmende tiltag i MTHSU og i de midlertidige tværgående samarbejdsudvalg (MTSU). Bilag - Forslag om beslutning om skriftlig tryghedsgaranti fra Det Radikale Venstre, Borgerlisten og SF. Indstillling Fremsendes uden administrativ indstilling. 8 medlemmer stemte for: Martin Glerup, Palle Jensen, Søren P. Johansen, Ib Nøhr Johansen (alle fra Socialdemokratiet), Ninni Gjessing (Radikal), Torben Duelund (SF), Bjarne Jensen (Borgerlisten), Bent Sloth (Konservativ). 1 medlem stemte hverken for eller imod: Uffe Bro (Socialdemokratiet). 17 medlemmer stemte imod. Forslaget blev således afvist.