Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Relaterede dokumenter
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

Principper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

Borgermøde om budget

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik

Budgetstrategi

Notat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

Budgetprocedure

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Faxe Kommunes økonomiske politik

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Dragør Kommunes økonomiske politik

Sbsys dagsorden preview

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE. Budget Omstilling og Prioritering

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Budgetvurdering - Budget

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Budgetvejledning 2019

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Kapitel 1. Generelle rammer

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Referat Dato: :30:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Bilag A: Økonomisk politik

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Budgetproces for Budget 2020

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Økonomisk politik for Ringsted Kommune for

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Økonomisk politik Godkendt den 22. januar 2019

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Udvalget for Beskæftigelse, Turisme. Beslutningsreferat fra ekstraordinært møde

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Økonomiudvalg

Økonomisk politik

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Forventet Regnskab. pr i overblik

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Høring vedr. budget Generel orientering

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 9. oktober 2019 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Budgetforslag

Retning og rammesætning for omstillingsarbejdet

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Budgetprocedure [Udkast]

Transkript:

Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6

Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet regnskab pr. 31. marts 2019 samt aktuel økonomi 1 2 3 3 3 2/6

1. Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 27-06-2019 Ingen 2. Meddelelser Sagsnr.: Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 27-06-2019 Ingen 3. Opfølgning på forventet regnskab pr. 31. marts 2019 samt aktuel økonomi Sagsnr.: 19/6145 Punkttype Beslutning Tema Aktuel økonomi ultimo maj 2019 viser et fortsat udgiftspres i 2019 på kommunens serviceramme. Samtidig viser en foreløbig status på det administrative budget 2020-27 en forværring af kommunens økonomi. Med baggrund i byrådets økonomistyringsprincip om at Forvaltningen i den løbende budgetopfølgning påser at servicerammen overholdes, skal Økonomiudvalget på denne sag træffe beslutning om, hvordan den aktuelle økonomiske status skal håndteres. 3/6

Kompetence Økonomiudvalget er bemyndiget til at træffe beslutning i sagen for så vidt angår handlemulighed 1 og 3, mens handlemulighed 2 forudsætter beslutning i byrådet. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget blev den 18. juni 2019 orienteret om aktuel økonomi, og fik her en status på det aktuelle udgiftspres i 2019 og frem. Status på budgetopfølgningen 2019 Budgetopfølgningen i 2019 viser følgende hovedkonklusioner: Det aktuelle udgiftspres på servicerammen i 2019 udgør ca. 15,8 mio. kr. i forventet merforbrug. Dette er dog et fald på 2,4 mio. kr. sammenholdt med forventet regnskab pr. 31. marts 2019, da der i budgetopfølgningen ultimo april ses et fald i udgifter til hjemmepleje og sygepleje. Usikkerhederne i skønnene er fortsat relativt store, da skønnene er baseret på de første 5 måneder af året. Hvis regnskabet ender som det ser ud i budgetopfølgningen, vil det indebære en forbedring af kassebeholdningen ultimo 2026 i forhold til aktuel økonomi ultimo april 2019 på 12,4 mio. kr. Likviditetsprognosen viser dog også, at kassebeholdningen forventes at falde til ca. 25 mio. kr. gennemsnitligt i 2021, hvilket er under byrådets økonomiske målsætning. Status på det administrative budgetgrundlag 2020-27 Det administrative budgetgrundlag fremlægges i august jf. budgetstrategien. En foreløbig status på det administrative budgetgrundlag viser følgende væsentlige konklusioner: Driftsudgifter Det aktuelle udgiftspres fortsætter de kommende år, hvor udgifterne stiger mere end den demografiske udvikling på visse områder. Der er tale om vanskeligt styrbare udgifter, hvor kommunens muligheder for at påvirke udgiftsniveauet er begrænset. Udgiftspresset på de vanskeligt styrbare områder er større end effektiviseringerne på resten af kommunens budget. Der er udarbejdet effektiviseringer på de områder, hvor styrbarheden er høj/mellem. Finansiering Den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen er forsinket på grund af valget, og det er ikke muligt at give et kvalificeret bud på hvornår aftalen foreligger. Eftersom det nationale råderum er begrænset, må det forventes at det bliver en forholdsvis stram økonomiaftale, hvor der ikke kan forventes fuld kompensation for den demografiske udvikling mv. Ændringer i forskellige specielle udgiftsområder må dog forventes kompenseret. Kommunens indtægtsgrundlag er afhængig af den kommende økonomiaftale, og det 4/6

er derfor uklart hvorvidt udgiftspresset helt eller delvist kompenseres. Finansieringsbehov Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives et præcist skøn for finansieringsbehovet i 2020-27, alene af den årsag at økonomiaftalen mellem KL og regeringen er forsinket. Risikoen for at finansieringsbehovet er større end hidtil forventet er høj. Samlet set må det derfor forventes, at behovet for økonomisk opbremsning er større end forventet, da budgettet blev lagt sidste år. Samlet set skønner Forvaltningen, at der bliver behov for en større økonomisk opbremsning i 2020, end forudsat ved budgetforliget for 2019. Dermed bliver det med meget stor sandsynlighed nødvendigt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020-27 at gennemføre besparelser på mere end 0,8 pct. af driftsbudgettet allerede i 2020. Samtidig ses et udgiftspres i 2019, med risiko for at dette udløser en økonomisk sanktion. Handlemuligheder Forvaltningen ser følgende handlemuligheder: 1. Økonomiudvalget afventer budgetforhandlingerne for 2020-27 med at beslutte hvordan den nødvendige økonomiske opbremsning af hensyn til kassebeholdningen i 2021 skal ske, således at beslutningerne kan baseres på de forslag som fagudvalgene har arbejdet med i foråret og der har været i høring. Økonomiudvalget henstiller samtidig til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne. Overholdelsen af servicerammen for indeværende år sikres gennem udskydelse af opgaver og/eller omplaceringer. 2. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at udmelde en generel budgetreduktion på 15,8 mio. kr. fordelt på udvalg, svarende til det aktuelle udgiftspres i forventet regnskab 2019. Derefter bemyndiges direktionen til at foretage de nødvendige indgreb, gennem dialog med de budgetansvarlige ledere, med henblik på at finde de vedtagne besparelser. Budgetreduktionen vil uundgåeligt indebære forringelser af serviceniveauet på en række områder. 3. Økonomiudvalget indfører et udgiftsstop for alle kommunens virksomheder og Forvaltningen, idet der kun kan ske nyansættelser med direktionens godkendelse. Tilsvarende kan kun afholdes driftsudgifter til at opretholde den basale drift. Udgiftsstoppet vil have en varighed frem til den 8. oktober 2019. Udgiftsstoppet vil i givet fald blive forvaltet efter samme principper som blev anvendt i 2014. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår handlemulighed 1. 5/6

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 27-06-2019 Økonomiudvalget vedtager handlemulighed 1, idet der i sidste sætning indsættes et kan. Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund og Viggo Janum, idet Konservative og Vores Allerød ønsker at reagerer på økonomien og få rettet op inden alle starter på ferie og vi derved mister vigtig tid til genopretning. 6/6