Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for indenlandske betalinger Betalingsformat for udenlandske overførsler Betalingstyper Hver betalingstype har sin formatbeskrivelse angivet som første parameter i den kommaseparerede fil. ERH100 - Overførsel mellem egne konti registreret i banken. ERH350 Bank til bank overførsel med tekstkode som advisering til modtager ERH351 FI1-indbetalingskort med betalingsident ERH352 - GIRO indbetalingskort type kortart 04, 15 eller blank med betalingsident ERH354 GIRO indbetalingskort type kortart 01 eller med advisering og adresseoplysninger ERH355 Bank til bank overførsel med adresseoplysninger på debitor og linier advisering (advisering til kreditor sendes straks) ERH356 Bank til bank overførsel med adresseoplysninger på debitor og linier advisering (advisering til kreditor sendes senest samtidig med kontoudtog) ERH35 FI3-indbetalingskort med advisering og adresseoplysninger. ERH358 FI5-indbetalingskort med advisering og betalingsident. ERH400 - Udenlandsk overførsel (MT100). ERH401 - Udenlandsk anmodning fra egen udenlandsk konto (MT101). ERH1 Udenlandsk anmodning fra egen udenlandske konto til egen konto i Danmark (MT101). ERH500 Udenlandsk check ERH50 - EURO-betaling som ERH350. ERH55 - EURO-betaling som ERH355. ERH56 - EURO-betaling som ERH356. Side 1E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Filformat Filer med betalinger til Bankens Erhvervssystem til Dos og Windows skal have følgende struktur: betaling nr 1 "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n"<eor> betaling nr 2 "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n"<eor> betaling nr n "betalingstype","felt 1","felt 2",...,"felt n"<eor> Der er ingen startrecord eller slutrecord. Hver record starter med en betalingstype og afsluttes med en END-OF-RECORD markering <EOR> (carriage return + line feed). En fil må gerne bestå af records af forskellige betalingstyper. Det anbefales, at en fil kun indeholder op til et par hundrede betalinger af hensyn til de krav meget store filer stiller til memory, diskplads og overførselstid. Der er ingen krav til filens navn. Kommaseparerede felter De enkelte felter i en record skal være adskilt af et komma. Indholdet af et felt bør være omkranset af anførselstegn. Dette er dog ikke noget krav på rent numeriske felter; men felter der indeholder komma skal være i anførselstegn. Et felt kan ikke indeholde anførselstegn. Eksempel på en record: "ERH350","6060123456","","5212000123456","Modtagers navn",""," ","","123,00", "020592","Faktura 123"<EOR> Da felterne adskilles af kommaer, er længden af et felt ikke så kritisk, men rækkefølgen er meget vigtig. Det betyder, at felter, der ikke skal udfyldes for en given betalingstype skal optræde som "tomme". Det kan gøres som vist i ovenstående eksempel med to anførselstegn uden indhold, eller blot ved to på hinanden følgende kommaer. Hvis et felt er længere end 35 karakterer, vil hver 35 karakter gælde for et nyt felt. Hvis det er de sidste felter i en record, der ikke ønskes udfyldt, er det ikke nødvendigt at udfylde resten af recorden med tomme felter. END-OF-RECORD markeringen sættes blot efter sidste udfyldte felt. Kontonummerformater En dansk bankkonto - dette gælder kun til kontoen ifm. overførsler til tredjemand - består af 2 dele; et registreringsnr. og et kontonr. Registreringsnr. er altid på 4 cifre og kontonr er på 2-10 cifre. Eksempel på en bankkonto: Side 2E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
"60601234" = "60600000001234" "045 123456" = "045000123456" Udenlandske bankkonti er i frit format og kan indeholde både tal og bogstaver. Et girokontonr. består af konstanten "GIRO" og 2-10 cifre. GIRO kan angives med små eller store bogstaver. Hvis girokontonr. er på 8 cifre må det ikke starte med, 8 eller 9. Girokontonummeret moduluskontrolleres. Eksempel på et gironummer: "giro0003" = "GIRO 0003" "GIRO 6 44 04 44" = "GIRO 6440444" For ERH350 kan et girokontonummer også angives som: "1199 6440444" = "11990006440444" Et FI-kreditornr består af konstanten "FI" + 2 mellemrum + 8 cifre. FI kan angives med små eller store bogstaver. Kreditornr. skal starte med, 8 eller 9. Kreditornummeret moduluskontrolleres. Eksempel på et FI-kreditornummer: "FI 8123456" = "FI 8123456" "fi80334455" = "FI 80334455" Datatyper: AN = alfanumerisk: N = numerisk: D = decimaltal: Feltet kan indeholde både tal og bogstaver og skal være omkranset af anførselstegn. Feltet kan indeholde tegnet komma; men feltet må ikke indeholde anførselstegn. Feltet må kun indeholde tal. Feltet kan omkranses af anførselstegn. Foranstillede nuller er tilladt. Feltet er et numerisk felt, der kan indeholde et punktum eller et komma for at angive decimalpunkt. Hvis komma anvendes som decimalpunkt skal feltet være omkranset af anførselstegn. '+' og '-' foran et felt vil altid blive behandlet som positivt. Tegnforklaring: K = Kravfelt: Feltet skal altid udfyldes. V = Valgfrit: Feltet kan udfyldes, men det er ikke noget krav. - = Bruges ikke: Feltet bør være tomt. Hvis feltet skulle være udfyldt vil indholdet blive ignoreret. Side 3E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Side 4E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Betalingsformat for overførsler mellem egne Nr Feltnavn Type 100 Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K ERH100 2 Fra konto AN 11 K 3 Egen reference AN 20 V 4 Til konto AN 11 K 5 Reserveret - 6 Frekvens N 2 V Antal gange N 2 V 8 Slutdato N 8 V 9 Beløb i danske kr. D 12 K max. 999999999,99 10 Betalingsdato N 6 V format DDMMÅÅ, blank => hurtigst mulig 11 Modtagers reference AN 20 V 12 Reserveret - 13 Reserveret - 14 Reserveret - 15 Reserveret - 16 Reserveret - 1 Reserveret - 18 Reserveret - 19 Reserveret - 20 Overførselskvittering AN 1 V Overførselskvittering Gyldige værdier: J, j = JA N, n = nej (alt andet = N ) Eksempel : ERH100, 6160123456, Test overførsel, 6160654321,, 01, 10, 01012000, 250,25, 231298, Lidt til kassen,,,,,,,,, J Side 5E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Betalingsformat for indenlandske betalinger Nr Feltnavn Type 56 55 50 358 35 356 355 354 352 351 350 Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K K K K K K K K K K K ERHxxx 2 Fra konto AN 11 K K K K K K K K K K K 3 Egen reference AN 20 V V V V V V V V V V V 4 Til konto AN 14 K K K K K K K K K K K 5 Modtagers navn AN 35 V V V V V V V V V V V 6 Frekvens N 2 V - - - V V - - V V V Antal gange N 2 V - - - V V - - V V V 8 Slutdato N 8 V - - - V V - - V V V format ÅÅÅÅMMDD 9 Beløb i danske kr. D 12 K K K K K K K K - - - max. 999999999,99 10 Betalingsdato N 6 K K K K K K K K K K K format DDMMÅÅ 11 Kort reference (modtager) AN 20 V K K V - V K K V - V 12 Tilmeld til BS AN 1 - V V - - - - - - - - J, N eller 13 Valutakode AN 3 - - - - - - - - K K K ISO-valutabetegnelse 14 Udenlandsk beløb D 14 - - - - - - - - K K K Max. 99999999999,99 15 Reserveret - - - - - - - - - - - 16 Reserveret - - - - - - - - - - - 1 Reserveret - - - - - - - - - - - 18 Reserveret - - - - - - - - - - - 19 Reserveret - - - - - - - - - - - 20 Overførselskvittering AN 1 V V V V V V V V V V V J, N eller 21 Reserveret - - - - - - - - - - - 22 Reserveret - - - - - - - - - - - 23 Reserveret - - - - - - - - - - - 24 Reserveret - - - - - - - - - - - 25 Reserveret - - - - - - - - - - - 26 Bemærkning 1 AN 35 - - - - - V - - - - V 2 Bemærkning 2 AN 35 - - - - - V - - - - V 28 Afsenders navn AN 35 - - - V V V V - - V V 29 Afsenders adresse 1 AN 35 - - - V V V V - - V V 30 Afsenders adresse 2 AN 35 - - - V V V V - - V V 31 Afsenders adresse 3 AN 35 - - - V V V V - - V V 32 Afsenders adresse 4 AN 35 - - - V V V V - - V V 33 Tekst 1 AN 35 - - - K K V K V - K V 34 Tekst 2 AN 35 - - - V V V V V - V V 35 Tekst 3 AN 35 - - - V V V V V - V V 36 Tekst 4 AN 35 - - - V V V V V - V V 3 Tekst 5 AN 35 - - - - V V V V - V V 38 Tekst 6 AN 35 - - - - V V V V - V V 39-62 Tekst til tekst 30 AN 35 - - - - V V V V - V V 63-3 Tekst 31 til tekst AN 35 - - - - V V V V - V V Eksempel : ERH350, 6160123456, 0515, 11990000003,,,,, 250,25, 231298, Lidt til kassen,,,,,,,,, J Side 6E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Beskrivelse af felter til betalingsformat for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype Gyldige værdier: ERH350 = Bankoverførsel ERH351 = FI-kort 1 ERH352 = GIRO-kort uden advisering ERH354 = GIRO-kort med advisering, ERH355 = Bankoverførsel med straks advisering ERH356 = Bankoverførsel med normal advisering ERH35 = FI-kortart 3 ERH358 = FI-kortart 5 ERH50 = Euro som UDUS 350 ERH55 = Euro som UDUS 355 ERH56 = Euro som UDUS 356 (alt andet = ERH356) ERH kan også skrives med småt 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskrivelse af kontonr. formater 3 Egen reference Egen reference til kontoudtog. 4 Til konto Gyldige værdier: For ERH350: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH351: Feltet skal udfyldes med FI-kreditornr. For ERH352: Feltet skal udfyldes med girokonto. For ERH354: Feltet skal udfyldes med girokonto. For ERH355: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH356: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH35: Feltet skal udfyldes med FI-kreditornr. For ERH358: Feltet skal udfyldes med FI-kreditornr For ERH50: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH55: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. For ERH56: Feltet skal udfyldes med bankkonto eller girokonto. Se endvidere beskrivelse for kontonr. formater. 5 Modtagers navn Modtagers navn 6 Frekvens Frekvens for hvor ofte betalingen skal gentages. Gyldige værdier: 00 = betalingen skal ikke gentages 01 = første dag i måneden 03 = sidste dag i måneden 11 = hver uge 12 = hver 2. uge 13 = hver måned 14 = hver 2. måned 15 = kvartalsvis 16 = halvårligt 1 = årligt (alt andet = 00) Antal gange Antal gange betalingen skal gentages. Gyldige værdier : 01 til 99. 99 = uendeligt (dog ikke efter slutdato) 8 Slutdato format ÅÅÅÅMMDD. Angiver slut datoen for faste overførsler. Betalingen vil ikke blive gentaget efter denne dato. 9 Beløb i danske kr. max. 999999999,99. 10 Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt 11 Kort reference Kort reference til modtager For ERH350: Feltet skal udfyldes med en 4 cifret numerisk tekstkode, som vil blive oversat til en fast tekst på modtagers kontoudskrift. Gyldige Tekstkoder: 002 = lønoverførsel, 0035 = 14 dages løn, 0299 = rentetilskud. 0302 = børnefamilieydelse 0329 = overskydende skat 0493 = ATP 050 = ATP-kompensation 0515 = egen overførsel 054 = LG-udbetaling Side E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Beskrivelse af felter til betalingsformat for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse For ERH351: Feltet skal udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 1 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre (kortart) skal være 1 og de sidste 15 cifre skal være modulus 10 korrekte. For ERH352: Feltet skal udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 eller 19 cifre fra giro-kortet. Hvis identifikationen er på 18 cifre skal de første 2 cifre (kortart) være 04 eller 15. Hvis identifikationen er på 19 cifre skal første ciffer være 4. Hele feltet skal være modulus 10 korrekt. Referencen moduluskontrolleres. For ERH354: Feltet skal udfyldes med 01 eller. Oplysninger fra felterne 33 36 samt 28-32 videresendes til modtager. Såfremt 28-32 er helt blanke medsendes fra-kontoens navne og adresseoplysninger fra banken. For ERH356: Feltet kan udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. For ERH35: De første 2 cifre (kortart) skal være 3. For ERH358: Feltet skal udfyldes med en numerisk debitor-identifikation på 18 cifre fra FI-kortet. De første 2 cifre(kortart) skal være 5 og de sidste 16 cifre skal være modulus 10 korrekte. For ERH50: Feltet skal udfyldes med en 4 cifret numerisk tekstkode, som vil blive oversat til en fast tekst på modtagers kontoudskrift. Gyldige Tekstkoder: 002 = lønoverførsel, 0035 = 14 dages løn, 0299 = rentetilskud. 0302 = børnefamilieydelse 0329 = overskydende skat 0493 = ATP 050 = ATP-kompensation 0515 = egen overførsel 054 = LG-udbetaling For ERH55: Feltet kan udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. For ERH56: Feltet kan udfyldes med max 20 karakterers tekst, som vil blive vist som indtastet på modtagers kontoudskrift. 12 Tilmeld til BS For ERH351, ERH352: Tilmeld betalingen til PBS BetalingsService, hvis det er muligt. Gyldige værdier: J, j = ja N, n = nej (alt andet N ) 13 Valutakode ISO-valutabetegnelse 14 Udenlandsk beløb Modværdi i udenlandsk valuta. max. 99999999999,99 15 Reserveret 16 Reserveret 1 Reserveret 18 Reserveret 19 Reserveret 20 Overførselskvittering Overførselskvittering Gyldige værdier: J, j = JA N, n = nej (alt andet = N ) 21 Reserveret 22 Reserveret 23 Reserveret 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Bemærkning 1 Bemærkning til banken vedr. betalingen. For ERH356 = "Modtagers identifikation af indbetaler" 2 Bemærkning 2 Bemærkning fortsat. For ERH356 = "Oplysning om betalingen" Side 8E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Beskrivelse af felter til betalingsformat for indenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 28 Afsenders navn Alternativ afsenders navn Hvis alternativ afsender ikke udfyldes vil navn og adresse fra kontooplysninger blive medsendt som afsender på lang advisering. 29 Afsenders adresse 1 Alternativ afsenders adresse 1 30 Afsenders adresse 2 Alternativ afsenders adresse 2 31 Afsenders adresse 3 Alternativ afsenders adresse 3 32 Afsenders adresse 4 Alternativ afsenders adresse 4 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Tekst 5 Advisering / reference til modtager 38 Tekst 6 Advisering / reference til modtager 39- Tekst til tekst 30 Advisering / reference til modtager 62 63-3 Tekst 31 til tekst Advisering / reference til modtager Side 9E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Betalingsformat for udenlandske betalinger Nr Feltnavn Type 500 400 Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K K ERHxxx 2 Fra konto N 11 K K 3 Tekst til egen kontoudskrift AN 16 V V 4 Til konto AN 35 K - 5 Modtagers navn AN 35 K K 6 Modtagers adresse 1 AN 35 V V Modtagers adresse 2 AN 35 V V 8 Modtagers adresse 3 AN 35 V V 9 Beløb i danske kr. D 12 V V max. 999999999,99 (Modværdi) 10 Betalingsdato N 6 K K format DDMMÅÅ 11 Swiftadresse / Modtager AN 11 V - SWIFT for anmodning 12 Reserveret - - 13 Valutakode AN 3 K K 14 Udenlandsk beløb D 14 V V max. 99999999999,99 15 Nationalbankkode AN 4 V V 16 Modtagers bank 1 / AN 35 V - Clearingskode / Modtagers bank for anmodning 1 Modtagers bank 2 AN 35 V - 18 Modtagers bank 3 AN 35 V - 19 Modtagers bank 4 AN 35 V - 20 Overførselstype AN 2 K - format nn 21 Leveringskode N 1 - K 22 Omkostningskode AN 1 K K 23 Advisering af modtager AN 1 K - 24 Telexnr. AN 20 V - 25 Tilbagesvar AN 10 V - 26 Bemærkning 1 AN 35 V V 2 Bemærkning 2 AN 35 V V 28 Reserveret - - 29 Reserveret - - 30 Reserveret - - 31 Reserveret - - 32 Reserveret - - 33 Tekst 1 AN 35 V V 34 Tekst 2 AN 35 V V 35 Tekst 3 AN 35 V V 36 Tekst 4 AN 35 V V 3 Importtidspunkt AN 6 V V 38 Modtagers landekode AN 2 V V 39-62 Reserveret - - 63-3 Reserveret - - Eksempel : Side 10E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
ERH400, 6160123456, Udenlandsk ovf., 555666888/DEM,,,,,,, 211298,,, DEM, 256,50, 2100, /CH123456,,,, 0 2,, S, N,,,, Remark 1, Remark 2 Side 11E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype Gyldige værdier: ERH400 = Udenlandsk overførsel MT100 ERH500 = Udenlandsk check ERH kan også skrives med småt 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Se beskrivelse af kontonr. formater. For ERH401 kan det være op til 35 karakterer langt ellers internt kontonummer format (11 kar) 3 Tekst til egen kontoudskrift 16 karakterers fri tekst 4 Til konto Gyldige værdier: For ERH400: Feltet skal udfyldes med udenlandsk bankkonto. Se endvidere beskrivelse for kontonr. formater. 5 Modtagers navn Modtagers navn 6 Modtagers adresse 1 Modtagers adresse Modtagers adresse 2 Modtagers adresse fortsat 8 Modtagers adresse 3 Modtagers adresse fortsat 9 Beløb i danske kr. max. 999999999,99. For ERH400 og ERH500: Enten skal beløb i d.kr eller beløb i udenlansk valuta udfyldes(modværdi). Begge felter må ikke udfyldes. 10 Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Kan helt udelades og vil så blive betalt hurtigst muligt. 11 Swiftadresse Kort reference til modtager For ERH400: Feltet skal udfyldes med modtagers bankforbindelses SWIFT-adresse. Max. 11 tegn Hvis felt 11 ikke udfyldes skal felt 16 udfyldes. 12 Reserveret 13 Valutakode ISO-valutabetegnelse 14 Udenlandsk beløb max. 99999999999,99. Modværdi i udenlandsk valuta. 15 Nationalbankkode Angiver betalingsformålet for DNanmeldelse. For ERH400 og ERH500: Feltet skal udfyldes med en DN-anmeldelseskode, hvis værdien af betalingen udgør mere end 100.000 d.kr. 16 Modtagers bank 1 / clearingskode / Modtager af anmodningen Side 12E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313 (tekstlinie 5 og 6) skal udfyldes for visse nationalbankkoder. Modtagers bank. For ERH400: Kan Indeholde clearingskode til DN-anmeldelsen i formatet: /Aannnnnnnnn (AA = Landekode). f.eks. /SW + 3-5 tal (Schweiz - BC) /SW + 6 tal /BL + 8 tal /CH + 6 tal /CP + 4 tal /FW + 9 tal /SC + 6 tal (Schweiz - SIC) (Tyskland BLZ) (U.S.A. CHIPS) (U.S.A. CHIPS) (U.S.A. - (Fedw.) (G.B. CHAPS) /CC + 1-9 tal (Canada - CPADR) /ES + 8-9 tal (Spanien - SDI) /IT + 11-23 tal (Italien IDI) ellers modtagers bank linie 1 Hvis felt 16 ikke udfyldes skal felt 11 udfyldes. 1 Modtagers bank 2 Modtagers banks adresse eller modtagers bank linie 1 hvis der er angivet clearingskode 18 Modtagers bank 3 Modtagers banks adresse fortsat 19 Modtagers bank 4 Modtagers banks adresse fortsat 20 Overførselstype Overførselstype for udenlandsk overførsel. Gyldige værdier, ERH400: 00 = betaling samme dag 01 = Ekspresbetaling 02 = Normal betaling 03 = Økonomioverførsel (+2 bankdage) 04 = Koncernoverførsel
Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandske betalinger Nr. Feltnavn Beskrivelse 21 Leveringskode Kun ERH500 Kode for levering af udenlandsk check. Gyldige værdier: 1 = afhentes 2 = tilsendes os 3 = tilsendes modtager (alt andet = 3) 22 Omkostningskode Skal modtager betale omkostninger Gyldige værdier for ERH500: J, j = ja N, n = nej (alt andet = N ) Gyldige værdier for ERH400 & ERH402: S, s = Afsender betaler alle DK-omk O, o = Afsender betaler alle DK+UDL-omk B, b = Afsender betaler ingen om- kostninger (alt andet = B ) 23 Advisering af modtager For ERH400. Skal banken advisere modtageren Gyldige værdier: J, j = ja N, n = nej (alt andet = N ) 24 Telexnr Modtagers telex/faxnr. 25 Tilbagesvar Ønsket tilbagesvar 26 Bemærkning 1 Bemærkning til banken vedr. betalingen. 2 Bemærkning 2 Bemærkning fortsat. 28 Reserveret 29 Reserveret 30 Reserveret 31 Reserveret 32 Reserveret 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Importtidspunkt Indeholder importtidspunkt til DN-anmeldelsen i formatet: MMÅÅÅÅ (måned og år). 38 Modtagers landekode Indeholder modtagers landekode i formatet AA (AA = Landekode) 39-62 63-3 Reserveret Reserveret Side 13E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Betalingsformat for udenlandsk anmodning Nr Feltnavn Type 401 Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K ERH401 2 Fra konto AN 35 K 3 Tekst til egen kontoudskrift AN 16 V 4 Til konto AN 35 K 5 Modtagers navn AN 35 K 6 Modtagers adresse 1 AN 35 V Modtagers adresse 2 AN 35 V 8 Modtagers adresse 3 AN 35 V 9 Valutakode AN 3 K 10 Udenlandsk beløb N 14 V max. 99999999999,99 11 Valutakode modværdi AN 3 V 12 Modværdi N 14 V max. 99999999999,99 13 Betalingsdato N 6 K format DDMMÅÅ 14 SWIFT-adresse (fra konto) AN 11 K 15 SWIFT-adresse (til konto) AN 11 V 16 Modtagers bank 1 AN 35 V 1 Modtagers bank 2 AN 35 V 18 Modtagers bank 3 AN 35 V 19 Modtagers bank 4 AN 35 V 20 Overførselstype AN 2 K 21 Aftale kode AN 1 K Cut-off kode 22 Omkostningskode AN 1 K 23 Alternativ afsender AN 35 V 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs N 6,4 V 29 Dealer reference AN 16 V 30 Lovgivningskrav 1 AN 35 V Evt. nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 AN 35 V 32 Lovgivningskrav 3 AN 35 V 33 Tekst 1 AN 35 V 34 Tekst 2 AN 35 V 35 Tekst 3 AN 35 V 36 Tekst 4 AN 35 V 3 Reserveret 38 Reserveret Eksempel : ERH401, 500026CHF, A101xxxx, 555666888/DEM,Herr. Helmuth Schmidt, Hannoverstrasse 11, Düsseldorf, DEM, 250000,00,,, 010599,"HANDSESS", DEBKDDXXX,,,,, 02,, S,,,,, 122,50, 568942, Side 14E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Side 15E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandsk anmodning Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype ERH401= Udenlandsk anmodning MT101 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Kan være op til 35 karakterer langt 3 Tekst til egen kontoudskrift Tekst til egen kontoudskrift. max 16 karakterer 4 Til konto Der kan overføres til en anden bankkonto eller betales via check. Hvis der ønskes overført til anden bankkonto skal feltet udfyldes med det udenlandske bankkontonummer. (Op til 35 karakterer langt) Hvis der betales via check skal feltet ikke udfyldes. 5 Modtagers navn Modtagers navn 6 Modtagers adresse 1 Modtagers adresse Modtagers adresse 2 Modtagers adresse fortsat 8 Modtagers adresse 3 Modtagers adresse fortsat 9 Valutakode ISO-valutabetegnelse 10 Udenlandsk beløb Max. 99999999999,99. Enten skal udenlandsk beløb eller modværdi (felt 12) udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 11 Valutakode til modværdi ISO-valutabetegnelse 12 Modværdi Max. 99999999999,99. Enten skal udenlandsk beløb (felt 10) eller modværdi udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 13 Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Dato for effektuering i modtagers bank 14 SWIFT-adresse (fra konto) SWIFT-adressen på den bank hvor pengene skal sendes fra. Max 11 tegn Hvis felt 14 ikke udfyldes skal felt 16 udfyldes. 15 SWIFT-adresse (til konto) SWIFT-adresse på den bank hvor pengene skal sendes til. Max. 11 tegn 16 Modtagers bank 1 / clearingskode Side 16E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313 Modtagers bank. Kan Indeholde clearingskode til DN-anmeldelsen i formatet: /Aannnnnnnnn (AA = Landekode). f.eks. /SW + 3-5 tal (Schweiz - BC) /SW + 6 tal (Schweiz - SIC) /BL + 8 tal (Tyskland BLZ) /CH + 6 tal (U.S.A. CHIPS) /CP + 4 tal (U.S.A. CHIPS) /FW + 9 tal (U.S.A. - (Fedw.) /SC + 6 tal (G.B. CHAPS) /CC + 1-9 tal (Canada - CPADR) /ES + 8-9 tal (Spanien - SDI) /IT + 11-23 tal (Italien IDI) ellers modtagers bank linie 1 Hvis felt 16 ikke udfyldes skal felt 14 udfyldes. 1 Modtagers bank 2 Modtagers banks adresse eller modtagers bank linie 1 hvis der er angivet clearingskode 18 Modtagers bank 3 Modtagers banks adresse fortsat 19 Modtagers bank 4 Modtagers banks adresse fortsat 20 Overførselstype Overførselstype for udenlandsk overførsel. Gyldige værdier: 01 = Normal 02 = Ekspres 03 = Koncern 04 = Check 21 Aftale kode Betalingskoder der kan anvedes ifm. den valgte fra-konto. Oplyses af banken 22 Omkostningskode Hvordan skal omkostningerne fordeles. Gyldige værdier S, s = Afsender betaler alle indenlandske omk O, o = Afsender betaler alle inden- og udenlandske omk
Beskrivelse af felter til betalingsformat for udenlandsk anmodning Nr. Feltnavn Beskrivelse B, b = Afsender betaler ingen omkostninger 23 Alternativ afsender Alternativ afsenders navn Hvis der foretages betaling fra 3. mands konto skal alternativ afsender udfyldes. Hvis feltet ikke udfyldes vil navnet på kontohaver ikke blive medsendt som afsender på adviseringen. 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs Hvis der er aftalt en kurs ifm. overførslen tastes kursen ind i dette felt. Gyldig værdi: 123456,894 29 Dealer reference Dealer reference skal udfyldes hvis der er aftalt en kurs. 30 Lovgivningskrav 1 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav eller evt. Nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 32 Lovgivningskrav 3 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Reserveret 38 Reserveret Side 1E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Betalingsformat for udenlandsk anmodning egne (hjemtag udenlandsk kapital) Nr Feltnavn Type Bemærkning 1 Betalingstype AN 6 K ERH1 (Hjemtag betaling) 2 Fra konto AN 35 K 3 Tekst til egen kontoudskrift AN 16 V 4 Til konto AN 35 K 5 Reserveret 6 Reserveret Reserveret 8 Reserveret 9 Valutakode AN 3 K 10 Udenlandsk beløb N 14 V max. 99999999999,99 11 Valutakode modværdi AN 3 V 12 Modværdi N 14 V max. 99999999999,99 13 Betalingsdato N 6 K format DDMMÅÅ 14 Reserveret 15 Reserveret 16 Reserveret 1 Reserveret 18 Reserveret 19 Reserveret 20 Reserveret 21 Reserveret 22 Reserveret 23 Reserveret 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs N 6,4 V F36 29 Dealer reference AN 16 V F21F 30 Lovgivningskrav 1 AN 35 V FB Evt. nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 AN 35 V FB 32 Lovgivningskrav 3 AN 35 V FB 1 Eksempel : ERH1, 500026CHF, Egen reference, 555666888/DEM,,,,, DEM, 250000,00,,, 230900,,,,,,,,,,,,,,, 122,50, 568942,"10304",,, Side 18E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Beskrivelse af felter til betalingsformat for hjemtag udenlandsk kapital Nr. Feltnavn Beskrivelse 1 Betalingstype ERH1= Hjemtag udenlandsk kapital MT101 2 Fra konto Bankkonto, hvor beløbet skal hæves. Kan være op til 35 karakterer langt 3 Egen reference Tekst til egen kontoudskrift. Max 16 karakterer. 4 Til konto Der kan overføres til en anden bankkonto eller betales via check. Hvis der ønskes overført til anden bankkonto skal feltet udfyldes med det udenlandske bankkontonummer. (Op til 35 karakterer langt) Hvis der betales via check skal feltet ikke udfyldes. 5 6 8 9 Valutakode ISO-valutabetegnelse 10 Udenlandsk beløb Max. 99999999999,99. Enten skal udenlandsk beløb eller modværdi (felt 12) udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 11 Valutakode til modværdi ISO-valutabetegnelse 12 Modværdi Max. 99999999999,99. Enten skal udenlandsk beløb (felt 10) eller modværdi udfyldes. Begge felter må ikke udfyldes. 13 Betalingsdato Format DDMMÅÅ. Kan være op til 360 dage frem i tiden. Dato for effektuering i modtagers bank 14 15 16 1 18 19 20 21 22 Omkostningskode Hvordan skal omkostningerne fordeles. Gyldige værdier S, s = Afsender betaler alle indenlandske omk O, o = Afsender betaler alle inden- og udenlandske omk B, b = Afsender betaler ingen omkostninger 23 24 Reserveret 25 Reserveret 26 Reserveret 2 Reserveret 28 Aftale kurs Hvis der er aftalt en kurs ifm. overførslen tastes kursen ind i dette felt. Gyldig værdi: 123456,894 29 Dealer reference Dealer reference skal udfyldes hvis der er aftalt en kurs. 30 Lovgivningskrav 1 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav eller evt. Nationalbankkode 31 Lovgivningskrav 2 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 32 Lovgivningskrav 3 Fri tekst til angivelse af evt. lovgivningskrav 33 Tekst 1 Advisering / reference til modtager 34 Tekst 2 Advisering / reference til modtager 35 Tekst 3 Advisering / reference til modtager 36 Tekst 4 Advisering / reference til modtager 3 Reserveret Side 19E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313
Beskrivelse af felter til betalingsformat for hjemtag udenlandsk kapital Nr. Feltnavn Beskrivelse 38 Reserveret Side 20E \p FFF:F:\FFwinFormatbeskrivelse 560.docGE 1313