Købekontrakter. Købekontrakter



Relaterede dokumenter
Købekontrakter. Købekontrakter

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Kapitel 7 - Afstemning

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Programopdatering version DSM

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Rykker Brugervejledning

Opkrævninger - menuen 3.1

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

Menu Fakturering af maskiner

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel Målgruppe: Slutbruger

Service/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

KAPITEL 9: VALUTASTYRING

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Vejledning til årsafslutning 2015

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Opgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7

FINANSIELLE FUNKTIONER I EXCEL

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Overflytningsordre maskiner. Overflytningsordre maskiner

Brugervejledning for Basismenuen i XAL 3.5. Debitor. Grønlands Hjemmestyre Den centrale Regnskabsafdeling. 1Sidst revideret:

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Programopdatering version DSM 01.66

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Maskinhandel - købsordre

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem

Ejendomsoverdragelse Brugervejledning AdvoForum A/S

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Momsvejledning. ectrl Light

Målere menuen MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

Opret og godkend betalinger i mapper

Quick guide Finans bogføring

Rente og rykker i ectrl

ectrl Fritekstfaktura

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Indlæsning fra bank Faktura passer med indbetalt dage

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Programopdatering DSM version Maj 2008

EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

BUANCO Supports førstehjælpspakke

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

Udsøgning af betalinger - kreditorer

EasyKiosk Administration

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Programopdatering DSM version December 2005

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Søren Christiansen

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Del 3. Det daglige arbejde

Service Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

Transkript:

Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter. Købekontraktsmodulet giver mulighed for en effektiv administrativ varetagelse af købekontrakter, så de mange arbejdsopgaver, der forekommer i forbindelse med kontraktstyring, er automatiserede og en del af det samlede DSM Navision økonomistyringssystem. Købekontrakt opsætning Før købekontrakt-modulet kan anvendes skal der foretages en opsætning under Økonomistyring Tilgodehavender Købekontrakter Opsætning - Købekontraktopsætning. I dette vindue opsættes stamdata for købekontrakter: 13.9.11 1

De væsentligeste opsætningsfelter er: Købekontraktnumre her angives nummerserien for købekontrakterne. Købekontrakt årsagskode her angives årsagskode som alle posteringer fra købekontraktsmodulet påføres. Differencekonto angiver finanskonto, hvor øreafrundinger og differencer skal bogføres på. Ingen decimaler på ydelser her angives om der skal angives decimaler på ydelserne i amortiseringsplanen. Fakturaafrundingsretning (RV) angiver at der kan vælges retning for afrundingen af købekontraktsopkrævninger. Der kan vælges Op, Ned eller Nærmeste. Herudover skal der under Økonomistyring Tilgodehavender - Købekontrakter Opsætning - Bogføringspsætning oprettes konteringsoplysninger for de kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper, som er relevante Virksomhedsbogføringgruppe fra kontrakthovedet og produktbogføringsgruppe fra købekontraktopsætningen): Oprettelse af købekontrakter Købekontrakter finder du under Økonomistyring Tilgodehavender Købekontrakter. 13.9.11 2

Typisk oprettes købekontrakter på baggrund af en bogført salgsfaktura, hvor det tilgodehavende beløb, i stedet for at skulle betales på en specifik dato (forfaldsdato), kan udspecificeres på en købekontrakt til betaling over flere perioder, med en eventuel tilhørende løbende rentetilskrivning af det tilgodehavende beløb. Generelt På det første faneblad Generelt, findes generelle oplysninger om kunden. 13.9.11 3

Kontrakt På fanebladet Kontrakt påføres først det salgsfakturanummer, som købekontrakten er gældende for. Anvend evt. F6 i feltet Salgsfakturanummer som en hjælp til at finde den rigtige faktura. Ved angivelse af salgsfakturanummer udfyldes købekontraklinierne automatisk, med informationerne fra den valgte salgsfaktura. VIGTIGT: For at få vist købekontraktlinierne skal markøren flyttes ned på linierne. Førend dette vil købekontraktlinierne stå som ikke udfyldte. Efterfølgende indtastes generelle oplysninger om kontraktforløbet, herunder oplysninger om bl.a. startdatoen for kontrakten, størrelsen af en eventuel udbetaling, antal ydelser, rentesats og rentetype. 13.9.11 4

Følgende felter bør udfyldes: Salgsfakturanr. angiver den salgsfaktura, der ønskes finansieret via købekontrakten. Felterne Salgsbeløb, Salgsbeløb inkl. moms og købekontraktlinierne, udfyldes automatisk ved angivelse af salgsfakturanr. Kontraktstart angiver datoen for købekontraktens start. Første forfaldsdato angiver den første forfaldsdato på købekontrakten. Udbetaling hvis der sker en udbetaling af en del af kontraktbeløbet inden betalingsplanerne dannes, skal dette beløb angives i dette felt. Beløbet vil ikke efterfølgende indgå i beregningen af de enkelte ydelser. Rentetype der kan vælges mellem Fast og Variabel. Antal ydelser angiver hvor mange perioder købekontrakten løber over. Periodeangivelsen bestemmes i feltet Ydelseshyppighed. Ønsket ydelse her kan der fastsættes en ønsket ydelsesstørrelse pr. periode. Rentesats her angvies den rentesats som der fastsættes/forhandles for den pågældende købekontrakt. Amortiseringsmåde her kan der vælges mellem Annuitet og Serie Ydelseshyppighed dette felt hænger sammen med feltet Antal ydelser, og der kan her vælges mellem perioderne Månedlig, Kvartalsvis, Halvårlig og Årlig. 13.9.11 5

Overført I forbindelse med opstart af kørende købekontrakter i DSM Navision, kan man overføre disse, ved at udfylde de relavante felter på fanebladet Overført. Der er 2 felter der skal udfyldes: Overført kontrakt dette felt angiver om købekontrakten er overført fra et tidligere system. Restgæld ved start her indtastes saldoen på den overført kontrakt. De resterende felter på fanebladet er omtalt i forrige afsnit. De resterende 3 faneblade indeholder oplysninger om hvortil fakturering og levering skal ske for den pågældende købekontrakt, samt oplysninger om hvilke bogføringsgrupper, der er påført købekontrakten. Om bogføringsgrupperne gælder, at salgsfakturaen, der danner grundlag for købekontrakten, i nogle tilfælde ønskes bogført ind i systemet, via andre bogføringsgrupper end købekontrakten. Derfor er der her åbnet for muligheden for at få ændret disse. 13.9.11 6

Amortiseringsplan Når købekontraktens hoved og linier er oprettet, kan der ud fra de indtastede oplysninger, dannes amortiseringsplan under menupunktet Funktion Dan ny amortiseringsplan. Følgende vindue vil fremkomme: Føgende felter vises i oversigten: Ydelsesnummer her angives ydelsens nummer. Første linie vil altid have ydelsesnummer 0 og kun indeholde oplysninger om restgældens størrelse, mens antallet af øvrige linier bestemmes af felterne Antal ydelser og Ydelseshyppigheden på købekontrakten. Forfaldsdato angiver forfaldsdatoen på ydelsen. Afdrag angiver størrelsen af afdraget på restgælden. Rente angiver størrelsen på rentebeløbet for den pågældende ydelse. Ydelse angiver størrelsen af den samlede ydelse, der skal betales. Beløbet her er Afdrag + Rente. Restgæld angiver størrelsen af restgælden. Bogført angiver om den pågældende ydelse/opkrævning er bogført. 13.9.11 7

Der er under menuknappen Udskriv, mulighed for at udskrive planen, således at kunden kan se og gennemgå denne, inden den endelige godkendelse. Når amortiseringsplanen godkendes, trykkes OK, hvorefter planen gemmes. Fra købekontrakten kan man på et givet tidspunkt, se den gældende amortiseringsplan, ved at anvende funktionaliteten Funktion Vis amortiseringsplan. Bogføring af købekontrakt og opkrævninger Under menuknappen Bogføring, findes følgende muligheder: Bogfør kontrakt her bogføres hele kontrakten. Denne bogføring er nødvendig for at kunne foretage efterfølgende bogføringer af opkrævninger. Bogfør opkrævning her bogføres næste opkrævning af ydelse. Ved bogføring afmærkes ydelsesposten i amortiseringsplanen som værende bogført. Afslut kontrakt hvis en kontrakt ønskes afsluttet førend dato for kontraktudløb, vil man ved aktivering af denne funktion, kunne bogføre den resterende kontraktsum inkl. renter. Massebogfør kontrakt her kan flere kontraktopkrævninger bogføres på en gang. Kontraktændringer Der er mulighed for at ændre kontrakter, hvorpå der allerede er foretaget opkrævninger. Dette kan primært gøres for de kontrakter, der har påført rentetypen Variabel. Hvis man forsøger at ændre en købekontrakt, der er oprettet med rentetypren Fast, vil der komme en advarsel til brugeren, men det er muligt også at ændre denne type købekontrakt. Funktionaliteten til at lave kontraktændringer findes under menuknappen Funktion Kontraktændringer, der åbner for nedenstående vindue: 13.9.11 8

I vinduets venstre side vises de eksisterende kontraktoplysninger, der ikke kan laves ændringer til. I vinduets højre side vises følgende felter, der kan laves ændringer til: Ny rentesats her angives en ny rentesats som skal være gældende på den resterende del af købekontrakten. Nyt antal ydelser angiver det antal ydelser som den resterende del af købekontrakten skal løbe over. Feltet vil som udgangspunkt have det resterende antal ydelser, for den eksisterende købekontrakt, angivet. Hvis en købekontrakt skal løbe kortere eller længere tid end den eksisterende købekontrakt, skal dette felt således angive antallet af resterende perioder. Ny ønsket ydelse her angives en ny ydelse som skal være gældende på den resterende del af købekontrakten. Ved tryk på OK dannes ny amortiseringsplan, for de resterende ydelser, men indeholdende de ændringer man har angivet. Betaling af opkrævninger Der kan sendes betalingsopkrævninger af sted til købekontraktkunderne. Dette sker fra Økonomistyring Tilgodehavender Periodiske aktiviteter Betalingsadvis (Købekontrakt). Eller du kan udskrive betalingsadvis under den enkelte kontrakt, via knappen Udskriv. 13.9.11 9

Der kan angives interval af købekontrakter og forfaldsdatoperioder. Alternativt vil købekontraktposterne også fremgå af de kontoudtog, der kan udskrives til debitorerne. Betaling af opkrævninger registreres og bogføres fra indbetalingskladderne og registreres her på samme måde som de øvrige betalinger, der modtages fra debitorerne. Der er således også mulighed for at modtage indbetalinger på købekontraktposter via bankindbetalingsfil. Årsopgørelse Under Økonomistyring Tilgodehavender Periodiske aktiviteter Købekontrakt årsopgørelse kan der udskrives en årsopgørelse for købekontrakter: 13.9.11 10

Årsopgørelsen kan enten udskrives på printer, eller der kan dannes en tekstfil, som kan indsendes til Skat. 13.9.11 11