Rejseafregning og best practice



Relaterede dokumenter
Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling

Handlingsplan til implementering af RejsUd

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Aftalen med Moderniseringsstyrelsen

Gode råd og tips - til implementering af RejsUd

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Best Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling

Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem

2A Kravspecifikation

AU AARHUS UNIVERSITET. AUs Rejsepolitik. Overordnede principper

Best Practice for administratormodulet i REJSUD

Quick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer)

INTRODUKTION TIL AURUS

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd. - Hvordan håndteres forskud i RejsUd? - Hvordan opsættes udgiftstyperne til forskud i RejsUd?

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3

FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Implementering af RejsUd2. september

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

2A Connectivity for Procurement

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

Huskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger

Business Process Management

Oprettelse og vedligeholdelse af rejseprofil hos CWT

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen Tåstrup den 1. marts 2011

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.

AU Økonomi snitflader

At være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

CONTINIA EXPENSE MANAGEMENT Leveret af TRAVEL-X FACTSHEET

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

RELEASE NOTE: INDFAK OG REJSUD

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

KbhForældre KbhForældre.dk

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

Se nedenstående vejledninger til elektroniske bilag i RejsUd, Navision og IndFak.

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

Vejledning til årsafslutning 2015

RejsUd Rejseafregningsydelse til

Aalborg Universitet. Forretningsgang for oprettelse af profiler til Offline Booking af fly, hotel mv. hos VIA Egencia pr. 6.

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle

Vejledning i Travel-X (Bruger)

Rejsebestilling via det nye RejsUd2 system

Netværkshåndbog for JA

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2

ATP Koncernens rejsepolitik

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

ACUBIZ WORKSHOP Services og Finans Fast Track // Maj 2018

2A Kravspecifikation

Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019

Norddjurs Kommunes administrative organisation. I hele Norddjurs Kommune er der ved udgangen af ,6 fuldtidsansatte.

Roller i RejsUd Februar

Indkøber Basisuddannelse

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

BESTILLINGSSEDDEL. Varenavn Men s T-shirt Men s V-neck T-shirt Men s Singlet Men s Tights Opsummering

Transkript:

Rejseafregning og best practice Værktøjskonference 2009 ved Ida Wollenberg Juul, Økonomistyrelsen og Henrik Sjøqvist, Basware

Minikonferencens forløb Baggrunden for det nye rejseafregningssystem Tankerne bag rejseafregning Best practice for rejseafregning Det fremtidige forløb Præsentation af systemet

Du får viden om Best Practice for rejseafregning kendskab til Tankerne bag indblik i Det nye rejseafregningssystem

Baggrund for det nye system ASC-rapportens konklusioner: Effektivisering gennem digitalisering arbejdsgangene gøres digitale Enstrenget administration af rejser Frigive ressourcer til andre opgaver Adskillelse af rejsebestilling og rejseafregning

Tankerne bag rejseafregning Alle arbejder i ét og samme system Alle informationerne er samlet et sted Mulighed for rejsepolitisk kontrol før endelig godkendelse Systemet kan bruges til at refundere mindre udlæg, der ikke vedrører rejser Anvend kreditkort frem for forskud for at lette administrationen

Tankerne bag best practice.. Samlet rejseafregning er best practice for de fleste institutioner Reducér de manuelle processer til et minimum Oplysninger født i et system skal kunne overføres til andre systemer, så vi undgår dobbeltarbejde, fx mellem rejsebureau og rejseafregningssystem

men folk er forskellige Best practice er et udgangspunkt og en hjælp til at skabe bedre processer ikke en start på en større forbryder -jagt

Best Practice 1) Bestilling af rejse 2) Samlet rejseafregning 4) Godkendelse af rejseafregning 5) Bogføring af rejseafregning 6) Betaling af rejseafregning 3) Udgiftshåndtering (ikke rejser)

1. Bestillingen af rejsen Du bestiller rejsen hos statens rejsebureau (CWT) CWT sender oplysninger om rejsen til rejseafregningssystemet, og rejseafregningen er dermed oprettet

2. Samlet rejseafregning I kan registrere/kontere alle udgifter i rejseafregningssystemet -Udlæg -Diæter - Godtgørelser/kørsel Scan bilag ind og vedhæft dem, så du kan undgå papirarkiver Når den rejsende er færdig med registreringen, sendes rejseafregningen til godkendelse

4. Godkendelse af udgifter Mulighed for en rejsepolitisk kontrollant som tjekker rigtigheden fx kontering, overholdelse af institutionens rejsepolitik etc. Endelig godkendelse hos den budgetansvarlige chef før bogføring og betaling

5./6. Bogføring/betaling af udgifter Alt vedr. Navision Stat bogføring og betaling kommer til at foregå i ØSC Udligning af mellemregningskonto alt udlignbar udlignes i ØSC Der skal være tjekket for fejl og mangler før afregningen sendes til bogføring Bogholderen skal IKKE tjekke rigtigheden af rejseafregningen det er institutionens opgave (ØSC).

3. Udgiftshåndtering Refundér andre udlæg i rejseafregningssystemet Kontér, kontrollér og godkend i udlægsmodulet Scan bilag ind og vedhæft dem, så du undgår papirarkiver

Hvad kommer til at ske? Navision Stat, IndFak, ØSLDV og rejseafregningssystemet vil koordinere implementeringen hos institutionerne Navision Stat 5.1 er en forudsætning Økonomistyrelsen vil sammen med Basware komme ud til institutionerne før den endelige implementering for at: Analysere behov og forhold i henhold til standardopsætning og Best practice Starte uddannelse af superbrugere og administratorer Præsentere best practice arbejdsgange i forhold til rejseafregning

Hvad skal institutionerne begynde at tænke over? Hvordan lukker vi det gamle rejseafregningssystem? Hvad skal vi huske? Er de nuværende regnskabs- og sikkerhedsinstrukser hensigtsmæssige? Skal arbejdsprocesser o.l. ændres i lyset af best practice? Hvad med rejsepolitikken?

Præsentation af systemet v. Henrik Sjøqvist

E-Kørebog Kreditkort Transaktioner Navision Stat E-mail til rejsende Rejse bureau, (CWT) Afregning baseres på Rejseplan fra CWT ØS-LDV Godkendelse i Rejseafregningssystemet SKAT E-Indkomst Navision Stat

Vil du vide mere? Se mere på www.oes.dk/rejseafregning Et foreløbigt udkast til best practice ligger på hjemmesiden den opdateres løbende gennem pilottesten