Forslag til udmøntning af investeringspuljen



Relaterede dokumenter
Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

Fagudvalgets bemærkninger:

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg

Børn og Unge - Budgetforliget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Randers Kommune Thors Bakke

Udbygningsplaner for. Plejeboligområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Ekstraordinært møde. Dato 21. april Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt

Teknisk Udvalg. Referat

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

Idrætspuljen Ansøgning. Oversigt

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Kultur, natur og fritid

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Omstilling, effektivisering og innovation

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg

Godkendelse af tilknytning af vuggestue til Hou og Bislev Landsbyordninger

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

1.3 BØRNEHAVEN SKOVHUSET

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen tænker, at følgende funktioner sammenlægges på samme matrikel:

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Randers Kommune Thors Bakke

1. Svendborghallerne DGI-hus i Svendborg - Juni

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

PRIORITEREDE ANLÆGSBEHOV SUNDHED, KULTUR & OMSORG

Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby

Dispensations ansøgninger:

I alt Resume: Etablering/udbygning af 3 dagtilbud for 4-Kløveren, Gudme Børnehave og Humlebien.

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen

10. Udviklingsudvalget Anlæg

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Viborg Skøjtebane. Sagsfremstilling

Idéoplæg til nyt anlægsprojekt

Resultatopgørelse, budgetforlig

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

Anlæg Overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010

REVIDERET ANLÆGSBUDGET Skattefinansieret anlæg ekskl. jordforsyning og ældreboliger

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Konferencesalen 1/6

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget Ændringer i 2016

Anlæg - Budgetlægningen

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den på Ib Dam Schultz kontor

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Transkript:

Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid... 4 Social og arbejdsmarked... 5 Sundhed og ældre... 6 Miljø og teknik: Bypark Tronholmen, færdiggørelse... 8 Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej... 9 Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard... 10 Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold... 11 Anlæg af cykelstier... 12 Den blå bro, renovering og maling... 13 Mariagervej-Ryttervej, trafiksanering, 2. etape... 14 Omfartsvej omkring Langå... 15 Ombygning af Museumspladsen... 16 Renovering af færgen Ragna samt færgelejer... 17 Kabelfærge Udbyhøj... 18 Genbrugsbutik eller lign.... 19 Børn og skole: Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus... 21 Ombygning af Fussingø naturbørnehave... 22 Sund institution... 23 Udeliv... 24 Ombygning af bolig til institutionsformål Langå... 25 Kultur og fritid: Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser... 27 Ny idrætshal... 28 Kunstgræsbaner... 29 Fortsat renovering af Langå Idrætscenter... 30 Indeklima i Kulturhuset... 31 Social og arbejdsmarked: Genopretning af Hjørnestenen... 35 Odinskolen... 36 Sundhed og ældre: Randers Sundhedscenter, Thors Bakke... 38 Renovering af nedlæggelse af utidssvarende plejeboliger... 42

1 Total Nettobeløb (1.000 kr.) Udvalg 2008 2009 2010 2011 I alt Anlæg Miljø og teknik 42.050 35.800 14.500 8.700 101.050 Børn og skole 10.000 0 0 0 10.000 Kultur og fritid 33.302 10.040 500 500 44.342 Social og arbejdsmarked 1.050 0 0 0 1.050 Sundhed og ældre 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Anlæg i alt 88.402 47.840 17.000 11.200 164.442 Afledt drift 2008 2009 2010 2011 I alt Miljø og teknik 118 255 345 465 1.183 Børn og skole 400 600 600 600 2.200 Kultur og fritid 109 1.018 1.018 1.018 3.163 Social og arbejdsmarked 0 Sundhed og ældre 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Drift i alt 1.627 2.873 2.963 3.083 10.546 I alt 90.029 50.713 19.963 14.283 174.988 Budget 2008 2009 2010 2011 I alt Investeringspuljen 33.500 25.000 35.000 45.000 138.500

Miljø- og teknikudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift 2008 2009 2010 2011 I alt 00.28 Fritidsområder Bypark Tronholmen, færdiggørelse 5.000 5.000 02.28 Kommunale veje Udbygning af krydset Paderup 10.000 10.000 Boulevard/Merkurvej 02.28 Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring 6.550 6.550 Paderup Boulevard 02.28 Kommunale veje Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold 1.100 1.100 02.28 Kommunale veje Anlæg af cykelstier 1.000 2.000 2.000 2.000 7.000 02.28 Kommunale veje Den blå bro, renovering og maling 7.400 7.400 02.28 Kommunale veje Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape 5.300 7.000 12.300 02.28 Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå 5.500 6.700 12.200 02.28 Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen 15.000 20.000 35.000 02.32 Kollektiv trafik Renovering af færgen Ragna samt færgelejer 1.000 1.000 02.32 Kollektiv trafik Kabelfærge Udbyhøj 2.500 2.500 2 Forsyningsområdet I alt 41.050 35.800 14.500 8.700 100.050 01.38 Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign. 1.000 1.000 Afledt drift 02.28 Kommunale veje 02.28 Kommunale veje 02.28 Kommunale veje Anlæg i alt 42.050 35.800 14.500 8.700 101.050 Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Mariagervej - Ryttervej, Trafiksanering, 2. etape 18 35 35 35 123 70 70 70 210 40 40 80 02.28 Kommunale veje Omfartsvej omkring Langå 120 120 02.28 Kommunale veje Ombygning af Museumspladsen 50 100 100 250 01.38 Affaldshåndtering Genbrugsbutik eller lign. 100 100 100 100 400 Drift i alt 118 255 345 465 1.183 I alt 42.168 36.055 14.845 9.165 102.233

3 Børn og skoleudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift 2008 2009 2010 2011 I alt 05.25 Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje og 05.25 daginstitutioner Dagpleje og 05.25 daginstitutioner Dagpleje og 05.25 daginstitutioner Klubber og andre 05.25 soc. pæd. fritidstilbud Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Ombygning af Fussingø naturbørnehave 4.500 4.500 1.000 1.000 Sund institution 1.500 1.500 Udeliv 2.500 2.500 Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå 500 500 Anlæg i alt 10.000 0 0 0 10.000 Afledt drift Dagpleje og 05.25 daginstitutioner Klubber og andre 05.25 soc. pæd. fritidstilbud Udeliv 300 500 500 500 1.800 Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå 100 100 100 100 400 Drift i alt 400 600 600 600 2.200 I alt 10.400 600 600 600 12.200

4 Kultur og fritidsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift 2008 2009 2010 2011 I alt 00.20 Grønne områder og naturpladser Stadion og 00.31 idrætsanlæg Stadion og 00.31 idrætsanlæg Stadion og 00.31 idrætsanlæg Andre kulturelle 03.64 opgaver Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser 500 500 500 500 2.000 Ny idrætshal 15.000 15.000 Kunstgræsbaner 4.000 4.000 8.000 Fortsat renovering af Langå Idrætscenter 4.400 4.400 Indeklima i Kulturhuset 9.402 5.540 14.942 Anlæg i alt 33.302 10.040 500 500 44.342 Afledt drift Stadion og 00.31 idrætsanlæg Stadion og 00.31 idrætsanlæg Andre kulturelle 03.64 opgaver Ny idrætshal 800 800 800 2.400 Kunstgræsbaner -75-150 -150-150 -525 Indeklima i Kulturhuset 184 368 368 368 1.288 Drift i alt 109 1.018 1.018 1.018 3.163 I alt 33.411 11.058 1.518 1.518 47.505

5 Social- og arbejdsmarkedsudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift 2008 2009 2010 2011 I alt Genopretning Hjørnestenen 1.050 1.050 Odinskolen 0 Anlæg i alt 1.050 0 0 0 1.050 I alt 1.050 0 0 0 1.050

6 Sundheds- og ældreudvalget Nettobeløb (1.000 kr.) Funktion Overskrift 2008 2009 2010 2011 I alt 04.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 05.32 Ældreområdet Randers Sundhedscenter, Thors Bakke Renovering eller nedlæggelse af utidssvarende boliger 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Anlæg i alt 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Afledt drift 05.32 Ældreområdet Renovering eller nedlæggelse af 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 utidssvarende boliger Drift i alt 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 I alt 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000

7 Miljø- og teknik

8 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 020707 Bypark Tronholmen, færdiggørelse Udgift 5.000 5.000 Netto 5.000 0 0 0 0 5.000 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Randers centrale bymidte er i dag i underskud af grønne bynære arealer. En færdiggørelse af Tronholmen er derfor en oplagt mulighed for at tilføre bymidten et rekreativt og bynært areal til ophold og arrangementer. Ved en kommende udvidelse af bymidten i forbindelse med detailhandelsbestemmelserne, kan man forvente at den nuværende bymidte skal udvides mod syd, hvorfor et robust, velplanlagt og anvendeligt grønt parkområde ved Tronholmen vil blive en central herlighedsværdi også for fremtidens bymidte. Projektet forventes udført i 2008. Samlet overslag til analyse, projektforslag og detailplanlægning, samt detailprojektering og anlægsudgifter estimeres til 5 mio. kr. Det er ikke undersøgt, om der er afledt drift udover eksisterende drift. For at imødegå den bedst mulige sammenhæng langs Gudenåen redegør skitseprojektet for arealerne såvel øst som vest for Århusvej, hvorimod anlægsudgifterne udelukkende er et overslag for arealerne øst for Århusvej.

9 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje 223760 Udbygning af krydset Paderup Boulevard/Merkurvej Udgift 10.000 10.000 Netto 10.000 0 0 0 0 10.000 Udgift 18 35 35 35 123 Netto 18 35 35 35 0 123 Det signalregulerede kryds Paderup Boulevar/Merkurvej udbygges til 4 ben og der etableres en indkørsel til Randers Storcenter fra krydset. Projektet er en del af trafikstrategien for Paderup centerområde og er en nødvendighed for vejbetjening af det nye serviceerhvervsområde mellem Paderup Boulevard, Århusvej og Hammelvej (Bauhaus). Projektet skal gennemføres i første halvdel af 2008 af hensyn til Bauhaus åbning i sommeren 2008.

10 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje Forbedring af trafikafviklingen omkring Paderup Boulevard Udgift 6.550 6.550 Udgift 70 70 70 210 Projekter indeholder følgende elementer: Krydset Århusvej/Paderup Boulevard udvides med ekstra venstresvingsspor fra nord, ekstra højresvingsspor fra øst og ekstra ligeudspor fra vest. Der etableres indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej. Samtidigt udlægges vej over eksisterende privat parkeringsplads. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej. Krydset er forberedt hertil. Det samlede projekt er en del af trafikstrategien for Paderup Centerområde og er en nødvendighed for, at trafikken i området kan afvikles hensigtsmæssigt. Udvidelsen af krydset Århusvej/Paderup Boulevard og etableringen af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej er nødvendige af hensyn til fremkommeligheden. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej er nødvendig da krydset trafiksikkerhedsmæssigt udgør en sort plet. I trafikstrategien for Paderup Centerområde er projektet planlagt gennemført i 2008. Udvidelse af krydset Århusvej/Paderup Boulevard: Etableringspris ca. 3,7 mio. kr.. Afledt drift ca. 25.000 kr. om året. Etablering af indkørsel og vejforbindelse mellem Paderup Boulevard og Marsvej: Etableringspris ca. 2,1 mio. kr.. Afledt drift ca. 10.000 kr. om året. Signalregulering af krydset Paderup Boulevard/Clausholmvej: Etableringspris ca. 750.000 kr.. Afledt drift ca. 35.000 kr. om året.

11 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje 233764 Nedbygning af krydset Adelgade-Vestervold Udgift 1.100 1.100 Netto 0 1.100 0 0 0 1.100 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Nedbygningen består i at indsnævre Adelgade til to kørespor, hvilket vil hjælpe til at mindske mængden af den trafik, der i dag kører ind i midtbyen via Adelgade. I forbindelse med gennemførelsen af Østervoldprojektet er det nødvendigt at nedbygge krydset Adelgade-Vestervold. Løsningen er trafikalt set forsvarlig, idet trafikken på Adelgade forventes at falde betydeligt som følge af ændringerne på Østervold.

12 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje 233765 Anlæg af cykelstier Udgift 1.000 2.000 2.000 2.000 7.000 Netto 1.000 2.000 2.000 2.000 0 7.000 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 I 2008 planlægges udarbejdelse af en stiplan. Planen bør udmøntes i konkrete projekter i de kommende år. Cykelstier koster et sted mellem 3 og 8 mio. kr. pr. km vej. Eksempelvis anslås det, at enkeltrettede cykelstier i begge sider af en landevej koster ca. 4 mio. kr. pr. km. Forbedring af forholdene for bløde trafikanter og generel forbedring af trafiksikkerheden.

13 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje 223766 Den blå bro, renovering og maling Udgift 7.400 7.400 Netto 0 7.400 0 0 0 7.400 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Den gamle jernbanebro Den blå bro er et vartegn for Randers. I 1994 blev broen rengjort for rust og malet. I 2003 var der megen algevækst på broen som følge af det fugtige miljø. Broen blev højtryksrenset og graffitien fjernet. I forbindelse med rengøringen viste det sig, at der var mange samlinger, som er rustangrebet og enkelte steder er der hele gennemtæringer af gitterkonstruktionen. I september 2004 gennemførte et konsulentfirma et eftersyn af broen. Konklusionen blev, at en reparation bør omfatte en total maling af broen, udskiftning af enkelte ståldele samt lukning af mellemrum i stålprofiler. Det bemærkes, at der i overslaget ikke er taget højde for den nedbrydning af konstruktionen, der er sket siden 2004. Renoveringen er nødvendig, hvis broen skal overleve på længere sigt.

14 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje 223767 Mariagervej - Ryttervej, trafiksanering 2. etape Udgift 5.300 7.000 12.300 Netto 0 5.300 7.000 0 0 12.300 Udgift 40 40 80 Netto 0 0 40 40 0 80 Det samlede trafiksaneringsprojekt omfatter strækningen fra Ringboulevarden til Hobrovej. I 2000-2001 er strækningen Ringboulevarden - Violvej udført. Den endnu ikke trafiksanerede del af Mariagervej er en sortplet-strækning. Trafiksaneringen forventes at forbedre trafiksikkerheden markant.

15 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje 223768 Omfartsvej omkring Langå Udgift 5.500 6.700 12.200 Netto 0 0 5.500 6.700 0 12.200 Udgift 120 120 Netto 0 0 0 120 0 120 Omfartsvej nord om Langå mellem Væthvej og Randersvej. Tilsluttes i eksisterende rundkørsel ved Randersvej/Gydevej. Omfartsvejen vil aflaste bymidten for den gennemkørende trafik, herunder krydset mellem Væthvej og Bredgade, der er særligt belastet med uheld.

16 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.28 Kommunale veje 223769 Ombygning af Museumspladsen Udgift 15.000 20.000 35.000 Netto 15.000 20.000 0 0 0 35.000 Udgift 50 100 100 250 Netto 0 50 100 100 0 250 Der foreligger et skitseprojekt for ombygning af Museumspladsen inkl. Stemannsgade fra Rosenørnsgade til Østervold. Projektet indeholder bl.a. speciel belægning med farvet asfalt og stålbånd, niveauforskydninger i form af brede trapper og forberedelse af pladsen til gennemførelse af kulturelle arrangementer (mobilscene mv.). Det er dette skitseprojekt, der har været præsenteret i forbindelse med udbudet af byggefelterne. Projektet skal gennemføres i 2008 og 2009 da pladsen skal fungere når byggerierne på de solgte byggefelter er færdige. Det foreliggende skitseprojekt forventes at kunne udføres for et beløb i størrelsesordenen 35 mio. kr.. Det understreges, at overslaget er lavet på et løst grundlag. Det er den umiddelbare vurdering, at et projekt for ombygning af Museumspladsen til en plads med høj kvalitet (sammenlignelig med Østervold) kan gennemføres for et beløb i størrelsesordenen 25 mio. kr. Det nærmere indhold i et sådant projekt er ikke afklaret. Forud for en evt. ansøgning om anlægsbevilling skal der lavet et konkret projekt, hvor der tages stilling til pladsens indhold, materialevalg, udformning og udstyr. Salgsindtægterne for byggefelterne 2, 3 og 4 forventes at blive 25,5 mio. kr. Byggefelt 1 tilbageholdes.

17 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 02.32 Kollektiv trafik 233705 Renovering af færgen Ragna samt færgelejer Udgift 1.000 1.000 Netto 1.000 0 0 0 0 1.000 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Motoren på færgen Ragna, der besejler Mellerup Voer overfarten er nedslidt og skal skiftes snarest muligt. Desuden lever arbejdsmiljøet på færgen ikke op til nutidens krav, hvorfor motor også skal flyttes og færge støjisoleres. Desuden er stabilitetsbogen for færgen urealistisk, hvorfor der skal gennemføres nye stabilitetsmålinger og beregninger. Endelig er færgelejerne i dårlig stand, hvorfor disse skal renoveres. Stabilitetsberegningerne er iværksat, og der tages kontakt til Søfartsstyrelsen for at få fastlagt eventuelle andre krav til færgen. Svaret fra styrelsen kan få både økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Det skal bemærkes, at færgen ikke kan forventes at kunne sættes i drift i sæsonen 2008, før ovennævnte forhold er udbedret. Projektering af ændringerne skal iværksættes i 2007, såfremt færgen skal kunne sættes i drift til marts 2008. Det forventes at renoveringen af færgen kan udføres for 1,0 mio. kr., og at færgelejerne kan renoveres for 1,0 mio. kr., i alt 2,0 mio. kr. Det medfører en udgift på 1,0 mio. kr. for hver af kommunerne Norddjurs og Randers.

18 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 0232 Kollektiv trafik 233706 Kabelfærge Udbyhøj Udgift 2. 500 2.500 Netto 2. 500 0 0 0 0 2.500 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Kabelfærgen i Udbyhøj blev idriftsat i sommeren 2006. Der viste sig en del problemer med blandt andet fremdriftssystem, billetteringsanlæg og havneanlæg. Desuden er der støjproblemer, indsigelser mod indretning af havnepladsen i Udbyhøj Nord og manglende oprydning efter nedbrydning af gamle færgeleje. Der er iværksat udarbejdelse af løsningsforslag. Denne proces er langstrakt, idet der samtidig skal afklares juridiske forhold vedrørende ansvar for flere af problemstillingerne. Det er formålet at få løst problemstillingerne, få færgen i stabil drift samt få sikret tilskudsmidler både allerede modtagne og resterende midler. Skal være afklaret inden 1. maj 2008. Dette gælder dog ikke nødvendigvis havneanlæg på sydsiden, som kan gennemføres som et særskilt projekt uden for tilskudsprojektet. Det vil dog mest hensigtsmæssigt kunne løses i sammenhæng med øvrige arbejder. Der er meget stor usikkerhed på overslagspriserne på ændring af havneanlæg og billetteringsanlæg. På sidstnævnte sag har vi måttet hyre en advokat for afklaring af de juridiske forhold. Desuden er der stor usikkerhed på oprydning efter ændring af gamle moleanlæg.

19 Udvalg: Miljø og teknik Funktion: 01.38 Renovation 166703 Genbrugsbutik eller lign. Udgift 1.000 1.000 Netto 1.000 0 0 0 0 1.000 Udgift 100 100 100 100 400 Netto 100 100 100 100 0 400 Der etableres en genbrugsbutik eller lignende ved Randers Genbrugsplads for omsætning af genanvendelige effekter fra pladsen evt. i samarbejde med humanitære organisationer. Der er ikke udarbejdet et egentligt projekt.

20 Børn og skole

21 Udvalg: Funktion: Børn og Skole 05.25. Dagpleje og daginstitutioner Tilbygning mellem den tidligere Nordly og børnenes hus Udgift 4.500 4.500 Netto 4.500 0 0 0 0 4.500 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Der er tale om en tilbygning, som fysisk forbinder de 2 institutioner, som allerede er lagt sammen ledelsesmæssigt. Med de ændrede fysiske rammer skabes der mulighed for bedre rammer for forældre og børn, idet der kan etableres et køkken og alrum hvor der er mulighed for at afholde møder. Med ombygningen kan institutionen endvidere indrettes således, at der bliver flere rum, som understøtter institutionens pædagogiske arbejde med enkelte børn og grupper af børn. 2008 Projektet dækker ombygning og nyindretning af institutionens legeplads, men ikke indkøb af inventar.

22 Udvalg: Funktion: Børn og Skole 05.25. Dagpleje og daginstitutioner Ombygning af Fussingø naturbørnehave Udgift 1.000 1.000 Netto 1.000 0 0 0 0 1.000 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Natur og udeliv har en positiv indvirkning på børns motorik, koncentrationsevne og sundhed. Fussingø naturbørnehave er en institution, der har til huse i lejede lokaler, som tilhører Fussingø Skovdistrikt. Institutionen har fået mulighed for at leje en lejlighed som har ligger i samme bygning, som institutionen allerede ligger i. Derudover omfatter tilbuddet leje af en garage som ligger i midten af bygningen. Med en ombygning får institutionen mulighed via en omrokering at skabe et værksted i bygningen, som kan bruges til kreativ bearbejdelse af bl.a. de materialer som man finder i naturen. Herudover giver ombygningen mulighed for optag af yderligere børn ud over de 70-75 børn, som institutionen på nuværende tidspunkt har plads til. Der er interesse for det tilbud som institution kan give, idet der er venteliste til institutionen. 2008 Ved ombygning af lejligheden er der regnet med ombygning af ca. 90 kvadratmeter, som skal ombygges, hvilket vil sige Fornyelse af overflader Lofter med ny loftsbelysning Totaludskiftning af gulve Renovering af døre og vinduer Renovering af elinstallation Malerarbejde. Hertil kommer indkøb af inventar.

23 Udvalg: Funktion: Børn og Skole 05.25. Dagpleje og daginstitutioner Sund institution Udgift 1.500 1.500 Netto 1.500 0 0 0 0 1.500 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Projektet er tænkt som ombygning af en eksisterende institution til optimale forhold ud fra en sundhedsmæssig betragtning. Her tænkes på en indretning af institutionen, som kan fremme sundhed på flere måder. Her tænkes på en ombygning, som skaber det fornødne rum og indretning til bevægelse og fysisk udfoldelse, samtidig med at der skal være fokus på at reducere støjen. Det skal det være en ombygning som skaber lys og luft, og en ombygning gerne i materialer, som er inspirerende for børn at være i, og som tager højde for børn forebyggelse af smitte og allergiske reaktioner. et med ombygningen er at få erfaring med hvilken de fysiske rammers indflydelse børns dagligdag i institutionerne, herunder om der med ombygningen kan tænkes i ændringer, som får en positiv indflydelse på børns sygelighed, og hvor der skabes et miljø som giver færre konflikter blandt børnene. Men samtidig er projektet også tænkt som en mulighed for målrettet at arbejde med indretningen af institutionen som en forlængelse af den pædagogiske indsats der i øvrigt arbejdes med i institutionen. 2008 Det angivne beløb skal dække fysisk ombygning af den givne institution, og indkøb af inventar.

24 Udvalg: Funktion: Børn og Skole 05.25. Dagpleje og daginstitutioner Udeliv Udgift 2.500 2.500 Netto 2.500 0 0 0 0 2.500 Udgift 300 500 500 500 500 2.300 Netto 300 500 500 500 500 2.300 Flere rapporter peger på de gavnlige effekter der er for børn, som færdes i en dagligdag med mere fokus på udeliv. Desuden er natur og naturfænomener et af de 6 læringstemaer i de pædagogiske læreplaner. Forslaget om udeliv bygger på en tanke om at skabe et pædagogisk center for samtlige dagtilbud, hvor der etableres en form for pædagogisk eksperimentarium, eller videnscenter nord for Kasernen på området. Her opstilles en pavillon som bemandes med pædagogisk personale. Personalet i pavillonen skal igangsætte aktiviteter som har fokus på natur og naturfænomener. et med projektet er at skabe oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø med plads til undren. Dermed styrkes børnenes sanseapparater og motoriske udfoldelse og børnene udfordres på mange planer. For det samlede dagtilbudsområde skabes der med projektet forhåbentlig et videnscenter, som kan inspirere dagtilbudene til i kortere eller længere periode at deltage i aktiviteter omkring projektet. Denne viden kan således bredes ud til mange, således at børn kan få vigtige erfaringer, eksperimenter og hente viden om naturfænomener. 2008 Projektet bygger på en pavillon svarende til de udegrupper som allerede er opført i tilknytning til Daginstitutionen Æblehaven og Stjernehuset. Der er beregnet et nettoareal på 2 kvadratmeter pr. barn. Beregningen tager udgangspunkt i et fuldt monteret hus til og med sokkel, samt indkøb af inventar. Der er i overslaget ikke medregnet evt. køb af grund.

25 Udvalg: Funktion: Børn og skole 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ombygning af bolig til institutionsformål - Langå Udgift 500 500 Netto 500 0 0 0 0 500 Udgift 100 100 100 100 100 500 Netto 100 100 100 100 100 500 Beløbet er anslået til ombygning af bolig til institutionsformål juniorklub i Langå. Ejendommen er stillet til rådighed til formålet af privatperson. Børn og skole søger at overtage juniorklubben, som nu drives 1 eftermiddag om ugen af frivillig arbejdskraft. Klubben er organiseret som forening. Foreningen kan ikke finde frivillig arbejdskraft, hvorfor juniorklubben vil lukke med årets udgang, hvis ikke Randers Kommune kan overtage driften. Bygningen skal anvendes til juniorklub for børn i alderen 11 13/14 år. Igangsættes snarest muligt. Anlægsmidlerne er anslået, idet der endnu ikke er udarbejdet byggesag. Driftsmidlerne er anslået til dækning af el, vand, varme og rengøring. Der gøres opmærksom på, at der ikke er indregnet husleje.

26 Kultur og fritid

27 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: 00.28.20 Pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser Udgift 500 500 500 500 500 2.500 Netto 500 500 500 500 500 2.500 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Der foreslås afsat en pulje til renoveringer og nyanlæg i parker og af legepladser. Puljen kan f.eks. anvendes til renovering eller nyetablering af toiletbygninger og sikring af legepladserne, så de til stadighed lever op til gældende sikkerhedskrav. Puljen vil også blive anvendt til at skabe nye, udfordrende aktivitetsmuligheder, så legepladserne fortsat er attraktive, ligesom der vil kunne udvikles nye aktivitetsmuligheder målrettet mod unge og voksne, så der skabes yderligere liv i parkerne. Konkret foreslås der i 2008 anvendt 250.000 kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet. Herefter vil alle toiletbygningerne i de bynære parker være renoveret. Anlægspuljen anvendes kontinuerligt til gennemførelse af forskellige projekter. Den årlige anlægsramme er på 500.000 kr. I 2008 foreslås dog konkret anvendt 250.000 kr. til renovering af eksisterende toiletbygning i Vestparken og etablering af handicaptoilet.

28 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: 00.32.31 Ny idrætshal Udgift 15. 000 15.000 Netto 15. 000 0 0 0 0 15.000 Udgift 800 800 800 800 3.200 Netto 0 800 800 800 800 3.200 Der er et stort behov for at få udvidet den samlede halkapacitet i kommunen. Der er flere steder i kommunen mulighed for at udvide eksisterende haller med endnu en idrætshal. Arbejdet med at finde den endelige placering vil først blive igangsat når der er truffet beslutning om, at der vil kunne etableres en ny idrætshal. Den nye idrætshal foreslås etableret i 2008. En fuld kommunal finansiering af en ny idrætshal i standardstørrelse vil beløbe sig til 15 mio. kr. De afledte driftsudgifter til en ny hal vil beløbe sig til 800.000 kr. årligt.

29 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: 00.32.31 Kunstgræsbaner Udgift 4. 000 4.000 8.000 Netto 4. 000 4.000 0 0 0 8.000 Udgift 0 Indtægt 75 150 150 150 150 675 Netto -75-150 -150-150 -150-675 Der foreslås etableret 2 kunstgræsbaner til fodbold ved Randers Stadion: 1 bane i 2008 og 1 bane i 2009. Mulighederne for vintertræning i fodbold forøges meget, hvis der etableres kunstgræsbaner, idet banerne også kan benyttes i frostvejr, og de erstatter således nuværende grusbaner. Men med den nye generation af kunstgræs vil banerne også erstatte et antal græsbaner, idet kunstgræsbanerne kan bruges hver dag, hvor græsbanerne på grund af slitage kan bruges færre dage. I øjeblikket betaler en del fodboldklubber leje af baner i andre kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget har den 28. august (sag nr. 82) behandlet ønsket om anlæg af kunstgræsbaner. Udvalget besluttede at oversende ønsket til budgetbehandlingen. Der foreslås etableret 1 kunstgræsbane i 2008 og 1 bane i 2009. Udgiften til etablering af én kunstgræsbane er 4-6 mio. kr. afhængig af jordbundsforhold, lysanlæg m.v. Til de første baner forventes at kunne opnås tilskud på 1 mio. kr. fra DBU. Der vil være årlige driftsudgifter på 50.000 kr. svarende udgiften ved en græsbane. Det vil være muligt at generere driftsindtægter gennem udlejning til Randers FC og andre professionelle klubber samt gebyropkrævning for amatørklubberne i vinterperioden. De årlige indtægter anslås til 200.000 kr.

30 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: 00.32.31 Fortsat renovering af Langå Idrætscenter Udgift 4. 400 4.400 Netto 4. 400 0 0 0 0 4.400 Udgift 0 Netto 0 0 0 0 0 0 Der er de senere år anvendt store beløb på at renovere Langå Idrætscenter. Renoveringen er dog ikke færdig. Det foreslås derfor, at der afsættes 4,4 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter. Færdiggørelsen indebærer overbygning mod svømmebad, tilbygning til depotrum, vindfang, handicapindgang, etablering af kontor og mødelokaler, elevator, toilet, ny indfaldsvej m.m. Projektet foreslås gennemført i 2008. Udgifterne til færdiggørelse af renoveringen af Langå Idrætscenter er skønnet til 4,4 mio. kr.

31 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Funktion: 03.35.64 Indeklima i Kulturhuset Udgift 9. 402 5.540 14.942 Netto 9. 402 5.540 0 0 0 14.942 Udgift 184 368 368 368 368 1.656 Netto 184 368 368 368 368 1.656 Kulturhistorisk Museum har fået påbud fra Arbejdstilsynet om, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer indeklimaet på museet lever op til lovgivningens krav. Indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum gør sig gældende for hele Kulturhuset. Der er derfor udarbejdet et overslag over de samlede udgifter til afhjælpning af indeklimaproblemerne i Kulturhuset. Byrådet behandlede sagen den 25. juni 2007 (sag. nr. 242) og besluttede i den forbindelse, at detaljeret projektforslag udarbejdes i 2007 og at udgiften hertil finansieres af forvaltningens anlægsbudget, at anlægsudgiften på 14.620.000 kr. og de afledte driftsudgifter på 360.000 kr. behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2008, idet der gøres opmærksom på den igangværende proces vedrørende eventuelt nyt bibliotek på Thors bakke og eventuelt nyt kunstmuseum. Arbejdstilsynet har oprindeligt krævet, at indeklimaproblemerne i Kulturhistorisk Museum skulle være løst senest 1. august 2007. Museet har af Arbejdstilsynet fået udsættelse til 1. august 2008. Den detaljerede projektering er igangsat. Hvis Arbejdstilsynets krav skal imødekommes inden for den givne tidsfrist skal renoveringen af de tekniske anlæg påbegyndes primo 2008. Det samlede projekt består dog af en række mindre projekter, som vil kunne forskydes tidsmæssigt. Projektet foreslås derfor først afsluttet i 2009. Der er udarbejdet et forslag til forbedring af indeklimaproblemerne, som samlet beløber sig til 15,3 mio. kr., hvoraf 360.000 kr. vedrører udarbejdelse af detaljeret projektforslag. Udgifterne hertil finansieres af de overførte anlægsmidler inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Anlægsudgiften beløber sig til 14.942.000 kr. (2008-prisniveau), som foreslås fordelt med 9.402.000 kr. i 2008 og 5.540.000 kr. i 2009.

32 Udgifterne kan specificeres således: Afblænding af vinduer, udskiftning af ovenlyskupler og glas samt ændring af solafskærmning Udskiftning af ventilationsaggregater Honorar og tegninger Uforudsete udgifter (10%) I alt 1.610.000 kr. 11.247.000 kr. 838.000 kr. 1.247.000 kr. 14.942.000 kr. For at spare på energien til såvel befugtning som køling opbygges ventilationsanlæggene med recirkulationsforbindelse, således at der kun indtages den nødvendige mængde friskluft. Men alligevel må der forventes merudgifter til el, vand og service på skønsmæssigt 368.000 kr. årligt.

33 Notat om Kulturhusets indeklima 12.10 2007 Tidsplan vedrørende forbedringer af Kulturhusets indeklima som følge af Arbejdstilsynets påbud til Kulturhistorisk Museum. Arbejdstilsynet har givet KHM et påbud om forbedringer af indeklimaet i institutionen. Randers Kommune har fået udsættelse for at have gennemført disse forbedringerne til den 01.08 2008. Poul Erik Markussen, Kerstens og Wesphal, Knud Overgaard og Peter Riis, Teknisk forvaltning, Thorkild Christensen og Inger Skamris fra biblioteket har holdt møde med institutionslederne i Kulturhuset for at vurdere de tidsmæssige perspektiver for gennemførelse af projektet. Det er nødvendig med en langsigtet tidsplan, da museerne planlægger udstillinger langt frem i tiden. Ifølge Poul Erik Markussen fra Kerstens og Westphal skal der foreligge et tilsagn eller en bevilling til gennemførelse af projektet senest ved udgangen af november 2007, for at Randers Kommune kan opfylde det påbud Arbejdstilsynet har givet Kulturhistorisk Museum. Såfremt der ikke foreligger tilsagn eller bevilling på dette tidspunkt, indkalder bibliotekschefen kulturdirektøren, Eurofins, Kerstens og Westpahl og Teknisk Forvaltning til en drøftelse af konsekvenserne af de manglende tilsagn/bevillinger i forhold til Arbejdstilsynets påbud. Inger Skamris