Kend Assens kommune.

Relaterede dokumenter
1. Godkendelse af dagsorden /25675 SSU - Budget Kend Assens Kommune...1

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

Resultatrevision for år 2014

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SKIVE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BILLUND

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

Udvikling sygedagpenge

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Virksomhedsplan Bilag

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Resultatrapport 3/2015

Regional udvikling i beskæftigelsen

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Budget Opstart af politiske visioner og pejlinger - Økonomiudvalget...2

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Uddannelseshjælp - antal borgere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Ledelsesinformation, november 2014 Jobcenter Vejen

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Hvad koster en elev i jeres kommune?

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

Kend din kommune Næstved Kommune

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

Ledelsesinformation, oktober 2014 Jobcenter Vejen

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Årsopfølgning på Beskæftigelsesplan Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 2. april 2019

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 3. kvartal 2018

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2013, 4. kvartal

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Ledelsesinformation, september 2014 Jobcenter Vejen

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

Tabelrapport til sammenligningskommuner

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af e-bøger, april 2017

Kort introduktion til Økonomiudvalgets månedlige ledelsesinformation

Status for ministermål

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

NYBORG. 26,5 MIO. KR. Så meget kan Nyborg Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

RAR-Notat Vestjylland 2015

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Undersøgelse af lærermangel

Reformen af førtidspension og fleksjob

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Ledelsesinformation, november 2015 Jobcenter Vejen

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

Transkript:

Kend Assens kommune. I forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen for budget 217 22 blev det besluttet, at udarbejde et grundmateriale til brug for den politiske proces. Materialet lanceres nu som en revideret udgave af materialet Kend din kommune, som herefter benævnes Kend Assens Kommune. Materialet er tænkt som et undrings- / inspirationskatalog til Byrådet. Det skal hjælpe til at give Byrådet ny viden eller nye ideer - ud fra objektive kriterier, blive nysgerrig på nye områder, som kan give anledning til yderligere analyse. En dybdegående analyse vil herefter vise om området fortsat er interessant, at arbejde videre med. Materialet Kend Assens Kommune tager afsæt i følgende: KØF-materialet, som blev publiceret i uge 2, anvendes til beregning af nøgletal Indenfor hvert fagområde anvendes som udgangspunkt de sammenligningsklynger, som er udvalgt i FLIS på regionalt niveau samt landsgennemsnittet. De fagområder hvor der ikke er sammenligningsklynger, anvender den tværgående klynge. (se bilag 1) Derudover kan anden interessant sammenligning benyttes, eksempelvis: o Assens kommunes egne regnskabstal f.eks. til sammenligning af udvikling over en årrække, eventuelt indekseret. o Den dyreste / billigste kommune for at se hvor Assens kommune ligger i forhold til det. o Sammenligning af takster m.v. for de øvrige fynske kommuner. Endvidere vil materialet indeholde følgende: Oversigt over godkendte tildelingsmodeller (Bilag 2) Oversigt over antal sager pr. medarbejder/visitator (Bilag 3) Kend Assens Kommune bliver et væsentligt værktøj i forbindelse med drøftelserne af budget 217 22.

Kend Assens kommune Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 1 Innovations- og medborgerskabsudvalget 4 Miljø- og Teknikudvalget 7 Kultur- og Fritidsudvalget 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 17 Social- og Sundhedsudvalget 43 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 55 Bilag 1 Klynger 71 Bilag 2 Godkendte tildelingsmodeller 72 Bilag 3 Antal sager pr. medarbejder /visitator 73

Kend Assens kommune - Økonomiudvalget Årsværk til ledelse og adm. pr. 1 indbyggere - 214 18, 16, 14, 12, 1, 8, 14,1 12,3 16,9 15,2 15,7 14,3 15,3 DATA : Personaleforbruget er opgjort som fuldtidsansatte (årsværk), og baseret på et særudtræk fra KRL. Personalet er afgrænset til overenskomstansatte, tjenestemænd og ansatte i fleksjob (½ vægt). Institutioner mv., der ikke anvender de kommunale lønanvisningssystemer, indgår ikke. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. januar 215. Udgifterne omfatter centrale og decentrale udgifter til administration og ledelse. 6, 4, 2,, Assens Nordfyns Kommune Faaborg-Midtfyns Kommune Svendborg Kommune Odense Kommune Vejen Kommune Hele landet Kilde: KØF 216 1

Udgifter til central administration kr. pr. indbygger 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.216 5.14 5.314 5.511 5.436 5.263 5.111 Data: Baseret på kommunernes nettodriftsudgifter på hovedfunktion 6.45 i regnskab 214. Indbyggertallet er opgjort pr. 1. kvartal 214. 5. 4.9 Assens Nordfyn Faaborg Midtfyn Kilde: Materiale fra KØF 216 Svendborg Odense Vejen Hele landet Sygefravær pr. ordinært ansat fuldtidsmedarbejdere 214 12, 11,5 11,5 11,7 11,4 11,6 11, 11,1 11,1 Data: 1,5 1, 1, Baseret på kommunernes løndatakontor. Statistikken er tilgængelig online på statistikplatformen SIRKA. 9,5 9, Kilde: KRL syge-fraværsstatistik 2

3 25 2 15 1 5 26,6 Indikator for konkurrenceudsættelse i % 28,5 27,3 26,4 25,1 24,5 2,8 Assens Nordfyn Faaborg-Midtfyn Svendborg Odense Vejen Data: IKU måler summen af de faktiske konkurrenceudsatte udgifter som andel af summen af udgifter, det er muligt at konkurrenceudsætte. IKU svarer til Privatleverandør-indikator (PLI) justeret for kommunernes egne vundne udbud. Kilde: Social og indenrigsministeriet. Hele landet Kilde: KØF 216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Andel af tilmeldte fælles forpligtende indkøbssamarbejder i % 94 94 88 82 65 47 Data: Baseret på KL s og SKI s data. Procentsatsen er opgjort ud fra hvor mange ud af 17 aftaler kommunen er tilsluttet, hvor den højeste % er 1 og laveste er 18%. Eksempler på de 17 aftaler: Kopi og print Kontorvarer Vejsalt Servere Tele og data 3

Kend Assens kommune Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Aktivt medborgerskab: 2.5. Kr. Udgifter Frivilligt socialt arbejde - Regnskab 214 Udgifter til Frivilligt socialt arbejde regnskab 214 Regnskabstallene er hentet fra FLIS 214 og er fremskrevet til 216 tal. 2.. 1.936.281 Der ingen regnskabstal for Odense kommune på denne funktion. 1.5. 1.. 1.42.52 1.375.415 769.526 Regnskabstal for Svendborg Kommune er ligeledes taget ud, da udgiften er på over 3 mio. kr. og indeholder regnskabstal som ikke hører til på denne funktion. 5. Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Nordfyns kommune Vejen Kilde: Materiale fra Flis 214 Kr. Udgifter til landdistriktsudvikling - Regnskab 214 1.. 9. 942.79 875.62 8. 7. 6. 682.61 Udgifter til Landdistriktsudvikling regnskab 214 Regnskabstallene er hentet fra FLIS 214 og er fremskrevet til 216 tal. 5. 4. 447.121 Der ingen regnskabstal for Svendborg og Nordfyns kommune på denne funktion. 3. 2. 1. Assens Faaborg-Midtfyn Svendborg Nordfyns kommune Vejen Hele landet Kilde: Flis 214 4

IT-udgifter: Udgifterne til IT er ikke umiddelbart sammenlignelige i statistikudtræk, idet der er stor forskellighed på budgettering. Nogle kommuner budgetterer IT-udgifter centralt, mens andre kommuner budgetterer decentralt. Kr. Udvikling i IT driftsudgifter i Assens Kommune 39. 38.5 38. 37.5 37. 36.5 36. 35.5 35. 34.5 34. 33.5 Kilde: Opus 38.317 37.798 37.429 35.159 Regnskab 213 Regnskab 214 Regnskab 215 Budget 216 Udvikling i IT driftsudgifter i Assens Kommune 213-216 Regnskabstallene er hentet fra Opus. Som følge af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og Assens Kommunes egne initiativer, har udgifterne til indkøb og drift af ITområdet været stigende i perioden 213-215. Effekterne af IT-investeringerne realiseres på de enkelte fagområder. På baggrund af analyser og effektiviseringer i 215 er forventningen, at udgifterne i 216 vil blive mindre, på trods af den fortsatte udvikling på det digitale område. IT Benchmark: Assens Kommune har indgået i en afgrænset benchmark-undersøgelse på IT-området sammen med 11 andre kommuner: Assens, Favrskov, Frederikssund, Greve, Hedensted, Holstebro, Kalundborg, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Nordfyn, Slagelse og Struer. Kr. Totale udgifter til central IT 16.. Totale udgifter til central IT. 14.. 12.. 11.118.856 13.77.292 Regnskabstallene er hentet fra IT Optima, TIP Benchmarking (215). 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Assens Kommune Sammenligningskommuner Denne del af analysen viser, at Assens Kommune har lavere omkostninger i forhold til sammenligningskommunerne på den del af IT udgifterne, der vedrører vores centrale IT område. De centrale IT udgifter er bl.a. servere, backup, support, telefoni. Det kan også beskrives som de grundlæggende systemer i IT-afdelingen. Kilde: IT Optima, TIP Benchmarking (215) 5

Kr. Totale udgifter til sytemer og sofware 4.. 35.. 3.. 36.22.488 28.214.19 Totale udgifter til systemer og software (hele kommunens systemportefølje). 25.. 2.. Regnskabstallene er hentet fra IT Optima, TIP Benchmarking (215). 15.. 1.. Her viser benchmarken, at Assens Kommune ligger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne. 5.. Assens Kommune Kilde: IT Optima, TIP Benchmarking (215) Sammenligningskommuner Erfaringsmæssigt kan denne del af analysen være forbundet med usikkerhed, idet udgifterne vedrører de decentrale institutioner og dermed forskellig bogføring mv. i kommunerne 6

Kend Assens kommune - Miljø og teknikudvalget 2 18 Kr. Vedligeholdelse af kommunale bygninger kr. pr. indb. - Regnskab 214 188 185 Udgifter til Vedligeholdelse af kommunale bygninger pr. indbygger regnskab 214 16 14 Regnskabstallene er hentet fra Flis 214 og er fremskrevet til 216 tal. 12 1 8 6 4 59 114 41 62 Benchmark tager ikke højde for udgiften pr. m2 til bygningsvedligeholdelse. Assens Kommune ligger på 48 kr. pr. m2 (bruttoetageareal), som er under landsgennemsnittet (11 kr. pr. m2) ifølge V & S Prisdatas standard beregning. 2 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 Gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid 215, dage Tallene er hentet fra Energistyrelsen. 12 1 8 6 Kr. 49 Gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid, dage - Regnskab 215 49 46 114 63 Sagsbehandlingstiderne viser den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen dvs. bruttosagsbehandlingstiden. Men i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren, høringer af naboer og andre parter, eventuelle udtalelser fra andre myndigheder samt eventuelt en politisk behandling i kommunen i byggesagen. 4 2 Assens Kommune Kilde: Energistyrelsen 215 15 Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Assens Kommune reelle byggesagsbehandlingstid er dog langt mindre end Energistyrelsens tal. En typisk byggesagsbehandlingstid for f.eks. enfamiliehuse er på omkring 5 hverdage, og en typisk byggesagsbehandlingstid for f.eks. erhvervsbyggeri er på omkring 1 hverdage fra kommunen har modtaget fyldestgørende materiale til der giver en byggetilladelse. 7

1.6 1.4 1.2 1. 8 Kr. Vejvedligeholdelse kr. pr. indb. - Regnskab 214 731 1.426 Udgifter til Vejvedligeholdelse pr. indbygger regnskab 214 Regnskabstallene er hentet fra FLIS 214 og er fremskrevet til 216 tal. Dette er de disponible nøgletal; hvad der er afsat til vejvedligeholdelse pr. indbygger. Tallet siger ikke om den gennerelle tilstand af vejkapitalen eller udstrækning og belastning af strækningerne. 6 587 625 538 64 4 2 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 Kr. Længden af offentlige veje, km. pr. 1.1.215 1.4 1.32 1.2 1. 8 964 1.4 81 84 Længden af offentlige veje km. pr. den 1. januar 215. Landsgennemsnit (hele landet) 7.568 km. Tallene er hentet fra Vejdirektoratet pr. den 1.1.215. 6 4 2 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Kilde: Vejdirektoratet 8

Kr. Kollektiv trafik inkl. teletaxa kr. pr. indb. - Regnskab 214 8 7 6 756 692 522 636 634 Udgifter til kollektiv trafik inkl. teletaxa kr. pr. indbygger Regnskabstallene er hentet fra FLIS 214 og er fremskrevet til 216 tal. 5 461 4 3 2 1 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 Kr. Vandløbsvæsen kr. pr. indb. - Regnskab 214 16, 14, 143 Udgifter til vandløbsvæsen kr. pr. indbygger 12, 1, 12 Regnskabstallene er hentet fra FLIS 214 og er fremskrevet til 216 tal. 8, 69 6, 4, 42 25 52 2,, Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 9

Kend Assens kommune Kultur- og Fritidsudvalget Udgifter til Kultur: 1.2 Kr. Udgifter til Kultur - Regnskab 214 Udgifter til Kultur pr. indbygger regnskab 214 1. 989 Regnskabstallene er hentet fra SIMs Kommunale Nøgletal 214 og er fremskrevet til 216 tal. 8 6 4 487 46 398 649 417 Bruttoudgifter pr. indbygger til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Biblioteket og Musikskolen er ikke med i opgørelsen. 2 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Landsgennemsnit Kilde: SIMs Kommunale Nøgletal Kr. Udgifter til Museer - Regnskab 214 2 189 18 16 14 12 124 121 1 8 6 75 8 4 25 2 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 1

2 Museer - Regnskab 211-214 Kr. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit 211 212 213 214 Kilde: Flis 214 25 Kr. Andre kulturelle opgaver - Regnskab 214 2 18 194 15 119 1 63 81 5 43 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 11

25, Andre kulturelle opgaver - Regnskab 211-214 2, Kr. 15, 1, 5, Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit, 211 212 213 214 Kilde: Flis 214 6 Kr. Udgifter til Folkebiblioteker - Regnskab 214 5 452 477 4 44 41 392 394 3 2 1 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 12

51 Folkebiblioteker - Regnskab 211-214 Kr. 49 47 45 43 41 39 37 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit 35 211 212 213 214 Kilde: Flis 214 Kr. Bibliotekudlån antal - Regnskab 213 16, 14, 14,4 12, 1,7 11,3 1,9 1, 8,4 8, 7,2 6, 4, 2,, Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: SIMs Kommunale Nøgletal 13

16, Bibliotekudlån - Regnskab 211-213 15, 14, Kr. 13, 12, 11, 1, 9, 8, Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit 7, 6, 211 212 213 Kilde: SIMs Kommunale Nøgletal Udgifter til Fritid og Sport: Kr. Udgifter til Fritid og Sport - Regnskab 214 16 1475 14 12 1 1196 1234 15 1319 157 8 6 4 2 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Landsgennemsnit Kilde: SIMs Kommunale Nøgletal 14

Kr. Udgifter til Lokaltilskud - Regnskab 214 45 425 4 35 361 3 25 249 2 15 163 161 1 78 5 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 214 5 Lokaltilskud - Regnskab 211-214 Kr. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit 211 212 213 214 Kilde: Flis 214 15

Kr. Folkeoplysning - Regnskab 214 7 6 6 6 5 4 36 3 25 26 2 15 1 Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune Vejen Kommune Landsgennemsnit Kilde: Flis 7 Folkeoplysning - Regnskab 211-214 6 Assens Kommune Kr. 5 4 3 Faaborg-Midtfyn Kommune Nordfyns Kommune Svendborg Kommune 2 Vejen Kommune 1 Landsgennemsnit 211 212 213 214 Kilde: Flis 16

Kend Assens kommune - Børn og uddannelsesudvalget Børn og Familie Anbringelsesudgifterne dækker over udgifter til børn og unge, der er socialt udsatte og handicappet: - alle typer plejefamilier, alle typer opholdssteder - døgninstitutioner - sikrede døgninstitutioner De anbringelsesudgifter, der er medtaget i Figur 1 er konteret på flg. funktionsområde: - 5.28.2 (dranst 1 og 2) (Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge) - 5.28.23 (dranst 1 og 2) (Døgninstitutioner for børn og unge) - 5.28.24 (dranst 1 og 2) (Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge) Kilde: FLIS Rapport: Udg. anbringelser samlet pr. -22 år Bemærk at Ungepensionen i Assens Kommune også kører også funktion 5.28.2 og dermed også er en del af anbringelsesudgifterne i Figur 1 Udgifter til forebyggende foranstaltninger, der er medtaget i Figur 2 er konteret på flg. funktionsområde: - 5.28.21 (dranst 1 og 2) (Forebyggende foranstaltninger til børn og unge) Kilde: FLIS Rapport: Udg. forebyg. foranstaltn. pr. -22 år I Assens Kommune konteres udgifter til familiehusene, Brahesholm og SSP også på funktion 5.28.21 og er derfor er udgifterne hertil også indeholdt i Figur 2. Vær opmærksom på, at dette nødvendigvis ikke er gældende for de øvrige kommuner. 17

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Børn og Familie Figur 3 udgør de samlede udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger, som er en sammenlægning af udgifterne i Figur 1 og 2. Udgifterne der kører på funktion 5.25.17 (særlige dagtilbud og særlig klubtilbud) er IKKE en del af udgifterne i Figur 3. Kilde: FLIS + beregnet data I Figur 3 gælder det for Assens kommune, at flg. beløb: 1.211 kr. pr. -22 årige også indeholder udgifter til følgende indsatser: Regnskabstal 214* *Fremskrevet til 216-priser SSP (Social, Social, Politi) 2.141.511 Brahesholm 2.244.534 Familiehusene Syd og Nord 8.83.338 Total for decentrale enheder 13.216.383 Samlet udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger fratrukket decentrale enheder pr. -22 årige i 214 for Assens Kommune 9.18 Vær opmærksom på, at ovenstående beløb ikke kan henføres direkte til regnskabstallet for Børn og Familie i 214, da der hertil skal lægges regnskabstallet for Børnehandicap + statsrefusion. Da det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt tilbud som SSP, Brahesholm og Familiehuse skal konteres som en forebyggende foranstaltning, skal man være opmærksom på, at disse udgifter ikke nødvendigvis er indeholdt i Figur 3 for de øvrige kommuner. Såfremt udgifterne i Figur 3 skal bruges til en direkte sammenligning mellem kommunerne, kræver det en nærmere gennemgang af de udvalgte kommuners regnskabstal for 214. 18

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Børn og Familie Figur 4 er beregnet ud fra de samlede udgifter i Figur 3 og udgifterne til forebyggende foranstaltninger, der fremgår af Figur 2 Kilde: FLIS + beregnet data Anbragte i plejefamilier dækker over netværksfamilier udenfor/indenfor slægten, kommunale og almindelig plejefamilier indenfor flg. paragraffer: - 52 stk. 3 nr. 7 jf. 66 stk. 1 nr. 1-3 - 76 stk. 3 nr. 1 jf. 66 stk. 1 nr. 1-3 Kilde: FLIS Alle anbragte børn og unge dækker over anbringelser indenfor: - Netværksfamilie udenfor/indenfor slægten - Almindelig plejefamilie - Kommunal plejefamilie - Eget værelse - Kollegium eller kollegielignende opholdssted - Døgninstitution, delvis lukket - Døgninstitution, sikret + alm. afdeling - Kost- og/eller efterskole - Socialpædagogisk opholdssted - Skibsprojekt - Kommunalt døgntilbud - Akutinstitution 19

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Ungeenheden - EGU Antal elever/studerende, der påbegynder en EGU Tabel 2: Data for EGU* opgjort for perioden 1/1-213 - 3/9-214 Antal elever, der har afbrudt** en EGU Antal studerende der har fuldført en EGU Assens 17 9 7 Haderslev 21 7 6 Middelfart 28 17 8 Tønder 1 7 12 Vejen 9 7 6 Aabenraa 16 16 6 Landsgennemsnit 17 1 7 *Data for EGU er opgjort i antal personer og IKKE helårspersoner **Elever med afbrudsmarkering, men som genoptager samme uddannelse indenfor 15 måneder, regnes ikke som afbrudte. Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er: En individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge under 3 år, der er tilpasset den enkelte unges mål, interesser og evner En uddannelse med stor vægt på praktik, hvor skoleperioderne varer mellem 2 og 4 uger. Normalt en 2 årig uddannelse, men kan forlænges til 3 år. Alle kommuner har pligt til at tilbyde EGU til deres egne borgere. Kommunen kan lade produktionsskoler og erhvervsskoler oprette og gennemføre EGU. Kommunen modtager refusion og bloktilskud fra staten for EGU-eleverne. Kilde: uvm.dk 2

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Ungeenheden - STU Det antal elever/studerende, der påbegynder en STU Tabel 3: Data for STU opgjort for perioden 1/1-213 - 3/9-214 Antal elever, der har afbrudt* en STU Antal studerende der har fuldført en STU Assens 25 9 Haderslev 29 8 21 Middelfart 15 6 1 Tønder 22 12 Vejen 24 5 11 Aabenraa 22 7 12 Landsgennemsnit 2 4 11 * Elever med afbrudsmarkering, men som genoptager samme uddannelse indenfor 15 måneder, regnes ikke som afbrudte. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU): Er en uddannelse for unge under 25 år med særlige behov, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, f.eks. unge udviklingshæmmede. Varer 3 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Visitation til STU sker gennem den unges UU Vejleder Kilde: uvm.dk 21

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Ungeenheden UUO Tabel 4: Data for UUO* opgjort pr. 31. marts 214 for 18-24 årige Afsluttet ungdomsuddannelse - Gymnasiet, EUD, EGU el. STU I gang med uddannelse - Gymnasiet, EUD, EGU, STU, 1. klasse, efterskole og 11./12. skoleår I gang med forløb, der skal give kompetence til at gennemføre en ungdomsuddannelse - Arbejde, Produktionsskole, VUC (HF/AVU), Højskole, Ophold i udlandet, TAMU Ikke i gang med uddannelse - Unge, der har afbrudt, afsluttet eller registreret tilmeldt eller unge der er registreret i offentlig forsørgelse *Pga. fejl i data er Odense Kommune fravalgt i oversigten Assens Nordfyns Kerteminde Nyborg 34,8 % 35, % 33,8 % 39,8 % 45,3 % 43,2 % 43,7 % 42,5 % 1,2 % 13,1 % 1,4 % 9,4 % 9,6 % 8,7 % 12,1 % 8,3 % Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn (UUO): - Et samarbejde mellem Assens, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg og Odense Kommune - Yder kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-1. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikkeuddannelsesparate - Formidler og koordinerer introduktionsog brobygningsforløb i 8.-1. klasse. Kilde: Opgørelse udarbejdet af UUO, 214 22

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Ungeenheden UUO Tabel 5: Data for UUO opgjort pr. 31. marts 214 for 15-17 årige Afsluttet ungdomsuddannelse - Gymnasiet, EUD, EGU eller STU I gang med uddannelse - Gymnasiet, EUD, EGU, STU, 1. klasse, efterskole og 11./12. skoleår I gang med forløb, der skal give kompetence til at gennemføre en ungdomsuddannelse - Arbejde, Produktionsskole, VUC (HF/AVU), Højskole, Ophold i udlandet, TAMU Ikke i gang med uddannelse - Unge, der har afbrudt, afsluttet eller registreret tilmeldt Assens Nordfyns Kerteminde Nyborg,2 %,2 % 9,2 % 9,4 % 89,2 % 92,3 % 7,8 % 8,4 % 8,6 % 6,3 % 2, % 1, % 2, % 1,3 % Kilde: Opgørelse udarbejdet af UUO vedr. Uddannelsestal, 214 23

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Ungeenhed Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp er en relativt ny offentlig forsørgelsesydelse, der blev indført med kontanthjælpsreformen i starten af 214. Målgruppen for ydelsen er unge under 3 år, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det vil sige unge, der ikke har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller en videregående uddannelse. Det er således en målgruppe som før kontanthjælpsreformen modtog kontanthjælp. Formålet med at udskille de unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er, at der for målgruppen ønskes øget fokus på, at flest muligt unge uddanner sig. Baggrunden er at antallet af ufaglærte jobs bliver færre og færre på det danske arbejdsmarked. Således er uddannelse sigtet i mødet med de unge, da uddannelsen kan øge mulighederne for beskæftigelse og selvforsørgelse gennem hele livet, frem for et sigte på ufaglært beskæftigelse på den korte bane. I forbindelse med budgetforliget for 216-219 vedtog Byrådet bl.a. en række handlingsscenarier vedrørende unge og uddannelse. Der er i Visionssporet: Alle får en uddannelse peget på en række yderligere udviklingsmuligheder, som har til formål at øge andelen af unge der får en uddannelse i Assens. Oplægget vedrørende visionssporet kunne med fordel tages med i drøftelserne af mulighederne for fortsat udvikling af området, så flest muligt unge kommer i gang med og gennemfører en uddannelse i Assens Kommune. Sammenligningsgrundlaget I det følgende materiale om uddannelseshjælpsmodtagere sammenlignes Assens Kommune med andre kommuner i en såkaldt klynge, der på området for uddannelseshjælp har nogle af de samme rammevilkår mm. Derfor kan det forventes, at kommunerne trods størrelsesforskelle, geografiske forskelle osv., kan opnå samme performance i forhold til at få de unge bragt videre ind i uddannelsessystemet. Forskelle mellem kommunernes performance er derfor så vidt muligt isoleret til de tiltag og indsatser, som gøres for de unge i de respektive kommuner. Uddannelseshjælpsmodtagere visiteres i tre overordnede grupper. Åbenlyst uddannelsesparate er unge, som vurderes ikke at have nogen barrierer og derfor ikke har behov for hjælp og støtte for at kunne starte en uddannelse på ordinære vilkår. Uddannelsesparate er unge, der vurderes med den rette støtte at kunne påbegynde en uddannelse indenfor ca. et år og som kan gennemføre uddannelsen på ordinære vilkår. Aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, fordi de har problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter. De aktivitetsparate har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden de kan påbegynde en uddannelse, de kan gennemføre på ordinære vilkår. Kommuner i Klyngen Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Silkeborg, Stevns, Syddjurs og Vallensbæk Grundet antallet af kommuner i klyngen, sammenlignes Assens Kommune med gennemsnittet af den samlede klynge (inklusive Assens Kommune). Derudover sammenlignes med landsgennemsnittet og med gennemsnittet i Beskæftigelsesregion Syddanmark. 24

Fuldtidsydelsesmodtagere Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Figur 11 Fuldtidsydelsesmodtagere på Uddannelseshjælp i Assens Kommune 4 38 36 34 32 334 343 3 312 28 26 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Unge på uddannelseshjælp Kilde: Assens Kommunes økonomisystem Figur 11 viser den månedsvise udvikling i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i Assens kommune opgjort i fuldtidsydelsesmodtagere i perioden januar 214 til januar 216. Figuren viser relativt store sæsonudsving. Omkring den store optagelsesperiode på uddannelserne ved starten af skoleåret i august-september sker reduktioner i antallet af fuldtidsydelsesmodtagere på uddannelseshjælp, mens der i de mellemlæggende måneder ses en løbende stigning. Dog ser januar 216 ud til at bryde den tendens med et relativt stort fald, men man skal være opmærksom på, at den seneste måned ofte er genstand for en hvis efterregulering. I grafen er indsat værdier for antallet af fuldtidsydelsesmodtagere januar 214 (334), januar 215 (343) og januar 216 (312). 25

Fuldtidspersoner Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Figur 12 Visitationskategorier uddannelseshjælp i Assens Kommune 18 16 155 164 14 132 137 12 1 8 137 129 Fuldtidspersoner henviser til, at en person har modtaget uddannelseshjælp fuld tid inden for en afgrænset tidsperiode. Et eksempel: En person modtager uddannelseshjælp i tre måneder i løbet af det seneste år. Vedkommende er da fuldtidsmodtager i hver af de pågældende tre måneder, men vedkommende tæller som en kvart fuldtidsperson, når referenceperioden er det seneste år. 6 4 2 24 29 27 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Uddannelsesparat Åbenlys uddannelsesparat Aktivitetsparat Kilde: Jobindsats.dk Figur 12 viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i hver af de tre visitationskategorier Åbenlys Uddannelsesparat, Uddannelsesparat og Aktivitetsparat i perioden januar 214 januar 215. Der er indsat dataetiketter, der viser antallet af fuldtidspersoner i hver af de tre kategoriseringer hhv. januar 214, januar 215 og januar 215. Det bemærkes, at Assens Kommunes økonomisystem og opgørelsen af fuldtidsydelsesmodtagere i figur 11 ikke er direkte sammenlignelig med den måde jobindsats.dk beregner fuldtidspersoner. Selvom antallet ikke er det samme, så tydeliggør Figur 11 og 12 den samme udvikling. For de Åbenlys Uddannelsesparate ses et nogenlunde konstant niveau på 25-3 fuldtidspersoner på ydelse over hele perioden. I mødet med den unge er der et stærkt fokus på en uddannelsesrettet visitation og -vejledning, så flest unge hurtigst vendes i døren og udnytter muligheder for uddannelse frem for uddannelseshjælp. Det kan overvejes om der kan sættes kraftigere ind med virksomhedsrettet indsats, så de unge der er vurderet klar, ikke er på offentlig forsørgelse. For de Uddannelsesparate ses et lille fald i antallet af fuldtidspersoner fra januar 214 til januar 215. Samtidig viser grafens forløb de sæsonudsving der er omkring uddannelsesstarterne i august-september, hvor antallet falder, mens der generelt er en svag stigning henover de øvrige måneder i året. 26

Procent Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget For de Aktivitetsparate ses en stigning i antallet i 214 mens der er et fald henover 215. Således er antallet af fuldtidspersoner imellem januar 214 og januar 215 reduceret en smule. I forbindelse med budgetforliget for 216-219 vedtog Byrådet et handlingsscenarie vedrørende De nye unge fra 26 uger, herunder indsatsen Blik for uddannelse. Investeringen har til formål, at der i mødet med den unge er et stærkt fokus på en uddannelsesrettet visitation og -vejledning, så flest unge hurtigst vendes i døren og udnytter muligheder for uddannelse frem for uddannelseshjælp. Figur 13 Indekseret udvikling i Uddannelseshjælpsmodtagere i Assens Kommune 16 14 12 1 8 6 4 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uddannelsesparat Åbenlys uddannelsesparat Aktivitetsparat Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Grafen er Indekseret, så antallet af fuldtidspersoner hhv. januar 214 og januar 215 er lig 1 pct. Det betyder, at udviklingerne i de øvrige måneder inden for samme år angives som en procentvis ændring i antallet af fuldtidspersoner i forhold til antallet i januar det pågældende år. Figur 13 viser lidt forskellige udviklinger i henholdsvis 214 og i 215. I 214 var der henover året et lavere antal åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate end i januar, mens antallet af aktivitetsparate steg jævnt over hele året. I 215 er udviklingen vendt, så der nu er et løbende fald i antallet af aktivitetsparate, mens udviklingen for de uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate bærer mere præg af et stigende antal bortset fra faldet omkring august, hvor der er stort optag på de forskellige uddannelser. 27

Fuldtidspersoner Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Faldet i aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med, at der er sket en stigning i antallet unge i ressourceforløb. Af figur 11 og 12 ses det antal fuldtidspersoner der ligger til grund for de procentvise udviklinger. Figur 14 unge under 3 år på Ressourceforløb 2 18 16 14 12 Ressourceforløb er en individuel og helhedsorienteret indsats, for borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Målet er at ressourceforløbet skal udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem i gang med arbejde eller uddannelse. Borgere i ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse. 1 8 6 4 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 16-19 år 2-24 år 25-29 år Total 16-29 år Kilde: Jobindsats.dk Figur 14 viser en stigning antallet af unge på ressourceforløb, fra 5 fuldtidspersoner i januar 215 til 19 fuldtidspersoner december 215. Ressourceforløbene iværksættes for de allersvageste unge. Formålet er, at de unge som har meget langt til uddannelse og arbejde gennem ressourceforløbet kan få den ekstra støtte, som de både har ret til jf. lovgivningen, og som de har brug for, så de kan udvikle deres arbejdsevne. Ungeenheden har i 215 prioriteret den afklarende indsats for målgruppen, deraf også stigningen i antallet af unge på ressourceforløb. Det bemærkes, at den egentlige bevilling af ressourceforløb foregår i Rehabiliteringsteamet. I forbindelse med budgetforliget for 216-219 vedtog Byrådet bl.a. et handlingsscenarie vedrørende De unge, som har en varighed på over 52 uger pr. januar 216. Investeringen har til formål at knække kurven for den svageste gruppe af de 28

Procent Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget uddannelsesparate og aktivitetsparate unge. Indsatsen har særligt fokus på at støtte gruppen af unge på 25 29 år til uddannelse og/eller faglært beskæftigelse, så de ved det 3. år ikke overgår til kontanthjælp og fortsætter deres forløb i på offentlig forsørgelse på Jobcentret (under EBU). Figur 15 Udvikling i Uddannelseshjælp 214-215 - Sammenligning 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Klyngen Syddanmark Hele landet Assens Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Grafen er indekseret, så antallet af fuldtidspersoner hhv. januar 214 og januar 215 er lig 1 pct. Det betyder, at udviklingerne i de øvrige måneder inden for samme år angives som en procentvis ændring i antallet af fuldtidspersoner i forhold til antallet i januar det pågældende år. Figur 15 viser, at Assens Kommune i 214 og 215, havde en udvikling, hvor udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp henover året lå forholdsvist lidt lavere end gennemsnittet i både klyngen, gennemsnittet i Syddanmark og gennemsnittet på landsplan. Det kan indikere, at Assens Kommune har forholdsvist mere succes med at få de unge ud af offentlig forsørgelse på uddannelseshjælp. Datamaterialet kan dog ikke give endegyldigt svar herpå. Af figur 11 og 12 ses det antal fuldtidspersoner der ligger til grund for de procentvise udviklinger i Assens Kommune. 29

Procent Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Figur 16 Udvikling i Åbenlyst Uddannelsesparate 214-215 - Sammenligning 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Klyngen Syddanmark Hele landet Assens Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Grafen er indekseret, så antallet af fuldtidspersoner hhv. januar 214 og januar 215 er lig 1 pct. Det betyder, at udviklingerne i de øvrige måneder inden for samme år angives som en procentvis ændring i antallet af fuldtidspersoner i forhold til antallet i januar det pågældende år. Figur 16 viser, at Assens Kommune i 214 og 215, havde en udvikling, hvor udviklingen i antallet af unge kategoriseret som Åbenlys Uddannelsesparat hen over året lå forholdsvist lavere end gennemsnittet for klyngen, og i anden halvdel af 215 lå udviklingen i antallet også forholdsvist under den gennemsnitlige udvikling i Syddanmark og på landsplan. Der kan være i hvert fald to mulige forklaringsårsager. At de åbenlyst uddannelsesparate i Assens Kommune i højere grad starter på en uddannelse (her kan effektiv sagsbehandling spille ind) eller der kan være et fald i kategorien, samtidig med at der er stigninger i de øvrige to kategorier (altså at de unge er længere fra at kunne uddanne sig på ordinære vilkår, og i lavere grad kan kategoriseres som Åbenlys Uddannelsesparate). Af figur 12 ses det antal fuldtidspersoner, der ligger til grund for den procentvise udvikling i Assens Kommune. 3

Procent Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Figur 17 Udvikling i Uddannelsesparate 214-215 - Sammenligning 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Klyngen Syddanmark Hele landet Assens Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Grafen er indekseret, så antallet af fuldtidspersoner hhv. januar 214 og januar 215 er lig 1 pct. Det betyder, at udviklingerne i de øvrige måneder inden for samme år angives som en procentvis ændring i antallet af fuldtidspersoner i forhold til antallet i januar det pågældende år. Figur 17 viser, at Assens Kommune i 214 og 215, følger nogenlunde samme trend som sammenligningen med klyngen, Syddanmark og med landsgennemsnittet. I 214 var der et fald i antallet kategoriseret som uddannelsesparate, mens der i 215 var en stigning hen over året. Der kan være i hvert fald to mulige forklaringsårsager. At de unge i Assens Kommune i højere grad kategoriseres som Uddannelsesparat fremfor Åbenlys Uddannelsesparat, eller at de unge i højere grad kategoriseres som Uddannelsesparate frem for Aktivitetsparate. Af figur 12 ses det antal fuldtidspersoner der ligger til grund for den procentvise udvikling i Assens Kommune. 31

Procent Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Figur 18 Udvikling i Aktivitetsparate 214-215 - Sammenligning 125 12 Aktivitetsparate 115 11 15 1 95 9 85 8 75 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Klyngen Syddanmark Hele landet Assens Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Grafen er indekseret, så antallet af fuldtidspersoner hhv. januar 214 og januar 215 er lig 1 pct. Det betyder at udviklingerne i de øvrige måneder inden for samme år angives som en procentvis ændring i antallet af fuldtidspersoner i forhold til antallet i januar det pågældende år. Figur 18 viser, at Assens Kommune i 214 og 215, følger nogenlunde samme trend som sammenligningen med klyngen, Syddanmark og med landsgennemsnittet. I 214 var der en stigning i antallet af unge kategoriseret som aktivitetsparate, mens der i 215 var et fald hen over året. I 215 ses det også at Assens Kommune har den mest positive udvikling med det største forholdsmæssige fald i antallet af aktivitetsparate unge. Der kan igen være i hvert fald to mulig forklaringsårsager. At de unge i Assens Kommune i højere grad kategoriseres som Uddannelsesparat eller Åbenlys Uddannelsesparat, eller at der er en afgang relativt stor afgang til ressourceforløb. Jf. Figur 14 vedrørende ressourceforløb og Figur 12 vedrørende udviklingen i det faktiske antal fuldtidspersoner, ser sidstnævnte mulighed ud til at være en væsentlig del af forklaringen. Den resterende udvikling må skyldes, at flere kategoriseres som Uddannelsesparate. Overordnet er det positivt med en udvikling, hvor de unge i mindre grad kategoriseres som Aktivitetsparate, da det betyder afklaring af, om de unge er i målgruppen for en ordinær uddannelse, eller om der skal særlige indsatser til. Af figur 12 ses det antal fuldtidspersoner, der ligger til grund for den procentvise udvikling i Assens Kommune. 32

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget PPR Udgifter til PPR, der er medtaget i figur 19 er konteret på flg. funktionsområde: - 3.22.4 I disse tal er udgifter til private specialskoler medtaget. Kilde: FLIS - Rapport: Udg. PPR mv., Komm. Tandpleje, Rapport: Udvikling antal 7-17 årige. Tandplejen Udgifter til tandplejen, der er medtaget i figur 2 er konteret på flg. funktionsområde: - 4.62.85 Tjenestemandspension er ikke medtaget i udgifterne. Kilde: FLIS - Rapport: Udg. Komm. Sund.tjen., Rapport: Udvikling antal -6 årige, Rapport: Udvikling antal 7-17 årige. 33

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Sundhedsplejen Udgifter til Sundhedsplejen, der er medtaget i figur 21 er konteret på flg. funktionsområde: - 4.62.89 Tjenestemandspension er ikke medtaget i udgifterne. Kilde: FLIS Rapport: Udg. Komm. Tandpleje, Rapport: Udvikling antal -6 årige, Rapport: Udvikling antal 7-17 årige. 34

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Dagtilbud Figuren viser fordelingen af børn i -6 års alderen i Assens Kommune, med udgangspunkt i hvilke dagtilbud børnene er indskrevet i. Privat pasning dækker over privatpersoner, der har nedsat sig i private pasningstilbud. Kilde: Budget 216 Dagtilbud Bruttodriftsudgift pr. barn Bruttodriftsudgifterne i figuren er regnet på baggrund af oplyste takster i de forskellige kommuners takstblad for 216. Kilde: assens.dk, fmk.dk, nordfynskommune.dk, odense.dk, svendborg.dk, vejen.dk 35

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Dagtilbud Størrelse på integrerede institutioner Figuren viser den gennemsnitlig størrelse på de integrerede institutioner for 214. En integreret institution er en institution der både har vuggestue og børnehave. Kilde: KØF 216 Dagtilbud Andel af uddannet pædagogisk personale Pædagogisk personale er defineres som medhjælpere, dagplejer, pædagoger og pædagogassistenter m.v. Kilde: KØF 216 36

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Skoler Fordeling af elever Figur 26 Antallet af elever i Assens Kommune fordelt efter skoletype Antallet af elever sep. 215, fordelt efter skoletype. Diagrammet viser fordelingen af elever i Assens Kommune, med udgangspunkt i hvilken type skole eleverne går i. I opgørelsen er 5.557 elever i alt Kilde: FLIS, Rapport 33 afstemning elever på udvalgte skoler 37

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Skole Karaktergennemsnit Figur 27 - Karaktergennemsnit i bundne prøver 9. klasse Karaktergennemsnit af den bundne afgangsprøve i 9. klasse Udviklingen i karakter gennemsnittet for skoleårene 212/13, 213/14 og 214/15. Kilde: Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling - Uddannelsesstatistik 38

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Skole Gennemsnitlig udgift pr elev i folkeskolen Figur 28 - Beløb pr barn i folkeskolen Beløb pr barn i folkeskolen: Tæller: udgifter til folkeskolen, fællesudgifter, efterskoler og kompetenceuddannelse. Funk 3.22.1 og Funk 3.22.2 og Funk 3.22.9. Nævner: Alle elever.-1. klasse under følgende områder. - almindelige klasser - Specialklasse 2.2 - Specialklasse 2.3 og 2.5 Priserne er fremskrevet til 216 prisniveau Kilde: FLIS - Nøgletal, Udgift pr. elev i folkeskoler 39

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Skole Inklusionskvotient Figur 29 Inklusionskvotient 211-215 Inklusionskvotient viser anedelen af elever inkluderet i den almindelige folkeskole. Tæller: Antal elever i folkeskoler. Næver: Antal elever i folkeskoler, specialskoler, på interne skoler i dagbehandlingstilbud og kommunale ungdomsskoler (specialklasser og almindelige klasser). Kilde: FLIS 4

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Figur 3 - Skoler - Kompetencedækning Kompetencedækning er opgjort, efter hvor mange procent af undervisningstimer lærerne har, hvor de underviser i fag, de har dokumenteret undervisningskompetence. Kilde: Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling Uddannelsesstatistik 41

Kend Assens kommune Børn og uddannelsesudvalget Skoler - Andel af unge i uddannelse 9 md. efter afslutning. Figur 31 Andel af unge i gang med en ungdomsuddannelse, 9 md. efter afsluttet folkeskole Nøgletallet viser andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 mdr. efter 9. eller 1.klasse er afsluttet. Med ungdomsuddannelse menes gymnasiale og erhvervsfaglige (EUD) ungdomsuddannelser samt STU. Kilde: Ministeriet for Børn, undervisning og ligestilling Uddannelsesstatistik 42

Kr. Kend Assens kommune - Social og sundhedsudvalget Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde omfatter tilbud til bl.a. voksenhandicappede, sindslidende, og socialt udsatte. Tilbuddene omfatter botilbud, aktivitetstilbud, anden støtte, hjælpemidler m.v. Samlede udgifter til det specialiserede voksenområde pr. 18-64-årig i regnskab Kr. pr. 214 (216 p/l) 18-64-årig Assens 8.227 Haderslev 7.471 Nordfyn 8.91 Svendborg 9.12 Tønder 9.358 Aabenraa 8.86 Hele landet 8.34 Kilde: Tabel fra KØF 215 opdateret med 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Samlede udgifter til det specialiserede voksenområde pr. 18-64- årig i regnskab 214 (216 p/l) Assens Kommune brugte i 214 samlet 187, mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Det samlede budget 214 for Social- og Sundhedsudvalget var på 932 mio. kr. Det specialiserede socialområde udgjorde 2 % af udgifterne i 214. 3. 2. 1. Assens Haderslev Nordfyn Svendborg Tønder Aabenraa Hele landet Grafen viser, at Assens Kommune ligger under landsgennemsnittet, Nordfyn, Svendborg og Tønder. Haderslev og Aabenraa ligger under Assens. 43

Kr. Udgifter til botilbud, socialpædagogisk bistand og behandling ( 85 støtte) udgør 68 % af det specialiserede voksenområde i Assens Kommune. Samlede udgifter til botilbud, socialpædagogisk bistand og behandlinger pr. 18-64- Kr. pr. årig i regnskab 214 (216 p/l) 18-64-årig Assens 5.634 Haderslev 6.182 Nordfyn 5.737 Svendborg 5.147 Tønder 5.389 Aabenraa 5.459 Hele landet 5.46 Kilde: Tabel fra KØF 215 opdateret med 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: 6.25 Udgifter til botilbud og socialpædagogisk bistand og behandling pr. 18-64-årig i regnskab 214 (216 p/l) 6. 5.75 5.5 5.25 5. 4.75 4.5 Assens Haderslev Nordfyn Svendborg Tønder Aabenraa Hele landet Grafen viser, at Assens Kommune ligger højere end både landsgennemsnittet og de andre sammenligningskommuner, på nær Haderslev og Nordfyn, der har et højere niveau end Assens. Følgende kan drøftes: - Udgifterne på dette område udgør en væsentlig del af det samlede specialiserede voksenområde. Det betyder, at mindre justeringer kan have relativt stort gennemslag. Hvordan kan Assens Kommune nedbringe sine udgifter på dette område? (serviceniveau, adgang, effektivisering m.v.) 44

Kr. Udgifter til hjælpemidler og rådgivning udgør 16 % af det specialiserede voksenområde i Assens Kommune. Samlede udgifter til hjælpemidler og rådgivning pr. 18-64-årig i regnskab 214 Kr. pr. (216 p/l) 18-64-årig Assens 1.316 Haderslev 1.63 Nordfyn 1.62 Svendborg 1.713 Tønder 1.491 Aabenraa 1.414 Hele landet 1.268 Kilde: Tabel fra KØF 215 opdateret med 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: 1.8 1.6 1.4 1.2 1. Udgifter til hjælpemidler og rådgivning pr. 18-64-årig i regnskab 214 (216 p/l) 8 6 4 2 Assens Haderslev Nordfyn Svendborg Tønder Aabenraa Hele landet Grafen viser, at Assens Kommune ligger lavere end alle sammenligningskommunerne, men højere end landsgennemsnittet. Følgende kan drøftes: - Kan øget fokus og bedre brug af hjælpemidler og teknologi reducere arbejdsskader og borgernes behov for hjælp? 45

Kr. Ældre Tilbud til ældre omfatter hjemmehjælp, plejeboliger og sygepleje. Nedenfor vises den samlede udgift til ældrepleje per borger over 65. Samlede udgifter til ældrepleje pr. 65+ årige i regnskab 214 (216 p/l) Kr. pr. 65+ årig Assens 38.554 Billund 42.62 Haderslev 36.28 Middelfart 34.27 Tønder 35.251 Aabenraa 35.513 Hele landet 41.596 Kilde: Tabel fra KØF 215 opdateret med 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: 45. Samlede udgifter til ældrepleje pr. 65+ årige i regnskab 214 (216 p/l) Assens Kommune brugte i 214 361 mio. kr. på ældreområdet. Det svarede til 39 % af det samlede budget 214 for Social- og Sundhedsudvalget. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Assens Billund Haderslev Middelfart Tønder Aabenraa Hele landet Primo 28 var der 7.63 borgere på 65+ år i Assens kommune. Ultimo 215 er der 8.97 i samme aldersgruppe. Det svarer til en stigning på 27 %. Grafen viser, at Assens ligger under landsgennemsnittet og Billund, men over de øvrige sammenligningskommuner. 46

Kr. pr. 65+ årig Registrerings- og konteringsforskelle mellem kommunerne gør det vanskeligt at sammenligne hjemmehjælp og sygepleje direkte. Nedenfor er de to ydelser slået sammen, for at give en mere retvisende sammenligning. Til sammen udgør de 46 % af udgiften til ældrepleje i Assens Kommune. Samlede udgifter til fritvalgshjælp og hjemmesygepleje pr. 65+ årig i regnskab Kr. pr. 65+ årig 214 (216 p/l) Assens 17.826 Billund 2.78 Haderslev 13.735 Middelfart 5.226 Tønder 15.94 Aabenraa 15.517 Hele landet 15.548 Kilde: Egen opgørelse. 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Samlede udgifter til fritvalgshjælp og hjemmesygepleje pr. 65+ årig i regnskab 214 (216 p/l) Assens Billund Haderslev Middelfart Tønder Aabenraa Hele landet Grafen viser, at Assens ligger højt i forhold til både landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne. For Billund mangler udgifter til fritvalgsområdet (hjemmehjælp), og for Middelfart er tallet for fritvalgsområdet usikkert. Men også i forhold til Haderslev, Tønder og Aabenraa ligger Assens højt. 47

Pct. Udgiften til hjemmehjælp afhænger dels af antal modtagere, og dels af hvor mange timer de får. Nedenstående tabel viser andelen af 65+årige der modtager hjemmehjælp. Andelen der modtager hjemmehjælp 65+ årige i regnskab 214 Assens 12,4 Billund 9,2 Haderslev 11,1 Middelfart 9,1 Tønder 11,9 Aabenraa 1,4 Hele landet 11,9 Kilde: Tabel fra KØF 215 opdateret med 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: Pct. 14, 12, 1, Andelen der modtager hjemmehjælp 65+ årige i regnskab 214 Tal for 215 viser, at andelen er svagt faldende både i Assens og i de øvrige kommuner. Andelen falder en anelse mere i Assens Kommune end på landsplan, men ikke så meget at det ændrer på rangfølgen. 8, 6, 4, De nyeste opgørelser viser at andelen er faldet til 1,4 % i Assens. Dette tal er baseret på uge 2 i 216. 2,, Assens Billund Haderslev Middelfart Tønder Aabenraa Hele landet Grafen viser, at Assens har den højeste andel af borgere over 65, der modtager hjemmehjælp. Følgende kan drøftes: - Hvad skal der til at Assens Kommune kommer på niveau med sammenligningskommunerne? - - serviceadgang - - visitationspraksis - - bedre brug af hjælpemidler og teknologi - - videreudvikling af den rehabiliterende indsats 48

Timer/uge Timer/uge Nedenstående viser hvor mange timer pr. uge hver modtager i gennemsnit har modtaget i 214. Gennemsnitlig visiteret tid hjemmehjælp pr. 65+ årige i regnskab 214 Timer/uge Assens 4,4 Billund 6,2 Haderslev 4,6 Middelfart 3,6 Tønder 3,1 Aabenraa 3,9 Hele landet 3,8 Kilde: Tabel fra KØF 215 opdateret med 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: 7, Gennemsnitlig visiteret tid hjemmehjælp pr 65+ årige regnskab 214 7, Gennemsnitlig visiteret tid hjemmehjælp 65+årige jan-nov 215 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, Assens Billund Haderslev Middelfart Tønder Aabenraa Hele landet, Assens Billund Haderslev Middelfart Tønder Aabenraa Hele landet Grafen til venstre viser, at 65+årige i Assens i 214 fik forholdsvis mange timers hjælp per uge. Billund og Haderslev ligger højere. En tilsvarende opgørelse for januar til november 215 er gengivet i grafen til højre. Den viser, at Assens ligger lavest sammen med Tønder på 3,2 timer, mens landsgennemsnittet er faldet til 3,65. Reduktionen for Assens skyldes en gennemgang og korrektion af indsatserne samt effekt af den rehabiliterende indsats. Følgende kan drøftes: - Hvad skal der til for at fortsætte reduktionen i antallet af timer pr. modtager? - Serviceniveauer i sammenligning med andre kommuner - Bedre brug af teknologi og hjælpemidler - Videreudvikling af den rehabiliterende indsats 49

Alder - 5-års interval Figuren nedenfor er inddelt efter alder fra 15 til 14 år. For hver aldersgruppe viser den blå søjle, hvor mange modtagere af hjemmehjælp der er, og den røde søjle viser, hvor mange timer de modtager om ugen. Figuren er baseret på uge 2 i 216. Alderspyramide - hjemmehjælpsmodtagere og antal timer pr. uge Uge 2 i 216: 15-19 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 5-54 55-59 6-64 65-69 7-74 75-79 8-84 85-89 9-94 95-99 1-14 -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 7,5 % af modtagerne modtog 47 % af timerne. 92,5 % af modtagerne modtog altså 53 % af timerne. 49 personer - svarende til 4 % af modtagerne - modtog 15 timer eller mere om ugen. 15 timer svarer omtrent til udgiften til en plejebolig. Tilsammen modtog de 1.132 timer om ugen svarende til 32 % af timerne. Omvendt modtog 67 % af modtagerne under 2 timer, og de modtog samlet 13 % af timerne. Kilde: Eget udtræk af 83 og 94 i uge 2 216 fra Assens Kommunes EOJ (Avaleo). Delegeret sygepleje og natteam er ikke medtaget. 5

I nedenstående figur sammenlignes opgørelsen for uge 2 i år med en tilsvarende opgørelse fra uge 6 sidste år. Tallene fra sidste år vises med gult. 51

Kr. En anden stor del af ældreområdet udgøres af plejeboligerne med 34 % af udgifterne til ældrepleje i Assens Kommune. Samlede udgifter til plejebolig pr. 65+ årige i regnskab 214 (216 p/l) Kr. pr. 65+ årig Assens 12.974 Billund 36.339 Haderslev 17.658 Middelfart 23.993 Tønder 18.5 Aabenraa 13.23 Hele landet 18.13 Kilde: Tabel fra KØF 215 opdateret med 214-tal fra FLIS Nedenfor er tallene illustreret grafisk: Samlede udgifter til plejbolig pr. 65+ årige regnskab 214 (216 p/l) 4. 35. 3. 25. I budgetaftalen for 216 er aftalt at øge antallet af plejeboliger med ca. 16 boliger. Dermed vil den aktuelle venteliste kunne nedbringes til ca. 4. 2. 15. 1. 5. Assens Billund Haderslev Middelfart Tønder Aabenraa Hele landet Der er venteliste til plejebolig i Assens Kommune. Tabellen nedenfor viser ventelistens udvikling gennem 215. Venteliste Dec. 214 Mar. 215 Juni 215 Sep. 215 Dec. 215 Jan. 216 Somatisk plejebolig 35 4 43 41 39 43 Demens plejebolig 9 9 4 1 11 12 Heraf på garantiventeliste 4 7 2 Heraf venter i midl. ophold 6 4 3 6 6 I alt 44 49 47 51 5 55 Følgende kan drøftes: - Anvendelse af finanslovspuljerne ældremilliard (bloktilskud øget med 8,4 mio. kr. i 216) hhv. værdighedsmilliard (8,4 mio. kr. i 216 for Assens Kommune) - Adgangen til at opnå visitation til plejebolig - Hjemmesygepleje blev medtaget i opgørelsen af fritvalgshjælp og hjemmesygepleje ovenfor, men gengives her separat. Området udgør 7,5 % af ældreområdet. 52