Hovedprocesser og effektivisering



Relaterede dokumenter
Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

Brev fra rektor Til alle KU s ansatte. Organisation og strategi. Kære ansatte ved Københavns Universitet

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Administration på AU og Arts

Effektivisering af ejendomsdrift

HSU-følgegruppe til implementering af KU s it-strategi

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi Dias 1

Administration på AU og Arts

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

Forslag til model for implementering og opfølgning på Strategi Bestyrelsesmøde nr. 91, d. 24. okt Pkt. 4. Bilag 1

Mål- og resultatplan

Aftale for Social- og Handicapcentret

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Digitalisering af bogføring

AAU Proces- og IT governance

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

ORGANISERING AF ØKONOMIFUNKTION PÅ AARHUS UNIVERSITET

Tilskrivning af BFI- point til AAU, Fakulteter og Institutter

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

København februar Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

MEDARBEJDER- TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSER SOM TEMPERATURMÅLING 18. MAJ 2015

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Mål- og resultatplan

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

IT-Forsyningen I/S Fra vision til virkelighed. Lars Henningsen Direktør

OPDELING AF TEKNAT PROCES OG OPGAVER AALBORG UNIVERSITET

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Q&A rektors delegationsinstruks:

Resumé af sagsgangsanalyse

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

Transkript:

Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1

Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative processer og derigennem mulighed for at effektivisere de administrative processer. Bestyrelsen beslutter ultimo 2006, som en del af fusionen, at der skal spares 12 % på administrationen med fuld virkning fra 2010 (12% af 1. mia. = 120 mio.), så egenkapitalen genetableres efter fusionen. Økonomisk udvikler 2007 sig så godt, at egenkapitalen indtil videre er god nok, hvorfor besparelsen på 120 mio. ændres til effektiviseringer på 120 mio., som overføres til forskning, uddannelse og innovation. Dias 2

Situation: Fælles- fakultets- og institutadministration består af 7+8+58 enheder, der til en vis grad optimerer indenfor egne rammer. Opgaven består i at få den samlede administration til at samarbejde i lodrette hovedprocesser, der binder aktivitetsniveauet (projekter, studerende, kontrakter) sammen med institut-, fakultets- og fællesniveau. Mapning af administrative mandår viser ca.: FA = 300 FAK = 600 Institut = 1.300 I alt 2.200 Dias 3

Hovedprocesser: Økonomi og personaleadministration Uddannelsesadministration Innovation og forskerservice HR-udvikling Kommunikation Administrativ IT Teknisk administration og bygningsdrift Ledelsesbetjening Bibliotek Øvrige 415 380 114 39 85 205 423 146 83 302 19% 17% 5% 2% 4% 9% 19% 7% 4% 14% 2194 Dias 4

Status: Ultimo 2007/primo 2008 designerpar (1 FA-chef + 1 Fak dir) beskriver hovedprocesser og kommer med forbedringsforslag. Februar/marts 2008 ledelsesseminar om effektivisering og procesoptimering. Status og forbedringsforslag drøftes. Marts-juni 2008 designerpar arbejder videre. Ændringer i hovedprocesser drøftes igennem i LT inden sommer. Status i i dag. Informationsartikel i Universitetsavisen snarest. Dias 5

Mulige procesforbedringer af hovedprocesser: Bedre organisering af hovedprocesser (fra 4 til 3 eller fra 3 til 2 niveauer). Samling af medarbejdere i kompetencecentre (kompetencer, specialisering, it-understøttelse), hvor det er fornuftigt efter en konkret vurdering. Bedre it-understøttelse. Mere ens administration. Rigtigt første gang altid rigtige data. Dias 6

Hovedproces: Økonomi & Personale (Antonino og Judith) Effektivisering af 5 vigtige processer: Projektstyring Indkøb Ansættelser Fakturahåndtering Timelønshåndtering i form af forbedrede processer, omorganisering og kompetenceudvikling Centralisering af økonomifunktioner fra institutter til fakulteter, hvor fornuftigt efter en konkret vurdering Revisionsprotokollen skal forbedres Fokus på konkurrenceudsat økonomi og generering af indtægter Fokus på økonomisystemer og udvikling af ledelsesinformation Forbedret STÅ-beregning Dias 7

Hovedproces: Uddannelsesadministration (Hanne og Marianne) Organisering klare roller og ansvarsfordeling i studiesøjlen Forenkling i udvalgsstruktur og bedre kobling mellem udvalg Fælles praksis på KU gennemførsel af STADS og Indre marked Færre og fælles it-systemer til understøttelse af studieadministration Digitalisering af processer (SU, optag, ) Færre studieordninger Revurdering af opgaveporteføljen Dias 8

Hovedproces: Innovation og Forskerservice (Jens-Peter og Søren) Ny proces. Fokus på samordning af eksisterende arbejdsgange og opbygning og systematisering af nye Fokus på to spor: effektivisering af processer for kommercialisering effektivisering af processer for ekstern finansiering To arbejdsgrupper nedsat alle fakulteter inviteret til at deltage. Arbejdsgrupperne skal afklare: Ansvar og rollefordeling mellem de organisatoriske niveauer Bidrage til ensartede processer og bedre videndeling på tværs af organisation => bedre service for forskere, studerende og virksomheder Effektivisering og systematisering af processerne på området vil give: mere forskertid til forskere flere eksterne bevillinger, og bedre udnyttelse af bevillinger bedre ledelsesinformation Dias 9

Hovedproces: HR & organisation (Niels og Tina) Meget ny proces Primært medarbejdere på fakultets- og FA-niveau. Etablering af central sektion til håndtering af udenlandske forskere. Etableres pr. 1/8 2008 under personalesektionen. Sammenlægning af HR&O og Personalesektionen sandsynligvis pr. 1/1 2009 Fortsat fokus på fremtidig styrkelse af HR på fakultetsniveau Dias 10

Hovedproces: Kommunikation (Jasper og Kim) Både ekstern og intern kommunikation bør understøtte en entydig profil af KU s kvaliteter. Som hovedregel kun medarbejdere på fakultets- og FA-niveau: Klarere organisering for brugerne og en kritisk masse af medarbejdere. Ansvar for markedsføring af uddannelser m.v. placeres i SA med tæt fagligt samspil med KOM. Dias 11

Hovedproces: Administrativ IT (Bo og Arnold) Implementering af Blurton-rapportens anbefalinger Organisationsmodel, hvor det bærende element er lokale it-centre på fakultetsniveau kombineret med en central Koncern-it organisation (KIT), der varetager specialkompetencer og aktiviteter med særlige stordriftsfordele Governancestrukturer for it-governance, projekt-governance og system-governance udvikles med forankring i Koncern itkoordineringen (KIK), hvor alle it-investeringer fra 300 tdkk til 3 mdkk behandles og godkendes endeligt indenfor årets budgetramme fastlagt af LT Forudsætninger for implementering af den ny hovedproces er tre infrastrukturprojekter: Fælles Identitet, Fælles It-driftscentre og Fælles Koncern-pc. Således ventes pc ere og brugeradministration standardiseret, og ansatte får med tiden fælles e-mail og kalender. Målet er, at ansatte får ét bruger-id. Endvidere etableres centrale itdriftscentre på tre lokationer (men drevet af KIT) heraf et dedikeret til backup Dias 12

Hovedproces: Teknisk administration og bygningsdrift (Carsten og Niels Chr.) Den nuværende decentrale model fastholdes Øget sammenhæng mellem driftsområder og central funktion om koordinering og planlægning af fælles initiativer Central koordinering af initiativer der fremmer koncerntænkning Central koordinering af samlet energibesparelse og grøn campus Etablering af bedre IT-understøttelse Udbygning af DTK s rolle. Dias 13

Hovedproces: Ledelsesbetjening (John og Jørgen) LT binder fakultetsledelse og fællesledelse sammen, hvilket også skaber sammenhæng i administrationen mellem de to niveauer. Modellen (LT) bruges som grundlag for FLT, der også kan understøtte sammenhæng i administrationen mellem institutter og fakulteter. Årskalender og mødefrekvens der sikrer god forbehandling - Bedre brug af it. Kortere handlingsreferater og kortere oplæg. Opgaver af mere administrativ karakter delegeres til FA-chefer og direktørkoordineringen. LT arbejder mere strategisk. Alle FA-chefer udbygger deres administrative processer og samarbejde vertikalt i organisationen. Dias 14

Hovedproces: Biblioteker (Thorkil og Nicolai) Fælles regnskabsrutiner der sikrer, at biblioteksdrift kan opgøres tydeligt. Opgaven samles i få eller én enhed pr. fakultet. It-understøttelse udvikles. Etablering af studiepladser indgår i biblioteksopgaven. Fokus på ledelse af biblioteksopgaven. Dias 15

Implementering af effektivisering Effektiviseringen sker i forhold til den fremadrettede indtægtsudvikling. ØP udarbejder beregnet budgetoverslag for alle enheder 2007-2011, hvori indlægges effektivisering på 60 mio. i 2009 og yderligere 60 mio. i 2010. Indtægtsnøgletal: Uddannelse (23 %), forskningstilskud (29 %), basistilskud (16 %), eksterne projektmidler (24 %) og indtægtsdækket virksomhed (8 %). Udgiftsnøgletal: løn til videnskabeligt personale (33 %). løn til administrativt personale (25 %), drift (20 %), bygningsdrift (21 %) og afskrivninger (1 %). Fakulteter/andre enheder kvalificerer eget budgetoverslag ud fra indtægtsvurdering/marked og baseret på ledelsesvurdering. Budgetoverslag konsolideres medio august. Konkret budgettering af 2009 indenfor de rammer budgetoverslagene giver. Dias 16

Projektet afsluttes i 2008 Procesforbedring vil naturligvis fortsætte. Bedre it-understøttelse vil naturligvis fortsætte. Budgettering efter nøgletal for indtægter og udgifter vil naturligvis fortsætte. Dias 17