Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2



Relaterede dokumenter
Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 17. juni 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Social- og Sundhedsudvalget

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. september 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Dispensations ansøgninger:

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Social- og Sundhedsudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

SÆH Økonomirapport 2 - drift

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 20. december 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

Social- og Sundhedsudvalget

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 03. september 2008 kl. 15:00 i Farsø administrationsbygning,lokale i kælderen

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 09. juni 2010 kl. 14:00 i Lokale SDP

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2008 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Oprindelig budget. I kr. Drift - Borgerrådgivning

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Social- og sundhedsudvalget

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Børne- og Kulturudvalget

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30

Udvalget for Ældre og Sundhed

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Driftsopfølgning pr

Budgetproblemerne/udfordringerne er i de tidligere budgetsager opdelt således: Forventede

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Åbent møde for Ældrerådets møde den 18. marts 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Ekstraordinært møde. Dato 21. april Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Udvalget for Ældre og Sundhed

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Transkript:

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig Budgetorientering, april 2010 128 055. Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget 2010 129 056. Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2009 132 057. Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland 134 058. Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion 136 059. Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup 138 060. Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget 140 061. Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug 143 062. Orientering om aflastning på plejecenter Solvang 146 063. Forflytningskurser til pårørende 148 064. Behandling af samlet kvalitetskontrakt 149 065. Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars 150 2

Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 Sagsnr.: 10/49 Fraværende: Bilag: 72641/10Åben Visitation 2010 pr 010610 til udvalg.xls Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation Visitation pr. maj 2010 Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Taget til efterretning. 4

054. Månedlig Budgetorientering, april 2010 Sagsnr.: 10/8284 Fraværende: Bilag: 73414/10Åben Månedlig budgetopfølgning for Sundhedsudvalget perioden 01.01.2010-30.04.2010 73425/10Åben Rapport fra OPUS-sygefravær. Ledelsesinformation, forvaltningschefniveau.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningens månedlige budgetscreening til Økonomiudvalget er vedhæftet, som supplerende oplysninger til Essentiarapporten. Der henvises til selvstændig punkt vedrørende budgetopfølgning. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager budgetorienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Tages til efterretning. 5

055. Opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20. mio.kr. i Budget 2010 Sagsnr.: 10/18493 Fraværende: Bilag: 72641/10 Åben Visitation 2010 pr 010610 til udvalg.xls Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremsender hermed til Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets orientering opfølgning på udmøntning af besparelsespuljen på 20 mio.kr. i 2010 indenfor ældreområdet. Besparelsespuljen er udmøntet på 2 ud af 3 fokusområder: 1. Ændret organisering i form af reduktion i antallet af ledere. Besparelsespuljen er 3,640 mio. kr. Opnået er en besparelse i 2010 på 3,450 mio. kr. og med fuld årsvirkning i 2011 : 4,532 mio.kr., idet engangsudgiften ifa. løn under opsigelse samt feriekort i 2010 udgør 1,081 mio.kr. 2. Effektivisering og rationalisering. Sundhedsudvalget har iværksat en proces, hvor decentrale institutioner er bedt om at fremsende forslag til effektivisering, rationalisering og arbejdskraftbesparende tiltag. Effekten heraf kendes endnu ikke. 3. Reduktion i serviceniveauet på ca. 15 mio. kr. Denne reduktion opdeles med 3,2 mio. kr. i normeringen indenfor sygeplejen. Og en reduktion varende til 11,8 mio. kr. ved ændringer i serviceniveauet på hjemmeplejen. Måltallet for visiterede timer indenfor leverandørerne af hjemmepleje bliver derefter 255.771 timer pr. år. Beregningen fremgår af nedenstående tabel. 6 Budgetforudsætning 2010 : timeregnskab Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Total Budgetoplæg 2010 278.636 21.400 300.036 Gennemførte besparelser (S 17 & 7.855 814 8.669 S 18)

Rammebesparelse på ændret 33.400 2.196 35.596 service (efter besparelse 3,2 mio. kr. i hjemmesygeplejen) Reduceret budget 2010 237.381 18.390 255.771 7 Budget 2010 : visitationsregnskab ( 16 uger) efter nyt serviceniveau Hjemmepleje Visitations -leverandører regnskab 2010 Buffer Timer pr. år Budgetforudsætning 2010 255.771 249.795-5.976 Afdelingen for Sygepleje og omsorgs service har som følge af nedsættelse af visitationsgrundlaget tilpasset organisationen jævnfør nedenstående. Budgetforudsætninger 2010 - økonomi opgjort pr. 30. april 2010 excl. ledelse Den kommunale hjemmepleje Private leverandører Sygeplejen Normering Lønkroner Kr. Normering Lønkroner Budgetoplæg 2010 278,50 92.531.000 6.900.000 52,27 21.751.000 Gennemførte besparelser (S17 & S18) 7,85 2.608.145 287.000 0 0 Rammebesparelse på ændret service 33,38 11.092.000 708.000 7,62 3.200.000 Reduceret budget 2010 237,27 78.830.855 5.905.000 44,65 18.551.000 Budget afsat til demografi, internt vikarkorps og ny løn 12,37 5.281.835 212.288 Korrigeret budget 2010 249,64 84.112.690 5.905.000 44,65 18.763.288 Skønnet forbrug 2010 259,29 86.566.212 5.235.204 44,32 20.160.123 Efterregulering 2009 654.358 Forbrug i alt 2010 259,29 86.566.212 5.889.562 44,32 20.160.123 Skønnet regnskabsresultat 2010 (+ = merforbrug) 9,65 2.453.522-15.438-0,33 1.396.835 I ovennævnte skønnede regnskabsresultat 2010 er alt medindregnet eksempelvis løn i opsigelsesperioder og feriekort til de fratrådte medarbejdere, hvilket udgør en engangsudgift på ca. 1,5 til 2,0 mio. kr.

Lovgrundlag Lov om social service. Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager opfølgningen til efterretning, idet samtidig henvises til punktet om Budgetopfølgning pr. 30.april 2010. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Tages til efterretning, idet henvises til punkt 60 Budgetopfølgning pr. 30. april 2010. 8

056. Efterbetaling af private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i regnskabsåret 2009 Sagsnr.: 10/16756 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Iflg. Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. fastsætter Byrådet mindst 1 gang årligt priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Timeprisberegningen for Frit Valg følger de af Socialministeriets og KL s fastsatte regler, retningslinier og beregningsmodeller. Med baggrund i regnskab 2009 har Økonomisk Forvaltning gennemført kontrolberegningerne for 2009. Kontrolberegningerne viser at den omkostningsbaseret pris for 2009 medfører en efterbetaling til de private leverandører for 2009. På den baggrund søges en tillægsbevilling til efterbetaling for 2009. Opgørelse af efterbetalingen for 2009 Timer = visiteret timer Beløb i kr. Afregnet Faktisk Efterbetaling timepris timepris Praktisk bistand 315 347 32 Personlig pleje - dagtimer 325 358 33 Personlig pleje - ubekvemme timer 433 478 45 Himmerlands hjemmeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand 8.088 32 258.816 Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt 8.088 258.816 Dansk Plejeservice timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 pr. timer Praktisk bistand 792 32 25.344 Personlig dag 10.714 33 353.562 9

Personlig ubekvem 300 45 13.500 I alt 11.806 392.406 Erhvervsrengøring og timer i 2009 Efterbetaling I alt 2009 hjemmeservice pr. timer Praktisk bistand 98 32 3.136 Personlig dag - Personlig ubekvem - I alt 98 3.136 KR: 2009 I alt praktisk 287.296 I alt personlig - dag 353.562 I alt personlig - ubekvem 13.500 I ALT 654.358 Lovgrundlag Lov om Social Service Bekendtgørelse af kvalitetsstandarder og Frit Valg af leverandører af praktisk og personlig hjælp m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Efterbetaling 2009 udgør i alt kr. 654.358. Administrationen indstiller - at Efterreguleringen behandles i.f.m. den almindelige budgetopfølgning. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Indstillingen godkendes. 10

057. Bygningsmæssige ændringer i Sundhedscenter Vesthimmerland Sagsnr.: 10/5548 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 25. marts 2010 at give en anlægsbevilling på 1,8 mill. kr. til bygningsmæssige ændringer, handicaptoiletter og etablering af elevator. Der er nu afholdt licitation over anlægsprojektet, og en optimal løsning for ombygningen vil medføre en samlet udgift på 2,15 mio. kr. Sundhedsforvaltningen anbefaler, at det ændrede projekt godkendes. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Det ændrede projekt medfører behov for yderligere en anlægsbevilling på 300.000 kr. Sundhedsforvaltningen kan anbefale, at den resterende mindre udgift til om - og tilbygning af Aaglimt anvendes til finansiering heraf. Samlede omkostninger i alt excl. Moms 2.152.258 Anlægsbevilling den 25. marts 2010-1.800.000 Mindreudgift ved til- og ombygning -985.074 af Aaglimt Anvendt til sammenlægning af 633.208 køkkenproduktion Foreslås anvendt til dækning af 300.000 300.000 merudgiften ved ombygning af Sundhedscenter Vesthimmerlands Restprovenu -51.866 Administrationen indstiller - at anlægsprojektet godkendes med de ændrede vilkår - at der gives en yderligere anlægsbevilling på 300.000 kr. - at der frigives et yderligere rådighedsbeløb på 300.000 kr. - at den yderligere anlægsbevilling finansieres ved træk på kassen (jfr. 11

Mindre udgift til om - og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt) Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Indstillingen godkendt. 12

058. Anlægsregnskab sammenlægning af køkkenproduktion Sagsnr.: 09/3003 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalget besluttede på møde den 9. februar 2009 at sammenlægge køkkenerne i Aars og Aalestrup. Af beslutningen fremgik, at provenuet ved salg af køkkenejendommen i Aars først skulle anvendes til at dække sammenlægningsomkostningerne inden restprovenuet lægges i kassen. Byrådet godkendte i mødet den 27. maj 2010 at sælge ejendommen, og at restprovenuet efter fradrag af handelsomkostninger m.v. kr. 203.900 blev overført til kassen. Sundhedsforvaltningen kan nu opgøre de samlede omkostninger til flytning af køkkeninventar fra Aars til Aalestrup samt ombygning af køkkenet i Aalestrup til i alt 837.107,50 excl. Moms. Der ansøges i den forbindelse om en anlægsbevilling på 837.000 til formålet samt at rådighedsbeløbet frigives. Lovgrundlag Lov om kommunal selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Anlægget kan delvis finansieres ved indtægten fra salg af køkkenejendommen i Aars. Herudover kan der henvises til mindre udgiften ved til - og ombygning af plejehjemmet Aaglimt (sag er optaget på Sundhedsudvalgets møde den 8. Juni 2010). Samlede omkostninger i alt excl. Moms 837.108 Salg af køkkenejendommen i Aars - 203.900 Mindre udgift ved til - og -985.074 ombygning af Aaglimt Foreslås anvendt til sammenlægning af 633.208-633.208 13

køkkenproduktion Restprovenu -351.866 Administrationen indstiller - at der gives en anlægsbevilling på 837.000 kr. til dækning af udgifterne ved sammenlægning af køkkenproduktionen. - at frigives et rådighedsbeløb på 837.000. - at anlægsbevillingen finansieres ved træk på kassen (jfr. Provenue ved salg af køkkenejendommen i Aars samt mindreudgift ved om- og tilbygning af plejehjemmet Aaglimt). Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Indstillingen godkendt. 14

059. Anlægsregnskab - Ombygning plejehjemmet Aaglimt i Aalestrup Sagsnr.: 10/8084 Fraværende: Bilag: 69786/10Åben Skema C 69779/10Åben Regnskab fra Bygherrerådgiver 69768/10Åben Anlægsregnskab - indstilling om godkendelse Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 26. februar modtaget anlægsregnskab fra BDO Kommunernes Revision, der af den tidligere Aalestrup Kommune har været antaget til rådgivning og bistand i.f.m. økonomiske konsekevensberegninger, udarbejdelse af skema A, B og C samt generel rådgivning vedr. ældreboliglovginingen. BDO har alene udarbejdet regnskab for opførelse af ældreboliger og servicearealer i forbindelse hermed. Jfr. BDO udgør regnskabsresultatet: 29 Boliger incl. Moms Serviceareal excl. Moms Anlægsoverslag / anlægsbevilling 36.991.000 3.240.000 Byggeregnskab 38.140.318 3.395.892 Merudgift 1.149.318 155.892 Det samlede anlægsprojekt er imidlertid fordelt på flere delprojekter. Der henvises i den forbindelse til Byrådets møde den 27. marts 2008 punkt. 52. Den samlede projektøkonomi kan derfor opgøres således: Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse 5.30 Boligdelen 36.990.908 38.140.318 1.149.318 5.32 Servicearealer 4.400.000-1.160.000 4.555.892-1.160.000 155.892 0 0.18 Salg af Aaglimt -9.484.658-9.484.658 0 5.30 Dækning af 246.606 141.196-105.410 indskud 5.32 Genhusning (Østrup) 3.408.688 2.373.132-1.035.556 15

I ALT 34.401.544 34.566.880 164.244 Boligdelen finansieres ved Konto Tekst Bevilling Regnskab Afvigelse Lån 91% af Lån i Kommunekredit -33.661.726-34.707.689-1.045.963 38.140.318 Indskud 2% Beboere -739.818-762.806-22.988 Indskud 7% Kommune -2.589.364-2.669.823-80.459 I ALT -36.990.908-38.140.318-1.149.318 Nettoprovenu til kassen (164.244-1.149.318) = kr. 985.074 Nettoprovenuet fremkommer ved at udgifterne, hvor der kan hjemtages lån er højere end budgetteret medens udgifterne på de områder, hvor kommunen fuldt ud skal afholde udgiften er blevet mindre end budgetteret (udgifter til genhusning og dækning af indskud). Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Se ovenstående. Administrationen indstiller - at de enkelte anlægsregnskaber - og skema C - godkendes - at der hjemtages størst muligt lån - at nettoprovenuet overføres til kassen Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Indstillingen godkendt. 16

060. Budgetopfølgning pr. 30. april 2010 Sundhedsudvalget Sagsnr.: 10/18519 Fraværende: Bilag: 73546/10Åben Budgetopfølgning Sundhedsudvalget pr. 30. april 2010.xls 73547/10Åben Status på hjemme- og sygepleje.xls Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 30. april 2010 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område. Resultatet af denne opfølgning viser, at der for Sundhedsudvalget kan forventes en merudgift på 9,428 mill. kr. Sundhedsudvalget vil på baggrund af genopretningsplaner, der udleveres på temamødet forud for Sundhedsudvalgets møde, træffe endelig beslutning om genopretningsplaner svarende til merforbruget. Administrationen har udarbejdet et forslag til genopretningsplan, således at det samlede resultat forventes at gå i 0. Det skal bemærkes, at et eventuel mer- eller mindreforbrug på kommunens egne tilbud under psykiatri- og handicapafdelingen blive medtaget i takstberegningen for 2012. I budgetopfølgningen pr. 30. april er medtaget resultatet af de tidligere gennemførte temabaserede budgetopfølgninger på foranstaltninger/-anbringelser af voksne handicappede. For en nærmere specifikation henvises til vedlagte bilag, der indeholder Rapport pr. 30. april 2010 Noter pr. 30. april 2010 Lovgrundlag Lov om kommunernes selvstyre. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. 17

Administrationen indstiller - at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i kommunens samlede budgetopfølgning. - at den skitserede genopretningsplan godkendes. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Sundhedsudvalget indstiller at: Initiativ Mio. kr. 1. Hjemmesygeplejens forventede overskridelse i 2010 skal 1.3 holdes inden for de budgetafsatte midler for området. 2. Hjemmeplejens forventede overskridelse skal holdes 2.45 inden for de budgetafsatte midler for området. I alt 3.75 De præsenterede genopretningsplaner for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen godkendes. Initiativ Mio. kr. 3. Lukning af værestedet i Farsø 0.1 4. Reduktion opholdsbetaling/hjemtagelse 2.0 5. Lukning af klubtilbud på Rosengården 0.2 6. Normering Bøgevej 0.3 7. Tilbud brugere på Work4you 0.3 8. Aflønning brugere, Beskyttet værksted 0.2 9. Udvisitering/nedsættelse af arbejdstid, Beskyttet 0.5 værksted I alt 3.6 De præsenterede genopretningsplaner for psykiatri og handicap godkendes. Psykiatri og handicapområde er præget af tilvækst i sagsantallet samt takststigninger på tilbud udenfor Vesthimmerlands Kommune. Den resterende budgetubalance løses ved: Initiativ 10. Plejecenter Ulstruplund skal indenfor nuværende budget betaler tilslutningsafgiften til fjernvarme på 11. Udgiften til biler i Sundhedsforvaltningen reduceres ved en anden organisering end Lease-Plan. 12. Udgiften til vederlagsfri fysioterapi reduceres ved dialog med de privatpraktiserende fysioterapeuter om anden tilbudsform. 13. Priserne for plejepladser solgt til anden kommune revurderes med forventet merindtægt 18 Mio. kr. 0.105 0.2 0.324 0.2.

14. Udgifterne til patienttransport til lægekørsel bliver 0.3 mindre end antaget i budget 2010 I alt 1.129 Initiativ Mio. kr. 15. Der forventes en DUT kompensation på det 1.0 aktivitetsbaserede område, hvorfor området forventes at balancere Genopretningsplan i alt 9.479 Budget 2010 ses herefter at gå i balance. 19

061. Vederlagsfri fysioterapi. Analyse af omfang og art af forbrug Sagsnr.: 10/12252 Fraværende: Bilag: 56381/10Åben Ny udgave - Analyse vederlagsfri fysioterapi 56555/10Åben Kommentarer De praktiserende fysioterapeuters formand Region Nordjylland.doc Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune overtog, i lighed med alle landets kommuner, 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi fra Regionen. Vederlagsfri fysioterapi ydes til to specifikke grupper patienter : henholdsvis patienter med varigt fysisk handicap og patienter med en progressiv sygdom. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi foretages af praktiserende læge, behandlingen ydes af privatpraktiserende fysioterapeuter, og udgiften til behandlingen betales af kommunerne. Området er således kendetegnet ved, at kommunen ikke direkte har indflydelse på hvor mange patienter, der modtager vederlagsfri fysioterapi og hvor mange ydelser der forbruges. For Vesthimmerlands Kommune, og i øvrigt alle kommunerne i Region Nordjylland, viser det sig, at den tilhørende økonomiske kompensation for overtagelse af opgaven har vist sig utilstrækkelig. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en analyse af vederlagsfri fysioterapi. Analysen viser, at Flere patienter modtager vederlagsfri fysioterapi end forventet Patienterne modtager forholdsvis flere terapeutiske ydelser Terapien ydes fortrinsvis individuelt frem for i hold Der er med baggrund i resultater fra rapporten afholdt dialogmøder med de praktiserende læger (der henviser) og der er planlagt tilsvarende møder med de praktiserende fysioterapeuter (der udfører). Lovgrundlag Sundhedslovens 140. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 20

Økonomi Ingen oplysninger Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager analysen til efterretning - at afdelingen for Sundhedsfremme og rehabilitering udvikler et kommunalt tilbud indenfor Vederlagsfri Fysioterapi som et frit valgs tilbud for borgerne - at etableringen sker indenfor de gældende økonomiske rammer for området - at der overføres økonomiske midler til betaling af vederlagsfri fysioterapi til børn og unge under 18 år i Børne- og skoleforvaltningen svarende til forbruget i 2009 Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-04-2010 Sundhedsudvalget beslutter, at sagen udsættes, således at de privatpraktiserende fysioterapeuter gives lejlighed til at fremkomme med kommentarer til analysen af vederlagsfri fysioterapi. Supplerende sagsfremstilling Forvaltningen genfremsender som besluttet på sidste møde i sundhedsudvalget 21

d. 13.04.2010 sagen til fornyet behandling. Danske Fysioterapeuter har fremsendt bemærkninger til rapporten om vederlagsfri fysioterapi ved brev af 16.april 2010. Forvaltningen har med henvisning til disse bemærkninger tilrettet rapporten, som fremsendes i ny version. Forvaltningen genfremsætter sine indstillinger uændret fra mødet i Sundhedsudvalget d. 13. april 2010. Beslutning i Sundhedsudvalget den 04-05-2010 Sagen udsættes. Der afholdes møde med de privatpraktiserende fysioterapeuter. Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget genoptager drøftelserne efter at der har været afholdt møde med fysioterapeuterne. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Udsat. 22

062. Orientering om aflastning på plejecenter Solvang Sagsnr.: 10/18543 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgsmedlem Inger Lynge har bedt om, at få punktet om aflastningen på Plejecenter Solvang i Års sat på Sundhedsudvalgets dagsorden. Forvaltningen har hertil udarbejdet en kort status vedrørende de 7 aflastningspladser, på Plejecenter Solvang. Generelt: Der kan være mange forskellige formål med opholdet f.eks.: Observation og vurdering. Afdække boligbehov efter indlæggelse. Træning og aktivering ofte med en genoptræningsplan fra sygehuset. Aflastning for rask ægtefælle. Afventer ledig plejebolig. Ophold på en stillestue som et alternativ til hospice. Myndighedsafdelingen sender en aftale til plejecentret, hvor årsag og formål med opholdet er beskrevet. Der kan være aftalt en fast periode eller som minimum en opfølgningsdato. Det er visitatorerne, der har ansvaret for opfølgning. Opholdenes længde varierer fra få dage til måneder, men for de fleste mere end 3 uger. Der stilles store krav til personalets faglige og personlige kompetencer, da borgerne ofte har meget komplekse behov. Det er nødvendigt med tæt tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, terapeuter, læger mfl. Borgerne kommer ofte med meget kort varsel, så det kan være vanskeligt for personalet at planlægge det gode forløb. Aflastning Solvang: På Solvang er der sammenhængende 6 aflastningsboliger og en stillestue, hvor pårørende kan tilbydes evt. overnatning. Boligerne er 14 m2 - der er bord, seng, stol, køleskab, tv på 3 stuer, loftlift på 2 stuer, nødkald. 23

Der er gode og godkendte toilet og badeforhold tilknyttet hver bolig. Fælles for aflastningen er et mindre køkken, hvor der kan anrettes mad. Pladsforholdende i fællesrummet er ikke optimale, da det samtidig er gennemgang mellem to afdelinger. Det virker forstyrrende for beboerne. Det er en stor fordel at aflastningspladserne er samlet på en afdeling, det betyder, at der er større og bedre mulighed for at tilbyde rehabilitering, sikre opfølgning og mulighed for at sikre et tæt samspil med øvrige samarbejdspartner. Lovgrundlag Lov om Social Service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at sagen drøftes. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Udsat. 24

063. Forflytningskurser til pårørende Sagsnr.: 10/18516 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sundhedsudvalgs medlem Inger Lynge ønsker punktet drøftet på møde. Forvaltningen kan oplyse til sagen, at der er mulighed for at arrangere forflytningskurser målrettet pårørende, der varetager plejeopgaver af hjemmeboende familiemedlemmer. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter sagen. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Udsat. 25

064. Behandling af samlet kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/11366 Fraværende: Bilag: 73892/10Åben Kvalitetskontrakt for Vesthimmerlands Kommune Sagsfremstilling I løbet af april måned havde de enkelte fagudvalg en indledende drøftelse af kvalitetskontraktens mål indenfor eget udvalgsområde. Resultatet af de indledende drøftelser i de enkelte fagudvalg er nu sammenskrevet af administrationen til ét dokument, der som tidligere oplyst skal godkendes endeligt i de enkelte fagudvalg i juni måned. I den mellemliggende periode har administrationen således indsamlet de forskellige bidrag, bearbejdet dem så de indkomne bidrag fremstår nogenlunde ens i opbygning, form og sprog. Bilag eftersendes/vedlægges Lovgrundlag Kvalitetskontrakter er en del af regeringens kvalitetsreform som blev vedtaget ved ændring af lov om kommunernes styrelse 62, i februar måned 2009. Sagen afgøres i Den samlede kvalitetskontrakt godkendes på Byrådets møde den 24. juni. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter og godkender målene inden for eget fagområde. Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-06-2010 Godkendt. 26

27 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010

065. Personsag- Ansøgning om ophold på Bofællesskabet Østre Boulevard 25, 9600 Aars Sagsnr.: 10/17411 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 28

29 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010