Forlig Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune Alle byrådets partier er med i aftalen
FU-områdets mål Enighed om at: FU-området gør et stort og vigtigt stykke arbejde FU-området har løst opgaven Sløjfemodel og Forebyggelsesstrategi er fortsat centralt i FU-områdets arbejde Fritidspædagogiske tilbud har selvstændig betydning i forhold til at understøtte børn og unges sociale kompetencer og relationer
Fremtidige struktur Tre FU-områder samt FU-Gellerup/Toveshøj FU-syd: Oddervej, Horsensvej og Skanderborgvej FU-vest: Silkeborgvej og Viborgvej (minus Gellerup/Toveshøj) FU-nord: Randersvej, Grenåvej vest, Grenåvej Øst
Fremtidig struktur Der ansættes en FU-chef på niveau med områdecheferne. FU-chefen skal: Sikre koordinering og sammenhæng i FU-tilbuddet Udvikle fritids- og ungdomsskolepolitik med afsæt i intentionerne i forliget Sikre strategisk fokus og prioriteringer Bydækkende aktiviteter Tværgående samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kulturinsititutioner, frivillige foreninger, boligforeninger, politi mv. Tværgående samarbejde med skolerne Ansvarlig for et administrativt fællesskab Afdække muligheder for effektivisering i ledelsesstrukturen
FU Gellerup - Toveshøj Fastholdes som i dag jf. områdets særlige udfordringer Ordning revurderes inden 2020, hvor Helhedsplanen forventes at have haft effekt
BU-chef GØ GV RV VI SI SK HO OD FU-chef Administrativt fællesskab FU Nord FU Vest FU Gel/ Tovsh FU Syd Viceleder Viceleder Viceleder Viceleder 11 fritidsledere 2 fritidsledere 9 fritidsledere 13 fritidsledere *17 afd. ledere *11 afd. ledere *2 afd. ledere *16 afd. ledere * Bemærk: Afdelingsledere er medarbejdere med tillæg for at have et ledelsesansvar på den enkelte matrikel. Det samlede tillæg for alle afdelingsledere udgør anslået 1-1,5 mio. kr.
Målgruppen Målgruppen for FU-tilbud er fortsat 5.kl. -18 år Fritidstilbud er målrettet 5.og 6. klasse Ungdomsklub og ungdomsskole er målrettet 7.klasse til18 år Aktiviteter skal målrettes aldersgrupperne attraktivt for både de yngste og ældste Styrket forældresamarbejde omkring blandt andet kriminalitet, mistrivsel og mobning.
Pædagogisk ledede legepladser Forbliver som bemandede tilbud i Børn og Unge Organiseres under FU-områder og Gellerup/Toveshøj Budgettet fordeles efter demografi
FO-klubber Administration og tilsyn af FO-klubberne overføres til Kultur og Borgerservice De 5 åbne ungdomsklubber samt budget forbliver i MBU
Fysiske rammer Som udgangspunkt fritidstilbud i alle skoledistrikter Skåde: Afsættes 3,1 mio. kr. til etablering af klub Viby: Afsættes midler til etablering af klub, hvis der er ønske om det lokalt Lystrup, fælles projekt med Elsted indgik i RULL-indstilling - projekt sendes igen i høring med afsæt i forliget om FU
Fysiske rammer Enighed om, at de fysiske rammer på skolerne skal udnyttes så vidt muligt. På nuværende tidspunkt er 16 klubtilbud placeret på skoler I RULL-indstilling foreslås yderligere10 flyttet ind Tre projekter fra RULL tages ikke med i kommende RULL-indstilling Mulighed for indflytning af yderligere 13 tilbud Der igangsættes en proces i forhold til eventuel flytning af disse 13 tilbud
Fysiske rammer Byrådet har vedtaget at anlægge skatermiljø ved Læssøesgades Skole Børn og Unge medfinansierer 2 mio. kr. til skaterfaciliteterne således at der kan bygges et endnu bedre skatermiljø
Udsatte boligområder Særligt tilskud på 0,5 mio. kr. til 7 udsatte boligområder Gellerup-Toveshøj får ikke tilskud på grund af, at nuværende organisering opretholdes Budget lægges hos de relevante områdechefer Udmøntning sker gennem decentrale lederråd
Kontingent Mulighed for differentieret kontingent opretholdes Der indføres mulighed for delt medlemskab for børn med sprogstøtte Nedsat kontingent fastholdes i de fem klubber frem til 2017, hvor det skal vurderes, om ordningen skal opretholdes
Øvrige elementer Heltidsundervisning forankres under en områdechef som i dag Nuværende tildelingskriterier for fordeling af handicapmidler fastholdes Børn og unge med handicap kan fortsat vælge af blive i enten SFO eller fritidsklub til og med 7. kl. Beslutning vedrørende Gademedarbejdere afventer analyse fra MSB, som er i høring
Fordeling af budget Nedenfor fremgår fordelingen af budgetter på de tre FU-områder samt Gellerup-Toveshøj. Budget mio. kr. (2014 pl.) Ny struktur Eksisterende struktur Difference Nord 42,6 43,7-1,2 Vest 34,7 32,9 1,8 Syd 45,2 45,9-0,7 Gellerup-Toveshøj 10,1 10,1 0,0 I alt 132,6 132,6 0,0
Videre proces Aktivitet Udarbejdelse af byrådsindstilling Tidspunkt Uge 15-18 (7. 1. maj, inkl. påskeferie) Høring af byrådsindstilling (4 uger inkl. Kristi Himmelfartsdag) 2. 30. maj Orientering om høringssvar til politikerne Uge 23 Politiske drøftelser Uge 23-24 (2. 13. juni) Endelig tilretning af indstilling 16. - 23. juni Magistratsmøde 1. eller 7. juli 1. byrådsbehandling 13. august udvalgsbehandling 20. august 2. byrådsbehandling 27. august Implementering