Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2017

Relaterede dokumenter
Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2020

Sundheds & Omsorgsudvalget. Budget forslag Budget forslag 2020

Taksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet.

BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt 2017 SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET

Budgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget

Ældre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget

BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt

Ældre- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget

BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt 2019 SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

Social- og Sundhedsudvalget

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Mål og Midler Sundhedsområdet

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET

NOTAT. 18. maj Ældreudvalget

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Afgørelser om hjælp træffes på baggrund af de lovbestemte kvalitetsstandarder (serviceniveauet), som byrådet reviderer én gang årligt.

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Beskrivelse af opgave, Budget

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

Budgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget. Nettodriftsudgifter

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Social omsorg

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Bemærkninger til budget 2019 politikområde sundhed

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Regnskab Vedtaget budget 2009

Bemærkninger til budget 2018 politikområde sundhed

Mål og Midler Sundhedsområdet

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål og Midler - Sundhedsområdet

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Sundhed Budget Budgetbeskrivelse Sundhed

SKIVEKOMMUNE Budget Sundhedsudvalget

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

NOTAT: Demografinotat budget 2018

ocial- og Sundhedsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

1. Beskrivelse af opgaver

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Demografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

ØDC Økonomistyring

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Beskrivelse af opgaver

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Budget 2019 FOREBYGGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Velfærdsudvalget -400

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Sundheds- og frivillighedsområdet

3. budgetprognose 2009 af 5. august 2009: Social- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr af 16/

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Transkript:

Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2381654 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget 10. august 2016 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2017 udgør 1.045,2 mio. kr. Dertil kommer 30,0 mio. kr. i anlægsudgifter i 2017. Udvalgstabel Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2017-priser -=udgifter/+=indtægter Sundheds & Omsorgsudvalget 2016 Regnskab 2015 2017 2018 2019 2020 Fælles område 0 5.244 5.074 10.148 10.148 10.148 Pleje og træning -678.749-701.871-700.944-701.227-701.432-701.432 Sundhed og forebyggelse -55.907-57.815-58.365-57.871-57.871-57.871 Aktivitetsbestemt medfinansiering -304.292-302.974-301.106-302.072-302.072-302.072 Frivilligmidler m.v. -4.510-4.943-4.873-4.873-4.873-4.873 Andre udgifter 15.505 16.566 15.052 15.100 15.136 15.136 Nettodriftsudgifter i alt -1.027.953-1.045.791-1.045.162-1.040.795-1.040.964-1.040.964 Heraf: Serviceudgifter -743.725-761.643-762.669-757.336-757.505-757.505 Ikke-serviceudgifter -284.228-284.149-282.493-283.459-283.459-283.459 Overførselsudgifter 0 0 0 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter 0 0 0 0 0 0 Nettodriftsudgifter i alt -1.027.953-1.045.791-1.045.162-1.040.795-1.040.964-1.040.964 Lov- og cirkulæreprogram -2.920-3.378-4.851-4.851 Anlæg i strategisk anlægsplan -30.000-31.500-13.000 0 Afledt drift i strategisk anlægsplan 0-4.942-11.524-8.972 Note: Jf. sagsfremstillingen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område foreslås det, at Roskilde Kommune afsætter demografimidlerne for 2017 som en generel reservepulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af midlerne til serviceområderne afgøres, når det er kendt, om der tilføres yderligere budgetmidler til området i forbindelse med finansloven for 2017. Demografimidler for 2017 og frem indgår derfor ikke i ovenstående budget.

Side2/5 Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Befolkningsprognosen viser, i lighed med de tidligere år, at der de kommende år vil ske en stigning i andelen af ældre borgere. Det er også baggrunden for, at det allerede er besluttet at etablere et nyt plejecenter ved Hyrdehøj, som er under planlægning. Udviklingen i ældrebefolkningen samt en udvikling, hvor flere sundhedsopgaver flyttes til kommunerne udfordrer kapaciteten på sundhedsområdet i forhold til træning, dagcenter og sundhedscenter. Der vil i de kommende år være et yderligere fokus på indsatser rettet mod sammenhængende indsatser, sømfri forløb mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse, og på rehabilitering og forebyggelsestilbud. Serviceudgifter: Pleje og Træning Plejecentre og hjemmeplejeområder dækker praktisk hjælp, personlig pleje og rehabiliteringsindsats (hjælp til selvhjælp) jfr. servicelovens 83, 83a, 84 og 192 og lov om hjemmesygepleje. I økonomien på området indgår driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til det private plejehjem Margrethe Hjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til den udkørende hjemmepleje og rehabiliteringsindsats, herunder hjemmesygeplejen som ydes i beboernes hjem og på sygeplejeklinikkerne. Kostområdet. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere på plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem varetages opgaven efter udbud af 2 private leverandør. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/Lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 daghjems- og lokalcentertilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Træning ydes som enten genoptræning (sundhedslovens 140) eller vedligeholdende træning (servicelovens 86). Træning foregår som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller i borgerens eget hjem. Vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) er et kommunalt skal-tilbud til kroniske patienter, der henvises til ydelsen af egen praktiserende læge. Patienten har frit valg mellem privatpraktiserende fysioterapeuter eller evt. kommunalt tilbud. Hjælpemidler (servicelovens 112-116). Kommunen yder støtte til borgere med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjemspladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95.

Side3/5 Social- og Sundhedselever. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Betaling for færdigbehandlede patienter (liggedage). Omfatter betaling til regionerne for de dage, som Roskildeborgere ligger på sygehus, efter de er meldt færdigbehandlede. beskrivelse: tet til pleje vedtages som et samlet rammebudget. Som et overordnet princip fordeles budgettet årligt inden for denne ramme til de enkelte ledere af områder og centre, der disponerer personale og drift og som dermed er ansvarlige i relation til den løbende budgetstyring. Hermed opnås en sammenhæng mellem det der disponeres og det decentrale medansvar for budgettet. Der gennemføres en årlig refordeling af budgettet mellem de forskellige områder og centre under hensyn til en række fordelingsnøgler. De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. På plejecentrene er normeringen til den praktiske bistand og pleje fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling til en somatisk plads og 0,827 fuldtidsstilling til en skærmet plads. Området demografireguleres så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre. I beregningen indgår en sundhedsfaktor, der skal tage højde for, at ældrebefolkningens sundhedstilstand forbedres i takt med den stigende levealder. Sundhedsfaktoren udgør 1,2% årligt af den samlede økonomi på det demografiregulerede område. Dermed stiger den procentmæssige reduktion fra år til år. Samtidig beregnes sundhedsfaktoren særskilt og det betyder, at sundhedsfaktoren slår økonomisk igennem uanset om forventningerne til befolkningsudviklingen er stigende eller faldende. I 2015 blev budgettet bl.a. anvendt til levering af gennemsnitligt 7.320 visiterede timer om ugen jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 534 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Træning og vederlagsfri fysioterapi udføres inden for et rammebudget, hvoraf lønudgifter udgør knap 50 pct. Rammebudgettet skal som udgangspunkt dække al genoptræning. Konkret forventes budgettet i 2017 at dække genoptræning af 3.750 borgere, vedligeholdelsestræning af 400 borgere og vederlagsfri fysioterapi til 1.100 borgere. For hjælpemidlernes vedkommende afsættes et rammebudget, der består af dels udgifter til administration og håndtering af hjælpemidler, dels bevilling af hjælpemidler. tet til bevilling af hjælpemidler forventes at dække bevilling af bl.a. 1-2 større boligændringer og støtte til ca. 30 handicapbiler. Sundhed og Forebyggelse Sundhedscenter (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenterets tilbud skal både forebygge, at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse) og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse). I 2016 er påbegyndt etablering af 3 sundheds- og omsorgscentre i Roskilde, Jyllinge og Viby. Centrene skal tilbyde borgerne tværgående indsats indenfor sygepleje, træning og forebyggende aktiviteter.

Side4/5 Forebyggende hjemmebesøg. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg hvert år tilbyde alle ældre på 80 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig pleje. Herudover skal kommunen tilbyde forebyggende hjemmebesøg hos borgere i risikogrupper allerede fra det fyldte 65. år og give tilbud om et tryghedsbesøg til alle 75-årige. Den kommunale tandpleje (sundhedslovens 127-137). Kommunen skal give børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen et gratis tilbud om tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune er det gratis at benytte kommunens egne klinikker, samt to private klinikker i hhv. den nordlige og sydlige del af kommunen. Benyttes andre tandlæger skal borgerne selv betale behandlingsprisen. For børn født før 2007 er der dog en overgangsordning uden egenbetaling til almindelig tandpleje. Kommunen tilbyder desuden omsorgstandpleje til ældre, som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Herudover skal kommunen tilbyde specialtandpleje til personer, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedsplejen (sundhedslovens 120-126). Sundhedsplejen tilbyder forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel. beskrivelse: tet for hvert tilbud er fastsat som rammebudget. tet anvendes til indsatser, der iværksættes på baggrund af dels lovkrav, lokale mål og fokuspunkter, dels aktuelle aktivitetstal, hvilket sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Frivilligmidler m.v. Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. beskrivelse: tet til frivilligområdet er den årlige ramme for Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling af tilskud til frivillige sociale aktiviteter. Udvalget har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud. Kriterierne tilsigter at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde. Tildelingen skal desuden understøtte målsætninger og politiske mål i byrådets frivilligpolitik. Ikke-serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunen har ifølge lov om regionernes finansiering, 13-14, pligt til at medfinansiere de regionale sundhedsydelser, som består af behandling på sygehus (indlæggelse og ambulant) samt behandling hos læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Målet for den kommunale indsats er at forebygge indlæggelser, men det er af flere

Side5/5 grunde vanskeligt at opnå, bl.a. fordi sygehusene alt andet lige er motiveret til at anvende de dermed frigjorte pladser til andre patienter. beskrivelse: Det anførte budgetniveau er budget 2016 pris- og lønfremskrevet til 2017. Men budgettet for 2017 fastsættes først endeligt i august med udgangspunkt dels i aktivitetsniveauet i 2015 og aktivitetsniveauet i den forløbne del af 2016, dels KL s udgiftsskøn for 2017. KL s beregning foretages med afsæt i det - mellem regering og regioner i juni aftalte aktivitets- og udgiftsniveau på landsplan. Andre udgifter Ældreboliger. Området vedrører driften af kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med manglende udlejning, ejendommens almindelige drift og lignende. Lån og låneudgifter henhører under Økonomiudvalget, hvilket betyder, at der på dette område under Sundheds- og Omsorgsudvalget er et nettobudget svarende til huslejeindtægterne. Der er i alt 373 almene ældreog plejeboliger i Roskilde Kommune. Hospice. Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice, svarende til dagstaksten for færdigbehandlede patienter. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice. Kommunen har således ikke indflydelse på udgiftsniveauet.