Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Relaterede dokumenter
Forslag til effektiviseringer og omlægninger

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. marts 2008

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Egnsteateraftale 1. januar december 2015

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Folkeskolereformens økonomi

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

Sundhedscenter Viborg

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

Økonomien i folkeskolereformen.

1 Indledning 1.1 Baggrund I forligsteksten for budget 2012 indgår ejendomsområdet med følgende:

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

Yderligere forslag til effektiviseringer

Assens Kommune gælden og dens betydning

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

8. Landdistriktsudvalget

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift ( )

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Egnsteateraftale 1. januar december 2015

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Spareforslag Beskæftigelsesforvaltningen service STU Lyngå. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 5. december Aktstykke nr. 65 Folketinget

BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Omstilling og effektivisering

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Jeg er blevet bedt om at redegøre for de konsekvenser, der er forbundet med flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg.

Vordingborg Bibliotekerne

ASKOVFONDEN SØGER 1.1 MIO. KR. I 2019 TIL VIDEREFØRELSE AF PROJEKTAKADEMIET I 2019.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Bilag 5: Gevinster ved omlokalisering af Center for Specialundervisning for Voksne og Botilbuddet Rønnebo

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: SF

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

SIDEN SIDST MUSEUM AMAGER

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

NOTAT. Sagsfremstilling til mødet den Sag: P Michael Vinther/Evald Iversen Plan og kultur

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Kraftcenter Brændgård

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Centrale parametre for CBS,

Godkendelse af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

Kultur- og Fritidsudvalget

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Egnsteateraftale

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Samlet varig ændring

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Samlet økonomisk påvirkning

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Ny politik for perioden

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den

Ekstraordinært møde. Dato 21. april Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Transkript:

Titel Helsingør Kommunes Museer, magasinforvaltning ændring af arbejdsgangen Nr.: E309-1 Helsingør Kommunes Museer har i dag magasiner på flere adresser, herunder et ikke tidsvarende magasin i et dyrt lejemål på Hellebæk avlsgård. Ved opførsel af magasinbygning på Flynderupgård vil lejemålet på Hellebæk avlsgård kunne opsiges. Museernes magasiner er i dag fuldt udnyttet. En gennemgribende kassation vil kunne frigøre 10 pct. magasinplads, men det må forudses, at behovet for yderligere magasinplads opstår indenfor en årrække. Omlægningen vil ikke have konsekvenser for medarbejderne. NB! Gennemførelse af effektiviseringsforslaget forudsætter bevilling til anlægsbudget til etablering af ny magasinbygning på Flynderypgård. Udgift hertil er ikke pt. undersøgt nærmere. Effektiviseringsgevinsten er et anslået beløb. Om der kan være yderligere gevinst, kræver nærmere undersøgelse, herunder hvad drift af nye lokaler kan anslås til. Konsekvens: Museernes samlinger samles på een adresse. Magasinforholdene udvides, og bevaringsforholdene bringes på tidssvarende niveau. Museernes genstandssamling samles på Flynderupgård. Udgiften til lejemålet for Hellebæk avlsgård ophører. Udgifter til professionel flytning af samlingen må forventes. Omlægningen forudsætter en anlægsbevilling og vil tidligst kunne implementeres fra ultimo 2017 Hvem er ansvarlig for implementering? KUMIT og Museets ledelse i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme Hvornår kan forslaget implementeres? Omlægningen vil forudsætte en anlægsbevilling til opførsel af magasinbygning på Flyndergård Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Nej tidligst fra og med 2018 309 - Kulturen 0-100 -100-100 Forventet startinvestering 309 - Kulturen 0-100 -100-100 Ialt 0-200 -200-200

Titel Helsingør Kommunes Museer, Det Historiske Landbrug ændring af weekendpasning Nr.: E309-2 Dyreholdet på Flyderupgårdmuseet tilses i dag i weekenden af en faguddannet landmand fra et eksternt vikarfirma. Opgaven hentes hjem til Helsingør Kommunes Museer, der ansætter egen weekendvikar. Effekten vil være en reduceret lønudgift i forbindelse med weekendpasningen af dyreholdet. Omlægningen vil ikke have konsekvenser for medarbejderne. Ekstra administration på museet skal påregnes. Sårbarhed i forbindelse med sygdom. Hvem er ansvarlig for implementering? KUMIT og museets ledelse Hvornår kan forslaget implementeres? Omlægningen kan implementeres fuldt ud fra primo 2017 Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja 309 - Kulturen -73-73 -73-73 Ialt -73-73 -73-73

Titel Kulturværftet-Toldkammeret, Knejpefestival, bortfald af kommunal medfinansiering Nr.: E309-3 Knejpefestivalen fra 2017 baseres på en ny forretningsmodel, således at den ikke længere finansieres af Kulturværftets driftsbudget. Knejpefestivalen har været afholdt hvert år i oktober i de sidste 5 år og er finansieret af Kulturværftets budget samt fondsstøtte. Kulturværftet mener ikke, at det alene er deres opgave at løfte den populære festival, der kommer hele byen og dens handlende til gode. Kulturværftet-Toldkammeret forestiller sig, at festivalen fortsat kurateres og drives af Kulturværftet i samarbejde med byens øvrige kulturinstitutioner som f.eks. M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommunes Museer/Bymuseum. Såfremt der ikke kan skaffes ekstern finansiering, betyder det - at byen kan miste sin Knejpefestival, - at værtshusene kan miste en meget stor omsætning - at byen kan miste turister reason-to-go til Helsingør Hvem er ansvarlig for implementering. KUMIT /Kulturværftet - Toldkammeret Hvornår kan forslaget implementeres? Pr.1.1.2017 Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja 309 - Kulturen -250-250 -250-250 Ialt -250-250 -250-250

Titel Kulturværftet Toldkammeret, Toldkammercafeen, ændring i cafédrift Nr.: E309-4 Med projektet Det Ny Toldkammer har Kulturværftet & Toldkammeret taget udgangspunkt i, at Toldkammeret udgør det kulturelle forbindelsesled mellem det borger- og bynære fællesskabernes, familiernes og ikke mindst børnenes hus og det store Kulturværftet med dets internationale profil. Vi forestiller os, at Toldkammercafeen med det nye fokus på det mere fællesskabende og familienære i fremtiden vil kunne blive mere brugerorienteret og brugerdreven. Dette ville kunne betyde en mere effektiv drift af cafeen og en mulig neddrosling af cafeens klassiske aktiviteter, som vi kender dem i dag. Toldkammercafeen har gennem de seneste år givet et underskud mellem kr. 300.000 og kr. 500.000. Lønudgifterne udgør ca. 1.6 mio.kr Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at opgøre konsekvenser, da Kulturværftet er midt i projektet, og det endelige udkomme først kendes sidst på året Hvem er ansvarlig for implementering. KUMIT / Kulturværftet - Toldkammeret Hvornår kan forslaget implementeres? Pr. 1.1.2017 Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja 309 - Kulturen -200-200 -200-200 Ialt -200-200 -200-200

Titel Omlægning af Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd til nyt beboer/foreningshus Nr.: E309-5 Lokalerne, der i dag huser Vapnagaard Bibliotek og Medborgercenter Syd, tænkes sammen med hele huset i en ny fokuseret indsats. Bibliotek og Medborgercenter Syd foreslås lukket i den form, vi kender dem i dag, for at anvende lokalerne til mange forskellige typer af aktiviteter, der er med til at binde områdets beboere sammen på forskelligvis. Ønsket er at skabe et sted, der indeholder flere forskellige kommunale og frivilligt drevne funktioner og aktiviteter, for at styrke det aktive medborgerskab, trygheden i området og beboerdemokratiet. Biblioteket i Vapnagaard ligger i forlængelse af områdets Servicecenter, der betjenes af frivillige beboere. Biblioteket har primært været et børnebibliotek. I 2009 blev Medborgercenter Syd etableret som en del af biblioteket og har siden 2012 været finansieret af en særbevilling fra Kultur- og Turismesudvalget på 575.000 kr. Den klassiske biblioteksbenyttelse udlån af materialer benyttes ikke i særlig høj grad. I 2015 var der i alt 10.890 udlån, fordelt på 3.946 voksne, 3.762 børn og 3.182 udlån til daginstitutioner i området. Det giver et dagligt udlån på ca. 38 enheder, ekskl. institutionslån. Besøgstallet var i 2015 på 20.581 / 105 pr. dag, ekskl. lektiecafeen. 840 besøgende i 2015 om onsdagen, hvor der er lukket for normal biblioteksbetjening. Helsingør Kommunes Biblioteker (HKB) vil fastholde forskellige biblioteksydelser i området i samarbejde med institutionerne og andre aktører, herunder bogstart, aktiviteter og depoter til daginstitutionerne, læseaktiviteter og kampagner for voksne. Herudover kan det undersøges, om man kan etablere en biblioteksydelse på stedet, som indeholder aviser, tidsskrifter, samt materialer til børn. Det forslås at bibeholde 300 000 af de nuværende driftsmidler til disse aktiviteter. Flere af disse midler kan bruges i samarbejde med foreninger og andre frivillige drevne aktiviteter. Forslaget kan medføre afskedigelser. Forslaget kan have større eller mindre indflydelse på andre budgetområder, hvilket er afhængigt af den endelige form. Husleje og rengøring forbliver på budgetområde 825. Udgifter til el og varme udgør i dag 63.000 kr. Disse skal overføres til andet budgetområde, alt efter hvor det driftsmæssige ansvar placeres. De er derfor ikke regnet med i bibliotekernes besparelse. Forventet start investering til ny-indretning af lokaler osv. er endnu ikke beregnet. Afvikling af nuværende biblioteks og medborgercenter funktion: Helsingør Kommunes Biblioteker. Etablering af nye aktiviteter og funktioner i lokalerne: KUMIT i samarbejde med Boliggården. Etablering af nye former for biblioteksbetjening og funktioner: Helsingør Kommunes Biblioteker

309 - Kulturen -1166-1476 -1476-1476 Ialt -1166-1476 -1476-1476 Antal årsværk på eget budgetområde 309 - Kulturen -2.7-2.7-2.7-2.7

Titel Helsingør Campingplads og Vandrehjem øgede indtægt Nr.: E309-6 Helsingør Camping og Vandrerhjem vil levere en større nettoramme fra 619.000 kr. til 720.000 kr. i 2017. Dette vil fortrinsvis ske gennem flere indtægter/større omsætning fra et øget antal overnattende. Større pres på medarbejderne Hvem er ansvarlig for implementering. KUMIT/ Helsingør Camping og Vandrehjem er ansvarlig for levering af den positive netto ramme Hvornår kan forslaget implementeres? Pr.1.1.2017 Kan det implementeres fuldt ud til at starte med? Ja 309 - Kulturen -101-101 -101-101 Ialt -101-101 -101-101