Det specialiserede socialområde

Relaterede dokumenter
Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Det specialiserede socialområde

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Særlige skatteoplysninger 2014

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

From:Brit Byrjal Christensen To:BY - Byrådet ( ) Subject:Økonomisk ledelsesinformation - Det specialiserede sociael område

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Erhvervsservice og iværksætteri

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Budgetsammendrag

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

ocial- og Sundhedsudvalget

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

A B.

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Bevillingsspecifikation

Nøgletal på økonomiområdet

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Åbent Referat. til. Byrådet

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

ersonaleoversigt 2016

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS NØGLETAL

Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Nøgletal for regnskab 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Transkript:

Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge ældre og handicappede, grp. 002 og 003 ældre og handicappede, grp. 003 befordring, grp. 001-004, 008 og 091 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Budget 2010 Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ældre og handicappede, ex. grp. 002 Pleje og omsorg Evt. Korrigeret Budget 2010 Forventet regnskab 2010

Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2010 Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Udsatte børn og unge 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2400 2400 3283 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 18083 16585 12.542 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6093 6093 8.092 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 983 854 2.727 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 731 731 731 *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Udsatte voksne og handicappede ældre og handicappede, grp. 002 og 003 2935 2.935 2.935 ældre og handicappede, grp. 003 8271 8271 8271 befordring, grp. 001-004, 008 og 091 3996 4.446 4.446 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1261 1261 1.261 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 155 155 324 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 593 593 1.166 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 1428 1428 1252 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 24373 24324 21016 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 6144 6144 9348 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 960 960 1176 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 914 914 914 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 7830 7830 7655 *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Budget 2010 Evt. korrigeret Forventet Årsager til afvigelse Pleje og omsorg ældre og handicappede, ex. grp. 002 og 003 70182 66288 66288 ældre og handicappede, ex. grp. 003 3281 2911 2911 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 9051 8725 8725 befordring, ex. grp. 001-004, 008 og 091 4775 4775 5275 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem 374 374 374 Ovenstående oplysninger skal indberettes til til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - dette kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående drøftelse af kvartalsoversigten - senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via ministeriets indberetningshjemmeside www.indtast.dk