Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn

Relaterede dokumenter
Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Økonomiudvalget Budget 2017 Pol. Nr Projektnavn

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017

Politisk Ledelsesinformation

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Børn- og skoleudvalget Budget 2017 Pol.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

BUDGET. Høringssvar inden budgetseminaret

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016

Oversigt over udmøntning af 1 % reduktion af servicerammen Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016 Pol.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Strategisk blok - S01

Uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse af opgaver

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Politisk Ledelsesinformation

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Oversigt over udvidelsesforslag

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Vejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19

Den kommunale dagpleje.

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

Specialområde Hjerneskade

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

3 72 Dagtilbud 3 Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" 0,000 0,437 0,437 0,437 0,437

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Tilbud om beskyttet beskæftigelse er subsidiær i forhold til anden beskæftigelseslovgivning.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Notat til ØK den 4. juni 2012

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Total

Udvalg: Socialudvalget

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Budget 2016 Afledt

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Skoleområdet

Beskrivelse af forslag: Forøgelse af lærernes undervisningstid på 7,5 timer årligt svarende til 1/4 lektion ugentligt.

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2009 fra Tønder Kommune

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

12. Uddannelsespolitik

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR:

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Vejledende serviceniveau for socialpædagogisk støtte Lov om social service 85

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Budget 2009 til 1. behandling

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen. Udvalg: Sundhedsudvalget. Budget 2017

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober Industrivej 4-6, Tønder. Starttidspunkt for møde 11,00 Sluttidspunkt for møde

Korr. budget. Opr. Budget

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Budget 2019 drift Kultur- og Fritidsudvalget

Greve Kommune økonomi 2018

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune

Regionens takststruktur på det sociale område. 23. November 2015

Analyse af Tilbud XX, juni 2017

Hele kr. (- for indtægter)

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Vedtaget budget

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Udvalget for Klima og Miljø

Transkript:

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 1 Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere 12,627-1,500-1,500-1,500-1,500 2 2 Lukning af Ribe Landevej 23 1,958-0,384-0,384-0,384-0,384 3 3 Solgården og Frilandsvej 18,435-0,252-0,252-0,252-0,252 4 4 Klosterparken 85 området 15,862-0,252-0,252-0,252-0,252 5 5 Rammebesparelse på RC 7,755-0,116-0,116-0,116-0,116 6 7 I alt 56,637-2,504-2,504-2,504-2,504 1,5 % udgør -2,505 Strukturforslag fælles boligløsning - 40% til fagudvalget 0,080 0,165 0,165 0,165 Reduktion Total Sundhedsudvalget, side 1 18-08-2016

1 Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere Udgifter 12,627-1,500-1,500-1,500-1,500 Indtægter (-) Netto 12,627-1,500-1,500-1,500-1,500 Udarbejdelse af nyt serviceniveau for aktivitets og samværstilbud ( 104) i Tønder kommune. Serviceniveauet vil fastsætte, at 104-tilbuddet er et 4-dags tilbud, mod nuværende 5 dage i ugen. Dvs. 20% kortere tid i aktivitets- og samværstilbud for både fuldtids- og halvtidspladser. Reduktionen vil ramme alle 104-borgere på Aktivitetstilbuddet på Løgumgård, samt alle 104 på Vidåværkstedet, Lærkely, Ribe Landevej 23 og Aktivitetshuset i Toftlund. Forslaget udarbejdes via en regulering af serviceniveauet for Tønderborgere, og har således ikke konsekvenser for borgere fra andre kommuner. Besparelsen er beregnet til 1,2 mio. kr. vedr. Tønderborgere i egne tilbud. Beregningen er baseret på, at der er 60 fuldtids Tønder-pladser (55 fuldtids-og 10 deltidspladser) og tager i øvrigt udgangspunkt i takstberegning for 2016, udelukkende andel af lønudgifter. Der er ikke indarbejdet kompensation til bodel, hvilket betyder at botilbuddene skal kunne honorere flere borgere i dagtimerne med den nuværende normering. Udmøntning af reduktionen skal planlægges i tilbuddene i sammenhæng mellem beskæftigelse og botilbud, så reduktionen giver mest mening. Forslaget vil desuden medføre, at også Tønderborgere i andre kommuner vil få et 4-dages aktivitetstilbud mod nuværende 5 dage. Forventet mindreudgift til køb i andre kommuner er skønnet til 0,300 mio. kr. I alt skønnet besparelser på 1,500 mio. kr. Reduktion 1 Sundhedsudvalget, side 2 18-08-2016

2 Lukning af Ribe Landevej 23 Udgifter 1,958-0,600-0,600-0,600-0,600 Indtægter (-) 0,216 0,216 0,216 0,216 Netto 1,958-0,384-0,384-0,384-0,384 Teksten Lukning af skal Ribe ikke Landevej indeholde 23 talberegninger, og flytning af tilbud men til kun Vidåværkstedet, den tekst der er hvor vigtig der for er at plads forstå da hvilken flere borgere flytter problemstilling/udfordring over i Genbrugshuset på Hartmannsvej. der ligger i denne reduktion. Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. Forslaget forventes at medføre en reduktion med 1 stilling og driftsudgifter for huset på Ribe Landevej 23 Anlæg (400.000 skal kr. indeholde + 200.000 en kr.). beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. Og Denne der reduktion er ingen begrænsninger medfører at taksten - indtil teksboksen for alle borgere fyldt!!!! på Vidåværkstedet reduceres, hvilket betyder en nedgang i salgsindtægter, svarende til den mellemkommunale andel. På Vidåværkstedet udgør den Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side mellemkommunale andel ca. 36%. Hvis bygningen ikke kan anvendes til andre formål, kan den sættes på salgslisten. Reduktion 2 Sundhedsudvalget, side 3 18-08-2016

3 Solgården og Frilandsvej Udgifter 18,435-0,284-0,284-0,284-0,284 Indtægter (-) 0,032 0,032 0,032 0,032 Netto 18,435-0,252-0,252-0,252-0,252 Teksten Solgården skal ikke indeholde talberegninger, men kun den tekst der er vigtig for at forstå hvilken Reduktion problemstilling/udfordring med 4 timers rengøring der ligger og i denne reduktion reduktion. af pædagogisk pleje 22,5 timer. Frilandsvej Teksten skal indeholde implementeringshorisont og personalekonsekvenser. 3,25 timer i ugen. Anlæg skal indeholde en beskrivelse af om det er kvalitetsfondsmidler. I alt reduktion 284.000 kr., nettovirkning efter fald i mellemkommunal betaling 252.000 kr. Og der er ingen begrænsninger - indtil teksboksen er fyldt!!!! Solgården, pædagogisk pleje: Borgerne vil mærke det i form af mindre tilstedeværelse af personale, mindre Og vi vil faktisk kun have at det fylder en side fleksibilitet samt færre muligheder for aktivitet og ledsagelse. Der vil være øget risiko for konflikter og magtanvendelser, når personaletilstedeværelse og støtte reduceres. For medarbejderne vil det betyde mindre tid til at arbejde med rehabilitering og mål i handleplanen og til uddannelse, supervision og faglig refleksion. Risiko for mangelfuld dokumentation, flere utilsigtede hændelser og medicinfejl på grund af travlhed, og for at det faglige niveau vil falde. Arbejdet kan som følge heraf opleves mindre tilfredsstillende, mindre meningsfuldt og med øget risiko for stress og dårlig trivsel. Solgården, rengøring: Rengøringsstandarden vil falde. Det er allerede påkrævet at pleje/pædagogisk personale bidrager til den nødvendige daglige rengøring, en del borgere i målgruppen har en adfærd, som nødvendiggør hyppigere rengøring end normalt. Det er ikke altid muligt at tilgodese hvorfor rengøringen kan forekomme mangelfuld. Frilandsvej 85 støtte: Visiteringen af timer overstiger allerede antallet af medarbejdertimer, en reduktion vil forstærke denne allerede eksisterende ubalance. Borgerne vil ikke få den støtte de forventer at modtage. Det bliver mindre realistisk at nå de opstillede mål for indsatsen, og behovet for støtte kan herved blive forlænget. Der vil være øget risiko for uhensigtsmæssig adfærd. For medarbejderne: mindre tid til at arbejde med rehabilitering og mål i handleplanen, til refleksion og dokumentation og risiko for at det faglige niveau vil falde. Medarbejderne arbejder alene, arbejdet kan opleves mere farligt, mindre tilfredsstillende og med øget risiko for stress og dårlig trivsel. Reduktion 3 Sundhedsudvalget, side 4 18-08-2016

4 Klosterparken 85 området Udgifter 15,862-0,252-0,252-0,252-0,252 Indtægter (-) Netto 15,862-0,252-0,252-0,252-0,252 Klosterparkens bodel: Ændret fordeling af udgifter til ledelse. Der flyttes 10 timer pr. uge, svarende til en besparelse på 165.000 kr. p.a. Konsekvenserne vil være at borgere/pårørende/personale vil have mindre synlig og tilgængelig ledelse i hverdagen. 85 neuropædagogisk hjemmestøtte, 85 hjælperordning og 97 ledsagelse: Reduktion af 2 stillinger med henholdsvis 3 og 7 timer pr. uge, svarende til en besparelse på 87.000 kr. p.t. Overførsel af lederløn jfr. ovenfor kan holdes inden for 85 rammen. Konsekvensen for borgerne vil være at nye visiteringer kan ikke iværksættes straks. Borgeren vil have mindre fleksibilitet i tidspunktet for hjemmestøtte. Samarbejdspartnere internt og eksternt vil få længere sagsbehandlingstider, som kan få konsekvenser for borgeren. For medarbejderne kan det få som konsekvens, at der bliver mindre tid til at arbejde med rehabilitering og mål i handleplanen, til refleksion og dokumentation og risiko for at det faglige niveau vil falde. Reduktion 4 Sundhedsudvalget, side 5 18-08-2016

5 Rammebesparelse på RC Udgifter 7,755-0,116-0,116-0,116-0,116 Indtægter (-) Netto 7,755-0,116-0,116-0,116-0,116 Rammebesparelse på 1,5 % på RC s budget for 2017. Ved udmøntning af besparelsen på døgnbudgettet til henholdsvis stof-og alkoholbehandeling vil konsekvensen for borgerne eksempelvis være at : 1-2 borgere ikke kan tilbydes et kort afgiftningsforløb eller 1 borger ikke kan tilbydes et afgiftnings-og stabiliseringstilbud Reduktion 5 Sundhedsudvalget, side 6 18-08-2016