Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Relaterede dokumenter
Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Maskinhandel - købsordre

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

Virker kun på SERVICEORDRE (Kvik) Fastpris kan ikke anvendes på interne ordrer og ordrer med garanti.

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr

Specialordrer. Specialordrer

Programopdatering DSM2016 version 06.29

Arbejdskort. Arbejdskort. Rapport til arbejdskort sættes op under Service Opsætning Rapportvalg

Programopdatering version DSM 01.66

Service Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Værksted Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

På ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Vis hjælpelinjer som er en hjælp

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Programopdatering DSM2016 version 06.24

Selene brugervejledning

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Ordrebehandling og fakturering

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Service kit. Service kit. Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer:

Programopdatering version DSM

Checklisten kan bestå af en række punkter, der skal kontrolleres, i forbindelse med et lovpligtigt sikkerhedseftersyn på en maskine.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Menu Fakturering af maskiner

Programopdatering version DSM 01.53

Programopdatering DSM version December 2005

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Programopdatering DSM version November 2007

Programopdatering DSM version september 2006

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

Programopdatering Januar ver

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Servicekontrakter. Servicekontrakter

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Diginor Brugervejledning

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

I denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Oprettelse af faktura/ordre

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Salg og køb Skabelonerne kan anvendes i både maskinsalg og maskinkøb.

ectrl Fritekstfaktura

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Maskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej.

Programopdatering Maj ver

Manual Helios Mechanic ver

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Delfi Connect / Delfi Com

Diginor Brugervejledning

Der må ikke være varer i restordre på ordren. Der må ikke ligge åbne tilbud til ordren. Arbejdsordren skal være oprettet til en ekstern kunde.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Programopdatering Maj ver

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

MANUAL. Debitorrykkere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Kampagnetekster på faktura og kontoudtog. Kampagnetekster på faktura og kontoudtog

Ukuransberegning. Ukuransberegning

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Transkript:

Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik). Forskellen på de to menupunkter er, at der på den almindelige ordreoprettelse kan være mere end én maskine på ordren, mens der i Kvik-ordre kun er mulighed for at påsætte en enkelt maskine pr. serviceordre. Til gengæld er hovedoplysninger og vare-/ressourcelinjer samlet i ét billede i kvik-ordre. Opret serviceordre (Kvik) Gå ind i menupunkt Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik) og vælg funktionsknappen Ny i båndet. Tryk Enter i feltet Nummer, så der udtages et nyt serviceordrenummer. Skærmbilledet ser nu således ud: 1

Vær opmærksom på, at faktaboksene i billedets højre side kan være anderledes, da disse kan opsættes individuelt. I det følgende vises billederne uden faktaboksene og uden oversigtspanelerne nederst, da det eller kan være vanskeligt at se oplysningerne i billederne. Hvis du kender kundenummeret, kan du indtaste nummeret direkte i feltet og trykke på Enter. Hvis kundenummeret ikke kendes, kan du gøre følgende: Tryk F4 i feltet kundenummer for at få vist en oversigt over kunder i systemet. Udvælg kunden og tryk på Enter, for at kopiere kundenummeret over på ordren Alle relevante kundeoplysninger kopieres med over på ordrehovedet, hvor de kan ændres, hvis der er behov herfor. Placer nu markøren i feltet Maskinnummer på ordrehovedet F4 giver en oversigt over de maskiner, som tilhører kunden. Vælg den maskine, der skal repareres. Oplysninger om maskinen hentes over på serviceordrehovedet, f.eks. garantitype og antal timer. Bogføringsdato Dato, der anvendes til faktura-/bogføringsdato. Ved ordreoprettelse foreslås arbejdsdato som bogføringsdato. 2

Bilagsdato Dato, der anvendes til beregning af forfaldsdatoer på det bogførte bilag følger bogføringsdato, men kan overstyres manuelt. Oversigtspaneler Nederst i billedet findes et antal oversigtspaneler disse kan åbnes/lukkes efter behov ved at klikke på den lille pil til højre i de grå bjælker: Oversigtspanelet Fakturering Betalingsbetingelseskode Betalingsbetingelseskode anvendes til at beregne forfaldsdato på ordren. Koden hentes fra debitoren, når ordren oprettes. Koden kan overstyres på ordren. Forfaldsdato Forfaldsdatoen beregnes ud fra bilagsdato og betalingsbetingelseskode. Er betalingsbetingelsen ikke udfyldt på debitorkortet vil arbejdsdatoen blive indsat som forfaldsdato. Forfaldsdato kan overstyres ved at indtaste en dato manuelt den manuelt indtastede dato bibeholdes ved bogføring, hvis betalingsbetingelseskoden er blank. Men retter du betalingskoden, beregnes forfaldsdato igen. 3

Ved massebogføring vil forfaldsdatoen blive genberegnet hvis man i opsætningen vælger at erstatte bilagsdatoen. Arbejdskort Placer markøren i feltet Beskrivelse (på ordrelinjerne) og indtast reparationsbeskrivelse til montøren (bemærk at type skal være blank). Når beskrivelsen er indtastet kan arbejdskortet udskrives ved at vælge funktionsknappen Arbejdskort i båndet øverst i ordrebilledet. Vis udskrift viser udskriften Arbejdskort på skærmen (hvis der er sat en printer op på brugeren). Udskriv udskriver arbejdsordren (hvis der er sat en printer op). For yderligere oplysninger om arbejdskort henvises der til beskrivelsen Arbejdskort. Her beskrives der flere funktioner og muligheder. 4

Indmeld reservedele og timer Reservedelsforbrug og timeforbrug kan enten indmeldes på samme måde som beskrevet i afsnittet vedr. alm. Serviceordrer, dvs. i menupunktet Service Planlægning & afsendelse Serviceopgaver. Eller timer og dele kan indmeldes i kvikordre-billedet ved at fremfinde den ønskede ordre og indmelde direkte på ordrelinjerne i kvikordrebilledet. Levering kan også bogføres direkte fra kvikordre-billedet ved hjælp af funktionsknappen Bogfør - Lever. Ønsker man udelukkende at levere varelinjer med tilhørende afgifter kan man benytte: funktionsknappen Lever varer. Hvis der er dele, der skal retur på lager, f.eks. hvis der er udleveret ekstra dele, som ikke er blevet anvendt, kan dette gøres ved at benytte funktionsknappen Returner varer eller gå ind på den bogførte leverance og annullere leverancen. Herefter kan antal korrigeres på ordren, før der igen bogføres. Leverancer kan også annulleres uden at gå ind på Serviceleverancelinjer, dette gøres via funktionsknappen Leverancer (herefter vælges funktionsknappen Annuller leverance) Udskriv serviceordre / proformafaktura Ved at vælge knappen Udskriv, er der mulighed for at udskrive serviceordren eller en proformafaktura. Den ønskede udskrift skal opsættes under Service Opsætning Rapportvalg. For rapporttypen Ordre kan der vælges mellem følgende: 5

Denne opsætning resulterer i udskrift af serviceordren. Denne opsætning bevirker, at serviceordren udskrives som en proformafaktura. 6