Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Relaterede dokumenter
Fagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018

Skabelon 3: Forslag til nyt eller ændret anlæg

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

Modeller for dagpleje og vuggestue i Tim

NOTAT RÅDHUSET. Børn & Velfærd Familie- og Dagtilbudsafdelingen Souschef: Flemming Lunde Østergaard Hansen. Sagsnr.: 16/16876 Doknr.

Optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Notat vedrørende kapacitet for kommunale dagtilbud i Støvring

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Skovbo, Ole Rømers Alle 40, Galten 1/13

Sept Januar år år år år

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

AKTIVITET OG ØKONOMI PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

Notat om kapacitetsanalyse for dagtilbud. Foråret 2018

NOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:

Sagsnr.: 2013/ Dato: 24. februar 2014

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Spodsbjerg Børnehus- sammenlagt af Spodsbjerg Børnehus og Lynæs Børnehave ved udbygningen af Spodsbjerg i 2013.

Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Bilag 3: Årlig kapacitetsgennemgang af dagtilbudsområdet 2018

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2014

Analyse af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet Dragør Kommune

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Børnetalsprognose og kapacitet

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

KAPACITETSBEREGNINGER

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Notat om kapacitet i dagtilbud i distrikterne. tilpasning i 2019

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Notat 28. november Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

december 2017 LEDELSESTEAM DAGTILBUD Skanderborg Kommune

1. INDLEDNING PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 3: SKALS MØLDRUP ULBJERG BRATTINGSBORG...

Notat 24. oktober Notat vedr løbende status på flygtningeområdet

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plejebolig-behov i Skanderborg Kommune med fordeling på 4 lokalområder i kommunen.

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Udskrift af protokol

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

Notat 29. august Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet pr

Undervisnings og Børneudvalget den 7. april 2016 Punkt 45 Evaluering og justering af implementeringen af skolereformen

Kapacitetsproblemer i dagtilbud, maj 2019

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Notat vedrørende status på flygtningeområdet pr

NOTAT. Befolkningsudvikling på 0-5 års området

Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Elev- og klassetalsprognose

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Kapacitet i daginstitutionerne

i kr. U/I Strategisk jordkøb (ramme) U Ramme dagtilbuds- og skoleområdet U

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Sags-id: A

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Analyse af vuggestue- og dagplejekapaciteten i udvalgte distrikter

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

neste 12 måneder Trend Total 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Skanderborg Kommune 5,55% 5,33% 5,36% 5,38% Å-historik 3,46% 10,33% 24,92% 25,92%

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke.

Notat 26. september Notat vedr løbende status på flygtningeområdet

ELEVTALSPROGNOSE SKANDERBORG KOMMUNE 2016/ /28

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) 100,00% 82,34% 8,19% 8,94% 0,53% År til måned sidste år (januar-april 2017) 6,04% 7,31%

Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

Bilag til kvalitetsrapporten for kommunens skoletilbud 2012 Fagsekretariatets opsamling og vurdering

Prognose for demografisk udvikling i Rebild Kommune

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

Transkript:

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. Det er desuden formålet, at analysen skal give grundlag for drøftelser i forhold kapacitet og kapacitetsbehov i de kommende år i kommunen som helhed og i distrikterne og dermed grundlag for drøftelser i forhold til nødvendige kapacitetsudvidelser samt eventuelle ønsker i forhold til omlægninger af den nuværende kapacitet. Børnetallet har gennem de sidste år været faldende, hvilket har medført en række institutionslukninger samt en meget stor reduktion af kapaciteten i dagplejen. Faldet i børnetallet ser dog ud til at være stoppet og således er både årgang 214 og 215 større en den forgående årgang. Analysens forudsætninger, beregningsgrundlag og begreber. Antal 2 årige der har behov for pasning. I beregninger er forudsat at børnene har pasningsbehov fra de er 9-1 måneder gammel og dækningsgraden er sat til 9 % Antal 3 6 årige der har behov for pasning. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er forudsat til 1 %. I beregningen af kapacitetsbehovet er anvendt det tidspunkt på året hvor kapacitetsbehovet er størst - det vil sige i juni/juli de pågældende år. Svarende til at 3,5 årgange på dette tidspunkt er i pasning. Kapacitet. Kapaciteten er beregnet ud fra institutioners faktiske kapacitet. Kapaciteten er udtryk for det antal pladser der til enhver tid er rådighed. I forår og sommer månederne kan og ønsker institutionerne traditionelt at indskrive 1-2% ekstra børn. Derfor er den faktiske kapacitet i denne analyse tillagt 15% - enkelte steder dog kun 1% Befolkningsprognose 216 Den aktuelle og nyeste befolkningsprognose. Ubekendte faktorer. Antallet af børn af flygtninge (og familiesammenførte) som Skanderborg Kommune skal modtage er ikke indregnet i prognosen. Aktuelt forventes at der i 216 og 217 modtages ca. 15 børn pr. år i 6 års alderen. 1

Forholdsvis mange boligplaceres i Hørning og Ry hvor kapaciteten i forvejen er under pres, samt i Skanderborg by. Skoledistrikter. Analysen er bygget op om kommunens 18 skoledistrikter. I enkelte områder giver det dog ikke mening og overblik at se distrikterne enkeltvis. Derfor er der områder hvor 2 distrikter er slået sammen. Skoledistrikternes grænser er fastlagte ud fra udnyttelsen af kapaciteten på skoleområdet, og giver derfor ikke altid mening i forhold til planlægningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Analysens konklusion i forhold til nødvendige kapacitetsudvidelser og eventuelt ønskede kapacitetsmæssige ændringer i forhold til anlægsbudget 217 22. Konklusionen er opdelt i to områder: Nødvendige anlæg jf. prognose 216 i forhold til kapacitetsbehov. Forudsætning for opretholdelse af pasningsgarantien. Ønskede anlæg - i forhold kapacitetstilpasninger. Kapacitetstilpasninger der ikke er begrundede i kapacitetsbehov, men i et ønske om f.eks. nyt børnehus i Stjær eller vuggestuepladser i alle distrikter Nødvendige anlæg i forhold til kapacitetsbehov Nyt børnehus i Hørning (26 vuggestuepl og 66 børnehavepl.) a. Nyt børnehus i Ry (26 vuggestuepl og 66 børnehavepl.) 16 mio. kr. b. Alternativt - reetablering af Bakkely som børnehus samt udvidelse af Birkehuset med 13 vuggestuepl. samt legestuefaciliteter 8 mio. kr. *Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning af Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Børnehaven Skovhuset Anlægsudgift skønnet 16 mio. kr. 8 16 mio. kr. Effektivise ringspotentiale/ år 21,6 25 mio. kr.,986 mio. kr. I alt 45,6 57 mio. kr.,986 mio. kr. * I det oprindelige forslag var der beregnet et effektiviseringspotentiale på 1,248 mio. Dertil kommer beregnet besparelse i varme og el på 188. kr. Effektiviseringspotentiale i alt (netto) 1,436 mio. kr. Heraf er 45. udmøntet i 216. Eventuelt ønskede anlæg set i forhold til kapacitetstilpasninger Anlægsudgift skønnet Effektiviseringspotentiale/år Nyt børnehus i Stjær 9,5-13 mio. kr. -,3 mio. kr. Vuggestuepladser i Herskind 1,5-2,5 mio. kr. Vuggestuepladser i Veng 1,3 mio. kr. Vuggestuepladser i Tebstrup 1 mio. kr. Vuggestuepladser i Bjedstrup 2,5 mio. kr. Vuggestuepladser i Voerladegård 2,5 mio. kr. Vuggestuepladser i Hylke 2,5 mio. kr. I alt 2,35-25,3 mio. kr. -,3 mio. kr. Der er redegjort for de enkelte projekter i analysen. 2

Kapacitet og kapacitetsbehov i kommunen og i de enkelte distrikter. Skanderborg Kommune Nedenstående grafer giver et samlet overblik over kapacitet og kapacitetsbehov for hele kommunen, og dækker over forholdsvis store forskelle i de enkelte distrikter. Aktuelt er der jf. prognosen en mindre underkapacitet. Underkapaciteten er jævnt stigende i hele prognoseperioden. Samlet set er der i kommunen, i hele prognoseperioden, balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. 35 3 25 2864 Børnehave 3-6 år 2776 2749 2744 2744 2792 2792 2813 2861 297 2945 2972 265 2 15 1322 Vuggestue og dagplege - 2 år 1377 1372 1377 141 143 1458 1477 1492 156 1515 1522 1263 1 5 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 15% + private - 3-6 år Kapacitet + private - 2 år Kapacitet + private 3-6 år 3

Distrikterne. Hørning (Højboskolen og Bakkeskolen). Kapacitetsbehovet er stigende og fra 217 skal der etableres yderligere pladser på 2 års området.. Aktuel en mindre underkapacitet. Fra 217 og resten af prognoseperioden er kapacitetsbehovet identisk med den maksimale kapacitet. 6 5 491 464 452 452 451 458 457 455 456 457 459 457 4 398 3 2 212 228 24 243 243 242 243 243 243 243 244 245 29 1 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 15% - 3-6 år Kapacitet - 2 år kapacitet 3-6 år Konklusion. Der er behov for at udvide kapaciteten hele 6 års området. På 2 års området er der underkapacitet og på 3 6 års området er kapacitetsbehovet så kritisk tæt på den maksimale kapacitet (i hele prognoseperioden), at der blot skal ganske små forskydninger i opadgående retning til at pasningsgarantien ikke kan opretholdes. Dertil kommer et ukendt antal børn af flygtninge. For at sikre pasningsgarantien aktuelt og på sigt er derfor behov for etablering af et nyt børnehus med en kapacitet på 26 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Skønnet anlægsudgift 16 mio. kr. 4

Ry (Mølleskolen og Knudsø Skolen) Kapacitetsbehovet er stigende og fra 217 skal der etableres yderligere pladser på 2 års området. Aktuel en mindre underkapacitet og fra 217 skal der etableres flere børnehavepladser.. 4 35 352 35 348 362 37 379 377 375 376 376 375 374 338 3 299 25 2 15 143 161 166 163 165 167 168 169 168 166 165 163 14 1 5 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år (inkl. 2 børn fra andre distrikter) Kapacitet + 4 private - 3-6 år Kapacitet + 15% + 4 private 3-6 år Konklusion Der er behov for at udvide kapaciteten hele 6 års området. For at sikre pasningsgarantien aktuelt og på sigt er der behov for etablering af et nyt børnehus med en kapacitet på 26 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser. Skønnet anlægsudgift 16 mio. kr. Alternativt: Bakkely reetableres som børnehus med en kapacitet på 13 vuggestuepladser og 44 børnehavepladser, og Birkehuset udvides med 13 vuggestuepladser samt legestuefaciliteter til dagplejen. Skønnet anlægsudgift 8 mio. kr. 5

Skanderborg by Aktuelt er der en underkapacitet på ca. 6 pladser faldende til ca. 3 i 219 og frem. Underkapaciteten dækkes primært af overkapacitet i Højvangen. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. 5 45 4 427 438 418 427 446 417 415 411 411 415 419 422 424 391 35 3 25 2 242 237 222 215 216 22 223 224 225 226 226 227 186 15 1 5 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 15% + 2 private - 3-6 år Kapacitet + 1 private - 2 år Kapacitet 3-6 år + 2 private Konklusion Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet d. 1. oktober 215 at videresende forslag om nyt børnehus i Skanderborg by til arbejdet med budget 217. Forslaget indebærer bygning af nyt børnehus til erstatning for Asylgades Børnehave og Børnehuset Eskebækparken/Æsken, - samt eventuelt Børnehaven Skovhuset såfremt udviklingen i det faktiske børnetal gør dette muligt. I forslaget peges der på en placering på det kommunale areal på Sølundsvej (overfor Sølunds Snozelhus). Forslaget indebærer en udvidelse på 19 vuggestuepladser og 4 specialpladser. Kapaciteten i det nye børnehus herefter være: Vuggestuepladser 39 Børnehavepladser 88 Specialpladser 12 Byggeriet forudsætter et bruttoareal på 1.2-1.4 m2. Den anslåede bruttopris pr. m2 er ca. kr. 18.. Hvilket giver et investeringsbehov på 21,6 25 mio. kr. (forudsat der bygges på kommunalt ejet areal). 6

Bygning af nyt børnehus har følgende effektiviseringspotentiale: Brutto sparede driftsudg. Netto - sparede driftsudg. Husleje - Eskebækparken 67. 67. Sparede varmeudgifter 25. 188. Afdelingstakst (+/-) 171. 128. Løn til dagtilbudsleder* 6.* 45.* I alt sparede driftsudgifter 1.691. 1.436. * Effektueret i 216, med fuld gennemslag i 217 Dertil indtægt ved salg af Asylgades Børnehave og eventuel Børnehaven Skovhuset (afhængig af børnetallets faktiske udvikling). Salgsvurdering fremgår af fortroligt notat/business case. 7

Stjær Jf. prognosen vil der i hele prognoseperioden være en mindre overkapacitet. Aktuelt en mindre underkapacitet, som på sigt ændre sig til en mindre overkapacitet. 9 8 7 6 83 77 72 68 65 64 65 64 65 67 68 69 5 4 3 31 32 33 3 31 32 33 34 34 35 35 35 2 1 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år Kapacitet 3-6 år Kapacitet + 1% - 3-6 år Konklusion. Stjær/Storring Børnehus består af børnehaven i Stjær samt vuggestue/småbørnsafdelingen i Storring. Stjær Børnehave har til huse i en ældre nedslidt, ikke tidssvarende og uhensigtsmæssig indrettet ejendom. Dertil kommer et meget lille udendørs legeareal. Bygningerne i Storring er et pavillon/modulbyggeri i en meget pæn stand og med en god beliggenhed. Bygningerne er placeret på et lejet areal og skal derfor fjernes ved ophør af lejemål. Da bygningen er et pavillon/modulbyggeri kan den flyttes, men dette vil være omkostningsfuldt og eventuel indtægt ved salg af bygningerne vil derfor være meget begrænset. Det vil være ønskeligt at et nyt børnehus i Stjær sammenbygges med eller ved Stjær Skole. I forhold til bygning af nyt børnehus er der umiddelbart to muligheder: a. Et nyt børnehus der erstatter såvel børnehaven i Stjær som vuggestue/småbørnsafdelingen i Storring. I forhold til rationel drift vil det være mest hensigtsmæssigt at børnehuset er samlet på en matrikel. b. Et nyt børnehus der erstatter børnehaven i Stjær mens vuggestue/småbørnsafdelingen i Storring bevares. Dette vil bevare noget af institutionen i Storring og vil samtidigt betyde en reduceret anlægsudgift til bygning af nyt børnehus. 8

Rent kapacitetsmæssigt vil der jf. prognoserne være behov for at opretholde den nuværende kapacitet i distriktet: Vuggestuepladser 2 Børnehavepladser 6-7 Dagplejepladser 16-2 Ved sammenbygning med Stjær Skole vil det være muligt med fælles anvendelse af nogle lokaler (eksempelvis kontor- og personalefaciliteter). Derfor tages der udgangspunkt i et lidt mindre arealbehov end ved et normalt institutionsbyggeri. Det betyder følgende investeringsbehov ved mulighed: a. 2 vuggestuepladser + 6 7 ca. 13 mio. kr.* børnehavepladser + udgift til reetablering af lejet areal i Storring b. 6 7 børnehavepladser ca. 9,5 mio. kr.* * Forudsat der bygges på kommunalt ejet areal. Dertil indtægt ved salg af Stjær Børnehave. Der er ikke indhentet salgsvurdering. 9

Herskind Jf. prognosen er kapacitetsbehovet stigende i distriktet. Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden 12 1 8 93 86 87 85 9 94 93 92 91 91 91 91 6 4 37 46 49 48 48 48 48 47 47 47 46 46 2 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år Kapacitet + 25 private 3-6 år Kapacitet + 2% + 25 private - 3-6 år Konklusion. Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet d. 3. marts 216 at eventuel oprettelse af vuggestue i Herskind indgår i udvalget arbejde med budget 217. Der vil være behov for at udvide kapaciteten på 2 års området. På baggrund af prognose 216 vil det, i forhold til de fysiske rammer, ikke kunne ske ved at konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. Herskind Skole og Børnehus påpeger dog, at det vil være muligt at anvende skolens faciliteter og kan desuden råde over spejdernes hytte som er beliggende ved skolen/børnehaven. Dermed vil det være muligt at opretholde nuværende børnehavekapacitet, såfremt den faktiske udvikling i børnetallet viser, at det er nødvendigt. Fagsekretariatet anser ikke, at det vil være en holdbar løsning, at basere en permanent opretholdelsen af børnehavekapaciteten på lånte lokaler, men kan der findes lokaler på skolen der kan inddrages og indrettes til børnehavebørn vil det være en mulighed. Såfremt børnehavekapaciteten kan opretholdes ved at inddrage og indrette lokaler på skolen til børnehavebørn vil etableringsudgiften til 13 vuggestuepladser skønnet være 1,5 mio. kr. Hvis ikke dette er muligt kan oprettelse af 13 vuggestuepladser ske i form af tilbygning til børnehaven. Den anslåede anlægsudgift hertil vil være ca. 2,5 mio. kr. 1

Ved oprettelse af vuggestuepladser vil kapaciteten i distriktet se således ud. Pasningsform Fremtidig kapacitet Vuggestue 13 Dagpleje 28-32 (7 8 dagplejere) Børnehave 6 + 25private = 85 11

Veng. Veng skoledistrikt grænser op til 9 andre skoledistrikter hvilket betyder, at mange forældre har kortere afstand til dagtilbud i andre distrikter, og derfor vælger et af disse dagtilbud. Jf. prognosen er der rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov - hvilket primært skyldes at ca. 5% af distriktets børn bruger dagtilbud i andre distrikter. Markant overkapacitet hvilket primært skyldes at ca. 4% af distriktets børn bruger dagtilbud i andre distrikter. 8 7 6 5 52 49 52 47 4 43 43 42 43 43 42 42 42 3 2 1 2 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 *5% af kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år *6% af Kapacitet 3-6 år Kapacitet + 1% Konklusion. Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet d. 3. marts 216 at eventuel oprettelse af vuggestue i Herskind indgår i udvalget arbejde med budget 217. Kapacitetsmæssigt er der ikke behov for oprettelse af vuggestuepladser. På baggrund af prognose 215 kan der, i forhold til de fysiske rammer, konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. Oprettelse af vuggestuegruppe vil forudsætte etablering af krybberum, bygningsmæssige ændringer (pusleog toiletfaciliteter), ændringer på legeplads samt supplering af inventar - skønnet anlægsudgift ca. 1,3 mio. kr. Såfremt det forudsættes, at der ved oprettelse af vuggestue, vil være flere forældre der vælger pasning i distriktet kan den fremtidige organisering se således ud: 12

Pasningsform Fremtidig kapacitet Vuggestue 13 Dagpleje 16 (4 dagplejere) Børnehave 5 Såfremt oprettelsen af vuggestuepladser ikke får flere til at vælge pasning i distriktet vil det betyder en kraftig reduktion af dagplejepladser i distriktet. 13

Tebstrup. Jf. prognosen er der aktuelt en rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. På sigt vil der være behov for oprettelse af flere pladser.. Frem til ca. 222 vil der være overkapacitet herefter balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. 9 8 7 6 5 6 55 54 53 56 61 64 67 69 7 72 72 4 3 2 1 24 25 28 31 32 34 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 15 private - 2 år Kapacitet 3-6 år Kapacitet + 2% - 3-6 år 35 36 36 36 37 37 Konklusion. Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet d. 3. marts 216 at eventuel oprettelse af vuggestue i Herskind indgår i udvalget arbejde med budget 217. Kapacitetsmæssigt er der aktuelt ikke behov for oprettelse af vuggestuepladser. Jf. prognosen vil der på sigt være behov for flere 2 års pladser Børnehaven er bygget til 88 børnehavebørn hvilket betyder, at det i forhold til de fysiske rammer, kan konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. Aktuelt er der indskrevet 8-9 børn fra distriktet i den private vuggestue øvrige børn er fra andre distrikter. Såfremt det forudsættes at antallet af børn fra distriktet i den private vuggestue vil være 1 12 børn, kan en fremtidig organisering af se således ud: Pasningsform Fremtidig kapacitet Privat vuggestue børn fra distriktet 1-12 Vuggestue i landsbyordningen 13 Dagpleje 4 8 (1 2 dagplejere) Børnehave 66 14

Oprettelse af vuggestuegruppe vil forudsætte etablering af krybberum, begrænsede bygningsmæssige ændringer, ændringer på legeplads samt supplering af inventar - skønnet udgift på ca. 1 mio. kr. 15

Bjedstrup Jf. prognosen er der aktuelt en rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov frem til 223. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov 6 5 4 44 47 4 42 4 42 41 41 44 46 48 5 3 2 19 21 2 2 21 22 22 22 24 25 26 26 1 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år Kapacitet 3-6 år Kapacitet + 15% - 3-6 år Konklusion. Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet d. 3. marts 216 at eventuel oprettelse af vuggestue i øvrige landsbyordninger indgår i udvalget arbejde med budget 217. Kapacitetsmæssigt er der ikke behov for oprettelse af vuggestuepladser. I forhold til de fysiske rammer er det ikke muligt at konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. Oprettelse af vuggestuepladser forudsætter derfor en tilbygning til børnehaven. Aktuelt er 45 % af distriktets børn i alderen 1 mdr. 2 år (der er i pasning) indskrevet udenfor distriktet. Dette skyldes primært distriktets geografi mange forældre har kortere afstand til pasning i andet distrikt. Såfremt det forudsættes, at der ved oprettelse af vuggestue, vil være flere forældre der vælger pasning i distriktet kan den fremtidige organisering se således ud: Pasningsform Fremtidig kapacitet Vuggestue 13 Dagpleje 8-12 (2-3 dagplejere) Børnehave 5 Oprettelse af 13 vuggestuepladser i form af tilbygning til børnehaven vil anslået betyde en anlægsudgift på ca. 2,5 mio. kr. 16

Voerladegård. Jf. prognosen er der aktuelt en overkapacitet i distriktet. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov 7 6 5 4 5 43 43 41 4 45 44 46 47 49 51 53 3 2 19 21 19 2 21 23 23 24 24 25 26 27 1 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 1 private - 2 år Kapacitet 3-6 år Kapacitet + 15% - 3-6 år Konklusion. Undervisnings- og Børneudvalget besluttede på mødet d. 3. marts 216 at eventuel oprettelse af vuggestue i øvrige landsbyordninger indgår i udvalget arbejde med budget 217. Kapacitetsmæssigt er der ikke behov for oprettelse af vuggestuepladser. I forhold til de fysiske rammer er det ikke muligt at konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. Oprettelse af vuggestuepladser forudsætter derfor en tilbygning til børnehaven. Aktuelt er der indskrevet 6 børn fra distriktet i den private vuggestue. Såfremt det forudsættes at antallet af børn fra distriktet i den private vuggestue vil være ca. 1 børn, kan en fremtidig organisering af se således ud: Pasningsform Fremtidig kapacitet Privat vuggestue børn fra distriktet 1 Vuggestue i landsbyordningen 13 Dagpleje - 4 ( - 1 dagplejer) Børnehave 5 Oprettelse af vuggestuepladser forudsætter tilbygning til børnehaven skønnet udgift 2,5 mio. kr. Umiddelbart vurderes, at der ikke vil være ledige arealer i tilknytning til børnehaven/skolen hvor der kan opføres en tilbygning. 17

Hylke Hylke er en del af skoledistrikt Virring og det er ikke muligt, prognosemæssigt, at udskille Hylke. Aktuelt er der 12 pladser i dagpleje i Hylke. Ved oprettelse af vuggestuepladser vil der ikke være kapacitetsmæssig behov for dagpleje i Hylke. Kapacitetsmæssigt vil det ikke være muligt at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser - oprettelse af vuggestuepladser forudsætter derfor en tilbygning til børnehaven. Skønnet udgift 2,5 mio. kr. Umiddelbart vurderes, at der ikke vil være ledige arealer i tilknytning til børnehaven/skolen hvor der kan opføres en tilbygning. 18

Galten/Skovby Jf. prognosen er der balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov frem til 219 herefter er kapacitetsbehovet svagt stigende. 5 45 4 49 411 413 427 429 435 421 418 423 43 435 437 35 3 25 2 29 229 217 215 213 216 219 22 224 227 228 228 15 1 5 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 2% + 42 private - 3-6 år Kapacitet + 17 private - 2 år Kapacitet + 42 private 3-6 år Konklusion På længere sigt - omkring 219/22 - skal der jf. prognosen etableres flere børnehavepladser 19

Højvangen Forholdsvis stor overkapacitet overkapaciteten dækker underkapaciteten i Skanderborg by. I perioden 217 ca. 222 vil der være en forholdsvis stor overkapacitet. 3 25 2 236 29 25 199 25 212 217 227 232 235 237 237 15 1 98 99 1 15 112 119 125 129 129 128 127 127 5 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år Kapacitet + 1 private 3-6 år (eksl. Fredensgård) Kapacitet + 15% + 1 private - 3-6 år (excl. Fredensgård) Konklusion. Overkapaciteten giver ikke anledning til kapacitetstilpasninger. 2

Stilling Overkapacitet frem til 219/22 herefter en stigende Stigende kapacitetsbehov, men forholdsvis stor overkapacitet frem til 222. 3 25 246 2 15 166 172 179 182 193 22 214 219 228 234 233 229 217 1 5 74 8 87 88 94 1 15 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år (inkl. Fredensgård) Kapacitet + 25 private 3-6 år (inkl. Fredensgård) Kapacitet + 15% + 25 private - 3-6 år (inkl. Fredensgård) 19 111 112 18 14 96 Konklusion. Giver ikke anledning til kapacitetstilpasninger. 21

Låsby Mindre overkapacitet frem til 222. Rimelig balance frem til 222. 14 12 121 122 128 125 125 124 123 128 13 131 132 133 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 8 6 66 61 57 6 61 63 65 66 66 4 2 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 15% - 3-6 år Kapacitet - 2 år Kapacitet 3-6 år Konklusion. Giver ikke anledning til kapacitetstilpasninger. 22

Gl. Rye Mindre overkapacitet frem til 223 Umiddelbart stor underkapacitet, men dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold i Gl. Rye. Forholdsvis mange børn er indskrevet i andre distrikter primært Ry. Pr. juli 216 vil der være indskrevet 87 børn i børnehaven svarende til merindskrivning på 24%. Børnehaven i Gl. Rye har tidligere haft en højere kapacitet end den nuværende og derfor vurderes det at være forsvarligt med den forholdsvis høje merindskrivning. Kapacitetsbehovet er faldende frem til 22. 12 112 1 99 99 8 89 8 81 77 78 8 82 83 85 6 4 42 41 35 34 36 38 4 41 42 42 43 43 2 Kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet + 15% - 3-6 år Kapacitet + 15 private - 2 år Kapacitet 3-6 år Konklusion. Giver ikke anledning til kapacitetstilpasninger. 23

Virring Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov, men fra 217/218 og frem til 223 er kapacitetsbehovet jævnt stigende - herefter er kapacitetsbehovet markant stigende. Umiddelbart stor underkapacitet, men dette er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold i distriktet. Distriktet er rent geografisk meget stor og mange børn er indskrevet i andre distriktet hvilket betyder at der rent faktisk er balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov.. Kapacitetsbehovet er faldende frem til 221/222 hvorefter det er markant stigende. 25 2 186 26 15 1 5 166 154 151 14 142 138 133 13 133 128 122 11 16 9 81 67 57 61 65 66 68 7 72 55 *85% af kapacitetsbehov - 2 år (9%) Kapacitet - 2 år *85% af Kapacitet Kapacitet + 15% - 3-6 år Konklusion. Aktuelt er der ikke anledning til kapacitetstilpasninger, men på sigt skal der etableres flere pladser på hele 6 års området. 24