Forslag til anlægsplan - til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser)

Relaterede dokumenter
ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-1

Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.

Budgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Anlæg - Forslag (alle tal i kr. og 2017 priser) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt

Investeringsplan V/ Jørgen Veisig Center for Ejendomme

Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser)

Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)

FAXE KOMM NE. Anlæg 2017

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Teknik- og Ejendomsudvalget

Budget Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg

Budget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016

10 årig anlægsplan

Bevillingsoversigt - Anlæg

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

Bilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Budgetbalance til Byrådet 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Anlæg - Budgetlægningen

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Budgetlægning

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik og Miljøudvalget. Center for Ejendomme. Drift. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

UDKAST v Det skal være nemt og sikkert at komme frem. Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til Økonomiudvalget. Dato: 24.

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Budget Budgetforlig

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Borgermøde Renovering og ombygning af Holbækvej

Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Budgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige

Anlægsoversigt BO Beløb angivet i hele kroner

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste finansår

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT

Sbsys dagsorden preview

Orienteringsmøde om Budget 2019

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

Investeringsoversigt Efter 1. behandling

Faxe kommunes økonomiske politik

Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer

Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

TM35 Begrønning flere træer i København

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Indholdsfortegnelse. - Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af

Fagudvalgets bemærkninger:

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

Administrativ indstilling

INVESTERINGER Vers oktober 2013

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 02. juni 2009 Mødetidspunkt Mødelokale 187

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK BORGERMØDE VED DEN POLITISKE HAVNEGRUPPE 17.JANUAR 2019

Budgetvurdering - Budget

Budgetopfølgning 2/2012

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 4. Torsdag d. 23. maj 2019 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag

Forslag til prioritering af infrastruktur i hovedstadsregionen i samarbejde med KKR Hovedstaden

Furesø Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Investeringsoversigt Økonomiudvalget

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Projektskema for anlæg

Transkript:

Forslag til anlægsplan - til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) Udvalg Lb.nr Bemærkninger Teknik- og Miljøudvalget 35.260 58.080 41.810 34.410 TMU TMU-A-01 Udskiftning af gadelys til LED 8.000 8.000 8.000 8.000 TMU TMU-A-02 Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi 1.000 TMU TMU-A-03 Udvidelse af Institutioner 2.000 2.000 2.000 2.000 TMU TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000 TMU TMU-A-05 Stier 6.000 6.000 6.000 6.000 TMU TMU-A-06 ECO Valley 1.000 1.000 8.600 TMU TMU-A-07 Byggemodning 3.500 8.000 8.000 8.000 TMU TMU-A-08 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev 5.100 5.100 TMU TMU-A-09 Øster Ringvejsforlængelse 250 10.000 TMU TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev 500 10.000 10.000 TMU TMU-A-11 De Hvide Dronninger 5.000 5.000 TMU TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler 7.700 1.900 450 450 TMU TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme 210 80 360 360 Økonomiudvalget 35.000 0 0 0 ØK Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 0 0 0 0 ØK ØK-A-01 Finansiering af anlægsoverførsler -35.000-35.000-35.000 ØK ØK-A-01 Anlægsramme til overførsler 35.000 35.000 35.000 35.000 ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen 0 0 0 0 Social- og sundhedsudvalget 1.000 SSU SSU-A-01 Etablering og renovering af plejeboliger 1.000 I alt 70.260 58.080 41.810 35.410

Afledt drift af anlæg til høring (alle tal i 1000 kr. og 2018 priser) Udvalg Lb.nr 2018 2019 Teknik- og Miljøudvalget 175 525 TMU TMU-A-01 Udskiftning af gadelys til LED 0 0 TMU TMU-A-02 Udearealer til Karise skole mv. - ejendomsstrategi 25 0 TMU TMU-A-03 Udvidelse af Institutioner 25 50 TMU TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 25 50 TMU TMU-A-05 Stier 50 100 TMU TMU-A-06 ECO Valley 0 0 TMU TMU-A-07 Byggemodning 0 0 TMU TMU-A-08 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Stationen i Haslev 50 100 TMU TMU-A-09 Øster Ringvejsforlængelse 0 75 TMU TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev 0 100 TMU TMU-A-11 De Hvide Dronninger 0 50 TMU TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler 0 0 TMU TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme 0 0 Økonomiudvalget 0 0 ØK Køb/salg af småarealer, pulje 100.000 0 0 ØK ØK-A-01 Finansiering af anlægsoverførsler 0 0 ØK ØK-A-01 Anlægsramme til overførsler 0 0 ØK Mobilmaster 3 stk i kommunen 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 SSU SSU-A-1 Etablering og renovering af plejeboliger 0 0 I alt 175 525

2020 2021 Bemærkninger 800 1.000 0 0 0 0 75 100 75 100 150 200 0 0 0 0 150 150 100 100 150 250 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1.000

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-01 Udskiftning af vejbelysningen til LED lys Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: 02.28.10 PRIORITERINGSFORSLAG Udskiftning af kommunens vejbelysning fra gamle og udtjente lamper samt lavenergipærer til strømbesparende og dæmpbare LED pærer. MÅLBESKRIVELSE Der er to opgavetyper knyttet til udbredelsen af LED. Den ene vedrører renoveringer af ca. 3.000 lamper med ældre lyskilder, hvoraf 2.800 er fra før 1990. Udskiftning af disse koster ca. 6.500 kr. pr. stk. Hertil kommer, at der skønsmæssigt skal udskiftes 15 % af masterne. Dette koster i alt 22,3 millioner kr. Udskiftningen af disse ældre lamper vil give en el-besparelse på ca. 800.000 kr. pr. år. Herudover foreslås det at 2.000 nyere lamper også monteres med LED-pærer. Dette sker enten ved ombygning eller udskiftning. Prisen herfor skønnes at være 9,4 mio. kr. Udskiftning af lamper, som har ældre lyskilder, samt ombygning/udskiftning af de nyere armaturer vil kunne gøres for ca. 31,7 millioner. LED-pærerne er dæmpbare, det er således muligt at dæmpe lyset om natten fremfor kommunens nuværende natslukning. Udgift 8.000 8.000 8.000 8.000 Nettovirkning 8.000 8.000 8.000 8.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0 Der er udarbejdet skema med spareforslag, i stedet for de afledte driftsbesparelser.

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-02 Opgraderinger af udearealer på Karise Skole Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: 00.25.10 PRIORITERINGSFORSLAG Opgradering af udearealerne på Karise Skole, på samme måde som det er sket under Ejendomsstrategien på 7 andre skoleafdelinger i kommunen. MÅLBESKRIVELSE Målet er at skabe rum og indretningsmuligheder med brug af beplantning og kuperet terræn. Der arbejdes med forskellige belægninger, beplantninger, naturtyper og inventar, man selv kan bygge om. Der skal være plads til læring i bevægelse og i fællesskaber. Projektets sigte har været at tilføje flere muligheder for ophold og aktiviteter for både store og små elever samt muligheder for udeundervisning. Arealerne skal også kunne anvendes udenfor skoletiden af såvel børn som voksne og skal kunne fungere som udflugtsmål og byens park. Landskabselementerne kan efter etablering bruges til undervisning, og det kan selve etableringen også. Skoleklasserne inviteres til at medvirke i anlæg af nyplantning som en del af undervisningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke placeret wifi i projekterne. Det er ikke nødvendigvis meningen at arealerne statisk skal holdes i dette udtryk de næste mange år. De er renoveret og fornyet og tilbyder en ny struktur, men man kan udvikle funktionen eller indretningen i de enkelte rum. Et område kan være køkkenhaver det ene år og byggeplads med mælkekasser det næste. Lokale foreninger kan formgive et rum velegnet til deres aktiviteter. Der er mulighed for fri leg efter fantasien i områder, børnene selv kan udvikle på, fx en boplads af selvskabte huler i et krat - samtidig med at adgangsveje og opholdsarealer for voksne holdes i et pænt og roligt udtryk.

Udgift 1.000 Nettovirkning 1.000 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 25 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 25 0 0 0

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-03 Udvidelse af institutioner Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: 00.25.10 PRIORITERINGSFORSLAG Udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune, stigende befolkningstal og børnetal. MÅLBESKRIVELSE Faxe Kommune oplever befolkningstilvækst med deraf stigende børnetal. For at sikre tilstrækkelige daginstitutionspladser foreslås det at der afsættes 2 mio. kr. årligt til at imødegå behovene. Udgift 2.000 2.000 2.000 2.000 Nettovirkning 2.000 2.000 2.000 2.000 KONSEKVENSBESKRIVELSE

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 25 50 75 100 0 0 0 0 Nettovirkning 25 50 75 100 Afledt drift er alene til bygningsdele og tekniske installationer. Når bygningerne tages i brug kommer der yderligere driftsudgifter til rengøring varme osv. Dette skal fremsættes i de sager som rejses fra Børn & Uddannelse.

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-04 Pulje til trafikhandlingsplan Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Vejvedligeholdelse mv. Funktion: 02.28.11 PRIORITERINGSFORSLAG Anlæg af trafiksikkerhedsfremmende tiltag, jf. prioriteringerne i Faxe Kommunes Trafikhandlingsplan. MÅLBESKRIVELSE Formålet er at forbedre trafiksikkerheden generelt, herunder at skabe trygge rammer for de bløde trafikanter. Trafikhandlingsplanen og dens prioriteringer revideres hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. I den nuværende trafikhandlingsplan er der udpeget prioriteringer frem til og med 2016. En ny trafikhandlingsplan er under udarbejdelse med henblik på at udpege prioriteringer for perioden 2017 2020. Udgift 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 Nettovirkning 1.000 1.000 1.000 1.000

KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 25 50 75 100 Nettovirkning 25 50 75 100 Afledte driftsmidler dækker drift og vedligehold af nye skilte, vejbump, vejafmærkninger mv. Driftsmidler ligger under Center for Ejendomme.

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-05 Cykelstier Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: 02.28.22 PRIORITERINGSFORSLAG Pulje til etablering af stier i Faxe Kommune. De specifikke anlæg prioriteres i kommunes sti-plan. MÅLBESKRIVELSE Udgift 6.000 6.000 6.000 6.000 Nettovirkning 6.000 6.000 6.000 6.000 De angivne beløb er til den billige model KONSEKVENSBESKRIVELSE Sti-nettet i kommunen udbygges og bindes sammen, derved forbedres forholdene for bløde trafikanter. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER 2017 2018 2019 2020 Udgift 50 100 150 200 0 0 0 0 Nettovirkning 50 100 150 200

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-06 ECO Valley Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Jordforsyning Funktion: 00.22.03 1. etape er anlagt, dog resterer mindre arbejder. I 2015 og 2016 blev Etape 1 byggemodnet med henblik på øget salgbarhed. Afhængig af hvordan det forløber med salget af de allerede byggemodnede grunde, forventes Etape 2 påbegyndt i 2018 med byggemodning af de resterende grunde, samt udbygning af Højen og fortsættelse af den vej, der anlagdes i Etape 1. I takt med at området indenfor lokalplan 1000-51 udbygges, skal der tages stilling til næste etape af Eco Valley ind mod Rønnede bymidte. I årene 2020-21 må det forventes, at der skal afsættes i størrelsesorden 20 mio. kr. til vejanlæg og anden byggemodning. PRIORITERINGSFORSLAG MÅLBESKRIVELSE Udgift 0 1.000 1.000 8.600 Nettovirkning 0 1.000 1.000 8.600 KONSEKVENSBESKRIVELSE 2015: Arbejder med færdiggørelser af Etape 1. 2016: Arbejder med færdiggørelser af Etape 1. 2018: Opstart på Etape 2. 2019: Fortsættelse af Etape 2. 2020: Fortsættelse af Etape 2.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER (i 1.000 kr. og 2017 priser) Udgift 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0

Prioriteringsskema - budget 2018 ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-07 Byggemodning Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Jordforsyning Funktion: 00.22.02 BESKRIVELSE AF FORSLAG I forlængelse af byrådets fokus på at udvikle Faxe Kommune som et attraktivt sted at bo, kombineret med allerede igangsatte projekter såsom Ydrekommuner på Forkant, foreslås det, at der afsættes midler til at byggemodne i kommunen. Det har i en række år været op til private developere selv at byggemodne og dermed også planlægge udbygningsområder. I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i 18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv. Derfor foreslås det at oprette en pulje til byggemodning, således at de politiske målsætninger for vækst kan følges op af konkrete initiativer i kommunen. Udgift 3.500 8.000 8.000 8.000 Nettovirkning 3.500 8.000 8.000 8.000 KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv. Det vil betyde et træk på den kommunale likviditet på 4 mio. kr. om året. FORUDSÆTNINGER

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-08 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring Haslev Station Udvalg: Teknik- & Miljøudvalget/ Center for Plan og Miljø Område: Vejanlæg Funktion: 02.28.22 BESKRIVELSE AF FORSLAG Region Sjælland har i samarbejde med kommunerne lavet Parkér og Rejs projekt i 2014, hvor Haslev station har indgået som en case sammen med tre andre stationer. Projektet sætter fokus på parkering og tilgængelighed i forbindelse med igangværende opgraderinger af togforbindelser på Sjælland. Der er i omtalte projekt udarbejdet et konkret skitseforslag for et visionært parkér og rejs anlæg ved Haslev Station. MÅLBESKRIVELSE Målet er at analysere de faktiske forhold, herunder hvordan parkér og rejs projektet kan realiseres og integreres i Haslev by Udgift 5.100 5.100 0 0 Nettovirkning 5.100 5.100 0 0 KONSEKVENSBESKRIVELSE Eventuelle, afledte driftsudgifter kan først afklares, når projektet er defineret og beskrevet mere detaljeret blandt andet gennem tværgående4 samarbejde i kommunen og med inddragelse af eksterne interessenter, herunder DSB og Bane Danmark.

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 50 100 150 150 Nettovirkning 50 100 150 150

Anlæg Lb. Nr. TMU-A-09 Østre Ringvejs forlængelse Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: 02.28.22 Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen Etablering af ny vej der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej. Etablering af vejforbindelse øst om Haslev fra Københavnsvej til Søndre Jernbanevej. BESKRIVELSE AF FORSLAG MÅLBESKRIVELSE Udgift 250 10.000 0 0 Nettovirkning 250 10.000 0 0 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 75 100 100 0 0 0 0 Nettovirkning 0 75 100 100 Til drift og vedligehold af 700 m. vejbelægning, belysning, afvanding, rabatter mv.

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-10 Vejunderføring af banen i Haslev Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Vejanlæg Funktion: 02.28.22 Andre udvalg, der påvirkes af forslaget: ingen BESKRIVELSE AF FORSLAG Søndre Jernbanevej forbindes med Energivej ved at anlægge en lokalvej, der føres under jernbanen i en tunnel. MÅLBESKRIVELSE Udgift 500 10.000 10.000 0 Nettovirkning 500 10.000 10.000 0 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 100 150 250 0 0 0 0 Nettovirkning 0 100 150 250 Driftsudgifter til vej, afvanding (pumpe), belysning, og bygværk.

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-11 De Hvide Dronninger Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Plan & Miljø Område: Kystbeskyttelse Funktion: 02.35.42 BESKRIVELSE AF FORSLAG I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer etablering af to stenhøfder. Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem lystbådehavnen og Faxe Å. Faxe Kommune ansøgte Naturstyrelsen om, at projektforslaget kom med i statens forsøgsordning for kyst- og naturturisme men fik afslag hertil. Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt. Anlægsudgiften søges delvist finansieret ved hjælp af fondsmidler. De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg. Afledte driftsvirkninger kan ikke skønnes for nuværende. MÅLBESKRIVELSE Faxe Kommune står overfor et større anlægsarbejde med kystbeskyttelsen omkring Faxe Ladeplads, nærmere bestemt strækningen langs Strandvejen. Formålet med kystbeskyttelsen er at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser samt nedbrydning fra havet Med dette projekt kan man i samme ombæring bringe vandet tilbage til byen og derved genskabe Faxe Ladeplads som en badeby, for både kommunens egne borgere og udefra kommende turister. Målet er at skabe noget, der er særligt for Faxe, noget som de lokale kan genkende sig selv i og som andre vil rejse efter.

Prioriteringsskema budget 2018 Udgift 0 5.000 5.000 0 Nettovirkning 0 5.000 5.000 0 KONSEKVENSBESKRIVELSE For budget 2015 og 2016 er der til anlæg, hvert år afsat 2,5 mio. kr. til etablering af stenhøfder og badestrand ved Faxe Ladeplads, der er desuden afsat et anlægsbeløb på 3,8 mio. kr. til kystbeskyttelse ved Strandvejen i forbindelse med overførselssagen. Det konkrete arbejde nord for Faxe Å er sat i bero, indtil der er taget stilling til dronningeprojektet. Den samlede kommunale finansiering til kystsikringen og De Hvide Dronninger vil være ca. 20 mio. kr. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 50 100 100 0 0 0 0 Nettovirkning 0 50 100 100

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-12 Renovering af broer og tunneler Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Kommunale veje Funktion: 02.28.11 Renovering af broer/bygværker. 11.010 t.kr. fordelt over en 4 årig periode fra 2017 til 2020. Vi har fået gennemgået stort set alle broer og det er på baggrund af denne gennemgang at behovet for renovering er belyst. Gennem de senere år har der ikke været afsat midler til en egentlig broteknisk vedligehold. Dette har medført at Faxe Kommunes bygværker (broer og tuneler) er i en stand der kræver akut vedligehold, hvis ikke bygværkerne skal komme i en stand der gør at der skal ske udskiftning af store dele af bygværkerne. Vejdirektoratet har for Faxe Kommune udført generaleftersyn på ca. 114 broer og tunneller. Der resterer stadig at blive registreret enkelte broer. Beløbene i overslagsårene kan derfor vise sig at være for lave, men det ved vi først, når de sidste broer er efterset. At bringe Faxe Kommunes bygværker i forsvarlig og sikkerhedsmæssig god stand, så brugere af veje og stier kan færdes sikkert og trygt. BESKRIVELSE AF FORSLAG MÅLBESKRIVELSE Udgift 7.700 1.900 450 450 Nettovirkning 7.700 1.900 450 450 KONSEKVENSBESKRIVELSE

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0

ANLÆG Lb. Nr. TMU-A-13 Kloakseparering på Kommunale ejendomme Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget / Center for Ejendomme Område: Faste ejendomme Funktion: 00.25.10 BESKRIVELSE AF FORSLAG Faxe Forsyning fornyer dele af det offentlige kloaknettet i Faxe Ladeplads med separering af regnvand og spildevand til følge. Arbejdet er opdelt i 4 områder med et om året, fra 2017 til 2020 og betyder, at de ejendomme der er beliggende i områderne kan påregne at få påbud om at separere spilde- og regnvand samt tilslutning til det nye offentlige system. I områderne har Faxe Kommune følgende ejendomme, som forventes tilsluttet i årene: 2018: Skolen ved Vandet, Hovedgaden 17. Mælkevejen Børnehus, Postvej 6 2019: Offentlige toiletter, Hovedgaden 39 2020: Sømandshjemmet, Hovedgade 1. Dykkerklub og erhvervsfisker, Hovedgaden 4. Lystbådehavnen, Strandvejen 5 Skønnede anlægsudgifter: 2018: kr. 210.000 eks moms 2019: kr. 80.000 eks moms 2020: kr.360.000 eks moms 2021: kr. 360.000 eks moms MÅLBESKRIVELSE Formålet med separeringen med kloaksystemerne er at mindske belastningen på renseanlægget. Separeringen sker flere steder i kommunen og har konsekvenser for både private husejere og kommunale bygninger i de områder hvor separeringen udføres. Udgift 210 80 360 360 Nettovirkning 210 80 360 360

KONSEKVENSBESKRIVELSE Der er ingen afledte driftsudgifter. AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0

ANLÆG Lb. Nr. ØK-A-1 Anlægsramme til overførsler Udvalg: ØU Område: Direktionen, generelle reserver Funktion: 06.52.76 PRIORITERINGSFORSLAG Med henblik på at sikre færdiggørelsen af anlægsprojekter iværksat i 2017, afsættes der 35,0 mio.kr. Beløbet afsættes som et rammebeløb/pulje, der vil blive placeret konkrete anlægsprojekter, når behovene herfor kendes. I overslagsårene er der kalkuleret med finansiering af anlægsoverførsler med beløb svarende til anlægsbevillingen. MÅLBESKRIVELSE Da der er tale om et rammebeløb/pulje kan der ikke angives mål for anvendelsen. Målene vil være tilknyttede de konkrete anlægsprojekter, beløb vil blive anvendt til. (1.000 kr. og 2018 priser) Udgift 35.000 35.000 35.000 35.000-35.000-35.000-35.000 Nettovirkning 35.000 0 0 0 KONSEKVENSBESKRIVELSE AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-01 Etablering og renovering af plejeboliger Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget/Center for Sundhed & pleje Område: Ældreboliger Funktion: 05.32.30 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Social- og Sundhedsudvalget har i april 2016 behandlet en kapacitetsanalyse for plejeboliger i Faxe Kommune. Analysen har haft til formål at skabe overblik over behovet for øget antal og type af plejeboliger i fremtiden. Ved benchmarking med andre kommuner i Region Sjælland, er det tydeligt, at det gennemsnitlige antal af plejeboliger pr. 1.000 indbyggere i Faxe Kommune, på nuværende tidspunkt ligger højere i Faxe, end i de sammenlignede kommuner. På baggrund af den demografiske udvikling, og en deraf stigende ældrebefolkning, kan det ifølge analysen betyde et større pres på behovet for et øget antal plejeboliger efter år 2020. Målgruppen for nye plejeboliger, forventes at også at udgøre en andel af demente borgere. Social- og Sundhedsudvalget har i april 2016, indstillet at følge udviklingen i behovet for nye boliger, dels ved en fornyet analyse i 2017, og ved at der afsættes 1 mio.kr. til etablering / renovering af plejeboliger i anlægsbudgettet i 2021. Udgift 0 0 0 1.000 Nettovirkning 0 0 0 1.000

AFLEDTE DRIFTSVIRKNINGER Udgift 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0 KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER Den afsatte rammes størrelse, forventes ikke umiddelbart at påvirke driften, idet antallet af plejeboliger ikke kan forventes øget væsentligt. FORUDSÆTNINGER