Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15



Relaterede dokumenter
Fortegn anvendes i OIO-faktura, s MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i MHS

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

DB EDI-STANDARD VERSION

Du kan kontakte GS1 Denmark Servicecenter på tlf eller på mail

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

SelskabMasterKom. Danpot KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Svenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Integration af DocuBizz og Helios

Lokale, norske betalinger Business Online

Fakturalinjeeksport Vejledning

Eksport af data fra Netbank

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

DK530. Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark"

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

Lokale, finske betalinger Business Online

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Menu Fakturering af maskiner

e-faktura til SuperGros

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Import af ERP C5 fil til IDEP.web

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Winfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man

Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Konter kreditorfakturaer

DB EDI-STANDARD VERSION

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Ordrebehandling og fakturering

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

Import betalinger i netbank

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

DB EDI-STANDARD VERSION

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

Betalinger til udlandet fra Sverige Business Online

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ ODENSE SV - TLF

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark / 09:46 /VC

Layout af afstemningsfil til grænsefladekontrol af webservicen KostopholdIndberetninger. Beskrivelse af de enkelte felter

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

Lokale, danske betalinger - Business Online

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Unitel EDI MT940 Juni Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

Analyse af fakturadata

DKAL Snitflader Masseforsendelse

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver januar 2004

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Recordbeskrivelser August Jyske Netbank Erhverv

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Salg direkte fra leverandør til kunde

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Momsvejledning. ectrl Light

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

1. Løntræk for arbejdsgiver

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Transkript:

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11 Fakturatotaler...12 Afgiftsinformation, fakturatotal...13 Momsinformation pr. momssats, fakturatotal...14 Afstemning...15 Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

FAKTURA Upload/download I WebEDI kan en eller flere modtagne fakturaer downloades til fil på egen PC via oversigtsbilledet for modtagne fakturaer. Tilsvarende kan egne fakturaer uploades fra fil på egen PC til WebEDI via oversigtsbilledet for afsendte fakturaer. Den egentlige afsendelse af fakturaen kan foregå automatisk eller manuel, efter eget valg. Har man valgt automatisk videresending, vil en uploaded faktura få status som Afsendt. Det vil sige, at WebEDI sørger for, at videresende fakturaen efter succesfuld upload. Ved automatisk videresending skal man være opmærksom på, at WebEDI ikke foretager nogle beregninger, men udelukkende fungerer som en slags transportvej. Har man valgt manuel videresending, vil en uploaded faktura få status som Fakturakladde. Det vil sige, at den egentlige afsendelse af fakturaen skal foretages af brugeren fra WebEDI systemet i fakturabilledet. Den uploadede faktura/fakturaer vil efterfølgende kunne ses og vælges i oversigtsbilledet Fakturakladder. Ved upload af faktura kan der refereres til en tidligere downloadet ordre (via systemident), hvorved ordrens status ændres. Det er brugerens ansvar, at nødvendige stamdata (lokationsnumre for afsender, modtager, køber og leverandør, leveringssted og fakturamodtager samt EAN/UPC varenumre er vedligeholdt såvel i eget lokalt system som i WebEDI systemet. Hvis der mangler oplysninger i det lokale system, vil der mangle oplysninger til de downloadede fakturaer. Hvis der mangler oplysninger i WebEDI systemet vil indholdet i en uploaded faktura så videt muligt blive videresendt eller gemt i en fakturakladde. I det følgende beskrives snitfladerne mellem WebEDI og lokale systemer. For upload gælder generelt: Den uploadede fil valideres jf. nedennævnte beskrivelse. Hvis der findes fejl i en eller flere fakturaer, så gemmes så mange oplysninger som muligt i en fakturakladde, der efterfølgende kan viderebehandles fra oversigtsbilledet Fakturakladder. Efter endt upload vises fejlene i et meddelelsesvindue. En upload fil afvises helt, hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: hvis modtager er ikke oprettet i WebEDI hvis der er fejl i afstemningsrecord hvis filtypen på upload filen er forkert (skal være.txt eller.text) hvis fakturatypen ikke er gyldig (skal være 380 eller 381) hvis krævede felter ikke er udfyldte hvis felter af typen lokationsnummer eller varenummer ikke er udfyldt med gyldigt EAN lokationsnr. eller EAN varenr. hvis varenummertype ikke er gyldig (skal være EN eller UP) hvis feltlængder ikke overholdes hvis der findes alfanumeriske værdier i numeriske felter hvis der findes ugyldige datoer i datofelter (eks.: 20052222, 2005FA22) hvis uploadede enhedsbetegnelser ikke er gyldige (skal være: KGM, LTR, MTQ, MTR eller STK) hvis uploaded afgiftskode ikke er gyldig (skal være E eller Z) hvis løbenr. ikke er udfyldt følgende tegn accepteres ikke i tekstfelter: + :? (plus, kolon, spørgsmålstegn og apostrof). Dette skyldes, at disse tegn er styrekarakterer i den efterfølgende forsendelse i EDIFACT-format Faktura upload/download - August 2005 Side 2 af 15

Fejltekster dannes som følger: Fejl i xxxyyzzz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hvor xxx er lig Recordnavn for fejlen yyyy er lig Løbenummer faktura for fejlen zzzz er lig Fakturalinienr faktura for fejlen i fakturalinierecords aaa er feltnavn Faktura upload/download - August 2005 Side 3 af 15

Opbygning af Fakturafil Recordnavn Løbenummer Faktura- Beregning- Opbygning faktura linienr. sart. F01 0001 Start første faktura. Altid medsendt F02 0001 Referencer til første faktura. Kan være medsendt. F03 0001 Fradrag og tillæg til første faktura. Kan være medsendt. F04 0001 0001 Første faktura første fakturalinie. Vil normalt være medsendt, men der kan forekomme en faktura kun indeholdende fradrag/tillæg. F05 0001 0001 Første beregningsart Første faktura første fakturalinie første afgiftsspecifikationslinie. Kan være medsendt. F05 0001 0001 Anden beregningsart Første faktura første fakturalinie anden afgiftsspecifikationslinie. Kan være medsendt. F05 0001 0001 Osv. F04 0001 0002 Første faktura anden fakturalinie F04 0001 osv. Max. 9999 fakturalinier pr. faktura. F06 0001 Fakturatotaler. Medsendes altid ved download, kan være medsendt ved upload. F07 0001 Første beregningsart Første faktura første beregningsart sumbeløb. Kan være medsendt ved download, kan være medsendt F07 0001 Anden beregningsart F07 0001 osv. F08 0001 Første momssats ved upload. Første faktura anden beregningsart sumbeløb. Kan være medsendt ved download, kan være medsendt ved upload. Første faktura første momssats sumbeløb. Kan være medsendt ved download, kan være medsendt ved upload. F01 0002 Start anden faktura. Kan være medsendt hvis mere end en faktura. F02 0002 Referencer til anden faktura. Kan være medsendt. F03 0002 Fradrag og tillæg til anden faktura. Kan være medsendt. F04 0002 0001 Anden faktura første fakturalinie. Vil normalt være medsendt, men der kan forekomme en faktura kun indeholdende fradrag/tillæg. F04 0002 osv. F01 0003 Start tredje faktura. Kan være medsendt. F09 Antal records i upload/download Felter adskilles med ; (semikolon). Recordslut markeres med Carriage return line feed. Hvor der i nedenstående beskrivelser angives format for et felt, er det dels feltets type (alfanumerisk/numerisk) og feltets maksimale længde, der er angivet. Up- og download sker fra/til fil i ASCII-formatet, charset iso 8859-1. Filtype skal være txt eller text. Faktura upload/download - August 2005 Side 4 af 15

Fakturahoved Recordnavn 1 a3 = F01 Skal være udfyldt med F01 Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. Ordreident, system 3 a17 Udfyldes ikke ved download. Kan være udfyldt ved upload som reference til tidligere downloaded ordre. Afsender 4 n13 Afsender lokationsnr. Skal være udfyldt Modtager 5 n13 Modtagers lokationsnr. Skal være udfyldt Forsendelsesreference 6 a14 Udfyldes ikke ved upload. Er udfyldt ved download hvis afsender er en EDI-bruger. Testkode 7 a1 = 1 ved test ellers Kan være udfyldt med 1 blank Fakturatype 8 a3 380 = Faktura Skal være udfyldt med valid værdi 381 = Kreditnota Fakturanummer 9 a35 Skal være udfyldt Fakturadato 10 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Leveringsdato 11 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Køber 12 n13 Køber lokationsnr. Skal være udfyldt Leveringssted 13 n13 Leveringssted lokationsnr. Kan være udfyldt Fakturamodtager 14 n13 Fakturamodtager Kan være udfyldt lokationsnr. Leverandør 15 n13 Leverandør lokationsnr. Skal være udfyldt Momssats 16 n3 Generel momssats Kan være udfyldt med generel momssats for fakturaen (evt. nul). Momsfritaget, kode 17 a1 = E ved momsfri handel Kan være udfyldt med E hvis fakturaen er helt momsfritaget Afgift, kode 18 a1 E = Afgiftsfritaget Z = Handel mellem toldoplag Kan være udfyldt med E eller Z. E angiver salg til told- og afgiftsfritagne virksomheder. Z angiver transport af afgiftsforpligtigelse ved handel mellem toldoplag. Betalingsdato 19 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Betalingsklok 20 n4 HHMM Kan være udfyldt med valid klok. Anvendes ikke ved upload. Valutakode 21 a3 International valutakode. Køber CVRnr 22 n8 Virksomhedsregistreringsnr. køber. Leverandør CVRnr 23 n8 Virksomhedsregistreringsnr. leverandør. Kan være udfyldt. Downloades ikke hvis 'DKK'. Kan være udfyldt. Kan være udfyldt. Faktura upload/download - August 2005 Side 5 af 15

Leveringssted CVRnr 24 n8 Virksomhedsregistreringsnr. leve- Kan være udfyldt. Fakturamodtager CVRnr Download sker efter ovennævnte regler. ringssted. 25 n8 Virksomhedsregistreringsnr. fakturamodtager. Kan være udfyldt. Validering udover ovennævnte: Felt 3: Ordreident, system skal findes på ordrekartoteket hvis udfyldt. Felt 4: Afsender lokationsnummer skal være pålogget brugers (overordnede) lokationsnummer. Felt 5: Der skal findes en gyldig udvekslingsaftale med modtager. Felt 12: Køber skal være lig med eller være tilknyttet modtagers lokationsnr. Felt 13: Leveringssted skal være lig med eller være tilknyttet modtagers lokationsnr. hvis udfyldt. Felt 14: Fakturamodtager skal være lig med eller være tilknyttet modtagers lokationsnr. hvis udfyldt. Felt 15: Leverandør skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. Felt 21: Valutakode sættes til 'DKK' på fakturaen hvis feltet er blankt. Faktura upload/download - August 2005 Side 6 af 15

Referencer Recordnavn 1 a3 = F02 Skal være udfyldt med F02 Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura.. Følgeseddelnr. 3 a35 Reference til følgeseddel Kan være udfyldt Dato for følgeseddel 4 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Fakturanr. ved kreditnota 5 a35 Reference til faktura Kan være udfyldt Dato for faktura 6 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato ved kreditnota. Købers ordrenr. 7 a35 Ref. til køberordrenr. Kan være udfyldt Dato for køberordre 8 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Leverandørs 9 a35 Ref. til leverandørordre Kan være udfyldt ordrenr Dato for leverandørordre 10 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Download sker efter ovennævnte regler. Valideres efter ovennævnte regler. Faktura upload/download - August 2005 Side 7 af 15

Fradrag/Tillæg Recordnavn 1 a3 = F03 Skal være udfyldt med F03 Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura.. Fradrag, fragtgebyr. 3 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fradrag, andre ydelser 5 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, fragtgebyr 7 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, andre ydelser 9 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler.. Valideres efter ovennævnte regler. Fortegn er normalt + i alle situationer, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at moms på fradrag og tillæg beregnes udfra den generelle momssats. Faktura upload/download - August 2005 Side 8 af 15

Fakturalinier Recordnavn 1 a3 = F04 Skal være udfyldt med F04. Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. Fakturalinienr 3 n4 = 0001-9999 Skal være fortløbende fra 0001 pr. faktura.. Varenummer 4 a14 EN/UP varenumre er op til 14 kar. og numeriske, men foranstillede nuller er betydende, dvs. 4711 er ikke lig 04711. Venstrestilles. Skal være udfyldt. Varenummertype 5 a3 EN = EAN nummer UP = UPC nummer Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Faktureret kvantum 6 n15 Faktureret kvantum De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Skal være udfyldt. Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedbetegnelse, pris 9 a3 KGM = Kilogram LTR = Liter Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. MTQ = Kubikmeter MTR = Meter STK = Styk Leveret kvantum 10 n15 Leveret kvantum Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 11 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedbetegnelse, vare 12 a3 KGM, LTR, MTQ, MTR, STK Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier, hvis leveret kvantum er udfyldt. Varer uden beregning 13 n15 Varer uden beregning Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 14 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedbetegnelse, vare 15 a3 KGM, LTR, MTQ, MTR, STK Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier, hvis varer uden beregning kvantum er udfyldt. Pris 16 n15 Pris pr. faktureret enhed De sidste 4 cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Skal være udfyldt. Enhedsbetegnelse, 17 a3 KGM, LTR, MTQ, Skal være udfyldt. pris MTR, STK Fakturalinie, beløb 18 n18 Vareliniebeløb Er altid udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 19 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Momssats, linie 20 n3 Liniens momssats Kan være udfyldt ved afvigende momssats for linien. Husk at 0 (nul) angiver ingen moms på linie. Faktura upload/download - August 2005 Side 9 af 15

Omregningsfaktor 21 n9 Omregningsfaktor mellem ordreenheder og faktureringsenheder. Grundlaget, som prisen gælder for. F.eks. 1000, hvis prisen er pr. 1000 enheder. Kan være udfyldt. Downloades ikke hvis 1. Download sker efter ovennævnte regler. Validering udover ovennævnte: Felt 4: Varenummer skal findes på Afsenders varekartotek. Felt 20: Der må ikke være angivet afvigende liniemomssats, hvis kode momsfritaget er angivet som E i fakturahoved. Felt 21: Sættes til 1 på fakturalinien hvis feltet er mindre end 1 eller ikke er numerisk. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at en uploaded faktura får status Sendt, ved valg af automatisk videresending eller status Fakturakladde, ved valg af manuel videresending. Ved valg af manuel videresending SKAL alle beregninger af liniebeløb og fakturatotaler foretages i WebEDI inden den egentlige forsendelse. Ved valg af automatisk videresending uploades liniebeløb og fakturatotaler ingen beregninger foretages i WebEDI. Faktura upload/download - August 2005 Side 10 af 15

Afgiftsinformation, fakturalinie Recordnavn 1 a3 = F05 Skal være udfyldt med F05 hvis der skal angives afgifter. Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. Fakturalinienr 3 n3 = 0001-9999 Skal være fortløbende fra 001 pr. faktura.. Beregningsart 4 n4 Afgiftsidentifikation Skal udfyldes med beregningsart. Beskatningsgrundlag 5 a15 Grundlag for afgift, f.eks. 100 stk., liter Skal være udfyldt. etc. Afgiftsbeløb 6 n18 Specificeret afgift i beløb. De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Skal være udfyldt, hvis afgiftskode i fakturahoved ikke er E eller Z. Skal ikke udfyldes hvis afgiftskode i fakturahoved er E eller Z. Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler. Validering udover ovennævnte: Felt 4: Pr. fakturalinie kan samme beregningsart kun medsendes én gang.. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved valg af manuel videresending, så medsendes afgifter kun som information jf. krav fra Told & Skat. Ved afgiftskode E eller Z i fakturahoved foregår handelen afgiftsfrit og afgifter er derfor ikke inkluderet i fakturapriser eller beløb. Ved øvrig afgiftsspecifikation ved 'almindelig' handel indgår evt. afgifter i priserne og dermed fakturabeløb. Faktura upload/download - August 2005 Side 11 af 15

Fakturatotaler Recordnavn 1 a3 = F06 Skal være udfyldt med F06. Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. Total vareliniebeløb 3 n18 Varelinier sumbeløb Kan være udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Total fradrag og tillæg 5 n18 Sum af fradrag og Kan være udfyldt ved download. Kan være tillæg udfyldt upload. De 2 sidste cifre er deci- maler, komma medsendes ikke. Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftspligtigt beløb 7 n18 Momspligtigt beløb Kan være udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftsbeløb 9 n18 Momsbeløb ialt Kan være udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fakturatotal beløb 11 n18 Fakturabeløb i alt incl. Er altid udfyldt ved download. Kan være moms. udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 12 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler. F06 anvendes ikke hvis medsendt og der er valgt manuel videresending. Ved automatisk videresending videresendes de uploadede fakturatotaler der foretages ingen beregninger i WebEDI. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Faktura upload/download - August 2005 Side 12 af 15

Afgiftsinformation, fakturatotal Recordnavn 1 a3 = F07 Skal være udfyldt med F07. Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. Beregningsart 3 n4 Afgiftsidentifikation Skal udfyldes med beregningsart. Beskatningsgrundlag 4 a15 Grundlag for afgift. Skal være udfyldt numerisk. beløb Afgiftsbeløb 5 n18 Specificeret afgift i beløb opsummeret pr. beregningsart. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler. F07 anvendes ikke hvis medsendt og der er valgt manuel videresending. Ved automatisk videresending videresendes de uploadede afgiftsinformationer der foretages ingen beregninger i WebEDI.. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved valg af manuel videresending, så medsendes afgiftstotaler kun som information. Ved afgiftskode E eller Z i fakturahoved foretages ikke summation af afgifter pr. beregningsart. Ved øvrig afgiftsspecifikation på fakturalinier ved 'almindelig' handel kan afsender have opsummeret afgifterne pr. beregningsart, hvilket så downloades med F07-recorden. Faktura upload/download - August 2005 Side 13 af 15

Momsinformation pr. momssats, fakturatotal Recordnavn 1 a3 = F08 Skal være udfyldt med F08. Løbenummer faktura 2 n4 = 0001-9999 Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. Momssats 3 n3 Sats der opgøres for Udfyldt med den momssats der opgøres for. Kan være nul. Specificeret skat/afgift i beløb 4 n18 Momsbeløb i alt for momssats. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 5 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Skatte- og afgiftspligtigt beløb 6 n18 Momspligtigt beløb i alt for momssats. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler. F08 anvendes ikke hvis medsendt og der er valgt manuel videresending. Ved automatisk videresending videresendes de uploadede momsinformationer der foretages ingen beregninger i WebEDI.. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved valg af manuel videresending, så medsendes momstotaler kun som information. Ved momsfritagelseskode E i fakturahoved foretages ikke summation af moms. Ved øvrig 'almindelig' handel kan afsender have opsummeret momsen pr. momssats, hvilket så downloades med F08-recorden. Faktura upload/download - August 2005 Side 14 af 15

Afstemning Recordnavn 1 a3 = F09 Skal være udfyldt med F09. Antal records i upload eller download 2 n5 Antal records incl. F09 recorden Skal være udfyldt med antal records i up- eller download. Download sker efter ovennævnte regler. Hvis antal ikke stemmer og det lokale program tæller rigtigt kontaktes ec ServiceCenter s kundeservice. F09 skal være medsendt og antal skal stemme - ellers afvises hele upload'en.. Faktura upload/download - August 2005 Side 15 af 15