Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 1 BO Status 4/ Status 1 BO. Bemærkning til aktuel status

Relaterede dokumenter
Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. regnskabsafslutning Bemærkning til regnskabsafslutning 2018

Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget

Serviceudgifter. Fredericia Kommune Senior- og Handicapudvalget Næste politiske behandling Handlinger Tids-horisont.

Kommissorium for. Senior- og Handicapudvalget

Børn og Unge - Budgetforliget

Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning

BUDGETFORSLAG

Overdragelsespapir til Senior- og Handicapudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget

Nye bevillinger vedr. budgetforliget

Fredericia Kommune By- og Planudvalget omkring analysen, trafikmodellen er udarbejdet og der arbejdes pt. på

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO. 2018

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE

Spar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den , kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Oversigt Budgetforslag B

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:

1. Godkendelse af dagsorden /8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Budgetforlig : Opfølgning og status August 2016

1. Beskrivelse af opgaver

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Kommissorium for. Social- og Beskæftigelsesudvalget

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Sbsys dagsorden preview

Strategisk blok - S01

Beskrivelse af opgaver

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Årsplan i Kultur- og Sundhedsudvalget for 2014

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Status på forandringer i Budget

Farvekoder: Egenfinansiering private midler: Egenfinansiering offentlige nationale midler: Egenfinansiering frivilligt arbejde:

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Social Service/Serviceudgifter 0

Implementering af budget

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Udvalget for Ældre og Sundhed

1. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

Orienteringsmøde om Budget 2019

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

Godkendelse af Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Udgifter og udvalgenes budget

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Oversigt over fremsendte ønsker fra fagudvalgene

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Indhold. Vejledning vedr. den sociale investeringsfond

Demens Fredericia - årsplan 2018

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

Udvalget for Klima og Miljø

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Tabel 1. Budget for 2017 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Børn og unge Nye bevillinger til budget 2016

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Transkript:

Fredericia Kommune By- og Planudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C 1,000 Analyse igangsat

Fredericia Kommune Miljø- og Teknikudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Miljø- og Teknikudvalget 0,500 Det Grønne Rum gøres permanent 0,500 Miljø- og Teknikudvalget 0,300 Skiltning af offentlige toiletter 0,300 Sættes igang inden sommer

Fredericia Kommune Børne- og Skoleudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Børne- og Skoleudvalget 17,430 Flere lærere på skolerne 11,000 Flere pædagoger i dagtilbud 4,000 Efteruddannelse af lærere i forhold til ord-og talblindhed 0,100 Medfinansiering fra vikarbudgettet til traineelæreruddannelsen -0,320 "Pigeklubben" for udsatte piger med anden etnisk baggrund fortsætter i 0,200 Integrationsfremmende aktiviteter for børn og deres forældre 0,350 Projekt "Sund start" fortsætter 0,900 Fordeles mellem Børne- og Skoleudvalet og Sundhedsudvalget ved 1. BO "Sund vægt"-projekt for børn og unge 0,400 Fordeles mellem Børne- og Skoleudvalet og Sundhedsudvalget ved 1. BO Trivselsprojekt for anbragte børn og unge fortsætter 0,500 Midler til udsattes børns muligheder for fritidsliv og foreningsdeltagelse 0,300 Afrapportering vedr. inklusion (s. 6) Børne- og Skoleudvalget 15,500 Legepladspuljen forhøjes permanent 0,500 Renovering skoler og daginstitutioner med særlig fokus på toiletter 10,000 Midler til sikre skoleveje/cykelstier - udvalget prioriterer 1,000 Flyttes til Miljø- og Teknikudvalget ved 1. budgetopfølgning. Analysen er igangsat Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal 4,000

Fredericia Kommune Social- og Beskæftigelsesudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Social- og Beskæftigelsesudvalget -0,300 Opfølgning på servicemålene i Jobcentret (s. 10) Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april Vurdering på organisering i rehabiliterende teams (s. 11) Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april Nye socialøkonomiske aktiviteter, herunder værkstedsfaciliteter samt mulig finansiering via fonde (s. 11) Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april Evaluering af Virksomhedsservice (s. 12) Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april Udpegning af veterankoordinator med udgangspunkt i Jobcentret (s. 12) Afventer en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - temamøde i april Gevinster fra Din Indgang omplaceres til andre indsatser -2,000 Grow your life 0,500 Afklaring af igangværende indsatser for unge (s.8) Initiativet er igangsat. Evaluering af nuværende misbrugsindsats (s. 9) Initiativet er igangsat. Afdækning af behov for at etablere nye boformer til bl.a. misbrugere og Initiativet er igangsat. udsatte (s. 9 ) Unge misbrugere 0,500 Afventer igangsættelse. Etablering af akuttilbud med støtte og rådgivning til unge 0,700

Fredericia Kommune Kultur- og Idrætsudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Kultur- og Idrætsudvalget 0,450 Idræt i dagtimerne - fastholdelse af rammer og nye sundhedstiltag 0,200 Beløbet udbetales som tilskud i starten af året sammen men det tidligere tilskud Tilskud til Teater Malstrøm 0,250 Beløbet er udbetalt som tilskud til Teater Malmstrøm Kultur- og Idrætsudvalget 4,000 Renovering og videreudvikling af FIC med fokus på hal 1 4,000

Fredericia Kommune Senior- og Handicapudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Senior- og Handicapudvalget 5,600 Pulje til at imødegå pres på ældreplejen 1,500 Midlerne tildeles løbende. Kortere ventetider, straksvisitation samt velfærdsteknologi på hjælpemiddelområdet 0,500 Der er ansat en ekstra medarbejder, ny lovgivning gør at sagsbehandlingstiden koster flere ressourcer her i starten. Hannerup Pleje og Rehabilitering pladser for døende 0,500 Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset. Dette er p.t. planlagt til 2019. Beløbet er indberettet til SparLån -2019. Støttetilbud til pårørende og efterladte 0,500 Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat. Bedre normering på Center for Længerevarende Botilbud 2,000 Støtte til udsatte borgere til ledsagelse ved lægebesøg og 0,100 hospitalsundersøgelser Gadeplanssygeplejerske til opsøgende sundhedsarbejde for ældre og udsatte 0,250 Denne står på en central konto under Senior- og Handicapudvalget, men kan på sigt blive flyttet til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Pulje til forebyggelse af indlæggelse for ældre og udsatte 0,250 Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat. Beboernes mulighed for at komme på ferie og få gode oplevelser, fleksibelt og i tæt dialog med borger og familie (s. 10). Sammen om det gode måltid på plejecentrene (s. 13) Analyse af beboersammensætning, fremtidens ældre og deres behov og ønsker for fleksibel hjælp og boform (s. 13-14) Analyse og ny økonomimodel for kommunens plejecentre (s. 14). Tiltaget "De skæve tænder" ønskes udbredt (s. 17) Initiativet er igangsat på alle plejecentrene. Praktiseres/tænkes ind i hverdagen. ANALYSE - Endnu ikke igangsat. ANALYSE - Igangsat men mangler endelig afklaring af kommissorium for analysen. Senior- og Handicapudvalget 9,700 Flere plejeboliger 4,800 Opførsel af 14 nye plejeboliger ved Stævnhøj. Særskilt sag er behandlet (18/1701). Ejendomscenteret har givet en melding om, at arbejdet først kan igangsættes i 2019. Transport af ældre og udsatte 0,400 ANALYSE. Arbejdsgruppe sammensat og arbejdet er igangsat. Renovering af Hannerup Pleje og Rehabilitering 4,000 Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset. Dette er p.t. planlagt til 2019. Beløbet er indberettet til SparLån -2019. Hjemliggørelse af Kobbelgården 0,500

Fredericia Kommune Sundhedsudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Sundhedsudvalget 5,000 Etablering af Head Space Fredericia - fremme af unges trivsel 1,000 Investeringspulje til sundhedshuset 4,000 Der arbejdes på en plan for hvorledes investeringspuljen anvendes bedst muligt. Flyttet til Sundhedsudvalget ifm. styrelsesvedtægten. Borgerrettede sundhedsprojekter (s. 18) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus) Active Living (s. 18) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus) Etablering af sygeplejeklinik (s. 15) (finansieres af investeringspulje til sundhedshus) ANALYSE. Afventer at lokalerne bliver tildelt og klar i Sundhedshuset.

Fredericia Kommune Uddannelsesudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Uddannelsesudvalget 4,280 Ny traineelæreruddannelse 1,280 Flyttes til Børne- og Skoleudvalget ved Teknologiværksted - iværksætteri for fremtidens unge på Bülows Kaserne 0,500 Projektet er i gang, åbet i april. Flere elever/studerende i Fredericia Kommune 0,500 Ansættelse af flere elever og studerende er i gang. Flyttes til Økonomiduvalget ved. Ramme til fritidsområdet/ungemiljøerne 2,000 Ansættelse af personale er igangsat.

Fredericia Kommune Økonomiudvalget 02.05. på nye tiltag i -budgettet pr. Mio. kr., netto (-prisniveau) Sidetal i parentes henviser til det trykte hæfte Budget 4/4 Økonomiudvalget 2,993 Energibesparelser som følge af energibesparende investeringer -0,207 Investeringer i hurtigere afklaring i jobcenteret 5,000 Det er aftalt, at der sker udmøntning af de 5,0 mio. kr. på udvalgsmødet den 28. maj. Forsikring af de frivillige 0,150 Der er tegnet forsikringer Bosætningskampagne målrettet Kanalbyen og Erritsø/Snoghøj 0,500 Bosætningskampagne i samarbejde med Kanalbyen er i fuld gang. Erritsø/Snoghøj er ikke igangsat. Øget tilskud til Business Fredericia til fortsættelse af midtbyindsats 0,400 Pulje til Demokrati- og Borgerudvalget til indsatser i samarbejde med 0,750 DBU skal tage stilling til udmøntning af puljen. beboerforeningerne Pulje til programmering og fundraising af nyt teater 0,500 Forhøjelse af pulje til politisk opgaveprioritering -5,000 Personaleressourcer til at sikre 14-dages garanti for nye enfamiliehuse 0,500 Der er ansat en medarbejder Rengøring af offentlige toiletter 0,200 Igangsættes inden sommer Undersøgelse af Det Grønne Hus 0,200 Afventer politisk drøftelse Opdatering af fornyelsesstrategi (s. 1-3) Festivalsplads, undersøgelse af forskellige placeringer og finansieringsmodeller (s.22). Analyse af transportområdet (s. 24) Igangsat Igangsat Økonomiudvalget -2,390 Forbedrede fysiske rammer og bedre indeklima for børnene 25,000 Der er igangsat investeringer på daginstitutioner og skoler stilskud TrekantBrand drikkevandsforsyning Gudsø 0,610 Afventer regning fra Trekantbrand Løbende planlagt udvendig bygningsvedligevedligeholdelse udskydes 1 år -12,000 Er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen Forventet forskydning, anlæg -6,000 Særlig opmærksomhed på grund af anlægsloft, og risiko for sanktion. Sundhedshuset, forskydning -10,000