REGNSKAB 2013 OPENING.DK.14499

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB 2013 OPENING.DK.14499"

Transkript

1 REGNSKAB OPENING.DK.14499

2

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13 Regnskab på forretningsområder 14 Bemærkninger til regnskab 18 Regnskabsprincipper 29 Samlet finansieringsoversigt 31 Finansieringsoversigt på områder 32 Finansiering investeringsregnskab 38 Regnskab fordelt på region og kommuner 39 3

4

5 Forord Regnskab 2013 er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. april Regnskabet udviser et samlet mer finansieringsbehov for 2013 på 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb hos regionen og kommunerne på 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2013 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner). På indtægtssiden excl. finansiering er der totalt en mindreindtægt på 5,7 mio. kr. Der er en mindreindtægt på busområdet på 4,5 mio. kr., medens der på tog er en mindre indtægt på 0,3 mio. kr. og på handicapområdet er der en mindre indtægt på 0,9 mio. kr. På udgiftssiden excl. finansiering og siddende patientbefordring er der totalt en mindre udgift på 10,1 mio. kr. Der er en mindre udgift på busområdet inkl. fælles administration på 4,3 mio. kr., på tog er der en mindre udgift på 0,4 mio. kr., på handicapkørsel er der en mindre udgift på 3,6 mio. kr. og på flextrafik en mindre udgift på 1,8 mio. kr. 5

6 Driftsregnskab 1. januar december 2013 Regnskabsopgørelse Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Driftsindtægter Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort kr. kr. kr. - Bus Tog Handicapkørsel Kommunal flextrafik Siddende patientbefordring Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner Bus indtægter: Indtægter Tog: Indtægter Handicapkørsel: Indtægter Driftsindtægter i alt Driftsudgifter Bus udgifter: Udgifter Tog: Udgifter Handicapkørsel: Udgifter Flextrafik: Udgifter Siddende patientbefordring: Udgifter Fælles administration: Udgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Rejsekort finansiering Renter m.v Forrentning lånekapital Rejseplanen Forrentning og afdrag kompensationsbeløb Forrentning midlertidig lån Rejsekort Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort Resultat i alt tegnforklaring: - = indtægter + (blank) = udgifter 6 REGNSKAB 2012

7 Balance pr. 31. december 2013 Aktiver Primo 2013 Ultimo 2013 kr. kr. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver Biler SMS Billetsystem Rejsekort Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver under udførsel Rejsekort Anlægsaktiver under udførsel i alt Finansielle anlægsaktiver Aktier i Rejseplanen A/S Aktier i Rejsekort A/S Aktier i Vestbanen Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Debitorer Likvide aktiver Skyldig vedr. byrdefordeling Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Tilgang Kapitaltilførsel til investering Rejsekort Årets resultat Afgang Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse Kursregulering aktier Afskrivning Rejsekort Egenkapital i alt Hensættelser Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd Hensættelser i alt Langfristet fremmedkapital Gældsbrev Vestbanen Langfristet fremmedkapital i alt Kortfristet fremmedkapital Hensættelser - Busstationssagen Hensættelser - Kundeundersøgelse Hensættelse - Flere passager med bussen Hensættelse - Realtid Rejsekort - Kommunekredit Skyldige omkostninger Region Syddanmark - Regnskab Skyldig vedr. byrdefordeling Kreditorer Mellemregning med Region Syddanmark Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto Feriepenge forpligtigelse Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt

8 Eventual forpligtigelse. Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 578,3 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden Sydtrafik har pr kontrakter med følgende: Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2014: Thykjær, Vejle + Kolding Tide Bus, Vejle + Grindsted Tide Bus, Kolding Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2015: Tide Bus, Tønder + Holsted/Rødding Thykjær, Tønder Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2016: Tide Bus, Aabenraa Rutebilselskabet Haderslev, Rødekro Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2017: Pan Bus, Esbjerg + Fanø + Sønderborg (Nu Arriva) Rutebilselskabet Haderslev, Sønderborg Tide Bus, Esbjerg Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2018: Thykjær, Vejle bybusser Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2019: Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev Thykjær, Vojens/Gram Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2020: Tide Bus, Kolding Bybusser Thykjær, Kongeå Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2021: Tide Bus, Fredericia Bybusser Blåvandshuk Turisttrafik, Varde De Blå Busser, rute 144 Udløbskontrakter for rutebilstationer Vejle 2017 Aabenraa 2019 Haderslev 2025, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel. Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Varde, Ribe, Vejen, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel. 8 REGNSKAB 2012

9 Rejsekort A/S Eventual forpligtelse: Sydtrafik forventes at skulle yde et kapitalindskud i perioden på 29,6 mio. kr. Heraf er der i 2011 indskudt 6,1 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital. I 2012 er der indskudt 11,7 mio. kr. i ny aktiekapital og i april 2014 indskydes yderligere 3,6 mio. kr., hvorefter der samlet set er indskudt 21,4 mio. kr. Sydtrafik havde i 2013 en transportforpligtigelse på ,27 kr. Arriva Tog (Vestbanen) Ny kontrakt udløber 2018 eller evt. med mulighed for forlængelse til december Flextrafik Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik. Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale. 9

10 Finansieringsbidrag region og kommuner Udgifter Forskydning feriepengeforpligtigelse Forskydning tjenestemandspension Forrentning af lånekapital Rejsekort Udgifter i alt Netto indtægter Renteindtægter Forrentning lånekapital Rejsekort Forrentning kompensationsbeløb Indtægter i alt Netto driftsudgift Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner kr. kr. tegnforklaring - = indtægter + (blank) = udgifter 10 REGNSKAB 2012

11 11

12 12 REGNSKAB 2012

13 13

14 Regnskab Forretningsområder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) Bybusser salg i bussen (ikke fordelt) Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner I alt Ungdomskort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Ungdomskort Ung samt uden udd./hypercard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort I alt Skolekort og friskolekort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Betaling fra DSB/Arriva Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kontrolafgifter Post Bod/bøder I alt REGNSKAB 2012

15 Regnskab Forretningsområder Bus udgifter Drift af busruter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Vejen kundecenter Vejle busterminal og Kolding rutebilstation Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Rejsekort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Drift Rejsekort Omsætningsafgift Rejseafgift Distributionsafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Installation ved udbud I alt Markedsføring Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt

16 Regnskab Forretningsområder Tog Indtægter Vestbanen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kontant billetsalg Rejsekort Mobilbillet Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift Rejsekort omsætningsafgift Finansiering (Regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt Flextrafik Flextrafik udgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Samarbejdsaftaler og drift Konsulenter Flextrafik I alt Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Drift (kommunal Flextrafik) I alt Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Øvrig administration Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt REGNSKAB 2012

17 Regnskab Forretningsområder Fælles administration Administration Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjælp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring I alt Fordeling af administration Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (=83,8) Tog (=1,6 % ) Handicapkørsel/Flextrafik (=14,6 % ) I alt Finansiering og hensættelser Finansiel udgifter Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale Region - renteudgifter I alt Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt) Fælles finansindtægt Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale Region - renteindtægter I alt Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt) Hensættelser Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse I alt Driftsresultat Disponeres således Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Feriepenge forpligtigelse Pensionsforpligtigelse Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S I alt Finansiering investeringsregnskab 2013 Investering Rejsekort Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Vestbanen Investering Investering I alt

18 Bemærkninger til regnskab Hovedtallene for regnskab 2013 er: kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Finansieringsbidrag * Indtægter ekskl finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering * Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af Sønderborg kommune med 1,02 mio. kr. og af Fanø kommune med 0,03 mio. kr. Afregnede acontobidrag i regnskabet Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb: Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 2012, og der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto. Afregning med Arriva/DSB. Med DSB er der foretaget endelig afregning vedr for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget, da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for Afregningen med Arriva afventer ligeledes afklaringen mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 2012 og foreløbig for 2013 ikke er medtaget. Bemærkninger til de enkelte noter Finansieringsbidrag Region og kommuner Udover resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca. 0,3 mio. kr.). Den samlede resultatopgørelse viser et behov for et merfinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2013 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner). 18 REGNSKAB 2012

19 Indtægter: Forretningsområde Bus I løbet af 2013 er Rejsekort implementeret i hele Sydtrafiks område, afsluttende med takstområde Syd 1. december. Som følge af langsommere implementering af rejsekortet og forlængelse af salg og brug af klippekort, har der været en anderledes fordeling mellem salgskanalerne. Som følge af ovenstående, har der været et ønske om at anvende en anden forholdsmæssig fordeling af indtægterne på forretningsområde Bus end de godkendte finansieringsprincipper for budget Der blev på Bestyrelsesmødet den 20. februar 2014 og efterfølgende Repræsentantskabsmøde den 28. februar 2014 besluttet at anvende følgende fordeling: Indtægter i regnskab 2013 der er påvirket af omfordelingen, som følge at de nye salgskanaler sms/mobil og rejsekort, fordeles samlet med samme relative fordeling som de var fordelt i regnskab Øvrige indtægter fordeles efter gældende finansieringsprincipper. Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. Indtægter Regnskab 2013 Regnskab 2012 Regnskab 2011 Busruter (1000 kr.) Passagertal Billetsalg i bussen Indtægterne på busruterne er ca. 41 mio. kr. større end forventet i budget 2013, og ca. 0,1 mio. kr. større end det forventede regnskab Forskellen i forhold til budget 2013 skyldes, at Rejsekort løbende er blevet indført i 2013, og salg af klippekort først er stoppet pr. 15. september Billetsalg udenfor bussen Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 55 mio. kr. lavere end det oprindelige budget og ca. 1,6 mio. kr højere end det forventede regnskab Der har været et øget salg på kortsalgsstederne, som blandt andet skyldes at der efter indførelse af Rejsekort ikke kan købes klippekort i busserne i de områder, hvor Rejsekort er implementeret, samt klippekort er udfaset senere end oprindeligt planlagt. Der er i 2013 solgt sms billetter og mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser. Antal solgte smsbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Antal solgte mobilbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec

20 Der har i 2013 været et salg af rejser på Rejsekort på ca. 9,9 mio. kr. HyperCard og Uddannelseskort Salg af Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er ca. 2,9 mio. kr. højere end budgettet og ca. 2,7 mio. kr. højere end forventet regnskab På salg af Ungdomskort/HyperCard er der en merindtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. I forbindelse med udarbejdelse af forventet regnskab 2013, var afregningen for 3. og 4. kvartal ikke afsluttet endnu. På Voksen Ungdomskort/Uddannelseskort er der en større indtægt på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Da eleverne ved indførelse af Ungdomskort/HyperCard har mulighed for at køre gratis indenfor takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-hypercard. Der har i 2013 været forhandlinger omkring kompensationen, hvor det har vist sig at Sydtrafik var blevet overkompenseret, derfor er der sket en regulering i Reguleringen vedrører også kompensation udbetalt i Kompensationen for fritidskørsel på HyperCard er medregnet under indtægter i busserne. Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 2012 og Antal udstedte kort Regnskab 2013 Regnskab 2012 Ungdomskort/HyperCard Ungdomskort/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budgettet og 0,8 mio. kr. lavere end forventet regnskab Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 2012 var indregnet en forhøjelse af indtægterne for skolekort vedr. Varde kommune, som ikke blev nået. Denne forhøjelse har så været videreført i budget 2013, og dels at Varde kommune har hjemtaget en del af skolekørslen, som så har bevirket at der ikke er udstedt så mange skolekort som forudsat i budgettet. Indtægterne på friskolekort er ca. 0,4 mio. kr. lavere end budgettet og ca. 0,2 mio. kr. højere end forventet regnskab I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionen for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 1,7 mio. kr. Der er i regnskab 2013 indregnet en ændret fordeling af friskolekort for regnskab Som betød, at kommuner med gratis skolekort blev tildelt en større indtægt end de reelt skulle have haft. I alt drejer det sig om ca. 0,7 mio. kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning. 20 REGNSKAB 2012

21 Skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter (jf. finansieringsprincipperne). Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår. Antal udstedte kort 2013/ / /2012 Folkeskolerne * Friskolerne Tyske skoler *Tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner. Fælles billetindtægter Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort. Der er en lavere indtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. lavere end forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca. 0,8 mio. kr. mere end budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. mere end forventet regnskab 2013, som skyldes udfasning af klippekort/chipkort. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus og Tog samarbejdet. Regnskab 2013 er ca. 0,4 mio. kr. højere end budget 2013 og ca. 0,9 mio. lavere end forventet regnskab. Der er i 2013 foretaget endelig afregning for 2012 med DSB for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for Afregningen med Arriva afventer afklaring mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 2012 og foreløbig for 2013 ikke er medtaget. Nettoindtægter nabotrafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for Der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i regnskab Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik. Betaling fra DSB/Arriva DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages indenfor et takstområde. Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Der er foretaget endelig afregning for 2012 som udviste en tilbagebetaling på ca. 0,1 mio. kr. Ved budgetlægningen for 21

22 2013, var der forudsat at implementering af rejsekort var sket tidligere, hvorfor denne store afvigelse i forhold til budgettet. Kompensation fra Trafikministeriet Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres. Diverse fællesindtægter Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, post, bod/bøder og bod ved strejker. Der har været en merindtægt på bod/bøder på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Drift af busruter Der er en merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter. I regnskab 2013 er køreplantimerne steget med timer, i forhold til budget Af væsentlige ændringer kan nævnes at en indlagt rammebesparelse i budget 2013 ikke er blevet udmøntet fuldt ud. Disse meromkostninger beløber sig til en merudgift på ca. 5,5 mio. kr. Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 2013 er faldet med 1,32 kr. i forhold til budget 2013, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. Satsudviklingen fra 2012 til 2013 blev indregnet i budgettet med 2,2 % medens den faktiske satsudvikling blev 2,0 %. Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris: Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel Gns. pris pr. kpl.time 649,12 650,44 635,92 22 REGNSKAB 2012

23 Indeks for A- og B- kontrakter. Sept. 12 Marts 13 Sept. 13 Vægtet %-vise afvigelse Budget 186,5 187,9 189,4 188,2 2,2 forudsætninger Endeligt regnskab 187,7 188, ,0 Indeks for kontrakter som reguleres efter omkostningsindeks: Vægtet %-vise afvigelse Budget 109,5 0,3 forudsætninger Endeligt regnskab 109,5 0,6 Drift af busruter med flere trafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for Der er foretaget en acontoafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i regnskab Endelig afregning for 2012 betød netto regulering på ca. 0,1 mio. kr. Foreløbig afregning for 2013 betød netto en merbetaling til Midttrafik på ca. 1,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget 2013 på ca. 1,4 mio. kr. skyldes nedlæggelse af ruter. Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Trafikinformation Trafikinformationen omfatter Vejen kundecenter, busstationer, stoppesteder, rejseplanen, fremstilling af køreplaner og tjenestebiler. Der er en mindreudgift på kr. ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Der er afvigelser på enkelte poster. Afvigelsen på Haderslev og Aabenraa busstationer på ca. 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 2013 er indgået aftale omkring driften mellem Sydtrafik, Haderslev og Aabenraa kommuner. Kommunerne betaler for drift og leje af ventesal samt udendørsarealer. På stoppesteder er der en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Der er på de øvrige poster samlet en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. 23

24 Fælles driftsudgifter Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 3,4 mio. kr. i forhold til budget. Afvigelsen er hovedsagligt på billetteringssystemer, som skyldes at udrulning af rejsekort ikke er sket som forventet i budgettet og dermed større udgifter til de gamle billetteringssystemer. Rejsekort Rejsekort blev fuldt implementeret i 2013, men senere end forventet i budgettet. Dette har medført en mindreudgift på ca. 7,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,0 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De største afvigelser i forhold til forventet regnskab er køb af kort samt markedsføring. Afvigelsen på markedsføring skyldes, at de fleste udgifter er dækket af Rejsekort A/S s markedsføringspulje. Markedsføring Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring. Der er samlet en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet og et merforbrug på ca. 0,3 mio. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen på markedsføring x-bus skyldes dels en regulering for 2012, og dels en nedsættelse af det kvartalsvise bidrag. Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes blandt andet, at aktiviteterne har været fokuseret på rejsekort markedsføring, udgiften til dette er ført under Rejsekort markedsføring. Kvalitet og udvikling Kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver. Der har været en mindreudgift på ca. 1,2 mio kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Samarbejde Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Der er en afvigelse på ca. 0,1 mio kr., som skyldes mindre bidrag til Trafikselskaberne i Danmark. Tog indtægter Der er en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,2 mio.kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen er hovedsagligt på Ungdoms- og skolekort. Antallet af passagerkilometer på Vestbanen udviklede sig med et fald på 5,7 % fra pass.km i 2011 til pass.km i I 2012 er der ikke talt hele året på grund tekniske problemer ved indførelse af et automatisk tællesystem, derfor sammenlignes 2011 med Udgifter Vestbanen Der er en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Afvigelsen skyldes, at der ikke er tilbagebetalt rejsekortudgifter vedr. tidligere år. 24 REGNSKAB 2012

25 Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Der er en mindreindtægt på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Selv om antallet af medlemmer er steget, er antallet af aktive brugere og det samlede turantal faldet. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture Medlemmer i alt i perioden Medlemmer uden rejser i perioden Medlemmer, aktive i perioden Medlemmer i alt, pr ultimo år Antal ture pr. år Antal ture i gns. pr. aktivt medlem 20,8 21,8 26,3 Udgifter handicapkørsel Der er en mindreudgift på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Flextrafik Udgifter Flextrafik Fællesudgifterne bliver indregnet som administrationsbidrag for Flextrafik. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, tilkalderuter, handicapkørsel og kommunal flextrafik. Udgifter Kommunal Flextrafik I 2013 var Billund, Varde, Tønder og Aabenraa med i ordningen. Der er en mindreudgift på ca. 0,8 i forhold til budgettet og ca. 0,4 mio. kr. mindre end forventet regnskab. Reelt er mindreforbruget større da Billund kommunes kørselsudgifter ikke har været indregnet i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. 25

26 Siddende patientbefordring Udgifter siddende patientbefordring Der er et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 1,1 mio. kr. i fohold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. Samlet antal rejser (Fyn+Sydjylland) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Investering Investeringer i Rejsekort A/S Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen. En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Region Syddanmark og Fanø Kommune har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele. Der er i regnskabsåret 2013 foretaget afskrivninger, da systemet er taget i brug. 26 REGNSKAB 2012

27 Investering øvrige Investering øvrige omfatter tjenestebiler og mobilbilletsystem. Der er indkøbt 3 tjenestebiler i 2012, som bliver afskrevet over 5 år. Mobilbilletsystemet er taget i brug i 2012, og bliver afskrevet over 3 år. Fælles administration Administration Der er en merudgift på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. På grund af organisationsændringer har der været vakante stillinger, som ikke har været besat. Derudover har der i nogle tilfælde ikke været ansat vikar i forbindelse med sygdom. Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne. Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter antal årsværk, med henblik på fordeling i finansieringen: Årsværk i Fordeling af administration Andele i % Beløb Administration af busdrift 83,8 32,6 mio kr. Administration af Vestbanen 1,6 0,6 mio. kr. Administration af flextrafik/handicapkørsel 14,6 5,7 mio. kr. Fordelingsprincipper Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Region Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune. Nettoomkostningerne ved Vestbanen inkl. administrationsomkostninger fordeles alene til Region Syddanmark jfr. trafikselskabets vedtægt. 27

28 Fordeling af administrationsomkostningerne sker ud fra tabellen over beregning af årsværk: Hovedadministration 83,8 % Vestbanen 1,6 % Handicapkørsel 14,6 % Fordeling af fællesomkostninger (83,8 %) sker ud fra henholdsvis køreplantimer hos den enkelte kommune og Region Syddanmark, i forhold til den i 2013 faktisk anvendte fordeling af køreplantimetal. Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau. Driftsresultatet disponeres således: I noten redegøres for disponeringen af årets driftsresultat. 28 REGNSKAB 2012

29 Regnskabsprincipper: Generelt Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Region Syddanmark og de 12 kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Driftsregnskab Der aflægges for 2013 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriet orienteringsskrivelse af 20. december Regnskabets primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger. Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. Bemærkninger til regnskabet. Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver. Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks. 29

30 Udgifter på kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetider: Indenrigs- og Økonomiministeriet Sydtrafik Inventar 5-10 år 5 år Biler 5-10 år 5 år IT-udstyr 3-5 år 3 år Rejsekort investering - 15 år Mobilbillettering - 3 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender. Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver Aktier. Aktier optages i regnskabet med indre værdi. Egenkapital. Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutafregning for Hensatte forpligtigelser. Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssigt måling af forpligtigelsen. 30 REGNSKAB 2012

31 Regnskab 2013 Samlet finansieringsoversigt Busdrift Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Tog Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag togdrift Indbetalt aconto togdrift I alt til regulering togdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag kommunal flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik I alt til regulering kommunal flextrafik I alt til Trafikselskabet ex. Patientbefordring Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Siddende Patientbefordring Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag sid. Patientbefordr Indbetalt aconto sid. Patientbefordr I alt til regulering sid. Patientbefordr Tilskudsbehov Køreplantimer Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt

32 Regnskab 2013 Finansieringsoversigt på områder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint, smartphone) Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 Rejsekortbillettering Del sum Salg af Rejsekort 0 Rekvisitioner I alt Ungdomskort Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Ungdomskort Ung/HyperCard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort I alt Skolekort og friskolekort Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Rettelse af fordeling i regnskab Kommunens køb af folkeskolekort Kommunens køb af friskolekort I alt Fælles billetindtægter Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Institutionskort Grupperejser Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt REGNSKAB 2012

33 Regnskab 2013 Finansieringsoversigt på områder Betaling fra DSB/Arriva Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Komp. fra Trafikmin. for ændring af aldersgrænser Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Kontrolafgifter Post Bod/bøder Bod ved strejke I alt Bus udgifter Drift af busruter Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt

34 Regnskab 2013 Finansieringsoversigt på områder Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Vejen kundecenter Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste 0 Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt Rejsekort Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Chaufføruddannelse 0 Vedligeholdelse Drift Rejsekort Omsætningsafgift Rejseafgift Distributionsafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS 0 Trapeze/EOD data 0 Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Prøvedriftsomkostninger 0 I alt Markedsføring Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt REGNSKAB 2012

35 Regnskab 2013 Finansieringsoversigt på områder Samarbejde Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt Tog Indtægter Vestbanen Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Salg i toget/billetsalg Rejsekort Mobilbillet Uddannelses- og HyperCard Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale 0 Sydtrafik driftstilskud Baneafgifter Togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) 0 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift 0 Rejsekort omsætningsafgift 0 Finansiering (regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter 0 Refusion i forbindelse med klager I alt

36 Regnskab 2013 Finansieringsoversigt på områder Flextrafik Flextrafik udgifter Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Midttrafik samarbejdsaftale Konsulenter Flextrafik I alt Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Drift (kommunal Flextrafik) I alt Administrationsbidrag til Flextrafik Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Øvrig administration Drift (kørselsudgifter) Administration Sydtrafik I alt REGNSKAB 2012

37 Regnskab 2013 Finansieringsoversigt på områder Fælles administration Administration Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa It Personale inkl. Kursus Lønsumsafgift Ejendom Konsulenthjlæp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen Overhead fra Kundecenter og siddende patientbef I alt Fordeling af administration Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Busdrift Tog Handicapkørsel I alt Finansiering udgift Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale Region I alt Delingsaft. Region- afdrag(opkr. særskilt) Fælles finansindtægt Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Renteindtægter Delingsaftale Region I alt Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt) Hensættelser Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse I alt Tilskudsbehov Finansierings investeringsregnskab 2013 Investering rejsekort Investering Investering I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt

38 Finansiering investereringsregnskab 2013 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Finansiering Indbetalt i 2013 Investering Investering Interne renteberegning inv I alt REGNSKAB 2012

39 Regnskab 2013 Region Syddanmark Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Togdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter på Vestbanen Drift af Vestbanen Administration Vestbanen Nettobidrag togdrift Indbetalt aconto togdrift I alt til regulering togdrift Siddende patientbefordring Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Udgifter Nettobidrag sidd. patientbefordring Indbetalt aconto sidd. patientbefordring I alt til regulering sidd. patientbefordring Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Delingsaftaler Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt) Delingsaft. Region - afdrag(opkr. særskilt) Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 39

40 Regnskab 2013 Billund Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 40 REGNSKAB 2012

41 Regnskab 2013 Esbjerg Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 41

42 Regnskab 2013 Fanø Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 42 REGNSKAB 2012

43 Regnskab 2013 Fredericia Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 43

44 Regnskab 2013 Haderslev Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 44 REGNSKAB 2012

45 Regnskab 2013 Kolding Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 45

46 Regnskab 2013 Varde Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik I alt til regulering kommunal flextrafik Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 46 REGNSKAB 2012

47 Regnskab 2013 Vejen Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 47

48 Regnskab 2013 Vejle Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 48 REGNSKAB 2012

49 Regnskab 2013 Sønderborg Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 I alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 49

50 Regnskab 2013 Tønder Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik I alt til regulering kommunal flextrafik Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 50 REGNSKAB 2012

51 Regnskab 2013 Aabenraa Busdrift Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indtægter Billetsalg i bussen Billetsalg udenfor bussen Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter Total Omkostninger Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Fælles driftsudgifter Administration busdrift Total Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift I alt til regulering busdrift Handicapkørsel Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Netto forbrug handicapkørsel Administration Handicapkørsel og Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicapkørsel) Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Kommunal Flextrafik drift Nettobidrag kommunale flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik I alt til regulering kommunal flextrafik Bidrag i alt til Trafikselskabet* Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Finansiering og investering Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Indbetalt i 2013 Rejsekort** Vestbanen Investering Rejsekort Investering Rejsekort Interne renteberegning af investering Øvrig investeringer*** Tjenestebiler Mobilbilletsystem I alt Køreplantimer Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt * bidrag excl. investeringer **Rejsekort investering er opkrævet særskilt ***Øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften For forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning (se side 19). 51

52 SYDTRAFIK.DK 01

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2014 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr.

Læs mere

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.)

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) note Indtægter 1 Indtægt i bussen 134.099 2 Indtægt på Vestbanen 2.906 3 Indtægt på kortsalgssteder 72.754 4 Uddannelseskort og SU-kort 38.489 5 Skolekort 29.695

Læs mere

SYDTRAFIK REGNSKAB 2016 REGNSKAB

SYDTRAFIK REGNSKAB 2016 REGNSKAB REGNSKAB 2016 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 14 Regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning nr Bestyrelsesmøde d. 20/

Budgetopfølgning nr Bestyrelsesmøde d. 20/ Dagsordensnr.: 60/13, bilag nr.: 1 Budgetopfølgning nr. 3 2013 Bestyrelsesmøde d. 20/12-2013 Indholdsfortegnelse budgetopfølgning nr. 3 Hovedoversigt Side 2 Noteoversigt Side 3 Bemærkninger Side 7 Kommunefordeling,

Læs mere

Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.)

Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.) Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.) note Indtægter i mio. kr. 1 Indtægt i bussen 144.461 3 Indtægt på kortsalgssteder 27.074 4 Uddannelseskort og SU-kort 32.161 5 Skolekort 4.709 7 Tilbageførsel, salg af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og

Læs mere

Budget 2012 med overslagsår Inkl. Finansieringsprincipper og ruteoversigt. samt bilag Takster

Budget 2012 med overslagsår Inkl. Finansieringsprincipper og ruteoversigt. samt bilag Takster Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: 50-04-06-1-11 Budget 2012 med overslagsår 2013-2015 Inkl. Finansieringsprincipper og ruteoversigt samt bilag Takster 1 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr.

Læs mere

Budget 2013 og takstforslag 2013

Budget 2013 og takstforslag 2013 Budget 2013 og takstforslag 2013 Indhold: Hovedoversigt Noteoversigt Bemærkninger til budget, inklusiv takstforslag Finansieringsprincipper Finansiering fordelt på kommuner og region Kommuneark Hovedtal

Læs mere

Høringsfristen er 1. august 2013.

Høringsfristen er 1. august 2013. From: To:Billund Kommune;Esbjerg Kommune;Fanø Kommune;Fredericia Kommune;Haderslev Kommune;Kolding Kommune;Sønderborg Kommune;Tønder Kommune;vardekommune vardekommune;vejen Kommune;Vejle Kommune;Aabenraa

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Budgetforslag 2014 med. overslagsår samt taksforslag 2014

Budgetforslag 2014 med. overslagsår samt taksforslag 2014 Budgetforslag 2014 med overslagsår 2015-2017 samt taksforslag 2014 Bemærkninger til budget 2014, overslagsår 2015-2017 samt takstforslag 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Visioner og nye aktiviteter

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Indholdsfortegnelse Hovedbudget budgetforslag 2015... 2 Noteoversigt budgetforslag 2015... 3 Bemærkninger 2015... 9

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Sydtrafik. Kontoplan - Sydtrafik m dimensioner 19-07-2011 14:01:17. Kontonummer G1 800 INDTÆGTER G2 901 BILLETSALG I BUSSEN

Sydtrafik. Kontoplan - Sydtrafik m dimensioner 19-07-2011 14:01:17. Kontonummer G1 800 INDTÆGTER G2 901 BILLETSALG I BUSSEN G1 800 INDTÆGTER 1 G2 901 BILLETSALG I BUSSEN G3 010 BILLETTER OG KORT G4 001 SYD G5 001 BENT THYKJÆR 903 95 302-09 G5 002 ARRIVA SKANDINAVIEN 903 95 304-03 G5 003 IVERSEN BUSSER 903 95 306-08 G5 004 BAJSTRUP

Læs mere

Bilag 1 Budgetforslag 2016

Bilag 1 Budgetforslag 2016 Bilag 1 Budgetforslag 2016 Hovedoversigt... 2 Noteoversigt... 3 Budgetforslag 2016... 8 Visioner... 8 Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus... 9 Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik...

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune: Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Viborg Kommune, Regnskab 2016

Viborg Kommune, Regnskab 2016 Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer 2019537 Bestyrelsen 20. januar 2011 GSS 04 Økonomirapport.4 (Estimat 4) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat 4, tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Budgetopfølgning 2013

Budgetopfølgning 2013 Maj 2013 Budgetopfølgning 2013 Økonomirapport 1, 1. kvartal 2013, inkl. prognose for budgetåret. Økonomirapport 1/2013 udgør første budgetopfølgning for 2013 og indeholder en prognose for året baseret

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Budgetforslag Vision og målsætninger Kvalitets- og udviklingspuljer Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus...

Budgetforslag Vision og målsætninger Kvalitets- og udviklingspuljer Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus... Bilag 1: Budgetforslag 2019 Behandling i bestyrelsen den 25. maj 2018 Budgetforslag 2019... 1 Vision og målsætninger... 1 Kvalitets- og udviklingspuljer... 2 Nye aktiviteter inden for forretningsområde

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 2. maj 2017 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 28. april 2017 kl. 09:00-12:00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Budgetopfølgning 2012

Budgetopfølgning 2012 Budgetopfølgning 2012 - Økonomirapport, 1. kvartal 2012, incl. prognose for budgetåret. Buskørsel / Flextrafik Økonomirapporten for 1. kvartal vedr. buskørsel viser en forventet efterbetaling (underskud)

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Region Midtjylland, Regnskab 2016

Region Midtjylland, Regnskab 2016 Region Midtjylland Region Midtjylland, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 473.172.924 479.863.000 478.033.810 4.860.886

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2024654 Bestyrelsen 20-01-2011 Henrik Visborg Thune 05 Økonomirapport 2011.1 (Estimat 1, 2011) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Viborg Kommune: Viborg Kommune Viborg Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 218101 Kørselsudgifter 45.463.430 46.101.000 26.352.233 57% 46.249.000 46.592.000 491.000 218105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Overslagsår

Overslagsår Bilag 1: Budgetforslag 2018 Til behandling i bestyrelsen den 2. juni 2017 Budgetforslag 2018... 1 Vision og målsætninger... 1 Kvalitets og udviklingspuljer... 2 Nye aktiviteter inden for forretningsområde

Læs mere

Skive Kommune - Regnskab 2017

Skive Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986

Læs mere

Favrskov Kommune - Regnskab 2017

Favrskov Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 13.759.000 13.383.000 13.387.155-371.845 Bus-IT og øvrige udgifter 16.000 17.000 17.878 1.878 Busudgifter i alt 13.775.000 13.400.000 13.405.033-369.967

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner.

Notat vedr. Nøgletal for kollektiv trafik Busdrift ekskl. handicapkørsel og privatbaner. Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1993 Dato: 22. oktober 2008 Notat vedr. Nøgletal for

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune: Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015 2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord...5 Ledelsens påtegning...7 Ledelsens beretning...8 Halvårsregnskabet...10 Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015...10 Balance pr. 30. juni 2015...11 Bemærkninger

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 0-101-2-09 5. april 2018/OS Deltagere Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere