Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:40
|
|
- Signe Thøgersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Protokol for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:40 Mødelokale 2608, tlf Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer Beck Kristian Niebuhr Lone Yalcinkaya Eva Nielsen Jane Torpegaard Ebbe Holm Peter Sidelmann Morten Just
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne sager Regnskab 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område Kvartalsstatistik, 4. kvartal Evaluering af rehabiliteringsindsatserne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område Gladsaxedagen 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Meddelelsessager Meddelelser Lukkede meddelelser Meddelelser
3 Åbne sager 9. Regnskab 2012, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beslutning Et flertal i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (Serdal Benli, Poul Reher Jensen, Tom Vang Knudsen, Kristoffer Beck, Kristian Niebuhr og Eva Nielsen) godkendte forvaltningens indstillinger. Lone Yalcinkaya stemte imod, idet budgetoverskridelsen med 12,2 mio. kr. af det senest korrigerede budget og 65,9 mio. kr. af det vedtagne budget alene er resultatet af kommunens manglende håndtering af udfordringen med at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse. Forvaltningen udarbejder til næste møde i udvalget en redegørelse for merudgifterne til krise- og forsorgshjem samt de kommunale styringsmuligheder på området. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2012 for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er nu opgjort. Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis driftsudgifter inklusive afrapportering af mål- og resultatkrav og anlægsudgifter (bilag 1 og 2). Driftsregnskab og serviceramme Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer fremgår af tabellen nedenfor. Regnskab 2012, nettodriftsudgifter, mio. kr. Bevilling Vedtaget Budget Korriger. Budget Regnskab Forskel Vedtaget budget Forskel Korrig. budget 1. Aktivering 32,7 24,9 24,6 8,1 0,3 2. Forsørgelse 565,1 626,2 629,2-64,1-2,9 3. Takstfinansierede tilbud -0,7-0,6 3,1-3,8-3,6 4. Øvrige udgifter 18,4 18,7 24,6-6,1-5,9 Subtotal Servicerammen 17,7 18,1 27,7-9,9-9,5 BIU i alt 615,5 669,3 681,5-65,9-12,2 2
4 Note: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-) Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vedtagne budget er på 615,5 mio. kr. Driftsregnskabet for 2012 udgør 681,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 65,9 mio. kr. og på 12,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget i forhold til det vedtagne budget skyldes generelt, at antallet af kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere har været væsentligt højere end forudsat i budgettet. Budgettet på de to ydelsesområder er fastlagt i sommeren 2011 med udgangspunkt i Det Økonomiske Råds (DØR) og Finansministeriets prognoser om ledigheden på landsplan. Den faktiske udvikling i Gladsaxe har på samme måde som i resten af landet vist sig anderledes end forudsat af DØR og ministeriet. Ledigheden ( ) er dog steget relativt mere i Gladsaxe end i landet som helhed. Som led i budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2012 blev der givet en tillægsbevilling på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område på i alt 54,5 mio. kr. Heraf vedrørte 51,6 mio. kr. ramme 2 og havde til formål at gøre budgettet mere retvisende, set i lyset af ledighedsudviklingen gennem 2012 i Gladsaxe Kommune. Det korrigerede budget blev herefter på i alt 669,3 mio. kr. Set i forhold til korrigeret budget er der overordnet en god budgetoverholdelse på ramme 1 og på de enkelte forsørgelsesydelsesområder på ramme 2, når man tager størrelsen af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde i betragtning. På ramme 3 kan der, som tidligere imødeset, konstateres et merforbrug som led i afviklingen af Erhvervscenter Espelunden som takstfinansieret institution. På ramme 4 er der merudgifter i forhold til korrigeret budget, som især skyldes området Husly (forsorgshjem og krisecentre) samt at forventede eksterne finansierede puljeindtægter først indtægtsføres i Samlet er der på udvalgets område en merudgift i forhold til korrigeret budget på 12,2 mio. kr. Årsagerne uddybes nedenfor. Ved 3. budgetopfølgning 2012 blev der skønnet et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget (inkl. tillægsbevillingerne) på 4,9 mio. kr. Afvigelsen mellem dette skøn og det endelige årsresultat på 12,2 mio. kr. skyldes, at ledigheden for hele 2012 (ramme 2) blev lidt højere end forudset ved budgetopfølgningen samt flere udgifter til husly og projekter end forventet (ramme 4). 3
5 I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget på de fire budgetrammer. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne i bilag 1. Bemærkninger vedrørende bevilling Aktivering (ramme 1) Bevillingen omfatter kommunens udgifter til den beskæftigelsesindsats, som Jobcentret sætter i værk (enten i form af egne tilbud eller i form af køb hos eksterne leverandører), og som er omfattet af det statslige driftsloft. Beskæftigelsesindsatsen vedrører kontanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af ledighedsydelse, sygedagpenge og a-dagpenge, og driftsloftet fastsættes af staten med udgangspunkt i antallet af borgere på de nævnte forsørgelsesordninger. Regnskabet på rammen udgør 24,6 mio. kr., hvilket er et beskedent mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der var budgetteret med 448 ydelsesmodtagere i vejledning og opkvalificering, heraf 181 fuldtidspersoner i ordinær uddannelse. I gennemsnit har der været 402 borgere i vejledning og opkvalificering i 2012, heraf har 59 borgere været i ordinær uddannelse. Kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen på ramme 1 refunderes af staten med 50 pct. op til driftsloftet, som netto udgør 26,7 mio. kr. for Gladsaxe Kommune. Det er derfor et mindreforbrug i forhold til driftsloftet. Bemærkninger vedrørende Forsørgelse (ramme 2) Bevillingen omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til udbetaling af kontanthjælp, revalidering, løntilskud (fleksjob, ledighedsydelse samt skånejobs), sygedagpenge, integration, forsikrede ledige samt førtidspension. Det samlede regnskabsresultat på 629,2 mio. kr. viser et merforbrug på 64,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 2,9 mio. i forhold til det korrigerede budget. I det følgende redegøres der kortfattet for udgifter og aktiviteter på de enkelte forsørgelsesområder. De samlede udgifter til kontanthjælp udgør i ,2 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på 45,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2012, som primært skyldes, at antallet af 4
6 kontanthjælpsmodtagere i Gladsaxe Kommune har været undervurderet. Opgjort i forhold til det korrigerede budget (det vil sige inklusiv tillægsbevillingen ved 3. budgetopfølgning 2012) var der et merforbrug på 4,6 mio. kr. Der var i 2012 i gennemsnit personer på kontanthjælp (herunder 6 forrevalidender). Det er 406 flere end det budgetterede antal på personer. Det korrigerede budget for løntilskud, dvs. fleksjobvisiterede, førtidspensionister i løntilskud samt personer på ledighedsydelse, udgør samlet 46,8 mio. kr. Det faktiske forbrug 2012 på løntilskudsområdet udgør 44,5 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end budgettet. Løntilskudsområdet er et sammensat budgetområde, og der er også flere årsager til mindreforbruget. Primært skyldes afvigelsen, at enhedspriserne er lavere end forudsat i det korrigerede budget. Budgettet til revalidering i 2012 er reduceret i forhold til tidligere år. Det skyldes, at antallet af personer, som tilbydes revalidering, generelt er faldende. I 2012 har der været 40 revalidender i Gladsaxe Kommune. Forbruget udgør 3,6 mio. kr., hvilket er et beskedent mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På sygedagpengeområdet udgør regnskabsresultatet 71,1 mio. kr. Forbruget svarer til det korrigerede budget, som i løbet af året er nedjusteret med 14,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til budgetprocessen for 2012, som fandt sted i foråret 2011, er der sket et væsentligt fald i antallet af verserende sygedagpengesager, herunder ikke mindst i sagerne over 52 uger. I 2012 har der i gennemsnit været 26 sygedagpengesager over 52 uger. Til sammenligning var der i gennemsnit i sygedagpengesager over 52 uger. Det korrigerede budget til integration udgør 5,3 mio. kr. Forbruget har været 1,1 mio. kr. lavere end budgettet. Det skyldes bl.a., at der er kommet færre flygtninge til kommunen end forudsat. Gladsaxe Kommune har i løbet af året modtaget 19 flygtninge mod forventede 23. På a-dagpengeområdet viser regnskabet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og på 50,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skyldes primært, at antallet af forsikrede ledige har været væsentligt højere end budgetforudsat, og samtidig har enhedsprisen været undervurderet. I 2012 har der i alt været forsikrede ledige i Gladsaxe Kommune, hvilket er 264 flere end budgetforudsat. Årsresultatet vedrørende førtidspension udgør 200,3 mio. kr., 5
7 hvilket svarer til det korrigerede budget. Samlet set er der budgetteret med personer på førtidspension i Det gennemsnitlige antal i 2012 var 2.440, hvilket vil sige meget tæt på budgetforudsætningen. Bemærkninger vedrørende Takstfinansierede tilbud (ramme 3) Budgetområdet omfatter Espelundens arbejdsmarkedsrelaterede tilbud til borgere med problemer ud over ledighed. Espelunden er pr ophørt som takstfinansieret institution med køb og salg til andre kommuner. I forbindelse med afviklingen af Espelunden har der været en merudgift på 3,6 mio. kr., som skyldes at aktiviteten ikke har kunnet tilpasses i samme takt som indtægterne ved salg er faldet. Merudgiften er lidt lavere end skønnet tidligere på året. Med udgangen af 2012 nedlægges budgetramme 3. De tilbageværende aktiviteter i Espelunden indgår herefter som et budgetstyret område, der organisatorisk placeres i Jobcenter Gladsaxe (og dermed vil være en del af udgifterne på ramme 1). Bemærkninger vedrørende Øvrige udgifter (ramme 4) Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud i kommunen, udgifter til konsulenter, udgifter til husly, puljeprojekter samt dele af administrationen af Jobcenter Gladsaxe. Der er et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. på rammen i forhold til det korrigerede budget på 18,7 mio. kr. Merforbruget kan særligt henføres til medfinansiering af puljeprojekter, hvor forventede eksterne indtægter svarende til 2,7 mio. kr. rent teknisk først bogføres i Derudover har der været merudgifter til husly, idet der i 2012 har været en aktivitetsstigning på 30 pct. i antallet af selv-visiterede borgere, som har henvendt sig til forsorgshjem og krisecentre. Hertil kommer flere omkostninger til tolkeregninger end forudset. Bemærkninger vedrørende Servicerammen Servicerammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrukket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets serviceramme på 17,7 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevillingen til de takstfinansierede tilbud (ramme 3) samt budgettet til øvrige udgifter (ramme 4). Det endelige forbrug for 2012 udgør 27,7 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug i forhold til servicerammen på 9,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Årsagerne hertil er beskrevet i afsnittene ovenfor. 6
8 Udviklingen i skønnet for udvalgets forbrug vedrørende servicerammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel. Udvikling i forventning til årets forbrug, servicerammen, mio. kr. Serviceramm e Forventet forbrug 1. kvartal Forventet forbrug 2. kvartal Forventet forbrug 3. kvartal Regnskab ,7 23,0 23,6 22,9 27,7 Som det fremgår af tabellen, endte regnskabet for 2012 med et højere merforbrug end vurderet tidligere på året. Det skyldes primært den nævnte, tekniske periodeforskydning af puljeindtægter samt merudgifter til husly mod slutningen af året. Anlægsregnskab En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2012 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2. Regnskab 2012, nettoanlægsudgifter, mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret Budget Regnskab 2012 Forskel Vedtaget budget Forskel Korrigeret budget 0,12 0,19 0,07 0,05 0,12 Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 0,12 mio. kr. skyldes, at puljen til funktionsændringer på det takstfinansierede område ikke udmøntes, idet Espelunden pr er overgået til det skattefinansierede område. Der har i 2012 været 3 anlægsprojekter, hvoraf der er aflagt anlægsregnskab på 2 af projekterne. Der føres ingen anlægsprojekter videre til Opfølgning på mål og resultatkrav Sammen med driftsbemærkningerne er der i bilag 1 opstillet resultatet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets resultatkrav for Af udvalgets i alt 7 resultatkrav er 2 opfyldt, mens 5 ikke er opfyldt. Nærmere uddybning af målopfyldelsen fremgår af bilaget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 7
9 1. at regnskab 2012 tages til efterretning, og 2. at regnskabsbemærkningerne godkendes. Bilag Bilag 1. Regnskabsbemærkninger drift inklusive opfølgning på mål og resultatkrav, BIU Bilag 2. Regnskabsbemærkninger anlæg, BIU 8
10 10. Planlagt og periodisk bygningsvedligeholdelse 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område Beslutning Til efterretning. Gennemgang af sagen I investeringsoversigten er der under Økonomiudvalget afsat to rådighedsbeløb som puljer til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger. Til bygningerne på det skattefinansierede områder er der i 2013 afsat en samlet pulje på kr. til PPV og energiforbedringer. Til de takstfinansierede institutioner er der i 2013 afsat kr. til PPV og energiforbedringer. De to rådighedsbeløb er givet som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen. Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler. Økonomiudvalget er , punkt 17, blevet orienteret om den konkrete udmøntning af puljerne. Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmøntes planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer. Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energihandlingsplan for de kommunale bygningsarealer. 9
11 Planlægningen af aktiviteter i 2013 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i mio. kr.): Område Skattefin. Takstfin. Administration 2,88 Beskæftigelse 0,48 Dagtilbud 5,86 Drift 1,54 Familie 0,37 0,72 Fritid og Idræt 4,58 Kultur 1,00 Senior 4,08 Skole 16,53 0,70 Sundhed og Handicap 0,96 3,67 Fast udstyr 0,80 0,12 Energiforbedringer 2,80 0,43 SUM 41,88 5,64 De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud. Kun ejendommen Gammelmosevej 51, 2800 Kgs. Lyngby samt lejemålet Gladsaxevej 378, 3. sal, 2860 Søborg, sorterer under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Der er prioriteret følgende særlige aktiviteter: Gammelmosevej 51: Udskiftning af brugsvandrør Maling af vinduer udvendigt mod øst Gladsaxevej 378, 3. sal (lejemål): Ingen særlige aktiviteter Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner. Center for Økonomi forelægger sagen til orientering. Relateret behandling Økonomiudvalget , Punkt 17 (Åben) 10
12 11. Kvartalsstatistik, 4. kvartal 2012 Beslutning Til efterretning, idet udvalget bemærker og anerkender den yderst positive antalsudvikling på sygedagpengeområdet. Gennemgang af sagen Ministermål og Gladsaxe Kommunes resultatkrav Status for de 4 ministermål og 7 resultatkrav for Gladsaxe Kommune på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område fremgår af bilag 1. Nedenfor gennemgås hovedkonklusionerne. Forsørgelsesydelserne generelt Forbruget på forsørgelsesydelser (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, førtidspension og revalidering) var i december 2012 på kr. pr. borger i alderen år. Forbruget i kommunerne med samme rammevilkår var kr. pr. borger. A-dagpenge Antallet af forløb, hvor personer modtager A-dagpenge, er steget fra 1202 i november 2011 til 1289 i november Antallet af forsikrede ledige i Jobcenter Gladsaxe med forløbsvarighed over 52 uger er steget i de seneste 13 måneder fra 137 i november 2011 til 168 i november Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget fra 1555 personer i december 2011 til 1781 personer i december I december 2011 udgjorde gruppen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 33,6 % af samtlige kontanthjælpsmodtagere, og i december 2012 udgjorde gruppen 33,4 %. Kontanthjælpsmodtagerne udgør en større andel af befolkningen i Gladsaxe Kommune end i sammenligningskommunerne, og forskellen i andelen er blevet lidt større i perioden december 2011 til december Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget 11
13 kontanthjælp i mere end 52 uger, er steget fra 577 i november 2011 til 679 i november Sygedagpenge Antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger er faldet fra 48 i november 2011 til 10 i november Det samlede antal sygedagpengemodtagere er i samme periode faldet fra 620 personer til 560 personer. Tallene hentes fra jobindsats.dk. Der er imidlertid erfaring for, at de seneste sygedagpengetal efterfølgende valideres. Novembertallet skal derfor tages med forbehold. Ifølge kommunens egne data var der således 24 fuldtidspersoner med en varighed over 52 uger i november 2012 (uge 48). Fleksjob og ledighedsydelse Antallet af personer i fleksjob er i perioden december 2011 til december 2012 stort set identisk med hhv. 424 personer og 425 personer. I samme periode er antallet af personer på ledighedsydelse faldet fra 124 til 110 personer. Modtagere af ledighedsydelse udgør en lavere andel af befolkningen i Gladsaxe end i sammenligningskommunerne. Førtidspension Antallet af førtidspensionister er faldet fra 2408 til personer i perioden december 2011 til december Andelen af førtidspensionister er lavere i Gladsaxe Kommune end i sammenlignelige kommuner. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at sagen tages til efterretning. Bilag Bilag 1. Kvartalsstatistik, 4. kvartal
14 12. Evaluering af rehabiliteringsindsatserne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område Beslutning Til efterretning. Gennemgang af sagen Social- og Sundhedsforvaltningen har siden foråret 2010 arbejdet med rehabilitering som fælles metode og tankesæt for sagsbehandlingen i forvaltningen. Med henblik på at dokumentere resultaterne af arbejdet med rehabilitering på alle Social- og Sundhedsforvaltningens områder har forvaltningen og kommunaldirektørens ledelsessekretariat udarbejdet evalueringsprogrammer, der har til formål at fastsætte målsætninger for rehabiliteringsindsatsen, at følge op på opfyldelse af de fastsatte mål og at opsamle viden, der kan medvirke til at udvikle og forankre indsatsen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkendte , punkt 14, forvaltningens forslag til evalueringsprogrammer på beskæftigelsesområdet. I evalueringsprogrammet indgik 3 projekter, hvoraf resultaterne for projekt Reload og for projekt GLAS - Gladsaxe Aktiv og Sund (tidligere Gladsaxe Aktive Sygemeldte) blev forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget punkt 60. Projekt Job i sigte er afsluttet ultimo 2012, og indsatsen er nu evalueret. Resultaterne fremgår af bilag 1. Det fremgår af evalueringen, at projektet har nået sine mål på størstedelen af de målsatte parametre. Som det fremgår af tabel 1, er der 6 færre borgere, der har gennemført 26 ugers forløb end forventet samt 2 færre, der 3 måneder efter endt forløb er i uddannelse eller beskæftigelse. Til gengæld er der 5 flere end forventet, der er blevet uddannelses- eller beskæftigelsesparate af deltagelse i forløbet. 13
15 Tabel 1: Oversigt over projektmål og mål opfyldelse. Antal visiterede Gennemført 26 ugers forløb Gennemført forløb i REBUS Antal borgere der er blevet arbejdsmarkedseller uddannelsesparate Antal borgere af restgruppen tilknyttet en virksomhedsrettet indsats Antal borgere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse efter endt forløb Antal borgere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse 3. mdr efter endt forløb Mål (akkumuleret) dec Opnået 24 Mål 24 (akkumuleret) Opnået 18 Mål 24 (akkumuleret) Opnået 24 Mål (akkumuleret) Opnået 11 Mål (akkumuleret) Opnået 6 Mål (akkumuleret) Opnået 6 Mål (akkumuleret) Opnået Ud over disse mål, var der i projektet følgende metodeudviklingsmål: 1. Udvikling af helhedsorienterede metodeguides og bestpractice til arbejdet med målgruppen. 2. Forankring af samlet strategi og samarbejdsform på tværs af afdelinger i kommunen. Det er forvaltningens opfattelse, at disse mål er indfriet i forbindelse med udvikling og etablering af Job- og Afklaringsviften på Gammelmosevej, som er sket i et samarbejde på tværs af forvalningens afdelinger. I forbindelse med udviklingen af Afklaringsviftens indsats over for borgere med psykiske problematikker er der i høj grad trukket på erfaringerne fra Projekt Job i sigte. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering. Bilag Bilag 1. Evaluering af projekt Job i sigte 14
16 Relateret behandling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , Punkt 21 (Åben) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , Punkt 14 (Åben) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , Punkt 60 (Åben) 15
17 13. Gladsaxedagen 2013, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beslutning Godkendt. Gennemgang af sagen Baggrund Gladsaxedagen holdes Økonomiudvalget besluttede , punkt 34, at Gladsaxedagen fremover afholdes samlet foran Rådhuset, og at der fremadrettet vil blive etableret et telt, som generelt dækker politik og økonomi. Her præsenteres kommunens økonomi og det organisatorisk-politiske arbejde. Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at der i stedet for udvalgstelte etableres trefem tematiske telte med præsentation af højtprofilerede og aktuelle politiske emner. Input til temaer for de tematiske telte Fagudvalgene skal på deres møde i marts behandle forslag til temaer for de tematiske telte, hvorefter temaerne videresendes til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fastlægger herefter i april årets temaer for Gladsaxedagen. Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår på den baggrund, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indstiller ungdomsarbejdsløshed som tema over for Økonomiudvalget. Tema: Ungdomsarbejdsløshed Ledigheden blandt unge under 30 år har ikke blot været stigende over hele landet under finanskrisen. Under den forudgående højkonjunktur har grupper af unge også haft vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har medført et stort fokus på, at alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at unge ledige hurtigst muligt kommer i gang med en uddannelse eller i job. Ungdomsarbejdsløsheden er således en af de væsentligste udfordringer for Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesindsats. Ledige unge er særligt udsatte, da de ofte hverken har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller praktisk erhvervserfaring. Såfremt Økonomiudvalget vælger dette tema, vil lokale virksomheder og andre relevante aktører kunne inddrages i præsentationen på Gladsaxedagen. 16
18 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, 1. at temaet Ungdomsarbejdsløshed godkendes. Relateret behandling Økonomiudvalget , Punkt 34 (Åben) 17
19 Meddelelsessager 14. Meddelelser Forvaltningen orienterede på mødet om erfaringerne med Gladsaxe Kommunes betalingsmodel for tilbud på beskæftigelsesindsats fra private leverandører og aktører. Forvaltningen vil på et af de kommende møder i udvalget orientere om den beskæftigelsesrettede indsats over for unge med baggrund i kriminalitet/bander, herunder arbejdet med en særlig indsats over for unge i Værebro Park. På baggrund af spørgsmål fra Tom Vang Knudsen orienterede forvaltningen om samarbejdet med Symbion. Relateret behandling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , Punkt 7 (Åben) 18
20 Lukkede meddelelser 15. Meddelelser 19
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30
Dagsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 10 06.11.2013 16:30 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer Beck
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30
Dagsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 4 05.03.2014 16:30 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Flemming Holst Camilla Pedersen Kristine Henriksen Claus Wachmann
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:10
Protokol for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 9 02.10.2013 16:30-17:10 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-18:10
Protokol for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 5 14.5.213 16:3-18:1 Mødelokale 268, tlf. 39 57 52 4 Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer Beck
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets områder: Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter (servicerammen) Side Side Side Beskæftigelses- og Integrationsudvalget varetager
Læs mereGrundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.
GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik 4. kvartal 29 NOTAT Dato 25. januar 21 Af: Morten Østergaard Christensen
Læs mereGrundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.
GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik NOTAT Dato 19.1.29 Af: Morten Østergaard Christensen Grundlaget for
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30
Dagsorden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 1 09.01.2013 16:30 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer Beck
Læs mereGrundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.
GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen
Læs mereResultatrevision 2013
Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereResultatrevision. Jobcenter Skive
Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5
Læs mereResultatrevision 2017
Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereResultatrevision 2013. Svendborg Kommune
Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereStatus på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016
Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold
Læs mereBytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune
Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal
Læs mereGrundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.
GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 1. kvartal 21 NOTAT Dato 27. april 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen Grundlaget
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereResultatrevision 2012
Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereDen samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.
Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereRESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014
Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr :30-17:30
Protokol for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Møde nr. 8 10.09.2013 16:30-17:30 Mødelokale 2608, tlf. 39 57 52 40 Medlemmer Tilforordnede Serdal Benli Poul Reher Jensen Tom Vang Knudsen Kristoffer
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mere1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende
Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4
Læs mereArbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring
GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen
GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen
Læs mereResultatrevision for Varde
Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereKvartalsstatistik BIU
GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereResultatrevision. Jobcenter Skive
Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereResultatrevision for 2010
Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne
Læs mereResultatrevision 2011
Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereSeniorudvalget Møde nr :30
Dagsorden for Seniorudvalget Møde nr. 3 03.03.2016 16:30 Mødelokale 2607, tlf. 39 57 52 39 Medlemmer Tilforordnede Trine Græse Peter Berg Nellemann Kristine Henriksen Eva Nielsen Casper Pedersen Klaus
Læs mereResultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.
Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen
Læs mereJobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen
Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune
Læs mereResultatrevision for Helsingør 2011
Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereResultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets
Læs mereStatus på Beskæftigelsesindsatsen 2015
Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereReferat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608
Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport
Læs mereReferat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372
Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereResultatrevision. Jobcenter Skive
Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereMålsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler:
GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 26.02.2007 sofrbg BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET AKTIVERING Dette budgetområde omfatter: Aktivering ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER Målsætninger
Læs mereNøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015
Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereResultatrevision for året Jobcenter Allerød
Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen
Læs mereOPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE
OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den
Læs mereProjektet er afsluttet og der er på baggrund af de gennemførte forløb evalueret på effekten i forhold til succeskriterier for projektet:
GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Evaluering af GLAS og projekt Reload NOTAT Dato: 18. september 2012 Af: Tine Hansen og Cristine Dyhrberg Evalueringsresultater To af Social- og Sundhedsforvaltningens
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereResultatrevisionen for 2011
Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager
Læs mereMålopfølgning og ledelsesinformation
GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål
Læs mereResultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.
Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mere(Synopsis for) Resultatrevision Indsats og udvikling 1. juli juni 2018
(Synopsis for) Resultatrevision 2017-2018 Indsats og udvikling 1. juli 2017-30. juni 2018 Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Vejledende beskæftigelsespolitiske
Læs mereBilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014
Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen
Læs mereMindst 30 pct. af alle. være i offentlige eller private virksomheder. I 2006 var den virksomhedsrettede. aktiveringer for kontanthjælpsmodtagere
GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Stab og Sekretariat BIU: Bilag c Budgetkontrol 3. kvartal 2008 (resultatkrav) NOTAT Dato: 11. november 2008 Af: Af: Claus Bager Jensen Tværgående målsætning
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereResultatrevision Ishøj Kommune
Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens
Læs mereSygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereVed formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby
Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger
Læs mereUDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.
Læs mereMål opfølgning og ledelsesinformation
GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mere